一、目录
1.目录;
2.部门概括;
3.部门预算公开报表;
4.部门预算安排情况说明;
5.其他重要事项说明;
二、部门概况
1.部门主要职能:
(1)起草交通运输业规范性文件草案,拟订公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;会同有关部门编制综合交通运输体系规划。参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划,培育和规范物流市场;负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。
(2)承担道路、水路运输市场监管责任,贯彻落实道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出州内公路、水路固定资产投资规模和方向、省和州财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。
(3)指导交通运输业体制改革工作;培育和管理交通运输市场以及交通建设市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作以及城市客运管理 (城市公共交通和出租车);引导交通运输业优化结构和协调发展;指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。
(4)负责道路、水路交通运输业管理工作,承担道路运输业、城市客运、路政、水路运输和航道行政管理、行政审批、行政复议、行政裁决等工作。指导公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。
(5)承担交通战备职责。提出国防交通路网布局建议;拟定国防交通保障计划,组织协调国防运输;承担州内军事行动交通运输保障、组织国防交通队伍保障工作;负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。
(6)承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、技术、质量与安全监督管理,组织实施国家重点公路及水路交通工程建设,监督交通基础设施建设资金的使用。
(7)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督;承担渔船检验和监督管理工作。
(8)负责汽车维修市场、汽车驾驶培训机构和驾驶员培训的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理。推广交通科技新技术及新产品应用,推动行业技术进步、环境保护和节能减排工作。
(9)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
(10)承办州委、州人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。
2.部门预算单位构成:我部门由州交通运输局本级及所属州公路处、州海事局(航务中心)、州道路运输管理局、州交通建设工程质量安全监督处共5家单位组成。州交通运输局本级是财政全额拨款行政单位,州海事局是财政全额拨款的参公事业单位,州航务中心、州公路处、州道路运输管理局、州交通建设工程质量安全监督处单位是财政全额拨款事业单位。
3.部门人员构成:
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
小计 |
行政及参公人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
州交通运输局本级 |
24 |
31 |
17 |
0 |
14 |
州公路处 |
26 |
29 |
0 |
22 |
7 |
州质量安全监督处 |
17 |
16 |
0 |
14 |
2 |
州道路运输管理局 |
38 |
57 |
0 |
33 |
24 |
州海事局(航务局)、航务中心 |
20 |
17 |
10 |
5 |
2 |
合 计 |
125 |
150 |
27 |
74 |
49
|
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2019年初部门预算公开共含以下10张报表:
(一)部门收支预算总表
(二)部门收入预算总表
(三)部门支出预算总表
(四)部门财政拨款收支预算总表
(五)部门一般公共预算支出预算表
(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
(七)部门政府性基金预算支出预算表
(八)单位运转经费明细表
(九)部门预算批复总表
(十)部门项目经费明细表
详见公开附件。
四、部门预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支预算总体情况说明
2019年度本级及下属单位部门预算收入18360560.84元,支出18360560.84元,收支平衡;2018年度本级及下属单位部门预算收入19174775元,支出19174775元,收支平衡。比上年减少814214.16元,同比减少4.25%。其原因是:一是因机构改革人员转隶,人员支出预算较上年减少;二是按照有关精神,压缩公用经费支出,公用经费预算较上年减少。
2019年部门收支总体情况说明表
公开单位:黔南布依族苗族自治州交通运输局(汇总) 单位:元 | |||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
合计 |
19174775 |
18360560.84 |
-814214.16 |
-4.25% |
19174775 |
18360560.84 |
-814214.16 |
-4.25% |
人员减少 |
人员经费 |
14560120 |
14387359.28 |
-172760.72 |
-1.19% |
14560120 |
14387359.28 |
-172760.72 |
-1.19% |
人员减少 |
公用经费 |
1634655 |
1593201.56 |
-41453.44 |
-2.54% |
1634655 |
1593201.56 |
-41453.44 |
-2.54% |
人员减少 |
项目经费 |
2980000 |
291600 |
-2688400 |
-90.21% |
2980000 |
291600 |
-2688400 |
-90.21% |
压缩支出 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0
|
0 |
无变化 |
(二)部门收入总体情况说明
2019年度本级及下属单位部门收入18360560.84元,支出18360560.84元,收支平衡;2018年度本级及下属单位部门预算收入19174775元,支出19174775元,收支平衡。比上年减少814214.16元,同比减少4.25%。其原因是:一是因机构改革人员转隶,人员支出预算较上年减少;二是按照有关精神,压缩公用经费支出,公用经费预算较上年减少。
注:我部门无非财政拨款收入。
(三)部门支出总体情况说明
2019年度部门预算支出为18360560.84元,2018年度部门预算支出为19174775元,比上年减少814214.16元,同比减少4.25%,其原因是:一是因机构改革人员转隶,人员支出预算较上年减少;二是按照有关精神,压缩公用经费支出,公用经费预算较上年减少。
按功能分类:社会保障与就业支出1365367.08元,占总支出7.44%;卫生健康支出536453.52元,占总支出2.92%;交通运输支出15245062.28元,占总支出83.03%;住房保障支出支出1213677.96元,占总支出6.61%。
按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出13375679.28元,占总支出72.85%;商品服务支出3973201.56元,占总支出21.64%;对个人和家庭补助支出1011680元,占总支出5.51%。
按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出3950538.2元,占总支出25.52%;机关商品服务支出2772939.44元,占总支出15.1%;对事业单位经常性补助支出10625403.2元,占总支出57.87%;对个人和家庭补助支出1011680元,占总支出5.51%。
(四)财政拨款收支总体情况
2019年度我部门预算财政拨款收入18360560.84元,支出18360560.84元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入19174775元,支出19174775元,比上年减少814214.16元,同比减少4.25%。其原因是:一是因机构改革人员转隶,人员支出预算较上年减少;二是按照有关精神,压缩公用经费支出,公用经费预算较上年减少。
2019年部门收入支出总体情况说明 | ||||||||
公开单位:黔南布依族苗族自治州交通运输局(汇总) |
单位:元 | |||||||
项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
2019年占比(%) |
变动原因 | ||
合计 |
19174775 |
18360560.84 |
-814214.16 |
-4.25% |
100% |
一是因机构改革人员转隶,人员支出预算较上年减少;二是按照有关精神,压缩公用经费支出,公用经费预算较上年减少。 | ||
一般公共财政拨款收入 |
19174775 |
18360560.84 |
-814214.16 |
-4.25% |
100% |
一是因机构改革人员转隶,人员支出预算较上年减少;二是按照有关精神,压缩公用经费支出,公用经费预算较上年减少。 | ||
非财政拨款 收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 | ||
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 | ||
(五)一般公共预算支出情况
2019年度部门预算一般公共预算支出18360560.84元,其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1270316.64元;2082701财政对失业保险基金的补助31534.92元;2082702财政对工伤保险基金的补助31757.76元;2082703财政对生育保险基金的补助31757.76元;2101101行政单位医疗110805.48元;2101102事业单位医疗270291.24元;2101103公务员医疗补助155356.8元;2140101行政运行5964146.39元;2140112公路运输管理6900915.89元;2140199其他公路水路运输支出2380000元;2210201住房公积金1213677.96元。2018年度我部门预算一般公共预算支出19174775元,比上年减少-814214.16元,同比减少4.25%,其原因是: :一是因机构改革人员转隶,人员支出预算较上年减少;二是按照有关精神,压缩公用经费支出,公用经费预算较上年减少。其中:2080505机关事业单位基本养老保险费支出1284960元;比上年减少14643.36元,同比减少1.14%;2082702财政对工伤保险基金的补助30602元,减少1155.76元,同比减少3.77%;2080703财政对工伤保险基金的补助32123元,减少365.24元,同比减少1.13%;2101101行政单位医疗123186元,减少12380.52元,同比减少10.05%;2101103公务员医疗补助159869元;减少4512.2元,同比减少2.82%;2101199其他行政事业单位医疗支出400元,同比减少100%;2140101行政运行6354786元,减少390639.61元,同比减少6.15%;2140102一般行政管理事务2480000元,减少500000,同比减少20.16%;2140112公路运输管理6684183元,增加216732.89元,同比增加3.24%;2210201住房公积金1230240元,减少16562元,同比减少1.35%。
(六)一般公共预算基本支出情况
2019年度部门预算基本支出15980560.84元,其中:人员经费支出14387359.28元,公用经费支出1593201.56元。2018年度部门预算基本支出16194775元,比上年减少214214.16元,同比减少13.23%,其原因是:机构改革,人员转隶减少基本支出。其中:人员经费支出14560120元,比上年减少172760.72元,同比减少1.19%;公用经费支出1634655元,比上年减少41453.44元,同比减少2.54%。
2019年部门收支总体情况说明表
公开单位: 黔南布依族苗族自治州交通运输局(汇总) 单位:元
收入 |
支出 |
||||||||
项目内容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增长(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
合计 |
16194775 |
15980560.84 |
-214214.16 |
-13.23% |
16194775 |
15980560.84 |
-214214.16 |
-13.23% |
人员减少 |
人员经费 |
14560120 |
14387359.28 |
-172760.72 |
-1.19% |
14560120 |
14387359.28 |
-172760.72 |
-1.19% |
人员减少 |
公用经费 |
1634655 |
1593201.56 |
-41453.44 |
-2.54 |
1634655 |
1593201.56 |
-41453.44 |
-2.54 |
人员减少 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年部门三公经费预算公开表 | |||||
公开单位:黔南州交通运输局(汇总) 单位:元 | |||||
项目内容 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
增加 |
增长(%) |
增减变动原因 |
合计 |
363000 |
297000 |
-66000 |
-18.18% |
压缩经费支出 |
因公出国(境)费用 |
20000 |
20000 |
0 |
0 |
无变化 |
公务接待费 |
71000 |
38000 |
-33000 |
-46.47% |
压缩经费支出 |
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
公务用车运行维护费 |
272000 |
239000 |
-33000 |
-12.13% |
压缩经费支出 |
注:我部门公务用车保有量共22辆。
(八)政府性基金预算支出情况
2019年政府性基金预算收支情况表 | ||
公开单位:黔南布依族苗族自治州交通运输局(汇总)单位:元 | ||
2019年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
0 |
0 |
无变化 |
说明:2019年我部门无政府性基金安排的支出及非财政拨款。
五、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2019年我部门公用经费共计1593201.56元,其中:办公费113000元,占公用支出7.09%;水费24000元,占公用支出1.51%;电费99000元,占公用支出6.21%;差旅费272000元,占公用支出17.07%;工会经费150041.64元,占公用支出9.42%;福利费90559.92元,占公用支出5.68%;委托业务费2000元,占公用支出0.13%;会议费43000元,占公用支出2.7%;培训费45000元,占公用支出2.82%;公务接待费38000元,占公用支出2.39%;因公出国(境)费用20000元;占公用支出1.25%;公务车运行维护239000元,占公用支出15%;维修(护)费35000元,占公用支出2.19%;印刷费5000元占公用支出0.31%;邮电费21000元,占公用支出1.31%;物业管理费105000元,占公用支出6.59%;其他商品服务支出291600元,占公用支出18.33%。
2.政府采购情况
2019年度无政府采购预算。
3.国有资产占有使用情况
2019年本部门单位占有资产374965620元,较上年增长188%,原因为流动资产较上年发生了较大变化。其中:流动资产339578931.63元,占总资产的90.56%;固定资产35186688.37元(房屋25295454.49元;车辆6192995.85元,设备3698238.03 元),占总资产的9.38%。
4.预算绩效管理情况。
2019年无项目预算支出,未编制绩效目标。
2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
序号 |
事项 |
备注 | ||
一、 |
2019年预算绩效目标 | |||
预算绩效目标 |
1、 严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益。 2、产出指标: (1)完成交通固定资产投资76.5亿元。 (2)推进乌当(羊昌)至平塘、瓮安至黄平、乌当(羊昌)至长顺高速公路前期工作并开工建设,推进惠水至平塘高速公路(独山段)前期工作。加快贵阳至黄平高速公路建设。 (3)建成普通国省干线94公里,确保工程建设质量安全。 (4)完成新(改)建农村公路348公里;完成公路安保、治理公路隐患1517公里,完成危桥改造34座。 (5)三都综合客运枢纽项目建设完成60%以上。 3、社会效益指标: (1)全面推行“品质工程”“畅安舒美”和生态环保理念; (2)全州农村公路优良中等路率70%以上。 (3)10个及以上县(市、区)公交万人标台达到小康指标要求。 (4)新增及更换新能源公交车比重不低于32%。 |
|||
相关绩效指标 |
4、其他指标 (1)聚焦行业管理。发展绿色交通、智慧交通,加强行业安全,严格行业管理。 (2)聚焦从严治党。加强思想政治建设,强化基层组织建设、干部能力建设和全面从严治党,在夯实基层党建工作取得新突破。 | |||
相关绩效目标说明: | ||||
5.项目支出安排情况说明
2019年单位项目经费1980000元,其中:“多彩贵州〮最美高速”创建经费100000元”,占5.05%;安全经费500000元,占25.25%;黔南州普通国省道国土空间控制规划经费680000元,占34.34%;通村村平台建设600000元,占30.3%;邮政监管执法经费100000元,占5.05%。
6.国有资本经营预算。
本部门无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
(1)“三公经费”:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(2)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(3)组组通:全省于2017年至2019年开展贵州省脱贫攻坚组组通公路三年大决战,实施通组公路硬化攻坚、长效管养、扶贫拉动三项工程,着力打通脱贫攻坚“最后一公里”。至2019年底全面实现30户以上村民组通硬化路目标。
(4)通村村:按照村村通客运、城乡客运一体化、农村客运公交化等目标,利用大数据为群众出行提供班车(公交车、出租车)实时查询与呼叫、包车服务、班车时刻表、一键呼叫客服、投诉咨询等服务,适时掌握客运车辆信息、出行需求、行车过程监管等情况,实现“车”与“人”的数据互联互通,着力解决农村群众出行难,农货出山入山难等问题。
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