黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心概况
(一)主要职能
贯彻执行国家、省、州有关法律法规以及公共资源交易相关规则;制定交易市场管理制度;依法办理各类公共资源交易业务;协助相关职能部门依法对交易各方主体、中介机构的进场交易进行资格核验;建立中介代理机构等交易各方主体诚信档案;为各类公共资源交易活动提供设施完备、服务规范的场所;建立公共资源交易平台,收集、存贮和发布各类公共资源交易信息,为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务;维护公共资源正常交易程序,协助有关部门调查处理交易活动中产生的争议和纠纷;为公共资源交易提供监督平台,整理、保存交易过程的相关资料,对场内交易活动的违法行为,及时向有关部门报告并协助调查;依法使用评标专家库,对评标专家的出勤情况和评标活动进行记录;按有关规定收取和管理各项交易服务费用;承办上级交办的其他工作。
(二)机构设置及部门决算单位构成
黔南州公共资源交易中心内设7个科(室)。
(1)综合科
负责各类公文的收发、转办、整理、归档工作;负责中心组织人事、考勤、劳资、文书、档案、保密、车辆管理、会务协调、公务接待、对外联系、综治维稳、信访、普法等行政管理、综合协调及后勤保障工作;负责草拟中心工作计划、总结、内部管理制度、调研及信息宣传工作;负责中心固定资产的登记管理,统筹安排中心开标室、评标室工作;完成上级和中心交办的其他工作。
(2)监督信息科
负责对中心各科各项规章制度的执行、落实情况进行监督检查;负责评标专家的抽取及专家评标区的服务工作,建立专家评标活动的日常记录,并形成档案;协助配合有关部门调查处理公共资源交易过程中的争议和纠纷;负责中心计算机及网络通信系统、监控系统、电子评标系统和监控监督平台、办公自动化系统等软硬件系统建设、升级和维护,以及中心网络安全信息保密工作;负责开标区、评标区及办公楼室内外监控系统的日常管理和维护、录像资料的备份存档,并提供资料调阅服务;负责使用和维护评标专家库及抽选平台;负责中心各类交易项目的信息发布工作;完成领导交办的其他工作。
(3)财务科
贯彻执行国家和上级有关财经法律、法规和规章,遵守财经纪律,对中心财务活动进行控制和监督;负责中心财务预算编制,组织单位预算的执行,搞好财务收支预测算等管理工作;负责中心经费支出、资金调度,提高资金综合使用效益;负责财务内审、财务检查等工作;加强财务检查和分析,配合有关部门拟定财经管理规范性制度;负责财政性票据管理,搞好财务核算,协调好财政、审计等部门的业务关系;负责会计资料的安全,管理会计凭证和账表档案;负责中心各项收入(收费)的收取;按照相关规定,负责中心投标保证金的代保管,并做好保密工作;完成中心领导交办的其他工作。
(4)工程建设交易科
按照相关法律法规和政策规定,做好工程建设项目进入中心交易各个环节的服务工作;负责收集、整理、保管工程建设交易过程中产生的有关资料和原始记录,并建立中介机构等交易活动主体诚信档案;协助监督信息科做好信息发布工作;完成上级和中心交办的其他事项。
(5)政府采购科
按照相关法律法规和政策规定,做好政府采购项目进入中心开展采购活动的各个环节的服务工作;负责专家评标区的服务工作,建立专家评标活动的日常记录,并形成档案;负责收集、整理、保管政府采购过程中产生的有关资料和原始记录,并建立中介机构等交易活动主体诚信档案;协助监督信息科做好信息发布工作;完成上级和中心交办的其他事项。
(6)土地、矿权交易科
按照相关法律法规和政策规定,做好土地、矿权交易项目进入中心开展交易各个环节的服务工作;负责专家评标区的服务工作,建立专家评标活动的日常记录,并形成档案;负责收集、整理、保管土地、矿权交易过程中产生的有关资料和原始记录,并建立中介机构等交易活动主体诚信档案;协助监督信息科做好信息发布工作;完成上级和中心交办的其他事项。
(7)产权交易科
按照相关法律法规和政策规定,做好产权交易项目进入中心交易各个环节的服务工作;负责专家评标区的服务工作,建立专家评标活动的日常记录,并形成档案;负责收集、整理、保管产权交易过程中产生的有关资料和原始记录,并建立中介机构等交易活动主体诚信档案;协助监督信息科做好信息发布工作;完成上级和中心交办的其他事项。从预算单位构成看,
黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心部门决算包括:本级决算。
二、黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2017年度部门决算公开报表
表1 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 603.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 441.50 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 23.91 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 6.55 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 21.56 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 603.50 | 本年支出合计 | 52 | 493.52 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 257.34 | 年末结转和结余 | 54 | 367.32 |
27 | 55 | ||||
合计 | 28 | 860.84 | 合计 | 56 | 860.84 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2 收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 603.50 | 603.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 551.36 | 551.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 476.76 | 476.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 145.05 | 145.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 331.71 | 331.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 71.96 | 71.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 71.96 | 71.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.04 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3 支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 493.52 | 327.80 | 165.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 441.50 | 275.78 | 165.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 367.03 | 201.31 | 165.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 125.15 | 125.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 241.89 | 76.17 | 165.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 71.96 | 71.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 71.96 | 71.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 21.84 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 21.84 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 603.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 441.50 | 441.50 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 603.50 | 本年支出合计 | 53 | 493.52 | 493.52 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 257.34 | 年末结转和结余 | 54 | 367.32 | 367.32 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 860.84 | 合计 | 58 | 860.84 | 860.84 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 493.52 | 327.80 | 165.72 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 441.50 | 275.78 | 165.72 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 367.03 | 201.31 | 165.72 | ||
2010301 | 行政运行 | 125.15 | 125.15 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 241.89 | 76.17 | 165.72 | ||
20132 | 组织事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 71.96 | 71.96 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 71.96 | 71.96 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 21.84 | 21.84 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 21.84 | 21.84 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2.07 | 2.07 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 1.09 | 1.09 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.43 | 0.43 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.55 | 0.55 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 6.55 | 6.55 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 6.55 | 6.55 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 230.87 | 302 | 商品和服务支出 | 74.43 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 127.08 | 30201 | 办公费 | 8.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.48 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 68.29 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 10.24 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.84 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.45 | 30206 | 电费 | 1.53 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.01 | 30207 | 邮电费 | 1.76 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.80 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.50 | 30211 | 差旅费 | 6.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.81 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.14 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 24.04 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.79 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 21.56 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.47 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.87 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.72 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.94 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.83 | ||||||
人员经费合计 | 253.37 | 公用经费合计 | 74.43 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 | 金额单位:万元 | ||||
项目内容 | 2016年决算数 | 2017年决算数 | 2017年比2016年变动额 | 2017年比2016年增长% | 增减变动原因 |
一、“三公”经费支出 | 5.87 | 4.17 | -1.70 | -28.96 | 根据相关规定压缩“三公”经费支出 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无国(境)外接待费 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 5.38 | 3.87 | -1.51 | -28.07 | 严格控制“三公”经费,压缩公务用车运行维护费支出 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无公务用车购置费 |
(2)公务用车运行维护费 | 5.38 | 3.87 | -1.51 | -28.07 | 严格控制“三公”经费,压缩公务接待费支出 |
3.公务接待费 | 0.49 | 0.30 | -0.19 | -38.78 | 严格控制“三公”经费,压缩公务接待费支出 |
(1)国内接待费 | 0.49 | 0.30 | -0.19 | -38.78 | 严格控制“三公”经费,压缩公务接待费支出 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无外事接待费 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无国(境)外接待费 |
二、相关统计数 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无因公出国(境)团组数 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无因公出国(境)人次数 |
3.公务用车购置数(辆) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无公务用车购置数(辆) |
4.公务用车保有量(辆) | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
5.国内公务接待批次(个) | 5 | 2 | -3 | -60.00 | 严格控制“三公”经费,压缩公务接待 |
其中:外事接待批次(个) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无外事接待批次(个) |
6.国内公务接待人次(人) | 55 | 32 | -23 | -41.82 | 严格控制“三公”经费,压缩公务接待 |
其中:外事接待人次(人) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无外事接待人次(人) |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无国(境)外公务接待批次(个 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 无国(境)外公务接待人次(人) |
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
三、黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2017年度部门决算情况说明
(一)黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2017年度收入支出决算总体情况说明
黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2017年度收支决算总计860.84万元,与2016年相比,增加102.71万元,增长13.55%。变动的主要原因是:我中心新办公楼改扩建项目完工结算资金增加。
(二)黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计603.5万元,其中:财政拨款收入603.5万元,占100% 。
(三)黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计493.52万元,其中:基本支出327.8万元,占66.42%;项目支出165.72万元,占33.58% 。
(四)黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2017年度财政拨款收入决算总计860.84万元。与2016年相比,增加102.71万元,增长13.55%。变动的主要原因是:我中心新办公楼改扩建项目完工结算,项目支出增加。
(五)黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出493.52万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加295.18万元,增长148.82%。变动的主要原因是:我中心新办公楼改扩建项目完工结算,项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:
按功能科目分类:一般公共服务支出441.5万元,占总支出89.46%;社会保障与就业支出23.91万元,占总支出4.84%;医疗卫生与计划生育支出6.55万元,占总支出1.33%;住房保障支出21.56万元,占总支出4.37%。
按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出230.87万元,占总支出46.78%;商品服务支出74.43万元,占总支出15.08%;对个人和家庭的补助22.5万元,占总支出4.56%;其他资本性支出165.72万元,占总支出33.58%。
按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出253.37万元,占总支出的51.34%;机关商品服务支出74.43万元,占总支出的15.08%;对事业单位经常性补助165.72万元,占总支出的33.58%
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为256.46万元,支出决算为493.52万元,完成当年预算的192.44%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度工资调标、目标考核奖励增加人员经费用支出和新办公楼改扩建项目完工结算增加项目支出。其中:
(1)2017年度基本支出当年预算为256.46 万元,支出决算为327.8万元,完成当年预算的127.82%。决算数大于预算数的主要原因是:本年工资调标、目标考核奖励增加人员经费用支出。
(2)2017年度项目支出当年预算为0万元,支出决算为165.72万元。决算数大于预算数的主要原因是:新办公楼改扩建项目完工结算增加项目支出。
(六)黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出327.8万元,其中:人员经费253.37万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费74.43万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.17万元,,比上年减少1.7万元,降低28.96%,减少原因是:根据相关规定压缩“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,公务用车购置及运行维护费支出3.87万元,占92.81%,比上年减少1.51万元,降低28.07%,减少原因是:严格控制“三公”经费,压缩公务用车运行维护费支出;公务接待费支出0.3万元,占7.19%,比上年减少0.19万元,降低38.78%,减少原因是:严格控制“三公”经费,压缩公务接待费支出。具体情况如下 :
(1)因公出国(境)费支出0万元。黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费3.87万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.87万元。主要用于:公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费0.3万元。具体是:按规定开支的公务接待用餐费。
国内公务接待支出0.3万元,主要是:按规定开支的公务接待用餐费。黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2017年国内公务接待2批次,32人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2017年度无政府性基金预算财政拨款本年收入
(九)其他重要事项的情况说明
1、事业运行经费支出情况。
2017年黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心事业运行经费支出74.43万元,比2016年增加13.85万元,增长13.55%,变动的主要原因是:进一步推进干部教育和业务培训,增加培训费支出。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额3.91万元,其中:政府采购货物支出3.91万元,占政府采购支出总额的100 %。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)项目绩效目标:严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益,专项业务费预算50万和定额公用经费24.7万,在使用过程中,应对部门工作进行充分合理的预测,并以此编制资金计划,已确保资金计划的准确性,根据“量入为主,综合平衡”的原则,确保预算资金合理、有序使用,提高资金使用效率。
(2)绩效评价工作取得的成效:不断优化服务,扎实推进公共资源交易提速增效,以制度建设为抓手,不断加大创新力度,切实规范交易行为,扎实开展专题教育,狠抓队伍作风建设。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2017年决算公开表.XLS
黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心
2018年7月26日
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