·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)2019年度部门决算情况说明

四、名词解释





一、贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)概况

(一)主要职能

1、起草交通运输业规范性文件;拟订公路、水路等交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;会同有关部门编制综合交通运输体系规划:参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划,培育和规范物流市场;负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。  

2、承担道路、水路运输市场监管责任,贯彻落实道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出州内公路、水路固定资产投资规模和方向、省和州财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

    3、指导交通运输业体制改革工作;培育和管理交通运输市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市客运(城市公共交通和出租车)管理工作:引导交通运输业优化结构和协调发展;指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

    4、负责道路、水路交通运输业管理工作,承担道路运输业、城市客运、路政、水路运输和航道行政处罚、行政许可、行政复议、行政裁决等行政执法工作。指导公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,承担交通运输通讯、信息工作。

    5、承担交通战备职责。提出国防交通路网布局建议;拟定国防交通保障计划,组织协调国防运输;承担州内军事行动交通运输保障、组织国防交通队伍保障工作;负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。

    6、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、技术、质量与安全监督管理,组织实施国家重点公路及水路交通工程建设,监督交通基础设施建设资金的使用.

    7、承担水路交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水路设施检验、通讯导航、水上消防、 救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督:承担渔船检验和监督管理工作。

8、负责汽车维修市场、汽车驾驶培训机构和驾驶员培训以及汽车综合性能检测的行业管理;推广交通科技新技术及新产品应用,推动行业技术进步、环境保护和节能减排工作。

9、结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作:加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障:负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

 10、承办州委、州政府和省交通运输厅(省交通战备办)交办的其他事项。  

 11、职责调整。将州人民防空办公室的交通战备职责划入州交通运输局。将州农业农村局的渔船检验和监督管理职责划入州交通运输局。将州交通运输局所属的州公路处、州道路运输管理局、州地方海事局、州交通建设工程质量安全监督处等事业单位承担的有关行政职能收回州交通运输局。

12、职能转变。加快推进综合交通运输体系建设,完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式,统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理,推动交通运输转型升级。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。

13、有关职责分工。由州交通运输局牵头,会同州发展改革、铁路、民航、邮政等部门建立综合运输体系协调配合机制。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 6个科室,下属 4个全额拨款事业单位分别为黔南州公路处、黔南州地方海事局、黔南州交通建设工程质量安全监督处、黔南州道路运输管理局。人员情况:单位行政编制24人,质监处事业编制17人,退休1人,交通局本级年初在职人数20人,退休人数14人。年末在职人数20人,退休人数14人。从预算单位构成看,贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)部门决算包括:本级决算(决算数据包括交通局本级和黔南州交通建设工程质量安全监督处)


二、贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)2019年度部门决算情况说明

  (一)贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)2019年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)2019年度收支决算总计1,842.05万元,与2018年相比,减少1,395.88万元,降低43.11%。变动的主要原因是:变动原因是 :一是2018年度追加了转拨县市应缴省级高速公路建设资本金;二是2018年度追加了省拨车辆购置税公路基础设施建设资金。

 (二)贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,038.45万元,其中:财政拨款收入1,038.45万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)2019年度支出决算情况说明

本年支出合计831.72万元,其中:基本支出598.84万元,占72%;项目支出232.89万元,占28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)2019年度财政拨款收入决算总计1,842.05万元。与2018年相比,减少1,395.88万元,降低43.11%。变动的主要原因是:一是2018年度追加了转拨县市应缴省级高速公路建设资本金;二是2018年度追加了省拨车辆购置税公路基础设施建设资金。

   (五)贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出831.72万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,583.54万元,降低65.56%。变动的主要原因是:变动的主要原因是:一是2018年度追加了转拨县市应缴省级高速公路建设资本金;二是2018年度追加了省拨车辆购置税公路基础设施建设资金。

   2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面::208科目(社会保障和就业支出)36.66万元,占4.41%;210科目(医疗卫生与计划生育支出)23.44万元,占2.82%;214科目(交通运输支出)734.78万元,占88.34%;221科目(住房保障支出)36.85万元,占4.43%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为718.38万元,支出决算为831.72万元,完成当年预算的115.78%。决算数大于预算数的主要原因是:一是年初预算有调整,二是机构改革人员有变化调整;三是结转增加“PPP”项目奖补资金800万元。其中:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为39.70万元,支出决算为34.41万元,完成当年预算的86.68%。决算数小于预算数的主要原因是:由于机构改革等原因,有人员变动。

(2)财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.99万元,支出决算为0.75万元,完成当年预算的75.76%。决算数小于预算数的主要原因是:由于机构改革等原因,从事业调到行政2人,公用经费减少。

(3)财政对生育保险基金的补助。当年预算为0.99万元,支出决算为0.96万元,完成当年预算的96.97%。决算数小于预算数的主要原因是:由于机构改革等原因,从事业调到行政2人,公用经费减少。

(4)行政单位医疗。当年预算为7.27万元,支出决算为7.27万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。

(5)事业单位医疗。当年预算为4.64万元,支出决算为4.64万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。

(6)公务员医疗补助。当年预算为11.53万元,支出决算为11.53万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(7)交通运输(行政运行)。当年预算为418.51万元,支出决算为501.89万元,完成当年预算的119.92%。决算数大于预算数的主要原因是:由于组组通等项目的实施和机构改革各科室职能转变;,工作人员出差等其他交通费用增多。

(8)交通运输支出(其他公路水路运输支出)。当年预算为198万元,支出决算为198万元,完成当年预算的100%。

(9) 其他邮政业支出。当年预算为0万元,支出决算为3.49万元。决算数大于预算数的主要原因是:用于邮政管理局目标考核奖的发放。

(10)住房公积金。当年预算为37.45万元,支出决算为36.85万元,完成当年预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是:由于机构改革等原因,有人员调动,公用经费减少。

(六)贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出598.84万元,其中:人员经费512.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费0万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.06万元,,比上年增加1.25万元,增长7.42%,增加原因是:。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0.42万元,降低100%,减少原因是:本年度没有出国出差人员;公务用车购置及运行维护费支出14.36万元,占79.52%,比上年增加1.14万元,降低15.85%,增加原因是:严格控制车辆维修方面的支出,增加车辆维修申报程序;公务接待费支出3.7万元,占20.48%,比上年增加2.81万元,增长140.35%,增加原因是:财务处理:误把差旅费做成了公务招待费,实际公务接待费为0.62万元。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费14.36万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费14.36万元。主要用于:公务用车保险费、运行油费、修理费、过桥过路费、保养费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费3.7万元(实际公务接待费0.62万元,具体情况见附表)具体是:交通建设项目规划、设计、评审、报批等工作所涉及的接待工作;交通建设项目建设、技术咨询、交流、论证、检查等涉及的接待工作;交通建设项目筹融资涉及的接待工作;交通建设项目招商引资接待工作;省州相关部门检查、指导、调研等涉及的接待工作。

国内公务接待支出3.7万元(实际公务接待费0.62万元,具体情况见附表),主要是:交通建设项目规划、设计、评审、报批等工作所涉及的接待工作;交通建设项目建设、技术咨询、交流、论证、检查等涉及的接待工作;交通建设项目筹融资涉及的接待工作;交通建设项目招商引资接待工作;省州相关部门检查、指导、调研等涉及的接待工作。贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)2019年国内公务接待5批次,120人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级)机关运行经费支出86.5万元,比2018年增加40.05万元,增长86.23%,变动的主要原因是:一是由于机构改革等原因,有人员变动;二是2018年机关运行经费支出只有局本极,2019年的机关运行经费包括局本级和质监处。三是由于多个项目的实施,工作人员出差检查费用增多。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆其他用车3辆(其他用车主要用途是:业务科室出差下乡检查工作用);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况2019 年,我们紧紧围绕“稳运行、快建设、深改革、优服务”目标,牢牢把握稳中求进总基调,不忘初心,牢记使命,迎难而上,砥砺前行,超额完成了各项目标任务,不断推动全州交通运输事业高质量发展,实现了“稳中求进、稳中有进”工作目标,取得了显著成绩。

①年初工作任务:深入推进新时代高速公路建设五年决战,新增加高速公路里程100公里以上;完成情况:2019年建成高速公路101公里中。取得的成绩:100%集中在三都、独山、平塘、罗甸贫困县及深度贫困县。建成的普通国省干线和农村公路90%集中在贫困地区,贫困地区路网结构更加优化,交通发展驶入快车道。团部口至掌布公路路面提质改造工程23公里实现当年开工、当年建成,极贫乡镇——平塘大塘镇脱贫攻坚冲刺步伐全面加快。

②年初工作任务:建成S311墨冲至平塘、S104白龙至八总等普通国省干线200公里以上,建成农村公路300公里以上。建成危桥改造项目34个1130延米、大中修工程项目10个31.6 公里、安防工程214个1517公里,建成渡改桥2座。全面加快龙里、三都2个综合客运枢纽建设。完成情况:高速公路快速推进,在建高速公路566公里,建成三都至荔波、三都至独山、平塘至罗甸等高速公路,全面实现环贵州高速公路黔南段闭合贯通,境内高速公路通车总里程达1102公里,占全省高速公路通车总里程的1/6。平塘特大桥、大小井特大桥代表当今世界公路桥梁之最在黔南大地华彩诞生、完美呈现。都匀至安顺、贵阳至黄平高速公路有序推进。普通国省干线建设有序推进,全年建成202公里,普通国道和普通省道三级及以上公路比例分别达97.4%、33.7%,骨架路网服务能力进一步提升。农村公路建设强力推进。实施县乡公路路面提质改造、畅返不畅等农村公路建设项目1179公里、建成598公里,农村公路“最后一公里”问题得到有效解决。建成大中修、灾毁重建、安防工程等农村公路路网改造项目1696公里,实施危桥改造52个2148延米,渡改桥2座、便民码头8座。

③年初工作任务:完成交通固定资产投资76.5亿元,其中高速公路(含一级路)50 亿元,普通国省道改造 亿元,农村公路 14. 8 亿元(包含新改建农村公路、安全防护等),其他公路 2.8 亿元。完成情况:固定资产投资稳中有进,全州完成公路水路固定资产投资280.3亿元,其中:高速公路169亿元、普通国省干线22亿元、农村公路26亿元、水运和场站1.1亿元、其他社会投资62.2亿元。取得的成绩:投资总额在全省9市(州)持续保持第一方阵,占全州年度固定资产投资总额的25.3%。

⑵项目支出绩效自评情况

①“多彩贵州.最美高速”项目

a.资金使用情况:全年预算数10万元(其中,财政拨款资金10万元,),全年执行数10万元,执行率100%。

b.项目实施情况:继续提升“多彩贵州•最美高速”品牌影响力,以新时代“多彩贵州•最美高速”创建为核心,开展专项检查16次,被检查单位整改率达98%,大力实施“我爱最美高速•文明伴我行”“文明大道”主题日、志愿服务等公益活动和精神文明创建活动,进一步倡导文明出行、文明旅游、文明如厕、文明执法等社会风尚;完成高速公路建设期间遗留构(建)筑物、废弃物清除和清除后场地的复绿工作,路容、路貌得以明显提升。

c.产生的效益(根据“效益指标”所填的内容来写):高速公路经营单位服务质量、路容路貌、文明出行,得到提升,服务区的垃圾分类、高速路沿途绿化得到改善。

d.受益对象(服务对象)满意度(根据“满意度指标”所填的内容来写):改善高速通行服务水平群众满意度为92%

②交通运输安全经费项目项目

a.资金使用情况:全年预算数50万元,其中,财政拨款资金50万元),全年执行数50万元,执行率100%。

b.项目实施情况: 对安全知识大力宣传,提高应急救援能力,杜绝重大特大事故,减少较大和一般事故;全年开展应急演练3次,安全生产督查268次/组,形成专项检查报告5次,安全知识宣传覆盖率达93%,积极开展道路运输应急救援、公路水毁应急抢险、平安工地建设及安全生产应急演练和反恐防暴应急处置演练。全年开展应急演练3次,安全生产督查枪柄260次/组,形成专项检查报告5次,安全知识宣传覆盖率达93%,安全生产督查达到100%。

c.产生的效益(包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等):经济效益--交通安全水平,对经济发展促进作用, 有所提升;社会效益--安全生产形势持续稳定、检查成效,有所提升;生态效益--及时准确防范、安全生产,促进生态文明建设。

③黔南州普通国省道国土空间控制规划项目

a.资金使用情况:全年预算数68万元,其中,财政拨款资金68万元),全年执行数68万元,执行率100%。

b.项目实施情况:规划计划剩余路段;局部线路高速路段;区域重要通道路段;提质改造路段;城镇过境路段;重要连接线;养护服务措施。完成全州交通固定资产投资、全州完成公路水路固定资产投资280.3亿元,其中:高速公路169亿元、普通国省干线22亿元、农村公路26亿元、水运和场站1.1亿元、其他社会投资62.2亿元,加快推进贵阳至黄平高速公路建设,确保工程建设质量和安全。高速公路快速推进,在建高速公路566公里,建成三都至荔波、三都至独山、平塘至罗甸等高速公路,全面实现环贵州高速公路黔南段闭合贯通,境内高速公路通车总里程达1102公里,占全省高速公路通车总里程的1/6。加快推进国省道改造项目。

   c.产生的效益(包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等)经济效益--规范国家国土空间控制,有效利用国土资源,为社会经济发展提供基础支撑;社会效益--高质量做好我省普通国省道国土空间控制规划,抢抓交通运输规道路养护工作,提高全州道路沿途绿化水平,促进全州生态文明建设

④通村村平台建设项目

a. 资金使用情况:全年预算数60万元,其中,财政拨款资金60万元),全年执行数60万元,执行率100%。

b.项目实施情况:继续深化推广"通村村"平台,积极引导农村客运车辆安装智能视频监控系统,提升辖区内使用"通村村"平台应用率加强路网监测和应急指挥系统应用,加强网络和信息系统运行监测

    c.产生的效益(包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等)经济效益----对经济发展促进作用、基本公共服务水平、交通安全水平有所提升;社会效益-----基本公共服务水平有所提升;生态效益----调动全行业及社会各方面力量,实施一批产业带动大、群众迫切需要的基础设施民生项目。

⑤邮政监管执法经费项目

a、资金使用情况:全年预算数10万元,其中,财政拨款资金10万元),全年执行数10万元,执行率100%。

b、项目实施情况 1.加强普遍服务质量监管,改善普遍服务质量。增强社会监督力量,完善邮政监督管理体系。提高普遍服务水平,保证全州普遍服务总体水平有所提高。2.完善机要通信保密安全和服务能力,提高机要通信应急处置和风险防控能力。3.邮政行业安全生产监督管理体系进一步完善。安全生产监管执法工作得到加强,寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制进一步发展,寄递企业安全生产监管整体水平得到提升。4.做好统计信息系统中企业信息的维护,确保2019年新增企业全部纳入行业统计范围,保证数据质量。5.完善许可管理制度体系,简化许可审批手续,统一审批标准,提高审批效率,提高许可审批人员和快递企业人员业务实践能力。6.邮政行业服务质量评价工作得到整体提升。 

c.产生的效益(包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等)社会效益-----农村直接通邮率达到70%、网点乡镇覆盖率达到85%均有所提升。可持续影响---行政审批按时办结率达到70%。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)其他一般公共服务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他一般公共服务支出。

(十八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十九)财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十)财政对生育保险基金的补助:反映反映财政对生育保险基金的支出。

(二十一)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇的医疗经费。

(二十二)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十三)其他行政事业单位医疗支出:反映其他用于行政事业单位医疗卫生方面的支出。

(二十四)其他邮政业支出:反映各级财政部门用于其他邮政业务发展的支出。

(二十五)行政运行:反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十五)一般行政事务管理(:反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(二十六)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出:反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

   (二十七)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)


贵州省黔南布依族苗族自治州交通运输局(本级).xls


扫一扫在手机打开当前页面