一、目录
1.目录;
2.部门概括;
3.部门预算公开报表;
4.部门预算安排情况说明;
5.其他重要事项说明;
二、部门概况
1.部门主要职能:
(1)贯彻落实党和政府关于民航事业的方针政策、遵守和执行国家有关法律和法规。
(2)制定全州民航事业发展战略和规划。
(3)代表州政府对本地的民航事业实行行业管理。
(4)负责全州机场建设的规划建设管理。
(5)负责进行航空市场调研,提出航线市场分析报告和对策意见,协调联系航空公司开通州内机场的航线航班。
(6)加快通用航空发展,引导支持通用航空企业拓展服务领域。
2.部门预算单位构成:我部门由黔南州民航事业管理局本级组成。黔南州民航事业管理局本级是财政全额拨款事业单位。
3.部门人员构成:
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
黔南州民航事业管理局本级 |
20 |
14 |
0 |
14 |
0 |
合计 |
20 |
14 |
0 |
14 |
0 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2019年初部门预算公开共含10张报表
(一)部门收支预算总表
(二)部门收入预算总表
(三)部门支出预算总表
(四)部门财政拨款收支预算总表
(五)部门一般公共预算支出预算表
(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
(七)部门政府性基金预算支出预算表
(八)单位运转经费明细表
(九)部门预算批复总表
(十)部门项目经费明细表
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
(一)部门收支预算总体情况说明
2019年度我部门预算收入2165774.68元,支出2165774.68元,收支平衡;2018年度部门预算收入1956557元,支出1956557元,比上年增加209217.68元,同比增长10.69%。其原因是:新增人员1人,导致工资福利支出、定额公用支出、工会费增长。
2019年部门收支总体情况说明表
公开单位:黔南州民航事业管理局 单位:元 | |||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
合计 |
1956557 |
2165774.68 |
209217.68 |
10.69 |
1956557 |
2165774.68 |
209217.68 |
10.69 |
新增人员1人,导致工资福利支出、定额公用支出、工会费增长。 |
人员经费 |
1476559 |
1716215.24 |
239656.24 |
16.23 |
1476559 |
1716215.24 |
239656.24 |
16.23 |
新增人员1人,导致工资福利支出增长。 |
公用经费 |
179998 |
209559.44 |
29561.44 |
16.42 |
179998 |
209559.44 |
29561.44 |
16.42 |
新增人员1人,导致定额公用支出、工会费增长。 |
项目经费 |
300000 |
240000 |
-60000 |
-20 |
300000 |
240000 |
-60000 |
-20 |
财政部门缩减项目经费 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
(二)部门收入总体情况说明
2019年度部门预算收入为2165774.68元,2018年度部门预算收入为1956557元,比上年增加209217.68元,同比增长10.69%,其原因是:新增人员1人,导致工资福利支出、定额公用支出、工会费增长。
注:我单位无非财政拨款收入。
(三)部门支出总体情况说明
2019年度部门预算支出为2165774.68元,2018年度部门预算支出为1956557元,比上年增加209217.68元,同比增长10.69%,其原因是:新增人员1人,导致工资福利支出、定额公用支出、工会费增长。
按功能分类:社会保障与就业支出173904.6元,占总支出8.03%;卫生健康支出48084.24元,占总支出2.22%;交通运输支出1785323.08元,占总支出82.43%;住房保障支出支出158462.76元,占总支出7.32%。
按部门预算支出经济分类科目:工资福利性支出1715255.24元,占总支出79.2%;商品服务支出449559.44元,占总支出20.76%;对个人和家庭补助支出960元,占总支出0.04%。
按政府预算支出经济分类科目:对事业单位经常性补助2164814.68元,占总支出的99.96%;对个人和家庭的补助960元,占总支出的0.04%。
(四)财政拨款收支总体情况
2019年度我部门预算财政拨款收入2165774.68元,支出2165774.68元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入1956557元,支出1956557元,比上年增加209217.68元,同比增长10.69%。其原因是:新增人员1人,导致工资福利支出、定额公用支出、工会费增长。
单位:元
项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
2019年占比(%) |
变动原因 |
合计 |
1956557 |
2165774.68 |
209217.68 |
10.69 |
100 |
新增人员1人,导致工资福利支出、定额公用支出、工会费增长。 |
一般公共财政拨款收入 |
1956557 |
2165774.68 |
209217.68 |
10.69 |
100 |
新增人员1人,导致工资福利支出、定额公用支出、工会费增长。 |
非财政拨款 收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
(五)一般公共预算支出情况
2019年度部门预算一般公共预算支出2165774.68元,其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出160280.88元;2082701财政对失业保险基金的补助5609.88元;2082702财政对工伤保险基金的补助4006.92元;2082703财政对生育保险基金的补助4006.92元;2101102事业单位医疗48084.24元;2140303机关服务1545323.08元;2140399其他民用航空运输支出240000元;2210201住房公积金158462.76元。2018年度我部门预算一般公共预算支出1956557元,比上年增加209217.68元,同比增长10.69%,其原因是:新增人员1人,导致工资福利支出、定额公用支出、工会费增长。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出160280.88元,比上年增加21855.88元,同比增长15.79%;2082701财政对失业保险基金的补助5609.88元,比上年增加764.88元,同比增长15.79%;2082702财政对工伤保险基金的补助4006.92元,比上年增加545.92元,同比增长15.77%;2082703财政对生育保险基金的补助4006.92元,比上年增加545.92元,同比增长15.77%;2101102事业单位医疗48084.24元,比上年增加6556.24元,同比增长15.79%;2140303机关服务1545323.08元,比上年增加216720.08元,同比增长16.31%;2140399其他民用航空运输支出240000元,比上年减少60000元,同比下降20%;2210201住房公积金158462.76元,比上年增加22228.76元,同比增长16.32%。
(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)
2019年度部门预算基本支出1925774.68元,其中:人员经费支出1716215.24元,公用经费支出209559.44元。2018年度部门预算基本支出1656557元,比上年增加269217.68元,同比增长16.25%,其原因是:新增人员1人,导致工资福利支出、定额公用支出、工会费增长。其中:人员经费支出1716215.24元,比上年增加239656.24元,同比增长16.23%;公用经费支出209559.44元,比上年增加29561.44元,同比增长16.42%。
2019年部门收支总体情况说明表
公开单位:黔南州民航事业管理局 单位:元
收入 |
支出 |
||||||||
项目内容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增长(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
合计 |
1656557 |
1925774.68 |
269217.68 |
16.25 |
1656557 |
1925774.68 |
269217.68 |
16.25 |
新增人员1人,导致工资福利支出、定额公用支出、工会费增长。 |
人员经费 |
1476559 |
1716215.24 |
239656.24 |
16.23 |
1476559 |
1716215.24 |
239656.24 |
16.23 |
新增人员1人,导致工资福利支出、定额公用支出、工会费增长。 |
公用经费 |
179998 |
209559.44 |
29561.44 |
16.42 |
179998 |
209559.44 |
29561.44 |
16.42 |
新增人员1人,导致工资福利支出、定额公用支出、工会费增长。 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年部门三公经费预算公开表 | |||||
公开单位:黔南州民航事业管理局 单位:元 | |||||
项目内容 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
增加 |
增长(%) |
增减变动原因 |
合计 |
90000 |
52000 |
-38000 |
-42.22 |
1.2019年未安排因公出国经费 2.因车辆老化,增加公车运行维护费。 |
因公出国(境)费用 |
45000 |
0 |
-45000 |
-100 |
2019年未安排因公出国经费 |
公务接待费 |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
与上年一致 |
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年一致 |
公务用车运行维护费 |
30000 |
37000 |
7000 |
23.33 |
因车辆老化,增加公车运行维护费。 |
注:我部门公务用车保有量共1辆。
(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)
2019年政府性基金预算收支情况表 | ||
公开单位:黔南州民航事业管理局 单位:元 | ||
2019年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
0 |
0 |
无变化 |
说明:2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2019年我部门公用经费共计182000元,其中:办公费40000元,占公用经费支出21.97%;差旅费45000元,占公用经费支出24.73%;公务接待费15000元,占公用经费支出8.24%;公务用车运行维护费37000元,占公用经费支出20.33%;会议费10000元,占公用经费支出5.49%;培训费25000元,占公用经费支出13.74%;其他商品和服务支出5000元,占公用经费支出2.75%;邮电费5000元,占公用经费支出2.75%。
2.政府采购情况
目前暂时无全年政府采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2018年年末,我单位固定资产总量173480元,其中电子设备148430元,占资产总量的85.56%;家具、用具等25050元,占资产总量的14.44%。
4.预算绩效管理情况。
2019年无项目预算支出,未编制绩效目标。
序号 |
事项 |
备注 | |
一、 |
2019年预算绩效目标 | ||
预算绩效 目标 |
1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益 (2)加强航线航班培育工作。 (3)加强机场安全监管工作。 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔2016〕5号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件) | |
相关绩效 指标 |
产出指标: 一是积极与上级部门对接、跟进荔波机场改扩建工程民航发展基金申请工作,配合做好改扩建工程相关协调工作,争取项目尽早开工建设; 二是加强与上级部门对接,配合做好新建都匀机场相关工作,力争尽快将都匀机场列入国家规划,并持续做好气象观测工作; 三是按照州统筹、县(市)为主导推进通用机场建设,加大通用机场前期工作的协调、服务。 四是积极配合做好旅游+航空,紧密结合黔南经济社会发展,重点培育荔波-广州、贵阳-荔波航线航班,将旅客吞吐量控制在10万人次以内,把航线航班从原来的增量向增质方向发展,真正发挥荔波机场旅游窗口的作用。 五是认真贯彻落实《安全生产法》,按照省、州安全生产工作的安排部署,认真履行管行业管安全的管理职能,加强对州内机场的安全监管,确保全州民航事业平稳健康发展。 效益指标:做好以上工作,做好优质服务。 满意度指标:通过以上工作,提高各级政府及广大人民群众满意度。 | ||
相关绩效目标说明: |
5.项目支出安排情况说明
项目支出明细表
公开单位:黔南州民航事业管理局 |
单位:元 | |||
项目分类 |
项目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
合计 |
240,000 | |||
专项业务费 |
荔波机场改扩建工程 |
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
20,000 |
专项业务费 |
荔波机场航线培育工作 |
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
50,000 |
专项业务费 |
通用机场项目建设工作 |
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
150,000 |
专项业务费 |
新建都匀机场项目 |
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
20,000 |
6.国有资本经营预算。
无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
民用航空:指使用各类航空器从事除了军事性质(包括国防、警察和海关)以外的所有的航空活动。
通用航空:指除用于客、货运输的定期航线飞行外的所有民用航空。
民用航空运输:以飞机作为运输,以民用为宗旨,以航空港为基地,通过一定的空中航线运送旅客和货物的运输方式。
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