贵州省黔南州民政局2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州民政局概况
二、贵州省黔南州民政局2019年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔南州民政局2019年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州民政局概况
(一)主要职能
(1)贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,拟定全州民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施监督检查。
(2)承担依法对社会团体、基金会和民办非企业单位等社会组织进行登记管理和监察责任。
(3)牵头拟定全州社会救助规划、政策和标准、健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着、流浪。乞讨人员救助工作;指导全州城乡底收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作.
(4)负责全州城乡基层群众自治建设和社区建设工作。是的社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
(5)负责全州乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作。组织,指导全州行政区域界线的勘定和管理工作,调处行政区域边界争议,发布标准地名、规范地名标志的设置和管理。
(6)负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作,组织、指导、社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
(7)负责婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养管理工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
(8)统筹推进、督查指导、监督管理权责养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担全州老年人福利和特困老年人救助工作。
(9)落实残疾人权益保护政策,统筹推进全州残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
(10)落实促慈善事业发展政策,指导全州社会捐助工作。
(11)会同有关部门拟定全州社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
(12)负责州级民政事业经费管理;指导、监督民政事业经费的使用和管理,负责民政统计管理工作。
(13)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入、提高科技创新能力、推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作、依法促进部门政务数据资源管理、共享和开放。
(14)完成州委、州政府及省民政厅交办的其他任务。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设 5个科室,综合科、社会福利科、社会事务科(区划地名办)、基层政权和社区建设科、社会组织登记管理科;下属4个单位,州社会事务发展服务中心。从预算单位构成看,贵州省黔南州民政局部门决算包括:本级决算,和所属州社会福利院、州精神病医院、州救助管理站决算。
2019年,根据州委州政府的安排,原由我单位承担的优抚安置、救灾减灾、医疗救助职能分别划入州退役军人事务局、州应急管理局、州医疗保障局。优抚安置科、救灾科整体划转。
二、贵州省黔南州民政局2019年度部门决算公开报表(见附表)
表1 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:贵州省黔南州民政局 |
金额单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
一、财政拨款收入 |
1 |
3,649.29 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
3.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,420.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
331.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
395.55 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
2,532.67 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
1,252.89 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
158.50 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
150.00 | ||
22 |
二十一、其他支出 |
50 |
608.23 | ||
23 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
5,795.84 |
二十四、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
本年支出合计 |
53 |
4,705.29 |
年初结转和结余 |
26 |
1,379.20 |
结余分配 |
54 |
0.00 |
27 |
年末结转和结余 |
55 |
2,469.75 | ||
合计 |
28 |
7,175.04 |
合计 |
56 |
7,175.04 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2 收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位:贵州省黔南州民政局 |
金额单位:万元 | ||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |||
合计 |
5,795.84 |
5,069.29 |
0.00 |
331.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
395.55 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,839.63 |
2,113.08 |
0.00 |
331.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
395.55 | ||
20802 |
民政管理事务 |
960.94 |
960.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080201 |
行政运行 |
693.60 |
693.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
267.34 |
267.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
140.12 |
140.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
140.12 |
140.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20810 |
社会福利 |
636.07 |
241.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394.55 | ||
2081005 |
社会福利事业单位 |
636.07 |
241.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394.55 | ||
20820 |
临时救助 |
751.37 |
419.37 |
0.00 |
331.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 | ||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
751.37 |
419.37 |
0.00 |
331.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 | ||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
340.00 |
340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
340.00 |
340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,317.70 |
1,317.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21002 |
公立医院 |
1,240.09 |
1,240.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100205 |
精神病医院 |
1,240.09 |
1,240.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
77.61 |
77.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗★ |
15.87 |
15.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗★ |
33.62 |
33.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
158.50 |
158.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
158.50 |
158.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
158.50 |
158.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
229 |
其他支出 |
1,420.00 |
1,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,420.00 |
1,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,420.00 |
1,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3 支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:贵州省黔南州民政局 |
金额单位:万元 | ||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合计 |
4,705.29 |
3,089.71 |
1,615.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,532.67 |
1,777.56 |
755.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20802 |
民政管理事务 |
1,055.86 |
960.86 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080201 |
行政运行 |
689.11 |
689.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
271.75 |
271.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
140.12 |
140.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
140.12 |
140.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20809 |
退役安置 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20810 |
社会福利 |
317.14 |
259.63 |
57.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081001 |
儿童福利 |
27.61 |
0.00 |
27.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081005 |
社会福利事业单位 |
289.53 |
259.63 |
29.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20820 |
临时救助 |
673.14 |
405.82 |
267.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
673.14 |
405.82 |
267.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
335.00 |
0.00 |
335.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
335.00 |
0.00 |
335.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,252.90 |
1,150.65 |
102.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21002 |
公立医院 |
1,175.29 |
1,073.04 |
102.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100205 |
精神病医院 |
1,175.29 |
1,073.04 |
102.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
77.61 |
77.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗★ |
15.87 |
15.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗★ |
33.62 |
33.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
158.50 |
158.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
158.50 |
158.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
158.50 |
158.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
224 |
224 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22407 |
22407 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240702 |
2240702 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
229 |
其他支出 |
608.23 |
0.00 |
608.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
608.23 |
0.00 |
608.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
608.23 |
0.00 |
608.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:贵州省黔南州民政局 |
金额单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,649.29 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,420.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2,186.81 |
2,186.81 |
0.00 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
1,252.89 |
1,252.89 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
158.50 |
158.50 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
150.00 |
150.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
608.23 |
0.00 |
608.23 | ||
23 |
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
5,069.29 |
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
948.06 |
本年支出合计 |
54 |
4,359.43 |
3,751.21 |
608.23 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
848.83 |
年末结转和结余 |
55 |
1,657.91 |
746.91 |
911.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
99.23 |
56 |
||||
28 |
57 |
||||||
合计 |
29 |
6,017.35 |
合计 |
58 |
6,017.35 |
4,498.12 |
1,519.23 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:贵州省黔南州民政局 |
金额单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
合计 |
3,751.21 |
3,032.07 |
719.14 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 | ||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 | ||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,186.81 |
1,719.92 |
466.89 | ||
20802 |
民政管理事务 |
1,055.86 |
960.86 |
95.00 | ||
2080201 |
行政运行 |
689.11 |
689.11 |
0.00 | ||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
95.00 |
0.00 |
95.00 | ||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
271.75 |
271.75 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
140.12 |
140.12 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
140.12 |
140.12 |
0.00 | ||
20809 |
退役安置 |
0.28 |
0.00 |
0.28 | ||
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.28 |
0.00 |
0.28 | ||
20810 |
社会福利 |
229.60 |
201.99 |
27.61 | ||
2081001 |
儿童福利 |
27.61 |
0.00 |
27.61 | ||
2081005 |
社会福利事业单位 |
201.99 |
201.99 |
0.00 | ||
20820 |
临时救助 |
414.82 |
405.82 |
9.00 | ||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
414.82 |
405.82 |
9.00 | ||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
11.13 |
11.13 |
0.00 | ||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
3.87 |
3.87 |
0.00 | ||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
3.23 |
3.23 |
0.00 | ||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
4.03 |
4.03 |
0.00 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
335.00 |
0.00 |
335.00 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
335.00 |
0.00 |
335.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,252.90 |
1,150.65 |
102.25 | ||
21002 |
公立医院 |
1,175.29 |
1,073.04 |
102.25 | ||
2100205 |
精神病医院 |
1,175.29 |
1,073.04 |
102.25 | ||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
77.61 |
77.61 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗★ |
15.87 |
15.87 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗★ |
33.62 |
33.62 |
0.00 | ||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
27.12 |
27.12 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.00 |
1.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
158.50 |
158.50 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
158.50 |
158.50 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
158.50 |
158.50 |
0.00 | ||
224 |
224 |
150.00 |
0.00 |
150.00 | ||
22407 |
22407 |
150.00 |
0.00 |
150.00 | ||
2240702 |
2240702 |
150.00 |
0.00 |
150.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||
部门:贵州省黔南州民政局 |
金额单位:万元 | ||||||||||||
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | |||||
301 |
工资福利支出 |
2,034.25 |
302 |
商品和服务支出 |
612.53 |
310 |
其他资本性支出 |
10.46 | |||||
30101 |
基本工资 |
810.89 |
30201 |
办公费 |
60.12 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||||
30102 |
津贴补贴 |
271.34 |
30202 |
印刷费 |
6.50 |
31002 |
办公设备购置 |
10.46 | |||||
30103 |
奖金 |
534.03 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||||
30106 |
伙食补助费 |
11.50 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
8.10 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
144.52 |
30206 |
电费 |
33.82 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
20.62 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.28 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
28.22 |
30209 |
物业管理费 |
13.44 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.22 |
30211 |
差旅费 |
39.37 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||||
30113 |
住房公积金 |
161.76 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||||
30114 |
医疗费 |
0.50 |
30213 |
维修(护)费 |
28.11 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.16 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
374.83 |
30215 |
会议费 |
9.32 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||||
30301 |
离休费 |
23.58 |
30216 |
培训费 |
14.08 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||||
30302 |
退休费 |
173.60 |
30217 |
公务接待费 |
3.58 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
16.89 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 | |||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 | |||||
30305 |
生活补助 |
99.17 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 | |||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
186.23 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 | |||||
30307 |
医疗费补助 |
3.36 |
30227 |
委托业务费 |
8.10 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
25.82 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.04 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 | |||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.24 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
75.13 |
30239 |
其他交通费用 |
37.35 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | |||||
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
74.62 |
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||||||||||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||||||||||
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||||||||||
人员经费合计 |
2,409.08 |
公用经费合计 |
622.99 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
编制单位:贵州省黔南州民政局 |
金额单位:万元 | ||||||||||||
项目内容 |
2018年决算数 |
2019年决算数 |
2019年比2018年变动额 |
2019年比2018年增长% |
增减变动原因 | ||||||||
一、“三公”经费支出 |
37.43 |
24.10 |
-13.33 |
-35.62 |
严格控制公务接待规模、报废车辆1台,福利院车辆老化维修费用高 | ||||||||
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
与上年一致 | ||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 |
30.87 |
19.83 |
-11.04 |
-35.77 |
本级报废车辆1台,福利院车辆老化维修费用高,精神病医院救助站严格控制经费。 | ||||||||
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
与上年一致 | ||||||||
(2)公务用车运行维护费 |
30.87 |
19.83 |
-11.04 |
-35.77 |
本级报废车辆1台,福利院车辆老化维修费用高,精神病医院救助站严格控制经费。 | ||||||||
3.公务接待费 |
6.56 |
4.27 |
-2.29 |
-34.87 |
严格控制公务接待规模 | ||||||||
(1)国内接待费 |
6.56 |
4.27 |
-2.29 |
-34.87 |
严格控制公务接待规模 | ||||||||
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
与上年一致 | ||||||||
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
与上年一致 | ||||||||
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
与上年一致 | ||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
与上年一致 | ||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
与上年一致 | ||||||||
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
与上年一致 | ||||||||
4.公务用车保有量(辆) |
9 |
8 |
-1 |
-11.11 |
民政局本级报废车辆1台 | ||||||||
5.国内公务接待批次(个) |
254 |
121 |
-133 |
-52.36 |
严格控制公务接待规模 | ||||||||
其中:外事接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
与上年一致 | ||||||||
6.国内公务接待人次(人) |
1,278 |
707 |
-571 |
-44.68 |
严格控制公务接待规模 | ||||||||
其中:外事接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
与上年一致 | ||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
与上年一致 | ||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
与上年一致 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:贵州省黔南州民政局 |
金额单位:万元 | ||||||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合计 |
99.23 |
1,420.00 |
608.23 |
0.00 |
608.23 |
911.00 | |||
229 |
其他支出 |
99.23 |
1,420.00 |
608.23 |
0.00 |
608.23 |
911.00 | ||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
99.23 |
1,420.00 |
608.23 |
0.00 |
608.23 |
911.00 | ||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
99.23 |
1,420.00 |
608.23 |
0.00 |
608.23 |
911.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
三、贵州省黔南州民政局2019年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔南州民政局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州民政局2019年度收支决算总计7,175.04万元,与2018年相比,减少506.78万元,降低6.6%。变动的主要原因是:机构改革,优抚安置、救灾职能划入州退役军人事务局、州应急管理局,涉及资金不再由我局安排支出。(公开01表合计数)
(二)贵州省黔南州民政局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计5,795.84万元,其中:财政拨款收入3649.29万元,占63%;政府性基金预算财政拨款收入1420万元,占24.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入331万元,占5.7%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入395.55万元,占6.8%。
(三)贵州省黔南州民政局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计4,705.29万元,其中:基本支出3,089.71万元,占65.66%;项目支出1,615.59万元,占34.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔南州民政局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州民政局2019年度财政拨款收入决算总计5795.84万元。与2018年相比,减少217.57万元,降低3.6%。变动的主要原因是:机构改革,民政局本级优抚安置、救灾职能划入州退役军人事务局、州应急管理局,下属事业单位州老龄办划入州卫生健康局、州军队离退休干部服务中心划入州退役军人事务局,涉及资金不再由我局安排支出。(公开04表合计数)
(五)贵州省黔南州民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,751.21万元,占本年支出合计的79.72%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,188.34万元,降低36.84%。变动的主要原因是:机构改革,优抚安置、救灾职能划入州退役军人事务局、州应急管理局,下属事业单位州老龄办划入州卫生健康局、州军队离退休干部服务中心划入州退役军人事务局,涉及资金不再由我局安排支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2010999一般公共服务支出科目(类)支出3.00万元,占 0.007%;2080201行政运行科目(类)支出689.11万元,占18.37%;2080207行政区划和地名管理科目(类)支出95万元,占2.5%;2080299其他民政管理事务支出科目(类)支出271.15万元,占7.2%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(类)支出140.12万元,占3.7%;2080999其他退役安置支出科目(类)支出0.27万元,占0.001%;2081001儿童福利科目(类)支出27.61万元,占0.7%;2081005社会福利事业单位科目(类)支出201.99万元,占5.4%;2082002流浪乞讨人员救助科目(类)支出414.82万元,占11.05%;2082701财政对失业保险基金的补助科目(类)支出3.87万元,占0.01%;2082702财政对工伤保险基金的补助科目(类)支出3.23万元,占0.008%; 2082703财政对生育保险基金的补助科目(类)支出4.03万元,占0.001%;2089901其他社会保障和就业支出科目(类)支出335万元,占8.9%;2100205精神病医院科目(类)支出1175.29万元,占31.3%;2101101行政单位医疗科目(类)支出15.87万元,占0.4%;2101102事业单位医疗科目(类)支出33.62万元,占0.8%;2101103公务员医疗补助科目(类)支出27.12万元,占0.7%; 2101199其他行政事业单位医疗支出1万元,占0.002%;2210201住房公积金科目(类)支出158.5万元,占4.2%;2240702地方自然灾害生活补助科目(类)支出150万元,占4%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4829.91万元,支出决算为3751.21万元,完成当年预算的77.7%。决算数小于预算数的主要原因是:优抚对象生活补助、城乡低保、孤儿生活费、60年代精简退职老职工定量救济费等州级配套专项资金由财政直接下达县级安排使用。其中:
(1)210一般公共服务支出科目(类)99其他一般公共服务支出科目(款)99其他一般公共服务支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为3万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结余经费列支。
(2)208社会保障和就业支出(类)02民政管理事务(款) 01行政运行(项)。当年预算为581.91万元,支出决算为689.1万元,完成当年预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因是:追加绩效考核补差、驻村干部生活补助等。
(3)208社会保障和就业支出(类)02民政管理事务(款) 07行政区划和地名管理(项)。当年预算为0万元,支出决算为95万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:上年省级拨款结余资金列支。
(4)208社会保障和就业支出(类)02民政管理事务(款)99其他民政管理事务支出(项)。当年预算为177万元,支出决算为271.75万元,完成当年预算的153.1%。决算数大于预算数的主要原因是:六十年代精简退职老职工预算45万,财政直拨县级;财政追加春节慰问部队及困难群众慰问经费。
(5)208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为173.64万元,支出决算为140.12万元,完成当年预算的80.9%。决算数小于预算数的主要原因是:机构改革人员调出,根据需要开支。
(6)208社会保障和就业支出(类)09退役安置(款)99其他退役安置支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.27万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结余省级资金列支。
(7)208社会保障和就业支出科目(类)10社会福利(款)01儿童福利(项)。当年预算为244万元,支出决算为27.61万元,完成当年预算的11.3%。决算数小于预算数的主要原因是:州级预算专项资244万元由财政直拨县级安排使用,州本级支出资金是省级资金列支。
(8)208社会保障和就业支出科目(类)10社会福利(款)05社会福利事业单位(项)。当年预算为161.87万元,支出决算为201.99万元,完成当年预算的124.7%。决算数大于预算数的主要原因是:州级追加绩效考核奖金,人员经费等。
(9)208社会保障和就业支出科目(类)20临时救助科目(款) 02 流浪乞讨人员救助支出科目(项)。当年预算为328.63万元,支出决算为414.82万元,完成当年预算的126.2%。决算数大于预算数的主要原因是:
(10)208社会保障和就业支出(类)27财政对其他社会保险基金的补助(款)01财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为4.2万元,支出决算为3.87万元,完成当年预算的92.1%。决算数小于预算数的主要原因是:机构改革人员调出,根据实际需要安排支出。
(11)208社会保障和就业支出(类)27财政对其他社会保险基金的补助(款)02 财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为4.34万元,支出决算为3.23万元,完成当年预算的74.4%。决算数小于预算数的主要原因是:机构改革人员调出,根据实际需要安排支出。
(12)208社会保障和就业支出(类)27财政对其他社会保险基金的补助(款)03 财政对生育保险基金的补助(项)。当年预算为4.34万元,支出决算为4.03万元,完成当年预算的92.86%。决算数小于预算数的主要原因是:机构改革人员调出,根据实际需要安排支出。
(13)208社会保障和就业支出(类)99其他社会保障和就业支出(款)01其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为18万元,支出决算为335万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:州本级预算企业老复员军人生活医疗补助18万元因机构改革由退役军人事务局安排使用,我局支出的原因是省民政厅拨困难群众救助补助经费列支。
(14)210卫生健康支出(类)02公立医院(款)05精神病医院(项)。当年预算为681.51万元,支出决算为1175.29万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:财政返拨州精神病医院上缴结余优抚事业单位资金,用于支付基建项目97.25万元;追加州精神病医院绩效考核奖金等。
(15)210卫生健康支出科目(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项)。当年预算为16.09万元,支出决算为15.87万元,完成当年预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因是:机构改革人员调出,根据实际需要安排支出。
(16)210卫生健康支出科目(类)11行政事业单位医疗(款)02事业单位医疗(项)。当年预算为36万元,支出决算为万33.62元,完成当年预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因是:机构改革人员调出,根据实际需要安排支出。
(17)210卫生健康支出科目(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项)。当年预算为30.29万元,支出决算为27.12万元,完成当年预算的89.5%。决算数小于预算数的主要原因是:机构改革人员调出,根据实际需要安排支出。
(18)210卫生健康支出科目(类)11行政事业单位医疗(款)99其他行政事业单位医疗支出补助(项)。当年预算为1万元,支出决算为1万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
(19)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)。当年预算为168.21万元,支出决算为158.5万元,完成当年预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是:机构改革人员调出,根据实际需要安排支出。
(20)208社会保障和就业支出(类)09退役安置(款)99其他退役安置支出(项)。当年预算为360万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,此项资金由州退役军人事务局安排使用。
(21)208社会保障和就业支出(类)08抚恤(款)99其他优抚支出(项)。当年预算为399万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,此项资金由州退役军人事务局安排使用。
(22)208社会保障和就业支出科目(类)19最低生活保障(款)01城市最低生活保障金支出(项)。当年预算为185万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:州级预算专项资金由财政直拨县级安排使用。
(23)208社会保障和就业支出科目(类)19最低生活保障(款)02农村最低生活保障金支出(项)。当年预算为1049万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:州级预算专项资金由财政直拨县级安排使用。
(24)208社会保障和就业支出科目(类)21特困人员救助供养(款)02农村特困人员救助供养(项)。当年预算为83万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:州级预算专项资金由财政直拨县级安排使用。
(25)224灾害防治及应急管理支出科目27(类)自然灾害救灾及恢复重建支出科目(款)02地方自然灾害生活补助科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为150万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结余资金列支。
(六)贵州省黔南州民政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州民政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,032.07万元,其中:人员经费2,409.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费622.99万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省黔南州民政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24.1万元,比上年减少13.33万元,降低35.62%,减少原因是:严格控制公务接待规模、报废车辆1台。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无因公出国事项;公务用车购置及运行维护费支出19.83万元,占82.28%,比上年减少11.04万元,降低28.91%,减少原因是:、报废车辆1台;公务接待费支出4.27万元,占17.72%,比上年减少2.29万元,降低16.94%,减少原因是:严格控制公务接待规模。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南州民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无因公出国事项。
(2)公务用车购置及运行维护费19.83万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费19.83万元。主要用于:公务车维修、油耗、过路费、保险等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
(3)公务接待费4.27万元。具体是:接待省民政厅、县级民政部门、养老养生考察组、省内外救助站等。
国内公务接待支出4.27万元,主要是:接待省民政厅、县级民政部门、养老养生考察组、省内外救助站。贵州省黔南州民政局2019年国内公务接待121批次,707人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州民政局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入1,420万元,本年支出608.23万元。具体支出情况如下:
其他支出科目(类)彩票公益金安排的支出科目(款)用于社会福利的彩票公益金支出科目(项)财政拨款支出608.23万元,主要是用于:用于实施残疾孤儿康复“明天计划”项目、孤儿助学工程项目、制作养老产业宣传片、救助机构消防安全设施建设、驻村帮扶等方面。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔南州民政局机关运行经费支出246.28万元,比2018年减少88.19万元,降低26.37%,变动的主要原因是:机构改革,民政局本级涉及优抚安置、救灾、医疗救助职能划出;所属事业单位州老龄办、州军干所转隶到州卫生健康局、州退役军人事务局。
2、政府采购支出情况。
2019年我单位政府采购支出总额107.67万元,其中:政府采购货物支出12.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,我单位共有车辆8辆,其中,应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆(其他用车主要用途是:孤儿救治接送等);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
⑴整体支出绩效自评情况(按职责工作任务分项)
①年初工作任务:抓好社会救助、特困供养、孤弃儿排查、社会福利。完成情况:已完成。取得的成绩:一是城乡低保提标全面完成;二是农村低保与扶贫开发制度有效衔接;三是民政各类救助资金及时发放。
②年初工作任务:健全完善城乡社区治理体系、提升城乡社区治理能力、狠抓城乡社区治理试点示范工作。完成情况:已完成。取得的成绩:城乡社区治理系列示范创建全面完成。完成109个村规民约示范创建申报省级评估工作和19个村务公开民主管理示范村创建工作。
③年初工作任务:抓好养老改革、殡葬改革、推进“三社联动”、放管服改革。完成情况:已完成。取得的成绩:一是社会组织登记管理工作有效开展。2019年社会组织年检参检率达89.44%,合格率达88.97%,对年检基本合格的14家和未参与年检的15家社会组织下发了整改通知书。二是社工和志愿服务工作进一步强化。都匀市联众力社工服务中心获得“贵州省最佳社会工作服务机构”荣誉,推动社会力量参与社会服务,完成“牵手计划”项目2个,成功申报“三区计划”项目和“社工黔行”项目共2个。积极宣传贯彻落实《志愿服务条例》,截止10月,全州在全国志愿服务信息系统志愿者的注册数为37.11万人,占全州居民常住人口11.4%,注册志愿团体2600余个;三是整体推进全州63个民政民生实事项目,完成7个农村敬老院、6个城镇日间照料中心、50个农村幸福院提质改造全部完工,累计完成投资1460.6万元。
④年初工作任务:抓好数据应用、多元参与、平台优化、网络宣传。完成情况:已完成。取得的成绩:利用“素质大提升”活动平台,于每周五对全州民政系统干部开展1期视频远程教学培训,采取“我的业务我来讲”的方式,由局机关各业务科(室)、局属各事业单位业务人员对各项民政业务进行培训,全面提升培训者与受训者的综合素质,促进业务工作开展。培训自今年6月开办以来,已开展10期,共培训1500余人次。
⑵项目支出绩效自评情况
①儿童福利项目(上级安排资金并已确定绩效目标、州级实施的项目,按照上级确定的绩效目标做自评)
a.资金使用情况:全年预算数59万元(全年预算数为年初预算数加上调整数,其中,上级财政拨款资金54,其他资金0元),全年执行数27.16元,执行率46%。
b.项目实施情况(根据“产出指标”所填的内容来写):孤儿救助覆盖面应保尽保,应救尽救,救助标准与社会发展水平相适应。
c.产生的效益(根据“效益指标”所填的内容来写):孤儿生活水平稳步提升,孤儿基本生活保障制度根据中央省有关文件执行。
d.受益对象(服务对象)满意度(根据“满意度指标”所填的内容来写):孤儿满意度达90%以上。
①行政区划和地名管理项目(年初未确定绩效目标的项目)
a.资金使用情况:全年预算数0元(全年预算数为年初预算数加上调整数,其中,财政拨款资金0,其他资金0元),全年执行数95万元,执行率100%。
b.项目实施情况:编撰区划地名图录典志《黔南州标准地名词典》、《黔南州标准地名志》、《黔南州标准地名录》、《黔南州标准地名图集》四部图书。
c.产生的效益(包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等):以充分满足社会对地名信息的需求。
②其他社会保障和就业支出(困难群众生活救助补助资金)项目。
a.资金使用情况:全年预算数0元(全年预算数为年初预算数加上调整数,其中,财政拨款资金0,其他资金0元),全年执行数335元,执行率100%。
b.项目实施情况:保障州本级流浪乞讨人员救助和孤独基本生活保障
c.产生的效益(包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等):
社会效益:州本级孤儿及流浪乞讨人员生活水平稳步提升,困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度不断完善。
ƒ精神病医院基建项目(年初未确定绩效目标的项目)
a.资金使用情况:全年预算数0元(全年预算数为年初预算数加上调整数,其中,财政拨款资金0,其他资金0元),全年执行数97.25元,执行率100%。
b.项目实施情况:偿还州精神病医院基建项目工程款。
c.产生的效益(包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等):偿政府欠款,为精神病医院收治对象提供更优质的服务。
④地方自然灾害生活补助项目(年初未确定绩效目标的项目)
a.资金使用情况:全年预算数0元(全年预算数为年初预算数加上调整数,其中,财政拨款资金0,其他资金0元),全年执行数150元,执行率100%。
b.项目实施情况:采购棉被、衣服、帐篷、鞋子等救灾物资。
c.产生的效益(包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等):受灾群众衣食住得到基本保障。
⑤儿童福利项目(年初未确定绩效目标的项目)
a.资金使用情况:全年预算数0元(全年预算数为年初预算数加上调整数,其中,财政拨款资金0,其他资金0元),全年执行数150元,执行率100%。
b.项目实施情况:采购棉被、衣服、帐篷、鞋子等救灾物资。
c.产生的效益(包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等):受灾群众衣食住得到基本保障。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十八)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 行政区划和地名管理(项):反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二十一)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。
(二十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。
(二十三)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。
(二十四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
(二十五)卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):反映专门收治精神病人医院的支出。
(二十六)卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
(二十七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。
(二十八)卫生健康委员(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(二十九)社会保障和就业支出科目(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
(三十)社会保障和就业支出科目(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
(三十一)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项):反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自燃灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
(三十二)其他支出科目(类)彩票公益金安排的支出科目(款)用于社会福利的彩票公益金支出科目(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
(三十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
(三十四)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
(三十五)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务的支出。
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