贵州省广播电视局八五四台
2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录;
2.部门概括;
3.部门预算公开报表;
4.部门预算安排情况说明;
5.其他重要事项说明;
二、部门概况
1.部门主要职能:做好广播电视节目传播,促进社会经济文化发展。中央、本省和所在地的中波广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。
2.部门预算单位构成:我台是省属单位,属贵州省广播电视局。贵州省广播电视局八五四台是财政全额拨款行政事业单位。
3.部门人员构成:
本台现有在职事业编制21人,退休7人。
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
贵州省广播电视局八五四台 |
26 |
21 |
21 |
7 | |
合计 |
26 |
21 |
21 |
7 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2020年初部门预算公开共含10张报表,各部门在公开时如无相关预算收入支出,须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式:
(一)部门收支预算总表
(二)部门收入预算总表
(三)部门支出预算总表
(四)部门财政拨款收支预算总表
(五)部门一般公共预算支出预算表
(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
(七)部门政府性基金预算支出预算表
(八)单位运转经费明细表
(九)部门预算批复总表
(十)部门项目经费明细表
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
(一)部门收支预算总体情况说明
2020年度我部门预算收入103,392.00 元,支出103,392.00元,收支平衡;2019年度部门预算收入79,863.00元,支出79,863.00元,比上年增加23,529.00元,同比增长29.46%。其原因是:人员晋升,新进人员转正。
公开单位:贵州省广播电视局八五四台 单位:元 | |||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
合计 |
79863.88 |
103392.00 |
23528.12 |
29.46 |
79863.88 |
103392.00 |
23528.12 |
29.46 |
人员晋升 |
人员经费 |
79863.88 |
103392.00 |
23528.12 |
29.46 |
79863.88 |
103392.00 |
23528.12 |
29.46 |
人员晋升 |
公用经费 |
|||||||||
项目经费 |
|||||||||
其他 |
2019年部门收支总体情况说明表
(二)部门收入总体情况说明
2020年度部门预算收入为103392.00元,2019年度部门预算收入为79863.88元,比上年增加23528.12元,同比增长29.46%,其原因是:人员晋升,导致社保缴纳额增加。
注:我单位无非财政拨款收入。
(三)部门支出总体情况说明
2020年度部门预算支出为103392.00元,2019年度部门预算支出为79863.88元,比上年增加23528.12元,同比增长29.46%,其原因是: 人员晋升,导致社保缴纳额增加。
按功能分类:一般公共服务支出103392.00元,占总支出100%;社会保障预就业支出103392.00元,占总支出100%。
按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出103392.00元,占总支出100%。
(四)财政拨款收支总体情况
2020年度我部门预算财政拨款收入103392.00元,支出103392.00元,收支平衡;2019年度部门预算财政拨款收入79863.88元,比上年增加23528.12元,同比增长29.46%,其原因是:人员晋升,导致社保缴纳额增加。
单位:元
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2020年占总收入比(%) |
变动原因 |
合计 |
79863.88 |
103392.00 |
23528.12 |
29.46 |
100 |
|
一般公共财政拨款收入 |
79863.88 |
103392.00 |
23528.12 |
29.46 |
100 |
人员晋升,导致社保缴纳额增加。 |
非财政拨款 收入 |
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其他 |
(五)一般公共预算支出情况
2020年度部门预算一般公共预算支出103392.00元,其中:000100010001预算内安排的公共财政预算资金103392.00元;2019年度我部门预算一般公共预算支出79863.88元,比上年增加23528.12元,同比增长29.46%,其原因是:人员晋升,导致社保缴纳额增加。其中:000100010001预算内安排的公共财政预算资金79863.88.88元,比上年增加23528.12元,同比增长29.46%。
(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)
2020年度部门预算基本支出103392.00元,其中:人员经费支出103392.00元。2019年度部门预算基本支出79863.88元,比上年增加23528.12元,同比增长29.46%,其原因是: 人员晋升,导致社保缴纳额增加。其中:人员经费支出103392.00元,比上年增加23528.12元,同比增长29.46%。
2020年一般公共预算基本支出情况说明表
收入 |
支出 |
||||||||
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
合计 |
79863.88 |
103392.00 |
23528.12 |
29.46 |
79863.88 |
103392.00 |
23528.12 |
29.46 |
人员晋升 |
人员经费 |
79863.88 |
103392.00 |
23528.12 |
29.46 |
79863.88 |
103392.00 |
23528.12 |
29.46 |
人员晋升 |
公用经费 |
公开单位:单位:元
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(无)
2020年部门三公经费预算公开表 | |||||
公开单位:xxx 单位:元 | |||||
项目内容 |
2019年预算数 |
2020年预算数 |
增加 |
增长(%) |
增减变动原因 |
合计 |
|||||
因公出国(境)费用 |
|||||
公务接待费 |
|||||
公务用车购置费 |
|||||
公务用车运行维护费 |
(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)
2020年政府性基金预算收支情况表 | ||
公开单位:xxx 单位:元 | ||
2020年政府性基金收入预算数 |
2019年政府性基金支出预算数 |
备注 |
0 |
0 |
说明:2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1. 本年公用经费较上年有增加,原因为人员晋升及新进人员的转正。
2.政府采购情况,当年无采购情况。
3.预算绩效管理情况。
2020年度无项目预算支出,未编制绩效目标。
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