一、目录
1、目录;
2、部门概括;
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明;
4、其他重要事项说明;
二、部门概况
(一)部门主要职能是:
1、宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行省、州教育部门的行政规章制度。
2、结合本校实际制定教育发展规划,狠抓教育教学质量,注重培养和发展学生的综合素质,始终把为学前教育、基础教育等培养合格的师资作为学校的主要任务,争创一流作为学校的首要任务,并抓好组织实施和落实。
3、组织开展本校的教育科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
4、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。
5、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益,按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施大专院校的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
(二)部门预算单位构成:我部门由黔南民族幼儿师范专科学校1家单位组成。黔南民族幼儿师范专科学是财政全额拨款事业单位.
(三)部门人员构成:
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
黔南民族幼儿师范专科学 |
400 |
350 |
|
215 |
136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
400 |
351 |
|
215 |
136 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2017年初部门预算公开共含6张报表
(一)部门收支预算总体情况说明
2017年我部门预算收入36503834元,支出36503834元,收支平衡。其中:人员支出35628553元,占总支出97.6%;公用支出875281元,占总支出2.4%;项目支出0元,占总支出0%。
(二)部门收入总体情况说明
2017年我部门收入36503834元,其中:公共预算财政预算收入30527863元,占总收入83.63%;社会保险基金统筹收入5975971元,占总收入16.37%。。
(三)部门支出总体情况说明
2017年我部门预算支出36503834元。按功能分类:教育支出30803732元,占总支出84.4%;社会保障预就业支出2915722元,占总支出7.98%;医疗卫生与计划生育支出800197元,占总支出2.19%;住房保障支出支出1984183元,占总支出5.43%。
按经济科目分类:工资福利支出20245774元,占总支出55.46%;商品服务支出875281元,占总支出2.39%;对个人和家庭补助支出15382779元,占总支出42.14%。
(四)一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
公开单位:xxx 单位:万元 | |||||
项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
减少 |
减少(%) |
增减变动原因 |
合计 |
21.82 |
16.4 |
5.42 |
25% |
严格控制 |
因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
4.8 |
1.2 |
3.6 |
75% |
严格控制,压缩支出 |
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公务用车运行维护费 |
17.02 |
15.2 |
1.82 |
10.6% |
|
注:我部门公务用车保有量共5辆。
(五)政府性基金预算支出情况
2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
公开单位:黔南民族幼儿师范高等专科学校 单位:万元 | ||
2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
说明:2017年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明(按2017年商品服务支出表填列)
2017年我部门公用经费共计875281元,其中定额公用经费:430000(含公务接待12000元,差旅费218000元,公务用车运行维护费152000元,会议费48000元),占公用经费支出49%;工会费255492元,占公用经费支出29%;福利费:189229元,占公用经费支出22%;取暖费:60元;特需费500元。
2.政府采购情况
2017年我部门将使用教育成本收费及中央专项资金进行政府采购。
3.国有资产占有使用情况
2016年12月31日止校内总资产共43140809.53元,详见下表:
行号 |
卡片分类 |
期初日期 |
本期增加 |
本期减少 |
期末日期 | ||||
数量/面积 |
价值 |
数量/面积 |
价值 |
数量/面积 |
价值 |
数量/面积 |
价值 | ||
合计 |
|
|
34,087,481.03 |
|
9,053,328.50 |
|
0.00 |
|
43,140,809.53 |
1 |
房屋 |
51775.84 |
18,458,479.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51775.84 |
18,458,479.83 |
2 |
构筑物 |
53.16 |
49,663.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.16 |
49,663.55 |
3 |
车辆 |
4.00 |
484,714.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
484,714.30 |
4 |
通用设备 |
275.00 |
6,048,110.50 |
105.00 |
3,870,078.50 |
0.00 |
0.00 |
380.00 |
9,918,189.00 |
5 |
专用设备 |
297.00 |
3,755,335.98 |
98.00 |
1,526,400.00 |
0.00 |
0.00 |
395.00 |
5,281,735.98 |
6 |
图书、档案 |
78940.00 |
1,885,425.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78940.00 |
1,885,425.87 |
7 |
家具、用具、装具 |
4566.00 |
1,995,871.00 |
3250.00 |
3,656,850.00 |
0.00 |
0.00 |
7816.00 |
5,652,721.00 |
8 |
通用设备_软件 |
3.00 |
1,409,880.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
1,409,880.00 |
4.项目支出安排情况说明(按财政部门批复项目分项填列)
本单位2017年无项目支出
5.预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
序号 |
事项 |
备注 | |
一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔2016〕5号)执行。 2.参考黔南州州直机关事业单位2017年部门预算批复表 | |
相关绩效指标 |
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相关绩效目标说明: |
6.部分专有名词解释
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