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贵州省广播电视局八五四台2020年预算公开说明

贵州省广播电视局八五四台

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:做好广播电视节目传播,促进社会经济文化发展。中央、本省和所在地的中波广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。

2.部门预算单位构成:我台是省属单位,属贵州省广播电视局。贵州省广播电视局八五四台是财政全额拨款行政事业单位。

3.部门人员构成:

  本台现有在职事业编制21人,退休7人。

单位名称

  编制数

              实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

贵州省广播电视局八五四台

26

21


21

7

合计

26

21


21

7

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表,各部门在公开时如无相关预算收入支出,须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入103,392.00 元,支出103,392.00元,收支平衡;2019年度部门预算收入79,863.00元,支出79,863.00元,比上年增加23,529.00元,同比增长29.46%。其原因是:人员晋升,新进人员转正。

公开单位:贵州省广播电视局八五四台                                单位:元


      收入

         支出


项目内容

2019

2020

增加

增长(%)

2019

2020

增加

增长(%)

变动原因

合计

79863.88

103392.00

23528.12

29.46

79863.88

103392.00

23528.12

29.46

人员晋升

人员经费

79863.88

103392.00

23528.12

29.46

79863.88

103392.00

23528.12

29.46

人员晋升

公用经费










项目经费










其他










2019年部门收支总体情况说明表

(二)部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为103392.00元,2019年度部门预算收入为79863.88元,比上年增加23528.12元,同比增长29.46%,其原因是:人员晋升,导致社保缴纳额增加。

注:我单位无非财政拨款收入。

(三)部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出103392.00元,2019年度部门预算支出79863.88元,比上年增加23528.12元,同比增长29.46%,其原因是: 人员晋升,导致社保缴纳额增加。

按功能分类:一般公共服务支出103392.00元,占总支出100%;社会保障预就业支出103392.00元,占总支出100%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出103392.00元,占总支出100%

(四)财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入103392.00元,支出103392.00元,收支平衡;2019年度部门预算财政拨款收入79863.88元,比上年增加23528.12元,同比增长29.46%,其原因是:人员晋升,导致社保缴纳额增加。

单位:元

项目内容

2019年

2020年

增加

增长(%)

2020年占总收入(%)

变动原因

合计

79863.88

103392.00

23528.12

29.46

100


一般公共财政拨款收入

79863.88

103392.00

23528.12

29.46

100

人员晋升,导致社保缴纳额增加。

非财政拨款

收入







其他







(五)一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出103392.00元,其中:000100010001预算内安排的公共财政预算资金103392.00元;2019年度我部门预算一般公共预算支出79863.88元,比上年增加23528.12元,同比增长29.46%,其原因是:人员晋升,导致社保缴纳额增加。其中:000100010001预算内安排的公共财政预算资金79863.88.88元,比上年增加23528.12元,同比增长29.46%

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2020年度部门预算基本支出103392.00元,其中:人员经费支出103392.00元。2019年度部门预算基本支出79863.88元,比上年增加23528.12元,同比增长29.46%,其原因是: 人员晋升,导致社保缴纳额增加。其中:人员经费支出103392.00元,比上年增加23528.12元,同比增长29.46%

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

          收入

         支出


项目内容

2019

2020

增加

增长(%)

2019

2020

增加

增长(%)

变动原因

合计

79863.88

103392.00

23528.12

29.46

79863.88

103392.00

23528.12

29.46

人员晋升

人员经费

79863.88

103392.00

23528.12

29.46

79863.88

103392.00

23528.12

29.46

人员晋升

公用经费










公开单位:单位:元

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况()

2020年部门三公经费预算公开表

公开单位:xxx                                                          单位:元

项目内容

2019年预算数

2020年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计






因公出国(境)费用






公务接待费






公务用车购置费






公务用车运行维护费






(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

2020年政府性基金预算收支情况表

公开单位:xxx                                                          单位:元

2020年政府性基金收入预算数

2019年政府性基金支出预算数

备注

0

0


说明:2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 本年公用经费较上年有增加,原因为人员晋升及新进人员的转正

2.政府采购情况,当年无采购情况。

3.预算绩效管理情况。

2020年度无项目预算支出,未编制绩效目标。


060001贵州省广播电影电视局八五四台本级.xls

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