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贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2017年度部门决算及"三公"经费决算 公开说明

目  录

 

一、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校概况

1、主要职能

2、机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2017年度部门决算公开报表

三、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2017年度部门决算情况说明

四、名词解释

 

一、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校概况

(一)主要职能

1.部门职能:开展学前教育、基础教育、小学教学等教学研究,开展继续教育、专业技术人才进修培训、学术交流活动,承担相关科学研究任务和社会服务。

2.机构数:财政全额拨款事业单位 1 个,无增减变动。

3.本年末人员情况:在职人员244人,退休人员140人,离休1人,共计385人。在职人员比上年增加59人。根据实际工作和要求,聘用人员计90余人次。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设4个系及23个部门,下属 0个单位。从预算单位构成看,贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2017年度部门决算公开报表(见附表)

 

表1 收入支出决算总表、

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

4,774.75

一、一般公共服务支出

29

48.83

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

2,741.33

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

6,185.32

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

298.46

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

85.16

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

196.56

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

7,516.08

本年支出合计

52

6,814.33

   用事业基金弥补收支差额

25

38.44

        结余分配

53

0.00

        年初结转和结余

26

850.95

       年末结转和结余

54

1,591.15

27

55

合计

28

8,405.47

合计

56

8,405.47

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

2 收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

编制单位:贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

7,516.08

4,774.75

0.00

2,741.33

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

48.83

48.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

48.83

48.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

 其他一般公共服务支出

48.83

48.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

6,862.94

4,121.62

0.00

2,741.33

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

5,538.31

2,796.99

0.00

2,741.33

0.00

0.00

0.00

 

2050205

 高等教育

5,536.41

2,795.09

0.00

2,741.33

0.00

0.00

0.00

 

2050299

 其他普通教育支出

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20503

职业教育

1,241.44

1,241.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050302

 中专教育

193.00

193.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050305

 高等职业教育

1,008.44

1,008.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050399

 其他职业教育支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

83.19

83.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050999

其他教育费附加安排的出

83.19

83.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

310.45

310.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

282.22

282.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养险缴费支出★

282.22

282.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

28.23

28.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082701

财政对失业保险基金的补助★

14.11

14.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

7.06

7.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082703

财政对生育保险基金的补助★

7.06

7.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

85.16

85.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

85.16

85.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

 事业单位医疗★

85.16

85.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

208.71

208.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

208.71

208.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

 住房公积金

208.71

208.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

3 支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

编制单位:贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

6,814.33

5,614.18

1,200.14

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

48.83

48.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

48.83

48.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

 其他一般公共服务支出

48.83

48.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

6,185.32

4,985.17

1,200.15

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

5,315.88

4,985.17

330.71

0.00

0.00

0.00

 

2050205

 高等教育

5,315.88

4,985.17

330.71

0.00

0.00

0.00

 

20503

职业教育

824.80

0.00

824.80

0.00

0.00

0.00

 

2050305

 高等职业教育

812.61

0.00

812.61

0.00

0.00

0.00

 

2050399

 其他职业教育支出

12.19

0.00

12.19

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

44.64

0.00

44.64

0.00

0.00

0.00

 

2050999

 其他教育费附加安排的支出

44.64

0.00

44.64

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

298.47

298.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

274.85

274.85

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

274.85

274.85

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

23.62

23.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082701

 财政对失业保险基金的补助★

10.52

10.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082702

 财政对工伤保险基金的补助★

7.06

7.06

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082703

 财政对生育保险基金的补助★

6.04

6.04

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

85.16

85.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

85.16

85.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

 事业单位医疗★

85.16

85.16

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

196.56

196.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

196.56

196.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

 住房公积金

196.56

196.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

                

4 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

金额单位

万元

编制单位:贵州省黔南民族幼儿师范高

等专科学校

 

 

 

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,774.75

一、一般公共服务支出

30

48.83

48.83

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

3,405.55

3,405.55

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

298.46

298.46

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

85.16

85.16

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

196.56

196.56

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

4,774.75

本年支出合计

53

4,034.55

4,034.55

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

850.95

年末结转和结余

54

1,591.15

1,591.15

0.00

一般公共预算财政拨款

26

850.95

55

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

合计

29

5,625.70

合计

58

5,625.70

5,625.70

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

编制单位:贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

4,034.55

2,834.41

1,200.14

 

201

一般公共服务支出

48.83

48.83

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

48.83

48.83

0.00

 

2019999

 其他一般公共服务支出

48.83

48.83

0.00

 

205

教育支出

3,405.55

2,205.40

1,200.15

 

20502

普通教育

2,536.11

2,205.40

330.71

 

2050205

 高等教育

2,536.11

2,205.40

330.71

 

20503

职业教育

824.80

0.00

824.80

 

2050305

 高等职业教育

812.61

0.00

812.61

 

2050399

 其他职业教育支出

12.19

0.00

12.19

 

20509

教育费附加安排的支出

44.64

0.00

44.64

 

2050999

 其他教育费附加安排的支出

44.64

0.00

44.64

 

208

社会保障和就业支出

298.47

298.47

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

274.85

274.85

0.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

274.85

274.85

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

23.62

23.62

0.00

 

2082701

 财政对失业保险基金的补助★

10.52

10.52

0.00

 

2082702

 财政对工伤保险基金的补助★

7.06

7.06

0.00

 

2082703

 财政对生育保险基金的补助★

6.04

6.04

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

85.16

85.16

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

85.16

85.16

0.00

 

2101102

 事业单位医疗★

85.16

85.16

0.00

 

221

住房保障支出

196.56

196.56

0.00

 

22102

住房改革支出

196.56

196.56

0.00

 

2210201

 住房公积金

196.56

196.56

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

            6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1,982.57

302

商品和服务支出

77.95

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

 基本工资

779.50

30201

 办公费

3.61

31001

 房屋建筑物购建

0.00

 

30102

 津贴补贴

49.95

30202

 印刷费

0.45

31002

 办公设备购置

0.00

 

30103

 奖金

65.35

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

 

30104

 其他社会保障缴费

108.28

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

 

30106

 伙食补助费

0.62

30205

 水费

0.01

31006

 大型修缮

0.00

 

30107

 绩效工资

693.80

30206

 电费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

274.85

30207

 邮电费

0.00

31008

 物资储备

0.00

 

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

 

30199

 其他工资福利支出

10.23

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

773.90

30211

 差旅费

12.33

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

 离休费

6.14

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

 

30302

 退休费

303.35

30213

 维修(护)费

0.22

31013

 公务用车购置

0.00

 

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

 

30304

 抚恤金

27.39

30215

 会议费

0.00

31020

 产权参股

0.00

 

30305

 生活补助

12.99

30216

 培训费

6.57

31099

 其他资本性支出

0.00

 

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

 医疗费

0.50

30218

 专用材料费

4.50

30401

 企业政策性补贴

0.00

 

30308

 助学金

218.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

 

30309

 奖励金

4.00

30225

 专用燃料费

0.08

30403

 财政贴息

0.00

 

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

15.05

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

 住房公积金

196.56

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

25.55

30701

 国内债务付息

0.00

 

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

0.00

30707

 国外债务付息

0.00

 

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

6.24

399

其他支出

0.00

 

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.22

39906

 赠与

0.00

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

4.96

30240

 税金及附加费用

0.00

 

30299

 其他商品和服务支出

3.10

 

人员经费合计

2,756.47

公用经费合计

77.95

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校

 

 

金额单位:万元

项目内容

2016年决算数

2017年决算数

2017年比2016年变动额

2017年比2016年增长%

增减变动原因

一、三公经费支出

1.50

6.24

4.74

316.77

在县城办学,经常往返省州办事;学校规模扩大、对外交流学习培训增加

  1.因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

1.50

6.24

4.74

316.77

   1)公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00

   2)公务用车运行维护费

1.50

6.24

4.74

316.77

在县城办学,经常往返省州办事;学校规模扩大、对外交流、学习、培训增加

  3.公务接待费

0.00

0.00

0.00

0.00

   1)国内接待费

0.00

0.00

0.00

0.00

     其中:外事接待费

0.00

0.00

0.00

0.00

   2)国(境)外接待费

0.00

0.00

0.00

0.00

二、相关统计数

0

0

0

0.00

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

0

0

0.00

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

0

0

0.00

  3.公务用车购置数(辆)

0

0

0

0.00

  4.公务用车保有量(辆)

5

5

0

0.00

  5.国内公务接待批次(个)

0

0

0

0.00

    其中:外事接待批次(个)

0

0

0

0.00

  6.国内公务接待人次(人)

0

0

0

0.00

    其中:外事接待人次(人)

0

0

0

0.00

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

0

0

0.00

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

0

0

0.00

      

 

 

 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

编制单位:贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

三、贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2017年度收支决算总计8,405.47万元,与2016年相比,增加1,225.73万元,增长17.07%。变动的主要原因是:学校规模扩大,教职工人数增加,学生人数增多,其他经费相应增加。(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2017年度收入决算情况说明

本年收入合计7,516.08万元,其中:财政拨款收入4,774.75万元,占63.53%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2,741.33万元,占36.47%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2017年度支出决算情况说明

本年支出合计6,814.33万元,其中:基本支出5,614.18万元,占82.39%;项目支出1,200.14万元,占17.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2017年度财政拨款收入决算总计5,625.7万元。与2016年相比,增加947.95万元,增长20.27%。变动的主要原因是:学校规模扩大,教职工人数增加,其他经费相应增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2017年度一般公共预算财政拨款支出4,034.55万元,占本年支出合计的59.21%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加367.94万元,增长10.03%。变动的主要原因是:有新进人员。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务科目(类)支出48.83万元,占1.21 %;教育支出科目(类)支出3405.55万元,占84.41%;社会保障和就业支出科目(类)支出298.47万元,占7.40%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出85.16万元,占2.11%。住房保障支出支出科目(类)支出196.56万元,占4.87%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3052.79万元,支出决算为4034.55

万元,完成当年预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是:(项目支出增多)。其中:

(1)高等教育科目(类)社会保障和就业支出科目(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为265.06 万元,支出决算为274.86万元,完成当年预算的92.95%。决算数小于预算数的主要原因是:(增加新进人员)。

(2)  高等教育科目(类)社会保障和就业支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为198.14万元,支出决算为196.55万元,完成当年预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因是:(有退休及辞职人员)。

 

(六)贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,834.41万元,其中:人员经费2,756.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费77.95万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算6.24万元,,比上年增加4.74万元,增长316.77%,增加原因是:学校不断发展与兄弟院校以及上级部门交流增多;学校属于州级单位但办学地址在县里面,经常往返州里面办事。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出6.24万元,占100%,比上年增加4.74万元,增长316.77%,增加原因是:2017年学校搬至贵定县办学,经常到州级相关部门办理公事,公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费6.24万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.24万元。主要用于:油费、过路费及公务用车维修费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:无。

国内公务接待支出0万元,主要是:无。贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2016年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校机关运行经费支出0万元,比2016年降低0万元,0%,变动的主要原因是:无。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额738.46万元,其中:政府采购货物支出738.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1.(1)严格控制“三公”经费,发挥预算使用效益。(2)预算经费目标:按照预算批复明细表足额完成预算指标,落实各项经费使用情况。2.及时缴纳各项保险费用,不拖欠教职工工资,各项经费及时按照预算指标执行使用。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                        贵州省黔南民族幼儿师范高等专科学校

                         2018年7月27日

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