黔南布依族苗族自治州工业和信息化委员会
2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、目录
1.目录
2.贵州省黔南州工业和信息化委员会概况
3.贵州省黔南州工业和信息化委员会2017年度部门决算公开报表
4.贵州省黔南州工业和信息化委员会2017年度部门决算情况说明
5.名词解释
二、贵州省黔南州工业和信息化委员会概况
(一)主要职能
承担全州工业经济运行与调度工作,履行推进新型工业化、信息化建设和管理的职责;拟订新型工业化发展战略和政策,研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订工业和信息化的发展规划并组织实施,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位内设9个科室,下属2个事业事业单位(非独立核算单位)。从预算单位构成看,贵州省黔南州工业和信息化委员会部门决算包括:本级决算。
三、贵州省黔南州工业和信息化委员会2017年度部门决算公开报表(见附表)
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
编制单位:贵州省黔南州工业和信息化委员会 |
|
|
金额单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
一、财政拨款收入 |
1 |
4,666.40 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
328.65 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
2.00 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
74.74 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
65.10 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
111.43 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
3,623.28 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
67.50 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
4,666.40 |
本年支出合计 |
52 |
4,272.70 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
1,454.74 |
年末结转和结余 |
54 |
1,848.43 |
27 |
55 |
||||
合计 |
28 |
6,121.13 |
合计 |
56 |
6,121.13 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2 收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
编制单位:贵州省黔南州工业和信息化委员会 |
|
|
金额单位:万元 | |||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
合计 |
4,666.40 |
4,666.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
328.65 |
328.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
328.65 |
328.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
328.65 |
328.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
84.57 |
84.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
75.90 |
75.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
75.90 |
75.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗★ |
24.77 |
24.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
38.53 |
38.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
211 |
节能环保支出 |
216.00 |
216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21199 |
其他节能环保支出 |
216.00 |
216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2119901 |
其他节能环保支出 |
216.00 |
216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
215 |
资源勘探信息等支出 |
3,900.04 |
3,900.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,900.04 |
3,900.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2150501 |
行政运行 |
920.04 |
920.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2150510 |
工业和信息产业支持 |
2,980.00 |
2,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
72.03 |
72.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
72.03 |
72.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
72.03 |
72.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3 支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | ||
编制单位:贵州省黔南州工业和信息化委员会 |
|
金额单位:万元 | ||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
合计 |
4,272.70 |
1,384.34 |
2,888.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
201 |
一般公共服务支出 |
328.65 |
328.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
328.65 |
328.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
328.65 |
328.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20699 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
74.74 |
74.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20805 |
行政事业单位离退休 |
70.11 |
70.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
70.11 |
70.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2101101 |
行政单位医疗★ |
24.77 |
24.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
38.53 |
38.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
211 |
节能环保支出 |
111.43 |
0.00 |
111.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21110 |
能源节约利用 |
111.43 |
0.00 |
111.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2111001 |
能源节约利用 |
111.43 |
0.00 |
111.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
215 |
资源勘探信息等支出 |
3,623.29 |
846.36 |
2,776.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,623.29 |
846.36 |
2,776.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2150501 |
行政运行 |
846.36 |
846.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2150510 |
工业和信息产业支持 |
2,526.93 |
0.00 |
2,526.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
250.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
221 |
住房保障支出 |
67.50 |
67.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
22102 |
住房改革支出 |
67.50 |
67.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2210201 |
住房公积金 |
67.50 |
67.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4 财政拨款收入支出决算总表 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
| ||||
编制单位:贵州省黔南州工业和信息化委员会 |
|
金额单位:万元 |
| |||||||
收入 |
支出 |
| ||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| ||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
| ||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,666.40 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
328.65 |
328.65 |
0.00 |
| ||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
| ||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
74.74 |
74.74 |
0.00 |
| ||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
| ||||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
111.43 |
111.43 |
0.00 |
| ||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
3,623.28 |
3,623.28 |
0.00 |
| ||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
67.50 |
67.50 |
0.00 |
| ||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
本年收入合计 |
24 |
4,666.40 |
本年支出合计 |
53 |
4,272.70 |
4,272.70 |
0.00 |
| ||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,205.64 |
年末结转和结余 |
54 |
1,599.33 |
1,599.33 |
0.00 |
| ||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,205.64 |
55 |
| ||||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
| ||||||
28 |
57 |
| ||||||||
合计 |
29 |
5,872.03 |
合计 |
58 |
5,872.03 |
5,872.03 |
0.00 |
| ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
编制单位:贵州省黔南州工业和信息化委员会 |
金额单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
合计 |
4,272.70 |
1,384.34 |
2,888.36 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
328.65 |
328.65 |
0.00 | ||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
328.65 |
328.65 |
0.00 | ||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
328.65 |
328.65 |
0.00 | ||
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 | ||
20699 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 | ||
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
74.74 |
74.74 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
70.11 |
70.11 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
70.11 |
70.11 |
0.00 | ||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
4.63 |
4.63 |
0.00 | ||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.83 |
0.83 |
0.00 | ||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.90 |
1.90 |
0.00 | ||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.90 |
1.90 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
65.10 |
65.10 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
65.10 |
65.10 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗★ |
24.77 |
24.77 |
0.00 | ||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
38.53 |
38.53 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.80 |
1.80 |
0.00 | ||
211 |
节能环保支出 |
111.43 |
0.00 |
111.43 | ||
21110 |
能源节约利用 |
111.43 |
0.00 |
111.43 | ||
2111001 |
能源节约利用 |
111.43 |
0.00 |
111.43 | ||
215 |
资源勘探信息等支出 |
3,623.29 |
846.36 |
2,776.93 | ||
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,623.29 |
846.36 |
2,776.93 | ||
2150501 |
行政运行 |
846.36 |
846.36 |
0.00 | ||
2150510 |
工业和信息产业支持 |
2,526.93 |
0.00 |
2,526.93 | ||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
250.00 |
0.00 |
250.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
67.50 |
67.50 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
67.50 |
67.50 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
67.50 |
67.50 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
| ||||||
部门:贵州省黔南州工业和信息化委员会 |
金额单位:万元 |
|
|
|
| |||||||||
人员经费 |
公用经费 |
| ||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| |||||
| ||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
689.68 |
302 |
商品和服务支出 |
57.85 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| |||||
30101 |
基本工资 |
213.18 |
30201 |
办公费 |
4.43 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| |||||
30102 |
津贴补贴 |
230.25 |
30202 |
印刷费 |
0.29 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
| |||||
30103 |
奖金 |
26.61 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| |||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
72.91 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| |||||
30106 |
伙食补助费 |
5.53 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| |||||
30107 |
绩效工资 |
50.00 |
30206 |
电费 |
2.02 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| |||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.11 |
30207 |
邮电费 |
7.37 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| |||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| |||||
30199 |
其他工资福利支出 |
21.08 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| |||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
635.82 |
30211 |
差旅费 |
1.54 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| |||||
30301 |
离休费 |
16.09 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| |||||
30302 |
退休费 |
145.56 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| |||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
2.37 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| |||||
30304 |
抚恤金 |
49.26 |
30215 |
会议费 |
2.19 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
| |||||
30305 |
生活补助 |
16.86 |
30216 |
训费 |
3.37 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| |||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.85 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
1.00 |
| |||||
30307 |
医疗费 |
2.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
| |||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
| |||||
30309 |
奖励金 |
328.65 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
| |||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.42 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
1.00 |
| |||||
30311 |
住房公积金 |
67.50 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
| |||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.93 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| |||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.95 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
| |||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.41 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| |||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
| |||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9.90 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
| ||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.72 |
| |||||||||||
人员经费合计 |
1,325.50 |
公用经费合计 |
58.85 |
| ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
公开07表 | ||
编制单位:贵州省黔南州工业和信息化委员会 |
金额单位:万元 | ||||||
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 | ||
一、“三公”经费支出 |
30.55 |
31.80 |
1.25 |
4.08 |
主要是公务车运行费比上年增加,因本年度工作任务增加,去省里开会和去县里检查次数多于上年,例如每月必须下县的安全生产检查,所以车辆运行费多于上年 | ||
1.因公出国(境)费 |
6.80 |
0.70 |
-6.10 |
-89.70 |
因为本年度省委、省政府、州委、州政府要求出国招商引资次数少于上年,故费用减少 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 |
17.54 |
24.96 |
7.42 |
42.27 |
因本年度工作任务增加,去省里开会和去县里检查次数多于上年,例如每月必须下县的安全生产检查,所以车辆运行费多于上年 | ||
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
17.54 |
24.96 |
7.42 |
42.27 |
因本年度工作任务增加,去省里开会和去县里检查次数多于上年,例如每月必须下县的安全生产检查,所以车辆运行费多于上年 | ||
3.公务接待费 |
6.21 |
6.14 |
-0.07 |
-1.17 |
执行中央厉行节约,反对浪费规定 | ||
(1)国内接待费 |
6.21 |
6.14 |
-0.07 |
-1.17 |
执行中央厉行节约,反对浪费规定 | ||
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 | ||
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 | ||
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) |
3 |
1 |
-2 |
-66.67 |
因为本年度省委、省政府、州委、州政府要求出国招商引资次数少于上年,故费用减少 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) |
4 |
1 |
-3 |
-75.00 |
因为本年度省委、省政府、州委、州政府要求出国招商引资次数少于上年,故费用减少 | ||
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 | ||
4.公务用车保有量(辆) |
10 |
3 |
-7 |
-70.00 |
因实行公车改革制度,车辆减少 | ||
5.国内公务接待批次(个) |
155 |
170 |
15 |
9.68 |
因本年度工作任务较上年增加,业务来访次数多于上年 | ||
其中:外事接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 | ||
6.国内公务接待人次(人) |
1,200 |
1,023 |
-177 |
-14.75 |
执行中央厉行节约,反对浪费规定 | ||
其中:外事接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
编制单位:贵州省黔南州工业和信息化委员会 |
金额单位:万元 | ||||||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
四、贵州省黔南州工业和信息化委员会2017年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔南州工业和信息化委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州工业和信息化委员会2017年度收支决算总计6,121.13万元,与2016年相比,增加1,341.38万元,增长28.06%。变动的主要原因是:本年度项目资金较上年度有所增加。
(二)贵州省黔南州工业和信息化委员会2017年度收入决算情况说明
本年收入合计4,666.4万元,其中:财政拨款收入4,666.4万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)贵州省黔南州工业和信息化委员会2017年度支出决算情况说明
本年支出合计4,272.7万元,其中:基本支出1,384.34万元,占32.4%;项目支出2,888.36万元,占67.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔南州工业和信息化委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州工业和信息化委员会2017年度财政拨款收入决算总计5,872.03万元。与2016年相比,增加1,341.38万元,增长29.61%。变动的主要原因是:本年度项目资金较上年度有所增加。
(五)贵州省黔南州工业和信息化委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州工业和信息化委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出4,272.7万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加968.69万元,增长29.32%。变动的主要原因是:本年度项目资金较上年度有所增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州工业和信息化委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出科目(类)支出328.65万元,占7.69%;206科学技术支出科目(类)支出2万元,占0.05 %;208社会保障和就业支出科目(类)支出74.74万元,占1.75%;210医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出65.1万元,占1.52%;211节能环保支出111.43万元,占2.61%;215资源勘探信息等支出3,623.29万元,占84.8%;221住房保障支出67.50万元,占1.58%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州工业和信息化委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1123.92万元,支出决算为4272.7万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度项目资金较上年度有所增加。其中:
(1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为71.73万元,支出决算为70.11万元,完成当年预算的97.74%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度新增几名退休人员,所以养老保险小于预算数。
(2)2082701 财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.79万元,支出决算为0.83万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增几名事业人员,所以失业保险大于预算数。
(3)2082702 财政对工伤保险基金的补助。当年预算为1.79万元,支出决算为1.9万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增几名事业人员和公务员,所以工伤保险大于预算数。
(4)2082703 财政对生育保险基金的补助。当年预算为1.79万元,支出决算为1.9万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增几名事业人员和公务员,所以生育保险大于预算数。
(5)2101101 行政单位医疗。当年预算为23.52万元,支出决算为24.77万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增几名事业人员和公务员,所以行政单位医疗大于预算数。
(6)2101103 公务员医疗补助。当年预算为30.19万元,支出决算为38.53万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增几名公务员,所以公务员医疗补助大于预算数。
(7)2101199 其他行政事业单位医疗支出。当年预算为1.8万元,支出决算为1.8万元,完成当年预算的100%。
(8)2150501 行政运行(工业和信息产业监管)。当年预算为802.78万元,支出决算为846.36万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增几名事业人员和公务员,工资补贴及行政经费有所增加所以大于预算数。
(9)2150510 工业和信息产业支持。当年预算为120万元,支出决算为2526.93万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:其中2000多万为工业发展专项资金,用于工业发展项目建设。
(10)2210201 住房公积金。当年预算为69.53万元,支出决算为67.5万元,完成当年预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度新增几名退休人员,所以住房公积金小于预算数。
(六)贵州省黔南州工业和信息化委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州工业和信息化委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,384.34万元,其中:人员经费1,325.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费58.85万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省黔南州工业和信息化委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算31.8万元,比上年增加1.25万元,增长4.08%,增加原因是:主要是公务车运行费比上年增加,因本年度工作任务增加,去省里开会和去县里检查次数多于上年,例如每月必须下县的安全生产检查,所以车辆运行费多于上年。其中,因公出国(境)费支出0.7万元,占2.2%,比上年减少6.1万元,降低89.70%,减少原因是:因为本年度省委、省政府、州委、州政府要求出国招商引资次数少于上年,故费用减少;公务用车购置及运行维护费支出24.96万元,占78.5%,比上年增加7.42万元,降低42.27%,增加原因是:因本年度工作任务增加,去省里开会和去县里检查次数多于上年,例如每月必须下县的安全生产检查,所以车辆运行费多于上年;公务接待费支出6.14万元,占19.3%,比上年减少0.07万元,降低1.17%,减少原因是:执行中央厉行节约,反对浪费规定。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.7万元。贵州省黔南州工业和信息化委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:在香港参加中小企业博览会的住宿费和伙食费。
(2)公务用车购置及运行维护费24.96万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费24.96万元。主要用于:按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
(3)公务接待费6.14万元。具体是:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
国内公务接待支出6.14万元,主要是:接待省里来检查、县里来办理相关业务或其他相关工作的人员伙食费。贵州省黔南州工业和信息化委员会2017年国内公务接待170批次,1,023人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州工业和信息化委员会2017年无政府性基金预算财政拨款。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州工业和信息化委员会机关运行经费支出58.85万元,比2016年降低65.93万元,52.84%,变动的主要原因是:2016年因单位原办公地点拆迁,需搬迁到新办公楼,新大楼装修及购置新办公设备由机关运行经费支出,所以今年的支出比去年的降低。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)预算绩效目标
1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益。
2. 预算经费主要用于完成州委、州政府和国家工信部、省经信委布置的各项工作。
(一)组织管理
根据工信总体安排,各调度手册及相关报表按照年初下达任务合理安排、明确各科室及分管领导任务。
(二)工作计划
按照年初要点及省州工作要求下达目标任务,按月、季、年度进行安排部署。
(2)绩效评价工作取得的成效
预算资金在使用过程中,工业发展专项资金专款专用,各科室根据自身的工作计划及具体实施情况,合理安排支出,以保证支出进度与项目实施进度同步.在实施过程中,制定的调查方案科学可行,组织实施严谨认真,资金合理使用,推进工业企业和信息化建设,达到了预期目的。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十八)2082701 财政对失业保险基金的补助:指财政对失业保险基金的补助支出。
(十九)2082702 财政对工伤保险基金的补助:指财政对工伤保险基金的补助支出。
(二十)2082703 财政对生育保险基金的补助:指财政对生育保险基金的补助支出。
(二十一)2101101 行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
(二十二)2101103 公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(二十三)2101199 其他行政事业单位医疗支出:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
(二十四)2150501 行政运行(工业和信息产业监管):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二十五)2150510 工业和信息产业支持:指主要用于我委行政、事业单位的基本支出以及支持工业和信息产业发展的支出。
(二十六)2210201 住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。
黔南州工业和信息化委员会2017年度部门决算及三公经费决算公开表格.xls
扫一扫在手机打开当前页面