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贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明目录

贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会.XLS

                                                               目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度部门决算情况说明

四、名词解释



一、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行中国红十字会工作的方针、政策和法律、法规,制定全州红十字工作计划并组织实施;指导各县(市)红十字会的工作。

2.组织开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病员和其他受灾影响者实施救助。

3.开展人道主义领域内的服务和公益活动,参与输血献血工作,宣传动员和推动无偿献血。

4.组织开展群众性初级卫生救护训练和现场救护工作,普及群众性卫生救护知识。

5.会同有关部门组织开展红十字青少年活动,进行爱国主义、人道主义和国际主义教育,促进青少年德育和素质教育。

6.负责同国内、国际红十字会组织的联系,开展人道主义方面的往来、交流和合作。

7.加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作;协助政府开展对台工作、开展两岸红十字会组织的交流、合作。

8.承办州委、州政府和省红十字会交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设2个科室(办公室和综合业务科),下属1个事业单位(备灾救助服务中心)。从预算单位构成看,贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会部门决算为本级决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度部门决算公开报表(见附表)



表1 收入支出决算总表






公开01表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会


金额单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次
1 栏    次
2
一、财政拨款收入 1 185.42 一、一般公共服务支出 29 234.37
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、其他收入 6 153.14 六、科学技术支出 34 0.00

7
七、文化体育与传媒支出 35 0.00

8
八、社会保障和就业支出 36 11.23

9
九、医疗卫生与计划生育支出 37 5.90

10
十、节能环保支出 38 0.00

11
十一、城乡社区支出 39 0.00

12
十二、农林水支出 40 0.00

13
十三、交通运输支出 41 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 42 0.00

15
十五、商业服务业等支出 43 0.00

16
十六、金融支出 44 0.00

17
十七、援助其他地区支出 45 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 46 0.00

19
十九、住房保障支出 47 10.25

20
二十、粮油物资储备支出 48 0.00

21
二十一、其他支出 49 0.00

22
二十二、债务还本支出 50 0.00

23
二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 338.56 本年支出合计 52 261.74
         用事业基金弥补收支差额 25 0.00                 结余分配 53 0.00
         年初结转和结余 26 15.81                 年末结转和结余 54 92.62

27

55
合计 28 354.36 合计 56 354.36
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





表2 收入决算表












公开02表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会




金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 338.56 185.42 0.00 0.00 0.00 0.00 153.14
201 一般公共服务支出 308.21 155.07 0.00 0.00 0.00 0.00 153.14
20129 群众团体事务 307.56 154.42 0.00 0.00 0.00 0.00 153.14
2012901   行政运行 115.91 115.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 191.65 38.51 0.00 0.00 0.00 0.00 153.14
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 12.78 12.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 12.11 12.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 12.11 12.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助★ 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 6.17 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 6.17 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 3.05 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗★ 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 2.54 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 11.38 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 11.38 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 11.38 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





表3 支出决算表











公开03表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会



金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 261.74 155.54 106.21 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 234.37 128.17 106.21 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 233.72 127.52 106.21 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 110.71 110.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 123.01 16.81 106.21 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 11.23 11.23 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 10.75 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 10.75 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 2.99 2.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗★ 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 2.33 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 10.25 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 10.25 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 10.25 10.25 0.00 0.00 0.00 0.00



表4 财政拨款收入支出决算总表








公开04表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会



金额单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次
1 栏    次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 185.42 一、一般公共服务支出 30 150.64 150.64 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00

3
三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00

6
六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00

7
七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 37 11.23 11.23 0.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出 38 5.90 5.90 0.00

10
十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00

12
十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 48 10.25 10.25 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00

21
二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00

22
二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00

23
二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 185.42 本年支出合计 53 178.02 178.02 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.78 年末结转和结余 54 8.18 8.18 0.00
      一般公共预算财政拨款 26 0.78
55


        政府性基金预算财政拨款 27 0.00
56



28

57


合计 29 186.20 合计 58 186.20 186.20 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





表5 一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会

金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 178.02 155.54 22.48
201 一般公共服务支出 150.65 128.17 22.48
20129 群众团体事务 150.00 127.52 22.48
2012901   行政运行 110.71 110.71 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 39.29 16.81 22.48
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.65 0.65 0.00
2013101   行政运行 0.65 0.65 0.00
208 社会保障和就业支出 11.23 11.23 0.00
20805 行政事业单位离退休 10.75 10.75 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 10.75 10.75 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.48 0.48 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.21 0.21 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.27 0.27 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 5.90 5.90 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 5.90 5.90 0.00
2101101   行政单位医疗★ 2.99 2.99 0.00
2101102   事业单位医疗★ 0.58 0.58 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 2.33 2.33 0.00
221 住房保障支出 10.25 10.25 0.00
22102 住房改革支出 10.25 10.25 0.00
2210201   住房公积金 10.25 10.25 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会





金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 140.87 302 商品和服务支出 10.13 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 33.67 30201   办公费 0.12 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 34.30 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 32.05 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30106   伙食补助费 1.46 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 10.75 30206   电费 0.15 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.12 31008   物资储备 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 3.57 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 2.33 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 1.44 30211   差旅费 0.08 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30113   住房公积金 10.71 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.30 31013   公务用车购置 0.00
30199   其他工资福利支出 10.60 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 4.54 30215   会议费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 312 对企事业单位的补贴 0.00
30302   退休费 1.19 30217   公务接待费 0.00 31201   资本金注入 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31204   费用补贴 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31205   利息补贴 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 31299   其他对企业补助 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 2.91 30701   国内债务付息 0.00
30309   奖励金 0.95 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.05 399 其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 2.41 30239   其他交通费用 6.08 39906   赠与 0.00



30240   税金及附加费用 0.00 39999   其他支出 0.00



30299   其他商品和服务支出 0.32


人员经费合计 145.41 公用经费合计 10.13
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表






公开07表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会


金额单位:万元
项目内容 2017年决算数 2018年决算数 2018年比2017年变动额 2018年比2017年增长% 增减变动原因
一、“三公”经费支出 8.69 5.04 -3.66 -42.08 厉行节约减少接待次数,三公经费支出减少
  1.因公出国(境)费 0.54 0.60 0.07 12.06 本年赴港机票费比上年略多
  2.公务用车购置及运行维护费 5.16 4.35 -0.80 -15.60 比上年减少去县市项目点调研次数
    (1)公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 未购置公务车
    (2)公务用车运行维护费 5.16 4.35 -0.80 -15.60 比上年减少去县市项目点调研次数
  3.公务接待费 3.00 0.08 -2.92 -97.34 厉行节约减少接待次数
    (1)国内接待费 3.00 0.08 -2.92 -97.34 厉行节约减少接待次数
      其中:外事接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 无外事接待
    (2)国(境)外接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 无国(境)外接待
二、相关统计数 0 0 0 0.00 无因公出国(境)团组
  1.因公出国(境)团组数(个) 0 0 0 0.00 无因公出国(境)团组
  2.因公出国(境)人次数(人) 1 1 0 0.00 同上年一样只派一人参团赴港
  3.公务用车购置数(辆) 0 0 0 0.00 未购置公务车
  4.公务用车保有量(辆) 1 1 0 0.00 未购置或处置公务车
  5.国内公务接待批次(个) 49 1 -48 -97.96 厉行节约减少接待次数
     其中:外事接待批次(个) 0 0 0 0.00 无外事接待
  6.国内公务接待人次(人) 624 11 -613 -98.24 厉行节约减少接待次数和人次
     其中:外事接待人次(人) 0 0 0 0.00 无外事接待
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0 0 0 0.00 无国(境)外接待
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0 0 0 0.00 无国(境)外接待





表 8    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会



金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


三、贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度收支决算总计354.36万元,与2017年相比,增加46.91万元,增长15.26%。变动的主要原因是:收到中国红十字总会和省红会拨给县市红会的博爱家园项目经费比上年增加,博爱家园项目经费由州红十字会转拨到县市红会。

(二)贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计338.56万元,其中:财政拨款收入185.42万元,占54.77%;其他收入153.14万元,占45.23%。

(三)贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计261.74万元,其中:基本支出155.54万元,占59.42%;项目支出106.21万元,占40.58%。

(四)贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度财政拨款收入决算总计186.2万元。与2017年相比,减少3.09万元,降低1.63%。变动的主要原因是:2018年调出一人,退休一人,人员经费比上年减少。

(五)贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出178.02万元,占本年支出合计的68.01%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少10.48万元,降低5.56%。变动的主要原因是:2018年调出一人,退休一人,人员经费支出比上年减少,并且厉行节约压缩三公经费开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出科目(类)支出150.65万元,占84.63   %;208社会保障和就业支出科目(类)支出11.23万元,占6.30%;210医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出5.90万元,占3.31%;221住房保障支出科目(类)支出10.25万元,占5.76%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为174.13万元,支出决算为178.02万元,完成当年预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度追拨驻村工作经费、2017年目标考核奖和人员调资增长部分 。

(1)一般公共服务支出2012901行政运行,当年预算为105.08万元,支出决算为110.71万元,完成当年预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度追拨驻村工作经费、2017年目标考核奖和人员调资增长部分。

(2)一般公共服务支出2012999其他群众团体事务支出,当年预算为38.70万元,支出决算为39.29万元,完成当年预算的X%。决算数大于预算数的主要原因是:上年度有结余。

(3)党委办公厅(室)及相关机构事务2013101行政运行当年预算为0万元,支出决算为0.65万元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度追拨驻村工作经费。

(4)社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为12.11万元,支出决算为10.75万元,完成当年预算的88.77%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度有人员调出和退休。

(5)财政对其他社会保险基金的补助2082701财政对失业保险基金的补助当年预算为0.06万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员未缴失业险。

(6)财政对其他社会保险基金的补助2082702财政对工伤保险基金的补助当年预算为0.30万元,支出决算为0.21万元,完成当年预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度有人员调出和退休。

(7)财政对其他社会保险基金的补助2082703财政对生育保险基金的补助当年预算为0.30万元,支出决算为0.27万元,完成当年预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度有人员调出和退休。

(8)医疗卫生与计划生育支出2101101 行政单位医疗当年预算为3.05万元,支出决算为2.99万元,完成当年预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度有人员调出和退休。

(9)医疗卫生与计划生育支出2101102 事业单位医疗当年预算为0.58万元,支出决算为0.58万元,完成当年预算的100%。

(10)医疗卫生与计划生育支出2101103 公务员医疗补助当年预算为2.54万元,支出决算为2.33万元,完成当年预算的91.73%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度有人员调出和退休。

(11)住房保障支出2210201住房公积金当年预算为11.38万元,支出决算为10.25万元,完成当年预算的90.07%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度有人员调出和退休。

(六)贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出155.54万元,其中:人员经费145.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费0万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.04万元,比上年减少3.66万元,降低42.08%,减少原因是:厉行节约,压缩三公经费开支。其中,因公出国(境)费支出0.6万元,占11.99%,比上年增加0.07万元,增长12.06%,增加原因是:赴港机票费比上年略涨;公务用车购置及运行维护费支出4.35万元,占86.42%,比上年减少0.8万元,降低15.47%,减少原因是:去县市项目点调研次数比上年少;公务接待费支出0.08万元,占1.58%,比上年减少2.92万元,降低97.3%,减少原因是:厉行节约,减少接待次数。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0.6万元。贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括:尹海珍赴港机票和公杂费。

(2)公务用车购置及运行维护费4.35万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.35万元。主要用于:公务车燃料费、维修保养费、过路过桥费和保险等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.08万元。具体是:接待新仰村村委会人员汇报脱贫攻坚工作情况用餐。

国内公务接待支出0.08万元,主要是:接待新仰村村委会人员汇报脱贫攻坚工作情况用餐。贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年国内公务接待1批次,11人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。无政府性基金预算收入支出情况。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南布依族苗族自治州红十字会机关运行经费支出10.13万元,比2017年减少6.39万元,降低38.67%,变动的主要原因是:厉行节约压缩机关运行经费开支。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额0.45万元,其中:政府采购货物支出0.45万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

1.红十字会严格控制“三公”经费,压缩公务接待费和会议费等支出,发挥预算资金使用效益。
    2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标,我单位2018年开展应急救援培训演练,救护及人道救助活动,宣传人体器官及细胞组织捐献工作等。

(2)绩效评价工作取得的成效

完成了“三救三献”等目标考核任务。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

黔南布依族苗族自治州红十字会

2019年7月22日


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