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贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明目录

发布时间:2019-07-23 11:10:00 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会.XLS

                                                               目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度部门决算情况说明

四、名词解释



一、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行中国红十字会工作的方针、政策和法律、法规,制定全州红十字工作计划并组织实施;指导各县(市)红十字会的工作。

2.组织开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病员和其他受灾影响者实施救助。

3.开展人道主义领域内的服务和公益活动,参与输血献血工作,宣传动员和推动无偿献血。

4.组织开展群众性初级卫生救护训练和现场救护工作,普及群众性卫生救护知识。

5.会同有关部门组织开展红十字青少年活动,进行爱国主义、人道主义和国际主义教育,促进青少年德育和素质教育。

6.负责同国内、国际红十字会组织的联系,开展人道主义方面的往来、交流和合作。

7.加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作;协助政府开展对台工作、开展两岸红十字会组织的交流、合作。

8.承办州委、州政府和省红十字会交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设2个科室(办公室和综合业务科),下属1个事业单位(备灾救助服务中心)。从预算单位构成看,贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会部门决算为本级决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度部门决算公开报表(见附表)



表1 收入支出决算总表






公开01表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会


金额单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入1185.42一、一般公共服务支出29234.37
二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00
三、事业收入30.00三、国防支出310.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出330.00
六、其他收入6153.14六、科学技术支出340.00

7
七、文化体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出3611.23

9
九、医疗卫生与计划生育支出375.90

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出390.00

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出4710.25

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、其他支出490.00

22
二十二、债务还本支出500.00

23
二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计24338.56本年支出合计52261.74
         用事业基金弥补收支差额250.00                结余分配530.00
         年初结转和结余2615.81                年末结转和结余5492.62

27

55
合计28354.36合计56354.36
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





表2 收入决算表












公开02表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会




金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计338.56185.420.000.000.000.00153.14
201一般公共服务支出308.21155.070.000.000.000.00153.14
20129群众团体事务307.56154.420.000.000.000.00153.14
2012901  行政运行115.91115.910.000.000.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出191.6538.510.000.000.000.00153.14
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.650.650.000.000.000.000.00
2013101  行政运行0.650.650.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出12.7812.780.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休12.1112.110.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出★12.1112.110.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.670.670.000.000.000.000.00
2082701  财政对失业保险基金的补助★0.070.070.000.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.300.300.000.000.000.000.00
2082703  财政对生育保险基金的补助★0.300.300.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出6.176.170.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★6.176.170.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★3.053.050.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★0.580.580.000.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助★2.542.540.000.000.000.000.00
221住房保障支出11.3811.380.000.000.000.000.00
22102住房改革支出11.3811.380.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金11.3811.380.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





表3 支出决算表











公开03表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会



金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计261.74155.54106.210.000.000.00
201一般公共服务支出234.37128.17106.210.000.000.00
20129群众团体事务233.72127.52106.210.000.000.00
2012901  行政运行110.71110.710.000.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出123.0116.81106.210.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.650.650.000.000.000.00
2013101  行政运行0.650.650.000.000.000.00
208社会保障和就业支出11.2311.230.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休10.7510.750.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出★10.7510.750.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.480.480.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.210.210.000.000.000.00
2082703  财政对生育保险基金的补助★0.270.270.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出5.905.900.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★5.905.900.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★2.992.990.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★0.580.580.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助★2.332.330.000.000.000.00
221住房保障支出10.2510.250.000.000.000.00
22102住房改革支出10.2510.250.000.000.000.00
2210201  住房公积金10.2510.250.000.000.000.00



表4 财政拨款收入支出决算总表








公开04表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会



金额单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1185.42一、一般公共服务支出30150.64150.640.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出3711.2311.230.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出385.905.900.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出4810.2510.250.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计24185.42本年支出合计53178.02178.020.00
年初财政拨款结转和结余250.78年末结转和结余548.188.180.00
      一般公共预算财政拨款260.78
55


        政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


合计29186.20合计58186.20186.200.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





表5 一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会

金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计178.02155.5422.48
201一般公共服务支出150.65128.1722.48
20129群众团体事务150.00127.5222.48
2012901  行政运行110.71110.710.00
2012999  其他群众团体事务支出39.2916.8122.48
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.650.650.00
2013101  行政运行0.650.650.00
208社会保障和就业支出11.2311.230.00
20805行政事业单位离退休10.7510.750.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出★10.7510.750.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.480.480.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.210.210.00
2082703  财政对生育保险基金的补助★0.270.270.00
210医疗卫生与计划生育支出5.905.900.00
21011行政事业单位医疗★5.905.900.00
2101101  行政单位医疗★2.992.990.00
2101102  事业单位医疗★0.580.580.00
2101103  公务员医疗补助★2.332.330.00
221住房保障支出10.2510.250.00
22102住房改革支出10.2510.250.00
2210201  住房公积金10.2510.250.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会





金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出140.87302商品和服务支出10.13310其他资本性支出0.00
30101  基本工资33.6730201  办公费0.1231001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴34.3030202  印刷费0.0031002  办公设备购置0.00
30103  奖金32.0530203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费1.4630204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费10.7530206  电费0.1531007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费0.1231008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费3.5730208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费2.3330209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费1.4430211  差旅费0.0831011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金10.7130212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.3031013  公务用车购置0.00
30199  其他工资福利支出10.6030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助4.5430215  会议费0.0031099  其他资本性支出0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.00312对企事业单位的补贴0.00
30302  退休费1.1930217  公务接待费0.0031201  资本金注入0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031204  费用补贴0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031205  利息补贴0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.0031299  其他对企业补助0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费2.9130701  国内债务付息0.00
30309  奖励金0.9530229  福利费0.0030707  国外债务付息0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.05399其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出2.4130239  其他交通费用6.0839906  赠与0.00



30240  税金及附加费用0.0039999  其他支出0.00



30299  其他商品和服务支出0.32


人员经费合计145.41公用经费合计10.13
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表






公开07表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会


金额单位:万元
项目内容2017年决算数2018年决算数2018年比2017年变动额2018年比2017年增长%增减变动原因
一、“三公”经费支出8.695.04-3.66-42.08厉行节约减少接待次数,三公经费支出减少
  1.因公出国(境)费0.540.600.0712.06本年赴港机票费比上年略多
  2.公务用车购置及运行维护费5.164.35-0.80-15.60比上年减少去县市项目点调研次数
    (1)公务用车购置费0.000.000.000.00未购置公务车
    (2)公务用车运行维护费5.164.35-0.80-15.60比上年减少去县市项目点调研次数
  3.公务接待费3.000.08-2.92-97.34厉行节约减少接待次数
    (1)国内接待费3.000.08-2.92-97.34厉行节约减少接待次数
      其中:外事接待费0.000.000.000.00无外事接待
    (2)国(境)外接待费0.000.000.000.00无国(境)外接待
二、相关统计数0000.00无因公出国(境)团组
  1.因公出国(境)团组数(个)0000.00无因公出国(境)团组
  2.因公出国(境)人次数(人)1100.00同上年一样只派一人参团赴港
  3.公务用车购置数(辆)0000.00未购置公务车
  4.公务用车保有量(辆)1100.00未购置或处置公务车
  5.国内公务接待批次(个)491-48-97.96厉行节约减少接待次数
     其中:外事接待批次(个)0000.00无外事接待
  6.国内公务接待人次(人)62411-613-98.24厉行节约减少接待次数和人次
     其中:外事接待人次(人)0000.00无外事接待
  7.国(境)外公务接待批次(个)0000.00无国(境)外接待
  8.国(境)外公务接待人次(人)0000.00无国(境)外接待





表 8    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会



金额单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


三、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度收支决算总计354.36万元,与2017年相比,增加46.91万元,增长15.26%。变动的主要原因是:收到中国红十字总会和省红会拨给县市红会的博爱家园项目经费比上年增加,博爱家园项目经费由州红十字会转拨到县市红会。

(二)贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计338.56万元,其中:财政拨款收入185.42万元,占54.77%;其他收入153.14万元,占45.23%。

(三)贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计261.74万元,其中:基本支出155.54万元,占59.42%;项目支出106.21万元,占40.58%。

(四)贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度财政拨款收入决算总计186.2万元。与2017年相比,减少3.09万元,降低1.63%。变动的主要原因是:2018年调出一人,退休一人,人员经费比上年减少。

(五)贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出178.02万元,占本年支出合计的68.01%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少10.48万元,降低5.56%。变动的主要原因是:2018年调出一人,退休一人,人员经费支出比上年减少,并且厉行节约压缩三公经费开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出科目(类)支出150.65万元,占84.63   %;208社会保障和就业支出科目(类)支出11.23万元,占6.30%;210医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出5.90万元,占3.31%;221住房保障支出科目(类)支出10.25万元,占5.76%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为174.13万元,支出决算为178.02万元,完成当年预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度追拨驻村工作经费、2017年目标考核奖和人员调资增长部分 。

(1)一般公共服务支出2012901行政运行,当年预算为105.08万元,支出决算为110.71万元,完成当年预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度追拨驻村工作经费、2017年目标考核奖和人员调资增长部分。

(2)一般公共服务支出2012999其他群众团体事务支出,当年预算为38.70万元,支出决算为39.29万元,完成当年预算的X%。决算数大于预算数的主要原因是:上年度有结余。

(3)党委办公厅(室)及相关机构事务2013101行政运行当年预算为0万元,支出决算为0.65万元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度追拨驻村工作经费。

(4)社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为12.11万元,支出决算为10.75万元,完成当年预算的88.77%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度有人员调出和退休。

(5)财政对其他社会保险基金的补助2082701财政对失业保险基金的补助当年预算为0.06万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员未缴失业险。

(6)财政对其他社会保险基金的补助2082702财政对工伤保险基金的补助当年预算为0.30万元,支出决算为0.21万元,完成当年预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度有人员调出和退休。

(7)财政对其他社会保险基金的补助2082703财政对生育保险基金的补助当年预算为0.30万元,支出决算为0.27万元,完成当年预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度有人员调出和退休。

(8)医疗卫生与计划生育支出2101101 行政单位医疗当年预算为3.05万元,支出决算为2.99万元,完成当年预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度有人员调出和退休。

(9)医疗卫生与计划生育支出2101102 事业单位医疗当年预算为0.58万元,支出决算为0.58万元,完成当年预算的100%。

(10)医疗卫生与计划生育支出2101103 公务员医疗补助当年预算为2.54万元,支出决算为2.33万元,完成当年预算的91.73%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度有人员调出和退休。

(11)住房保障支出2210201住房公积金当年预算为11.38万元,支出决算为10.25万元,完成当年预算的90.07%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度有人员调出和退休。

(六)贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出155.54万元,其中:人员经费145.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费0万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.04万元,比上年减少3.66万元,降低42.08%,减少原因是:厉行节约,压缩三公经费开支。其中,因公出国(境)费支出0.6万元,占11.99%,比上年增加0.07万元,增长12.06%,增加原因是:赴港机票费比上年略涨;公务用车购置及运行维护费支出4.35万元,占86.42%,比上年减少0.8万元,降低15.47%,减少原因是:去县市项目点调研次数比上年少;公务接待费支出0.08万元,占1.58%,比上年减少2.92万元,降低97.3%,减少原因是:厉行节约,减少接待次数。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0.6万元。贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括:尹海珍赴港机票和公杂费。

(2)公务用车购置及运行维护费4.35万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.35万元。主要用于:公务车燃料费、维修保养费、过路过桥费和保险等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.08万元。具体是:接待新仰村村委会人员汇报脱贫攻坚工作情况用餐。

国内公务接待支出0.08万元,主要是:接待新仰村村委会人员汇报脱贫攻坚工作情况用餐。贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年国内公务接待1批次,11人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。无政府性基金预算收入支出情况。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会机关运行经费支出10.13万元,比2017年减少6.39万元,降低38.67%,变动的主要原因是:厉行节约压缩机关运行经费开支。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额0.45万元,其中:政府采购货物支出0.45万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

1.红十字会严格控制“三公”经费,压缩公务接待费和会议费等支出,发挥预算资金使用效益。
    2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标,我单位2018年开展应急救援培训演练,救护及人道救助活动,宣传人体器官及细胞组织捐献工作等。

(2)绩效评价工作取得的成效

完成了“三救三献”等目标考核任务。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

黔南布依族苗族自治州红十字会

2019年7月22日


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