贵州省黔南布依族苗族自治州
国有资产监督管理局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
1.概况
2.决算公开报表
3.部门决算情况说明
4. 名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局概况
(一)主要职能
1、根据州人民政府授权,履行州管国有企业出资人职责;负责所监管企业国有资产监管事务,按照有关规定代表州人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。
2、贯彻执行国家有关法律法规和方针政策,依照《行政单位国有资产管理办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等规章,统一管理州直各部门、事业单位所属国有资产,确保国有资产保值增值及收益。
3、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作;承担所监管企业国有资产保值增值的职责,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;对政府授权监管企业在对外投资中所形成的股权和权益进行管理,督促监管企业加强对债权债务的管理。
4、按规定和授权管理资产评估,依法对行政事业单位国有资产进行处置;负责调剂处理州级行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置的资产,促进国有资产的合理流动和优化配置,建立健全国有资产整合、共享、共用机制。
5、指导和推进所监管企业改革和重组,推进所监管企业现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动全州国有经济合理布局和战略性结构调整,推动国有及国有控股企业做大做强。
6、负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。
7、承办州人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设3个科室,下属2个单位。从预算单位构成看,贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局部门决算包括:本级决算、所属黔南州国有企业改革服务中心和所属黔南州监事会服务中心决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2017年度部门决算公开报表
表1 收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局 |
金额单位:万元 | |||||||
收入 |
支出 | |||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 | |||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | |||||
一、财政拨款收入 |
1 |
2,928.16 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
267.79 | |||
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 | |||
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 | |||
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 | |||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 | |||
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 | |||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | |||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
719.51 | |||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
9.72 | |||||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | |||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | |||||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | |||||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | |||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | |||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | |||||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
1,910.00 | |||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | |||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | |||||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
17.96 | |||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | |||||
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | |||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | |||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | |||||
本年收入合计 |
24 |
2,928.16 |
本年支出合计 |
52 |
2,924.99 | |||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 | |||
年初结转和结余 |
26 |
0.56 |
年末结转和结余 |
54 |
3.73 | |||
27 |
55 |
|||||||
合计 |
28 |
2,928.71 |
合计 |
56 |
2,928.71 | |||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表2 收入决算
|
公开02表 |
|
||||||||||||||||||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局 |
金额单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||||||||
合计 |
2,928.16 |
2,928.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
270.48 |
270.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
216.91 |
216.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
146.91 |
146.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
53.57 |
53.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
53.57 |
53.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
719.90 |
719.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.85 |
18.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
18.85 |
18.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
20810 |
社会福利 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
2081002 |
老年福利 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.66 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4.15 |
4.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
217 |
金融支出 |
1,910.00 |
1,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
21703 |
金融发展支出 |
1,910.00 |
1,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
2170303 |
补充资本金 |
1,910.00 |
1,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||
表3 支出决算表 |
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||
合计 |
2,924.99 |
314.99 |
2,610.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
267.79 |
267.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
214.22 |
214.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
147.47 |
147.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
66.75 |
66.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
53.57 |
53.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
53.57 |
53.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
719.51 |
19.51 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
20810 |
社会福利 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2081002 |
老年福利 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.73 |
9.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
9.73 |
9.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.66 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
217 |
金融支出 |
1,910.00 |
0.00 |
1,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
21703 |
金融发展支出 |
1,910.00 |
0.00 |
1,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2170303 |
补充资本金 |
1,910.00 |
0.00 |
1,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开04表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局 |
金额单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,928.16 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
267.79 |
267.79 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
719.51 |
719.51 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
9.72 |
9.72 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
1,910.00 |
1,910.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
2,928.16 |
本年支出合计 |
53 |
2,924.99 |
2,924.99 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.56 |
年末结转和结余 |
54 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
29 |
2,928.71 |
合计 |
58 |
2,928.71 |
2,928.71 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开05表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局 |
金额单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,924.99 |
314.99 |
2,610.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
267.79 |
267.79 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
214.22 |
214.22 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
147.47 |
147.47 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
66.75 |
66.75 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
53.57 |
53.57 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
53.57 |
53.57 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
719.51 |
19.51 |
700.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.73 |
9.73 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
9.73 |
9.73 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.66 |
5.66 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
217 |
金融支出 |
1,910.00 |
0.00 |
1,910.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21703 |
金融发展支出 |
1,910.00 |
0.00 |
1,910.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2170303 |
补充资本金 |
1,910.00 |
0.00 |
1,910.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开06表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局 |
金额单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
219.42 |
302 |
商品和服务支出 |
69.72 |
310 |
其他资本性支出 |
5.15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
113.90 |
30201 |
办公费 |
6.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
2.65 |
30202 |
印刷费 |
0.08 |
31002 |
办公设备购置 |
3.35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
50.92 |
30203 |
咨询费 |
0.12 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
11.54 |
30204 |
手续费 |
0.13 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
1.09 |
30205 |
水费 |
0.04 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.48 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1.80 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.55 |
30207 |
邮电费 |
3.21 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.76 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.70 |
30211 |
差旅费 |
12.88 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.60 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
22.95 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.76 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.06 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
17.96 |
30227 |
委托业务费 |
0.29 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.53 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.72 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.02 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.66 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.06 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
240.12 |
公用经费合计 |
74.86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局 |
金额单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、“三公”经费支出 |
2.14 |
0.76 |
-1.38 |
-64.49 |
严格落实中央八项规定,从严控制费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务接待费 |
2.14 |
0.76 |
-1.38 |
-64.49 |
严格落实中央八项规定,从严控制费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)国内接待费 |
2.14 |
0.76 |
-1.38 |
-64.49 |
严格落实中央八项规定,从严控制费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公务用车保有量(辆) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.国内公务接待批次(个) |
30 |
9 |
-21 |
-70.00 |
严格落实中央八项规定,从严控制费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:外事接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.国内公务接待人次(人) |
237 |
83 |
-154 |
-64.98 |
严格落实中央八项规定,从严控制费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:外事接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2017年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2017年度收支决算总计2,928.71万元,与2016年相比,增加2,721.33万元,增长1,312.2%。变动的主要原因是:拓展老年社会化服务事业建设,拨付老年福利开支;夯实做强国有融资平台,扩充资本金;新增设2个下属事业单位,人员增加,相应的工作及运转经费增加。
(二)贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2,928.16万元,其中:财政拨款收入2,928.16万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2,924.99万元,其中:基本支出314.99万元,占10.77%;项目支出2,610万元,占89.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2017年度财政拨款收入决算总计2,928.71万元。与2016年相比,增加2,721.33万元,增长1,312.2%。变动的主要原因是:拓展老年社会化服务事业建设,拨付老年福利开支;夯实做强国有融资平台,扩充资本金;新增设2个下属事业单位,人员增加,相应的工作及运转经费增加。
(五)贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出2,924.99万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,723.43万元,增长1,351.21%。变动的主要原因是:拓展老年社会化服务事业建设,拨付老年福利开支;夯实做强国有融资平台,扩充资本金;新增设2个下属事业单位,人员增加,相应的工作及运转经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出267.79万元,占9.16%;社会保障和就业支出719.51万元,占24.60%;医疗卫生与计划生育支出9.72万元,占0.33%;金融支出1910万元,占65.30%;住房保障支出17.96万元,占0.61%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为238.06万元,支出决算为2924.99万元,完成当年预算的1228.68%。决算数大于预算数的主要原因是:拓展老年社会化服务事业建设,拨付老年福利开支;夯实做强国有融资平台,扩充资本金;新增设2个下属事业单位,人员增加,相应的工作及运转经费增加。其中:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)。当年预算为197.88万元,支出决算为147.47万元,完成当年预算的74.52%。决算数小于预算数的主要原因是:按照中央和省州文件精神,从严控制“三公”经费的开支。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)其他政府办公厅(室)及相关事务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为66.75万元。决算数大于预算数的主要原因是:新增2个下属事业单位,增加新办机构运行费及业务培训费开支等。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为15.70万元,支出决算为18.55万元,完成当年预算的118.15%。决算数大于预算数的主要原因是:新增2个下属事业单位,人员增加。
(4)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.11万元。决算数大于预算数的主要原因是:新增2个下属事业单位,事业人员为新增。
(5)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为0.39万元,支出决算为0.39万元,完成当年预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是:政策变动,费率降低,减少支出。
(6)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。当年预算为0.39万元,支出决算为0.46万元,完成当年预算的118.16%。决算数大于预算数的主要原因是:新增2个下属事业单位,人员增加。
(7))社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。当年预算为0万元,支出决算为700万元。决算数大于预算数的主要原因是:为拓展老年社会化服务事业,拨付国有企业贵州南山康养集团有限责任公司注册资金700万元。
(8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为4.71万元,支出决算为5.66万元,完成当年预算的120.08%。决算数大于预算数的主要原因是新增2个下属事业单位,人员增加。
(9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为3.93万元,支出决算为4.07万元,完成当年预算的103.65%。决算数大于预算数的主要原因是:缴费基数调整,增加支出
(10)金融支出(类)金融发展支出(款)补充资本金(项):当年预算为0万元,支出决算为1910万元。决算数大于预算数的主要原因是:为夯实做强国有融资平台,促进经济又好又快发展,拨付国有控股企业贵州锦绣集团入股贵州银行的入股资金1910万元。
(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为15.06万元,支出决算为17.96万元,完成当年预算的119.29%。决算数大于预算数的主要原因是:新增2个下属事业单位,人员增加。
(六)贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出314.99万元,其中:人员经费240.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费74.86万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.76万元,,比上年减少1.38万元,降低64.49%,减少原因是:按照中央八项规定严格控制开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无变化;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无变化;公务接待费支出0.76万元,占100%,比上年减少1.38万元,降低64.49%,减少原因是:按照中央八项规定严格控制开支。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费0.76万元。具体是:用于接待对口帮扶联系我局的广州市国资委考察团及12个县市来匀洽谈帮扶合作及沟通工作事宜。
国内公务接待支出0.76万元,主要是:用于接待对口帮扶联系我局的广州市国资委考察团及12个县市来匀洽谈帮扶合作及沟通工作事宜。
贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2016年国内公务接待9批次,83人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局机关运行经费支出74.86万元,比2016年增加5.18万元,增长7.43%,变动的主要原因是:新增2个下属事业单位,人员增加,业务量增加。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额6.08万元,其中:政府采购货物支出6.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益;严格执行平台公司与政府性债务剥离,支持平台公司参与市场竞争合作,盘活政府优质资源实现实体化发展;进一步规范地方政府和融资平台公司融资行为,严禁违法违规举债担保。
(2)绩效评价工作取得的成效。
2017年我局部门预算经费在使用过程中,工作经费专款专用,各科室根据工作计划及具体实施情况,合理安排支出,实现支出进度与业务工作进度同步,保障经费合理使用,机关运转顺畅,监管国企经济效益提升,发展质量趋好,达到预期目的。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十九)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。
(二十)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。
(二十一)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。
(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;
(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;
(二十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
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