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黔南布依族苗族自治州公安交通管理局(本级)2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

黔南州公安交通管理局(本级)

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明


一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

主要负责起草道路交通管理法规、规章草案,组织、指导和监督各县(市)公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故;指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作。指导全州公安机关维护交通秩序和公路治安秩序,组织开展机动车辆安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作;组织、指导全州公安机关参与拟订城市道路交通和安全设施的规划;负责全州道路交通安全管理经费的规划、调拨及监督使用工作;负责全州道路交通安全管理方面的科学技术研究、规划和开发,指导协调交通管理科技工作;指导全州交警系统的法制建设和执法监督、执法质量考评工作。

2.部门预算单位构成:我单位由黔南州公安交通管理局本级构成,是财政全额拨款行政单位

3.部门人员构成: 

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

黔南州公安交通管理局本级

121

256

225

0

31

合计

121

256

225

0

31

三、部门预算公开报表

2021年初部门预算公开共含10张报表

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入46,196,571.20元,支出46,196,571.20元,收支平衡;2020年度部门预算收入51,292,282.05元,支出51,292,282.05元,比上年减少5,095,710.85元,同比减少9.93%。其原因是:1.单位人员减少;2.财政未将列编人员的行政定额公用经费纳入预算

2021年部门收支总体情况说明表

公开单位黔南州公安交通管理局单位:元


收入

支出


项目内容

2020

2021

增加

增长(%)

2020

2021

增加

增长(%)

变动原因

合计

51292282.05

46196571.2

-5095710.85

-9.93

51292282.05

46196571.2

-5095710.85

-9.93

1.财政未将在职不在编人员公安定额人均公用经费纳入预算,

2.单位人员减少(调出、开除)

人员经费

39324386.17

38381781.88

-278831.17

-2.4

39324386.17

38381781.88

-278831.17

-2.4

单位人员减少(调出、开除)

公用经费

11587895.88

7454789.32

-5176879.68

-35.67

11587895.88

7454789.32

-5176879.68

-35.67

财政未将在职不在编人员公安定额人均公用经费纳入预算

项目经费

380000

360000

-20000

-5.26

380000

360000

-20000

-5.26

按照财政规定减少

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

本单位无其他收入

(二)部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为46,196,571.20元,2020年度部门预算收入为51,292,282.05元,比上年减少5,095,710.85元,同比减少9.93%,其原因是:1.单位人员减少;2.财政未将列编人员的行政定额公用经费纳入预算

注:我单位无非财政拨款收入。

  (三)部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出46,196,571.20元,2020年度部门预算支出51,292,282.05元,比上年减少5,095,710.85元,同比减少9.93%,其原因是:1.单位人员减少;2.财政未将列编人员的行政定额公用经费纳入预算

按功能分类:公共安全支出38327856.32元,占总支出82.97%;社会保障预就业支出2757581.04元,占总支出5.97%;卫生健康支出2079283.56元,占总支出4.5%;住房保障支出支出3031850.28元,占总支出6.56%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出37685689.08元,占总支出81.57%;商品服务支出6784789.32元,占总支出14.69%;对个人和家庭补助支出696092.8元,占总支出1.51%其他资本性支出1030000.00元,占总支出的2.23%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出37685689.08元,占总支出81.57%;机关商品服务支出6784789.32元,占总支出14.69%机关资本性支出1030000.00元,占总支出的2.23%对个人和家庭补助支出696092.8元,占总支出1.51%

   (四)财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入46196571.2元,支出46196571.2元,收支平衡;2020年度部门预算财政拨款收入51292282.05元,支出51292282.05元,比上年减少5095710.85元,同比减少9.93%。其原因是:1.单位人员减少;2.财政未将列编人员的行政定额公用经费纳入预算

单位:元

项目内容

2020

2021

增加

增长(%)

2021年占总收入比(%)

变动原因

合计

51292282.05

46196571.2

-5095710.85

-9.93

11.03

1.财政未将在职不在编人员公安定额人均公用经费纳入预算,2.单位人员减少(调出、开除)

一般公共财政拨款收入

51292282.05

46196571.2

-5095710.85

-9.93

11.03

1.财政未将在职不在编人员公安定额人均公用经费纳入预算,2.单位人员减少(调出、开除)

非财政拨款收入

0

0

0

0

0

我单位无非财政拨款收入

其他

0

0

0

0

0

我单位无其他收入

(五)一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出46196571.2元,其中:2040201行政运行28287856.32元;2040299其他公安支出10040000.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费2703508.44元,2082702财政对工伤保险基金的补助54072.60元,2101101行政单位医疗1098302.76元,2101103公务员医疗补助980980.8元,2210201住房公积金3031850.28元。2020年度部门预算支出为51292282.05元,比上年减少5095710.85元元,同比减少9.93%,其原因是:1.财政未将在职不在编人员公安定额人均公用经费纳入预算,2.单位人员减少(调出、开除)。其中:2040201行政运行33507704.17元,比上年减少5219847.85元,同比减少15.58%2040299其他公安支出9740000.00元,比上年增加300000.00元,同比增加3.08%2080505机关事业单位基本养老保险缴费2762305.80元,比上年减少58797.36元,同比减少2.13%2082702财政对工伤保险基金的补助55246.2元,比上年减少1173.60元,同比减少2.12%2101101行政单位医疗1122197.04元,比上年减少23894.28元,同比减少2.13%2101103公务员医疗补助990309.84元,比上年减少9329.04元,同比减少0.94%2210201住房公积金3114519元,比上年减少82668.72元,同比减少2.65%

    (六)一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出46196571.20元,其中:人员经费支出38381781.88元,公用经费支出7814789.32元。2020年度部门预算基本支出51292282.05元,比上年减少5095710.85元,同比减少9.93%,其原因:1.财政未将在职不在编人员公安定额人均公用经费纳入预算。2.单位人员减少(调出、开除)。其中:人员经费支出39324386.17元,比上年减少942604.29元,同比减少2.39%;公用经费支出11967898.88元,比上年减

4153106.56元,同比减少34.70%

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位:黔南州公安交通管理局

单位:元

收入

支出


项目内容

2020

2021年

增加

增长(%)

2020年

2021年

增加

增长(%)

变动原因

合计

51292282.05

46196571.2

-5095710.85

-9.93

51292282.05

46196571.2

-5095710.85

-9.93

1.财政未将在职不在编人员公安定额人均公用经费纳入预算,2.单位人员减少(调出、开除)

人员经费

39324386.17

38381781.88

-942604.29

-2.39

39324386.17

38381781.88

-942604.29

-2.39

2.单位人员减少(调出、开除)

公用经费

11967895.88

7814789.32

-4153106.56

-34.70

11967895.88

7814789.32

-4153106.56

-34.70

1.财政未将在职不在编人员公安定额人均公用经费纳入预算,

                                                

(七)一般公共预算三公经费支出情况

2021年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南州公安交通管理局单位:元

项目内容

2020年预算数

2021年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

2290000

4030000

1740000

75.98

1.全州高速公路通车里程增加、车辆老化导致车辆运行维护费增加。2.单位车辆都达到报废需要更换车辆。3.严格公务接待和出国出境管理。

因公出国(境)费用

50000

30000

-20000

-40.00

严格出国出境管理

公务接待费

30000

20000

-10000

-33.33

严格公务接待管理

公务用车购置费

1200000

930000

-270000

-22.50

单位车辆都达到报废需要更换车辆。

公务用车运行维护费

1010000

3050000

2040000

201.98

全州高速公路通车里程增加、车辆老化导致车辆运行维护费增加。

注:我部门公务用车保有量共94辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

2021年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南州公安交通管理局单位:元

2021年政府性基金收入预算数

2020年政府性基金支出预算数

备注

0

0

我单位未安排政府性基金预算支出

说明:2021年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2020年我部门经费支出共计51292282.05元,其中:按部门经济分类科目:基本工资7982436.00元,占总支出17.28%津贴补贴11447280.00元,占总支出24.78%奖金665203.00元,占总支出1.44%机关事业单位基本养老保险缴费2703508.44元,占总支出5.85%职工基本医疗保险缴费1098302.76元,占总支出2.38%公务员医疗补助缴费980980.80元,占总支出2.12%其他社会保障缴费54072.60元,占总支出0.12%住房公积金3031850.00元,占总支出6.56%离退休人员年终生活费29055.20元,占总支出0.06%目标考核奖5400000.00元,占总支出11.69%人民警察加班津贴1917000.00元,占总支出4.15%人民警察执勤津贴2376000.00元,占总支出5.14%差旅费1000000.00元,占总支出2.16%工会经费388594.32元,占总支出0.84%福利费173595.00元,占总支出0.38%其他交通费用2034000.00元,占总支出4.4%;会议费40000.00元,占总支出0.08%培训费30000.00元,占总支出0.06%公务接待费20000.00元,占总支出0.04%因公出国(境)费30000.00元,占总支出0.06%公务用车运行维护费3050000.00元,占总支出6.62%离退休人员公用经费18600.00元,占总支出0.04%公务用车购置930000.00元,占总支出2.02%办公设备购置100000元,占总支出0.22%退休费682852.80元,占总支出1.48%其他对家庭和个人补助13240元,占总支出0.03%

按政府预算经济分类科目:工资奖金津补贴20094919.00元,支出43.49%;社会保障缴费4836864.60元,支出10.48%;住房公积金3031850.28元,占支出6.56%;其他工资福利支出9722055.20元,占总支出21.05%;办公经费3596189.32元,占总支出7.78%;会议费40000.00元,占总支出0.09%;培训费30000.00元,占总支出0.06%;公务接待费20000.00元,占总支出0.04%因公出国(境)费30000.00元,占总支出0.06%公务用车运行维护费3050000.00元,占总支出6.6%其他商品和服务支出18600.00元,占总支出0.04%公务用车购置930000.00元,占总支出2.02%设备购置100000元,占总支出0.22%退休费682852.80元,占总支出1.48%其他对家庭和个人补助13240元,占总支出0.03%

2.政府采购情况

2021我单位无采购。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日我单位资产账面数为85006137.17元,其中:货币资金39204884.11元,财政应返还额度7345063.11元,其他应收款1173444.50元,固定资产原值83929804.59元,固定资产累计折旧46982669.14元,固定资产净值36947135.45元,在建工程289000.00元;无形资产原价56880.00元,无形资产累计摊销10270.00元,无形资产净值46610.00元。负债账面数41738424.33元,其中:其他应付款41738424.33元。净资产合计43267712.84元,其中:累计盈余43267712.84元。

4.预算绩效管理情况。

部门(单位)名称

黔南州公安交通管理局

部门(单位)总体资金情况(万元)

资金总额(万元)

4619.66万元

基本支出

4583.66

项目支出

36

其他

0

部门(单位)职能概述

负责起草道路交通管理法规、规章草案,组织、指导和监督各县(市)公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故;指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作。指导全州公安机关维护交通秩序和公路治安秩序,组织开展机动车辆安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作;组织、指导全州公安机关参与拟订城市道路交通和安全设施的规划;负责全州道路交通安全管理经费的规划、调拨及监督使用工作;负责全州道路交通安全管理方面的科学技术研究、规划和开发,指导协调交通管理科技工作;指导全州交警系统的法制建设和执法监督、执法质量考评工作。

部门(单位)绩效目标

力争道路交通管理水平和能力进一步提升,为民服务意识进一步增强,群众交通安全意识进一步增强,道路交通违法行为进一步减少,道路交通事故不断下降。

绩          效                指                 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出

数量

查处道路交通违法行为  

≥10.5万件


办理车驾管、交通违法处理业务

≥5万件


开展交通安全宣传次数

≥500


处理交通事故

≥500


完成州委州政府及上级安排的其他工作

按时保质完成


质量

全局工作任务完成情况

良好


加大交通违法查处力度,净化道路交通环境,道路交通违法行为进一步减少

良好


增强服务意识,提升服务能力和水平

良好


加强交通安全宣传,提升交通安全意识

良好


时效

完成时间

202112月底全部完成


成本

工资福利支出

3768.57万元


商品和服务支出

745.48万元


对个人和家庭的补助

69.61万元


专项业务费

36万元


效益

经济效益

推动全州交通管理工作稳中向好发展,实现道路交通事故和交通违法行为有所下降,为推动全州经济发展创造和谐的道路交通环境

不断提升


社会效益

群众交通安全意识进一步增强,道路交通违法行为不断减少,道路交通事故不断下降,增强交通安全意识,预防和减少道路交通事故和违法行为

不断提升


生态效益

进一步创建和谐的道路交通环境,促进全州生态文明建设

不断提升


可持续影响

全州道路交通环境健康向好,群众交通安全意识进一步增强。

不断提升


满意度

服务对象    满意度

满意度

≥98%


5.项目支出安排情况说明(按财政部门批复项目分项填列)

2021年一般公共预算支出中我单位项目支出为警护卫经费等工作经费360000.00元,主要用于全州道路交通安全联席办日常支出和警卫安保工作支出。

6.国有资本经营预算。

2021我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

    3三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费是指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位因公出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

黔南州公安交通管理局2021年部门预算批复表.XLS


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