http://www.qiannan.gov.cn/uploadfiles/201608/05/2016080516080469974721.xls
根据相关工作安排,现将黔南州国有资产监督管理局2015年度决算和“三公”经费公开如下:
一、部门(单位)情况。
(一)基本情况:
根据中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅《关于印发〈黔南自治州人民政府职能转变和杨构改革方案〉的通知》(黔委厅字(2014)39号)和中共黔南州委、黔南州人民政府《关于黔南州人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(黔南党发(2014)20号),设立黔南州国有资产监督管理局,为黔南州人民政府工作部门。
(二)本部门主要职责是:
1.根据州人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规,履行出资人职责;负责所监管企业国有资产监管事务,按照有关规定代表州人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。
2.贯彻执行国家有关法律法规和方针政策,拟定和组织实施全州行政事业单位、企业国有资产监督管理制度和办法;负责州级行政事业单位、州属企业国有资产的综合管理工作;负责企业国有资产基础管理,起草国有资产监督管理方面的行政规范性文件,监督检查所监管企业贯彻落实国家、省、州人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。指导和监督县(市)国有资产管理工作。
3.根据州人民政府授权,依照《行政单位国有资产管理办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等规章,统一管理、运营州人民政府及州直各部门、事业单位所属国有资产,对州直行政、事业单位经营性国有资产和无形资产进行统一管理,确保国有资产保值增值及收益。
4.负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作;承担所监管企业国有资产保值增值的职责,通过统计、稽核对秘监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;对政府授权监管企业在对外投资中所形成的股权和权益进行管理,督促监管企业加强对债权债务的管理。
5.按规定和授权管理资产评估,依法对行政事业单位国有资产进行处置;负责调剂处理州级行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置的资产,促进国有资产的合理流动和优化配置,建议健全全国有资产整合、共享、共用机制。
6.指导和推进所监管企业改革的重组,推进所监管企业现代企业制度建设,完善公司法人法理结构,推动全州国有经济合理布局和战略性结构调整,推动国有及国有控股企业做大做强。
7.遵循党管干部原则,建立符合社会主义市场经济体制与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。根据授权,对所监管企业负责人按程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。
8.配合做好国有土地、矿产、林业、水利等资源性资产、国有资本的开发利用,探索有效融资渠道,做强做实州级政府融资平台,实现国有资产保值增值和效益最大化。
9.负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。
10.承办州人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
(三)机构人员编制情况:
1.机构人员编制10名。其中,局长1名,副局长2名;纪检组长1名,总经济师1名,总会计师1名;正副科长(主任)3名。
二、部门决算收入情况说明
1.单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1909219.10元,财政部门拨款对账单1909219.10元,差额0万元。
2.单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0元,财政部门拨款对账单元,差额0万元。
三、部门决算支出情况说明
当年支出1550605.91元,其中:
1.一般公共服务支出(20103)1385816.53元;
2.社会保障和就业支出(20803)3852.48元;
3.医疗卫生与计划生育支出(21005)40173.90元;
4.住房保障支出(22102)120763元。
四、预算执行情况
2015年度严格执行预算,年终预算决算基本相符。
1.预算完成率=(预算完成数/预算数)╳100%预算完成率=(1550605.91/1183663.00) ╳100%=131%。因年初预算人员经费按实2014年12月实有人数3人编制公用经费等预算,2015年4月我局先后从州直机关调入7人,人员工资相应转入国资局,所以年底支出数大于预算数。
2.人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出总额╳100%=(966402.38/1550605.91) ╳100%=62%。
3.公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额╳100%=(584203.53/1550605.91) ╳100%=37%。
4.2015年度机关公用经费开支额:584203.53元。2015年我局机关在编人员10人,另外由州政府批准设立的临时机构“黔南州国有企业改革改制报务中心”,由我局管理,预算安排了250000元经费,在岗工作人员5人,公用经费统一使用。按15人计算,公用经费人均开支额为38946.90元。
5.结转结余总额358613.19元,支出预算数358613.19元,结余结转率为100%。(结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和)
6.“三公经费”实际支出数63567.50元,在编制2015年机关预算时,我局只有三位领导,其他人员未到们,所以未单独编制“三公经费”预算。2015年单位没有购公务车(当年在用公务车由州财政局提供使用,12月31日按相关规定,车辆交还州财政局封存)、没有发生人员出国事项。
7.2015年本单位无用政府性基金预算。
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