目录
一、贵州省黔南州工业和信息化局概况
二、贵州省黔南州工业和信息化局2019年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔南州工业和信息化局2019年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州工业和信息化局概况
(一)主要职能
承担全州工业经济运行与调度工作,履行推进新型工业化、信息化建设和管理的职责;拟订新型工业化发展战略和政策,研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订工业和信息化的发展规划并组织实施,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位内设9个科室,下属2个事业事业单位(非独立核算单位)。从预算单位构成看,贵州省黔南州工业和信息化局部门决算包括:本级决算。
二、贵州省黔南州工业和信息化局2019年度部门决算公开报表(见附表)
表1 收入支出决算总表
公开01表 | |||||||||
编制单位:贵州省黔南州工业和信息化局 |
金额单位:万元 | ||||||||
收入 |
支出 | ||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 | ||||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
10,253.87 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 | ||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 | ||||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 | ||||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 | ||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
2.00 | ||||
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
81.18 | ||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
67.35 | ||||||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
4,164.85 | ||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||||||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
4,169.47 | ||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||||||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
84.62 | ||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||||||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
253.29 | ||||||
22 |
二十一、其他支出 |
50 |
989.00 | ||||||
23 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 | ||||||
本年收入合计 |
24 |
10,253.87 |
二十四、债务付息支出 |
52 |
0.00 | ||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
本年支出合计 |
53 |
9,811.76 | ||||
年初结转和结余 |
26 |
634.95 |
结余分配 |
54 |
0.00 | ||||
27 |
年末结转和结余 |
55 |
1,077.06 | ||||||
合计 |
28 |
10,888.82 |
合计 |
56 |
10,888.82 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
表2 收入决算表
公开02表 |
||||||||||||
编制单位:贵州省黔南州工业和信息化局 |
金额单位:万元 |
|||||||||||
项目 |
本年收入 |
财政拨款 |
上级补助 |
事业收入 |
经营 |
附属单位 |
其他 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
合计 |
10,253.87 |
10,253.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
206 |
科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
81.18 |
81.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
75.96 |
75.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
75.96 |
75.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
67.36 |
67.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
67.36 |
67.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗★ |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗★ |
10.66 |
10.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
41.58 |
41.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
211 |
节能环保支出 |
4,293.21 |
4,293.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21110 |
能源节约利用 |
283.21 |
283.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2111001 |
能源节约利用 |
283.21 |
283.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21113 |
循环经济 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2111301 |
循环经济 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21199 |
其他节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2119901 |
其他节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
4,461.09 |
4,461.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,979.09 |
3,979.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150501 |
行政运行 |
1,165.92 |
1,165.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150510 |
工业和信息产业支持 |
2,694.17 |
2,694.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
119.00 |
119.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
482.00 |
482.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150805 |
中小企业发展专项 |
482.00 |
482.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
84.62 |
84.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
84.62 |
84.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
84.62 |
84.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
224 |
224 |
272.42 |
272.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22401 |
22401 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2240199 |
2240199 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22404 |
22404 |
252.42 |
252.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2240401 |
2240401 |
213.42 |
213.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2240499 |
2240499 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
989.00 |
989.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22999 |
其他支出 |
989.00 |
989.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2299901 |
其他支出 |
989.00 |
989.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3 支出决算表
公开03表 |
||||||||||
编制单位:贵州省黔南州工业和信息化局 |
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
9,811.76 |
1,643.36 |
8,168.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
81.18 |
81.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
75.96 |
75.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
75.96 |
75.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
67.36 |
67.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
67.36 |
67.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗★ |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗★ |
10.66 |
10.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
41.58 |
41.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
211 |
节能环保支出 |
4,164.85 |
0.00 |
4,164.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21110 |
能源节约利用 |
154.85 |
0.00 |
154.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2111001 |
能源节约利用 |
154.85 |
0.00 |
154.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21113 |
循环经济 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2111301 |
循环经济 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21199 |
其他节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2119901 |
其他节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
4,169.47 |
1,154.92 |
3,014.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,687.47 |
1,154.92 |
2,532.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150501 |
行政运行 |
1,154.92 |
1,154.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150510 |
工业和信息产业支持 |
2,461.15 |
0.00 |
2,461.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
71.40 |
0.00 |
71.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
482.00 |
0.00 |
482.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2150805 |
中小企业发展专项 |
482.00 |
0.00 |
482.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
84.62 |
84.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
84.62 |
84.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
84.62 |
84.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
224 |
224 |
253.29 |
253.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22404 |
22404 |
253.29 |
253.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2240401 |
2240401 |
214.29 |
214.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2240499 |
2240499 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
989.00 |
0.00 |
989.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22999 |
其他支出 |
989.00 |
0.00 |
989.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2299901 |
其他支出 |
989.00 |
0.00 |
989.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4 财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
编制单位:贵州省黔南州工业和信息化局 |
金额单位:万元 | |||||||
收入 |
支出 | |||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,253.87 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
2.00 |
2.00 |
0.00 | |||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
81.18 |
81.18 |
0.00 | |||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
67.35 |
67.35 |
0.00 | |||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
4,164.85 |
4,164.85 |
0.00 | |||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
4,169.47 |
4,169.47 |
0.00 | |||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
84.62 |
84.62 |
0.00 | |||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
253.29 |
253.29 |
0.00 | |||
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
989.00 |
989.00 |
0.00 | |||
23 |
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
本年收入合计 |
24 |
10,253.87 |
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
385.85 |
本年支出合计 |
54 |
9,811.76 |
9,811.76 |
0.00 | |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
385.85 |
年末结转和结余 |
55 |
827.96 |
827.96 |
0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
|||||
28 |
57 |
|||||||
合计 |
29 |
10,639.72 |
合计 |
58 |
10,639.72 |
10,639.72 |
0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||||||||
编制单位:贵州省黔南州工业和信息化局 |
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合计 |
9,811.76 |
1,643.36 |
8,168.40 |
|||||
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||||
20601 |
科学技术管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
81.18 |
81.18 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
75.96 |
75.96 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
75.96 |
75.96 |
0.00 |
||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
67.36 |
67.36 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
67.36 |
67.36 |
0.00 |
||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
10.66 |
10.66 |
0.00 |
||||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
41.58 |
41.58 |
0.00 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||||
211 |
节能环保支出 |
4,164.85 |
0.00 |
4,164.85 |
||||
21110 |
能源节约利用 |
154.85 |
0.00 |
154.85 |
||||
2111001 |
能源节约利用 |
154.85 |
0.00 |
154.85 |
||||
21113 |
循环经济 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
||||
2111301 |
循环经济 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
||||
21199 |
其他节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||||
2119901 |
其他节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
4,169.47 |
1,154.92 |
3,014.55 |
||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,687.47 |
1,154.92 |
2,532.55 |
||||
2150501 |
行政运行 |
1,154.92 |
1,154.92 |
0.00 |
||||
2150510 |
工业和信息产业支持 |
2,461.15 |
0.00 |
2,461.15 |
||||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
71.40 |
0.00 |
71.40 |
||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
482.00 |
0.00 |
482.00 |
||||
2150805 |
中小企业发展专项 |
482.00 |
0.00 |
482.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
84.62 |
84.62 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
84.62 |
84.62 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
84.62 |
84.62 |
0.00 |
||||
224 |
224 |
253.29 |
253.29 |
0.00 |
||||
22404 |
22404 |
253.29 |
253.29 |
0.00 |
||||
2240401 |
2240401 |
214.29 |
214.29 |
0.00 |
||||
2240499 |
2240499 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
||||
229 |
其他支出 |
989.00 |
0.00 |
989.00 |
||||
22999 |
其他支出 |
989.00 |
0.00 |
989.00 |
||||
2299901 |
其他支出 |
989.00 |
0.00 |
989.00 |
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
|||||||||||
部门:贵州省黔南州工业和信息化局 |
金额单位:万元 |
||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
301 |
工资福利支出 |
1,129.73 |
302 |
商品和服务支出 |
129.05 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
30101 |
基本工资 |
289.81 |
30201 |
办公费 |
10.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
246.78 |
30202 |
印刷费 |
0.06 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
30103 |
奖金 |
331.47 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
4.02 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.11 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
72.14 |
30206 |
电费 |
6.25 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
4.21 |
30207 |
邮电费 |
8.40 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.02 |
30208 |
取暖费 |
0.02 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
37.92 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.47 |
30211 |
差旅费 |
30.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
30113 |
住房公积金 |
86.17 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.47 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
30114 |
医疗费 |
1.20 |
30213 |
维修(护)费 |
0.31 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
23.53 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
384.58 |
30215 |
会议费 |
0.78 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
30301 |
离休费 |
46.01 |
30216 |
培训费 |
1.37 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
30302 |
退休费 |
192.29 |
30217 |
公务接待费 |
0.41 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||
30304 |
抚恤金 |
76.85 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
30305 |
生活补助 |
18.89 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.19 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.61 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
7.86 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.24 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
50.53 |
30239 |
其他交通费用 |
32.84 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.65 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
人员经费合计 |
1,514.31 |
公用经费合计 |
129.05 |
||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||
编制单位:贵州省黔南州工业和信息化局 |
金额单位:万元 | ||||
项目内容 |
2018年决算数 |
2019年决算数 |
2019年比2018年变动额 |
2019年比2018年增长% |
增减变动原因 |
一、“三公”经费支出 |
23.17 |
39.71 |
16.54 |
71.42 |
本年度州煤安局合并至我单位,费用增加。 |
1.因公出国(境)费 |
5.49 |
8.53 |
3.04 |
55.30 |
因工作安排,本年度出国出境人数和费用多于上年 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
16.05 |
29.82 |
13.77 |
85.81 |
本年度州煤安局合并至我单位,因工作需要,长期下县检查煤矿生产安全,故车辆运行维护费增加 |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
16.05 |
29.82 |
13.77 |
85.81 |
本年度州煤安局合并至我单位,因工作需要,长期下县检查煤矿生产安全,故车辆运行维护费增加 |
3.公务接待费 |
1.63 |
1.36 |
-0.26 |
-16.09 |
厉行节约,反对浪费 |
(1)国内接待费 |
1.63 |
1.36 |
-0.26 |
-16.09 |
厉行节约,反对浪费 |
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
3 |
4 |
1 |
33.33 |
因工作安排,本年度出国出境人数多于上年 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
3 |
4 |
1 |
33.33 |
因工作安排,本年度出国出境人数多于上年 |
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
4 |
4 |
0 |
0.00 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
55 |
32 |
-23 |
-41.82 |
厉行节约,反对浪费 |
其中:外事接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
272 |
196 |
-76 |
-27.94 |
厉行节约,反对浪费 |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 |
||||||||||||||
编制单位:贵州省黔南州工业和信息化局 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
合计 |
||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||
三、贵州省黔南州工业和信息化局2019年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔南州工业和信息化局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州工业和信息化局2019年度收支决算总计10,888.82万元,与2018年相比,增加4,218.59万元,增长63.25%。变动的主要原因是:按工作需要,本年度项目资金多于上年度。
(二)贵州省黔南州工业和信息化局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计10,253.87万元,其中:财政拨款收入10,253.87万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)贵州省黔南州工业和信息化局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计9,811.76万元,其中:基本支出1,643.36万元,占16.75%;项目支出8,168.4万元,占83.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔南州工业和信息化局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州工业和信息化局2018年度财政拨款收入决算总计10,639.72万元。与2017年相比,增加4,218.59万元,增长65.7%。变动的主要原因是:按工作需要,本年度项目资金多于上年度。
(五)贵州省黔南州工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出9,811.76万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,332.99万元,增长79.09%。变动的主要原因是:按工作需要,本年度项目资金多于上年度。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州工业和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:206科目(类)支出2万元,占0.02%;208科目(类)支出81.18万元,占0.83%;210科目(类)支出67.35万元,占0.69%;211科目(类)支出4164.85万元,占42.45%;215科目(类)支出4169.47万元,占42.50%;221科目(类)支出84.62万元,占0.86%。224科目(类)支出253.29万元,占2.58%。229科目(类)支出989万元,占10.08%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为15236.86万元,支出决算为9811.76万元,完成当年预算的64.4%。决算数小于预算数的主要原因是:因部分项目未完成,有些项目资金未拨付。其中:
(1)2060199 其他科学技术管理事务支出。当年预算为2万元,支出决算为2万元,完成当年预算的100%。
(2)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为63.28万元,支出决算为75.96万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度州煤安局合并至我单位,费用增加。
(3)2082701 财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.63万元,支出决算为1.18万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度州煤安局合并至我单位,费用增加。
(4)2082702 财政对工伤保险基金的补助。当年预算为1.58万元,支出决算为2.02万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度州煤安局合并至我单位,费用增加。
(5)2082703 财政对生育保险基金的补助。当年预算为1.58万元,支出决算为2.02万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度州煤安局合并至我单位,费用增加。
(6)2101101 行政单位医疗。当年预算为13.62万元,支出决算为13.62万元,完成当年预算的100%。
(7)2101102 事业单位医疗。当年预算为5.37万元,支出决算为10.66万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度州煤安局合并至我单位,费用增加。
(8)2101103 公务员医疗补助。当年预算为41.58万元,支出决算为41.58万元,完成当年预算的100%。
(9)2101199 其他行政事业单位医疗支出。当年预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成当年预算的100%。
(10)2111001 能源节约利用。当年预算为0万元,支出决算为154.85万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增项目资金。
(11)2111301 循环经济。当年预算为0万元,支出决算为4000万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增项目资金。
(12)2119901 其他节能环保支出。当年预算为0万元,支出决算为100万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增项目资金。
(13)2150501 行政运行。当年预算为853.58万元,支出决算为1154.92元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度州煤安局合并至我单位,费用增加。
(14)2150510 工业和信息产业支持。当年预算为96万元,支出决算为2461.15万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增项目资金。
(15)2150599 其他工业和信息产业监管支出。当年预算为0万元,支出决算为71.4万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增项目资金。
(16)2150805 中小企业发展专项。当年预算为0万元,支出决算为482万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增项目资金。
(17)2210201 住房公积金。当年预算为59.96万元,支出决算为84.62万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度州煤安局合并至我单位,费用增加。
(18)2240401 行政运行。当年预算为166.2万元,支出决算为214.29万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增在职人员,费用增加。
(19)2240499 其他煤矿安全支出。当年预算为39万元,支出决算为39万元,完成当年预算的100%。
(20)2299901 其他支出。当年预算为0万元,支出决算为989万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增项目资金。
(六)贵州省黔南州工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,643.36万元,其中:人员经费1,514.31万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费0万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省黔南州工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算39.71万元,比上年增加16.54万元,增长71.42%,增加原因是:本年度州煤安局合并至我单位,费用增加。其中,因公出国(境)费支出8.53万元,占21.48%,比上年增加3.04万元,增长55.3%,增加原因是:因工作安排,本年度出国出境人数和费用多于上年;公务用车购置及运行维护费支出29.82万元,占75.08%,比上年增加13.77万元,增长55.08%,增加原因是:本年度州煤安局合并至我单位,因工作需要,长期下县检查煤矿生产安全,故车辆运行维护费增加;公务接待费支出1.36万元,占3.44%,比上年减少0.26万元,降低5.23%,减少原因是:厉行节约,反对浪费。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出8.53万元。贵州省黔南州工业和信息化局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计4人次。开支内容包括:省工信厅组团参加2019香港创智营商博览会的往返机票、保险、住宿、餐补等费用。州大数据管理局组团赴德国考察学习工业4.0的住宿费、餐饮费、翻译费、交通费、往返机票费和保险费。省工信厅组织赴德国开展中小企业转型升级与先进制造培训的培训费、交通费、食宿费。
(2)公务用车购置及运行维护费29.82万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费29.82万元。主要用于:按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
(3)公务接待费1.36万元。具体是:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
国内公务接待支出1.36万元,主要是:接待省里来检查、县里来办理相关业务或其他相关工作的人员伙食费。贵州省黔南州工业和信息化局2019年国内公务接待32批次,196人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州工业和信息化局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔南州工业和信息化局机关运行经费支出129.05万元,比2018年减少34.95万元,降低21.31%,变动的主要原因是:厉行节约、反对浪费。
2、政府采购支出情况。
2019年我单位政府采购支出总额7.15万元,其中:政府采购货物支出7.15万元。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,我单位共有车辆4辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要用途是:公务人员公务活动用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
⑴整体支出绩效自评情况
①年初工作任务:规模工业保持两位数增长。完成情况:已完成。取得的成绩:规模工业增加值增速11.1%,高于全省(9.6%)1.5个百分点,排名全省第三位,较2018年上升2个位次,重返全省第一方阵。
②年初工作任务:工业投资平稳增长。完成情况:已完成。取得的成绩:工业投资完成430亿元,其中,产业投资完成293亿元,占68.1%,预计增长9%左右。煤炭行业固定投资5.8亿元。
③年初工作任务:质量效益持续向好。完成情况:已完成。取得的成绩:规模以上工业企业主营业务收入增长2.8%,营业收入利润率达4.52%,税金总额增长12%以上,亏损企业亏损总额减少20%以上。规模以上工业产品产销率达96%以上。
④年初工作任务:结构调整步伐加快。完成情况:已完成。取得的成绩:规模以上工业企业主营业务收入增长2.8%,营业收入利润率达4.52%,税金总额增长12%以上,亏损企业亏损总额减少20%以上。规模以上工业产品产销率达96%以上。
⑤年初工作任务:绿色发展水平提高。完成情况:已完成。取得的成绩:磷石膏“以渣定产”落地见效,综合利用率达95%以上。新增省级绿色园区1家、绿色工厂5家、绿色设计产品1个
⑥年初工作任务:创新能力不断增强。完成情况:已完成。取得的成绩:新增省级企业技术中心2家,全州已达10家。
⑦年初工作任务:民营经济活力增强。完成情况:已完成。取得的成绩:民营经济增加值910亿元,占全州GDP比重的63%,民营经济市场主体达27万户。
⑵项目支出绩效自评情况
①、新能源汽车推广运用项目
a.资金使用情况:全年预算数436.86万元,其中,财政拨款资金436.86万元,全年执行数154.85万元,执行率35.45%。
b.项目实施情况:全州共有2家机构共计76辆新能源汽车获得补助资金。
c.产生的效益:生态效益:节能环保;经济效益:为我州经济、产业注入新的活力。
②、2019年磷化工产业发展专项
a.资金使用情况:全年预算数4000万元,其中,财政拨款资金4000万元,全年执行数0元,执行率0%。
b.项目实施情况:项目未完成,资金待项目完成验收后拨付。
c.产生的效益:项目未完成。
③、电煤保供省级考核奖励项目
a.资金使用情况:全年预算数10万元,其中,财政拨款资金10万元,全年执行数10万元,执行率100%。
b.项目实施情况:电煤供应量、发电量达到预期。
c.产生的效益:经济效益:全州工业企业发电量增加、工业增加值上涨;社会效益:全州工业用电量稳定供应、民用电量稳定供应;可持续影响:全州煤电供需平衡。
④、2016年入规奖励资金
a.资金使用情况:全年预算数43.01万元,其中,财政拨款资金43.01万元,全年执行数43.01万元,执行率100%。
b.项目实施情况:全州规模企业户数增加、规模工业增加值增速、规模工业增加值增速排位上升。
c.产生的效益:经济效益:规模工业增加值同比增长11.6%;规模工业税收同比增长21.3%;社会效益:解决就业问题。
⑤、2017年新增“四上”企业扶持资金
a.资金使用情况:全年预算数142.56万元,其中,财政拨款资金142.56万元,全年执行数142.56万元,执行率100%。
b.项目实施情况:扶持规模工业企业141户。
c.产生的效益:社会效益:规模工业企业平均用工人数9.5万人,经济效益:规模工业增加值增速11.6%,排名全省第三。
⑥、2018年新增“四上”企业扶持资金
a.资金使用情况:全年预算数133万元,其中,财政拨款资金133万元,全年执行数133万元,执行率100%。
b.项目实施情况:扶持规模工业企业133户。
c.产生的效益:经济效益:促进我州工业经济持续快速发展,规模工业增加值增速双位数增长;社会效益:带动规模工业企业就业人数9万人。
⑦、电煤补贴资金
a.资金使用情况:全年预算数617.89万元,其中,财政拨款资金617.89万元,全年执行数617.89万元,执行率100%。
b.项目实施情况:电煤供应量、发电量达到预期。
c.产生的效益:经济效益:全州工业企业发电量增加、工业增加值上涨;社会效益:全州工业用电量稳定供应、民用电量稳定供应;可持续影响:全州煤电供需平衡。
⑧、2018年度培育规模以上工业企业资金
a.资金使用情况:全年预算数245万元,其中,财政拨款资金245万元,全年执行数245万元,执行率100%。
b.项目实施情况:净增规模工业企业53户
c.产生的效益:社会效益:规模工业企业平均用工人数9.0万人,经济效益:规模工业增加值保持双位数增长
⑨、黔南州工业云项目资金
a.资金使用情况:全年预算数119万元,其中,财政拨款资金119万元,全年执行数71.4万元,执行率60%。
b.项目实施情况:黔南工业云项目于2018年12月正式启动,分四期建设,总投资119万元。于2019年12月建成并正式试运行。建设内容包括综合门户、供需对接、工业品展播、企业服务、企业上云、产业云及专区服务等七大功能板块的开发工作已经完成。为确保企业“登云用云”工作有序推进,制定了“登云用云”工作方案和推进措施,并组织开展宣传培训,推动云平台服务商和行业企业加强供需对接等方面工作。2020年,力争实现规模以上工业企业基本信息、工业产品信息100%上云;工业设备及业务上云50户。
c.产生的效益:社会效益:一是通过平台推动工业企业实施网络化数字化改造,夯实网络基础,降低企业信息化建设应用门槛。二是通过开展数字化车间建设及数据采集试点示范项目实现设备数据上云,提高设备运行效率和可靠性,降低资源能源消耗和维修成本。三是云服务提供商在工业云平台部署云化业务应用系统,面向工业企业提供优惠服务。四是通过开展企业“登云用云”应用普及集中培训及重点企业上门服务,提高工业企业“登云用云”的意识和积极性,全面推进企业“登云用云”的应用普及。
⑩、中小企业专项资金
a.资金使用情况:全年预算数482万元,其中,财政拨款资金482万元,全年执行数482万元,执行率100%。
b.项目实施情况:412万资金已下达州内7家担保公司;中小企业创新创业大赛奖补资金70万元,主要用于为参赛企业对接金融、科技、产业等方面的创业创新资源,协调提供检验检测、技术成果转化和落地孵化等公共服务。
c.产生的效益:412万资金经济效益:解决当地中小微企业融资难,贷款难问题,鼓励全州担保公司对企业进行担保及贷款,增加税收。社会效益:解决扶贫攻坚问题,解决贫困户就业问题。
70万资金社会效益:参赛项目申请专利数量较上年有所增长,其中有三个项目获得国家专利;经济效益:积极为企业对接创业创新、金融等方面资源,对接中国银联贵州公司(云闪付)、中国电信都匀公司(翼支付)、建设银行(龙支付)为企业提供补贴。
11、工业和信息产业支持经费
a.资金使用情况:全年预算数1279.69万元,其中,财政拨款资金1279.69万元,全年执行数1279.69万元,执行率100%。
b.项目实施情况:1、中小企业星光培训工程:培训人次2084人,培训内容中小企业管理提升、少数民族手工艺品制作。2、黔南州中小企业服务中心运行费:指导企业管理,为企业经营活动,产品展销、项目申报、新产品开发、技术创新、融资、创立品牌、职工教育培训等工作提供咨询和服务,线下服务企业次数2447(家、人、次),线上服务企业次数4140次。3、园区奖励资金:对全州14个园区按照改革成效评估得分情况进行奖励,新增入园项目170个。
c.产生的效益:1、社会效益:提高中小企业管理能力,提高民营企业党建工作能力,提高移民搬迁户、手工艺从业及爱好者的手工技能,增加其就业能力。2、社会效益:建设示范服务机构2家;促进当地特色文化传承;促进就业,中小企业服务中心6人,入驻单位约100人。3、经济效益:全州14个产业园区完成综合产值1400亿元。社会效益:全州14个产业园区新增就业6000人。生态效益:园区集中式环保设施使用效率100%。可持续影响:振奋园区深化改革信心,完成年度改革任务。
12、火电企业高热值煤采购资金
a.资金使用情况:全年预算数989万元,其中,财政拨款资金989万元,全年执行数989万元,执行率100%。
b.项目实施情况:鼓励支持发电企业采购高热值煤,确保全省不拉闸限电,保障经济社会平稳运行和人民美好生活需要
c.产生的效益:经济效益:工业增加值增加4050万元。社会效益:全省供电稳定供应,不出现拉闸限电。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十八)2082701 财政对失业保险基金的补助:指财政对失业保险基金的补助支出。
(十九)2082702 财政对工伤保险基金的补助:指财政对工伤保险基金的补助支出。
(二十)2082703 财政对生育保险基金的补助:指财政对生育保险基金的补助支出。
(二十一)2101101 行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
(二十二)2101103 公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(二十三)2101199 其他行政事业单位医疗支出:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
(二十四)2150501 行政运行(工业和信息产业监管):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二十五)2150510 工业和信息产业支持:指主要用于我委行政、事业单位的基本支出以及支持工业和信息产业发展的支出。
(二十六)2210201 住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。
(二十七)2111001 能源节约利用:反映用于节约利用方面的支出。
(二十八)2111301 循环经济:反映用于循环经济(含资源综合利用)方面的支出。
(二十九)2060199 其他科学技术管理事务支出:反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。
(三十)2119901 其他节能环保支出:反映其他用于节能环保方面的支出。
(三十一)2150599 其他工业和信息产业监管支出:反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
(三十二)2150805 中小企业发展专项:反映用于支出中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
(三十三)2240499 其他煤矿安全支出:反映其他用于煤矿安全监督管理方面的支出。
扫一扫在手机打开当前页面