黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局局(本级)
2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录;
2.部门概括;
3.部门预算公开报表;
4.部门预算安排情况说明;
5.其他重要事项说明;
二、部门概况
1.部门主要职能:黔南布依族苗族自治州人力资源社会保障局贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业法律法规、规章、发展规划、政策;拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。承担人力资源和社会保障行政执法和行政审批工作。
(二)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助政策;落实职业资格制度相关政策,承担职业资格鉴定工作;实施城乡劳动者的职业培训;承担引导和鼓励高校毕业生等群体就业创业工作;承担高技能人才、农村实用人才的培养和激励工作。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
(三)指导、监督、实施全州机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险及补充养老保险工作;指导和监督被征地农民社会保障工作;承担劳动能力鉴定工作。落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;组织编制全州社会保险基金预决算草案。
(四)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;组织实施事业单位新增人员招聘工作;负责事业单位工作人员的调配、公开遴选和特殊人员安置工作;参与人才管理工作,负责专业技术人员管理和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和管理工作;承担组织享受政府特殊津贴专家的推荐、选拔和管理工作;拟订吸引国(境)外专家、留学人员来黔南工作政策。
(五)贯彻执行国家、省关于机关企事业单位人员工资、福利和退休政策;会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的相关政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实企业职工工资收入的宏观调控政策,完善最低工资制度和工资支付保障机制。
(六)贯彻落实劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;统筹实施劳动争议、人事仲裁制度;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处案件;参与劳动模范评定工作。
(七)会同有关部门拟订农民工工作政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
(八)受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。
(九)会同有关部门组织落实国家荣誉制度,承担政府表彰奖励和评比达标表彰工作。
(十)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进本部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
(十一)完成州委、州政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他任务。
2.部门预算单位构成:我单位由州人力资源和社会保障局本级及所属州社保局、州就业局、州仲裁院等共7家单位组成。州人力资源和社会保障局本级是财政全额拨款行政单位;州就业局、州社保局、州劳动人事争议仲裁院、州劳动监察支队是财政全额拨款参公事业单位;州人力资源和社会保障信息中心、州人才服务中心是财政全额拨款事业单位。
3.部门人员构成:
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
州人社局本级 |
25 |
84 |
30 |
|
54 |
州就业局 |
15 |
14 |
|
14 |
|
州社保局 |
50 |
32 |
|
32 |
|
州劳动人事争议仲裁院 |
9 |
9 |
|
9 |
|
州劳动监察支队 |
8 |
8 |
|
8 |
|
人力资源和社会保障信息中心 |
7 |
5 |
|
5 |
|
州人才服务中心 |
18 |
15 |
|
15 |
|
合计 |
132 |
167 |
30 |
83 |
54 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2021年初部门预算公开共含12张报表
部门收支预算
部门收入预算总表
部门支出预算总表
部门财政拨款收支预算总表
部门一般公共预算支出预算表
部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
表6 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2021年州直部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) | |||||||||||||
黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局本级 |
|
|
|
|
元 | ||||||||
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 | ||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||||||||
类 |
款 |
类 |
款 | ||||||||||
** |
** |
合计 |
|
** |
** |
合计 |
| ||||||
合计 |
|
|
42,031,115.96 |
|
|
|
42,031,115.96 | ||||||
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
4,268,028.00 |
301 |
01 |
基本工资 |
4,268,028.00 | ||||||
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
4,491,120.00 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
4,491,120.00 | ||||||
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
355,669.00 |
301 |
03 |
奖金 |
355,669.00 | ||||||
501 |
02 |
社会保障缴费 |
1,200,659.04 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,200,659.04 | ||||||
501 |
02 |
社会保障缴费 |
67,100.76 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
67,100.76 | ||||||
501 |
02 |
社会保障缴费 |
420,667.80 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
420,667.80 | ||||||
501 |
02 |
社会保障缴费 |
556,436.16 |
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
556,436.16 | ||||||
501 |
02 |
社会保障缴费 |
630,000.00 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
630,000.00 | ||||||
501 |
02 |
社会保障缴费 |
7,226.28 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
7,226.28 | ||||||
501 |
02 |
社会保障缴费 |
3,120,000.00 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
3,120,000.00 | ||||||
501 |
02 |
社会保障缴费 |
15,000,000.00 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
15,000,000.00 | ||||||
501 |
02 |
社会保障缴费 |
24,013.08 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
24,013.08 | ||||||
501 |
03 |
住房公积金 |
1,399,871.64 |
301 |
13 |
住房公积金 |
1,399,871.64 | ||||||
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
10,000.00 |
301 |
14 |
医疗费 |
10,000.00 | ||||||
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
55,978.04 |
301 |
99 |
离退休人员年终生活费 |
55,978.04 | ||||||
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
2,664,000.00 |
301 |
99 |
目标考核奖 |
2,664,000.00 | ||||||
502 |
01 |
办公经费 |
50,000.00 |
302 |
01 |
办公费 |
50,000.00 | ||||||
502 |
01 |
办公经费 |
30,000.00 |
302 |
02 |
印刷费 |
30,000.00 | ||||||
502 |
01 |
办公经费 |
10,000.00 |
302 |
05 |
水费 |
10,000.00 | ||||||
502 |
01 |
办公经费 |
150,000.00 |
302 |
06 |
电费 |
150,000.00 | ||||||
502 |
01 |
办公经费 |
144,000.00 |
302 |
07 |
邮电费 |
144,000.00 | ||||||
502 |
01 |
办公经费 |
120.00 |
302 |
08 |
取暖费 |
120.00 | ||||||
502 |
01 |
办公经费 |
210,000.00 |
302 |
09 |
物业管理费 |
210,000.00 | ||||||
502 |
01 |
办公经费 |
300,000.00 |
302 |
11 |
差旅费 |
300,000.00 | ||||||
502 |
01 |
办公经费 |
175,182.96 |
302 |
28 |
工会经费 |
175,182.96 | ||||||
502 |
01 |
办公经费 |
110,051.88 |
302 |
29 |
福利费 |
110,051.88 | ||||||
502 |
01 |
办公经费 |
803,400.00 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
803,400.00 | ||||||
502 |
02 |
会议费 |
60,000.00 |
302 |
15 |
会议费 |
60,000.00 | ||||||
502 |
02 |
会议费 |
90,000.00 |
302 |
15 |
会议费 |
90,000.00 | ||||||
502 |
03 |
培训费 |
30,000.00 |
302 |
16 |
培训费 |
30,000.00 | ||||||
502 |
03 |
培训费 |
60,000.00 |
302 |
16 |
培训费 |
60,000.00 | ||||||
502 |
03 |
培训费 |
80,000.00 |
302 |
16 |
培训费 |
80,000.00 | ||||||
502 |
06 |
公务接待费 |
80,000.00 |
302 |
17 |
公务接待费 |
80,000.00 | ||||||
502 |
07 |
因公出国(境)费用 |
100,000.00 |
302 |
12 |
因公出国(境)费用 |
100,000.00 | ||||||
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
300,000.00 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
300,000.00 | ||||||
502 |
09 |
维修(护)费 |
7,000.00 |
302 |
13 |
维修(护)费 |
7,000.00 | ||||||
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
2,000.00 |
302 |
41 |
离休人员特需费 |
2,000.00 | ||||||
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
36,800.00 |
302 |
42 |
离退休人员公用经费 |
36,800.00 | ||||||
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
80,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
80,000.00 | ||||||
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
370,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
370,000.00 | ||||||
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
70,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
70,000.00 | ||||||
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
200,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
200,000.00 | ||||||
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 | ||||||
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
32,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
32,000.00 | ||||||
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 | ||||||
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
250,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
250,000.00 | ||||||
509 |
01 |
社会福利和救助 |
9,076.00 |
303 |
05 |
生活补助 |
9,076.00 | ||||||
509 |
01 |
社会福利和救助 |
100,000.00 |
303 |
05 |
生活补助 |
100,000.00 | ||||||
509 |
05 |
离退休费 |
309,828.00 |
303 |
01 |
离休费 |
309,828.00 | ||||||
509 |
05 |
离退休费 |
1,163,659.32 |
303 |
02 |
退休费 |
1,163,659.32 | ||||||
509 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
47,228.00 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
47,228.00 | ||||||
509 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,020,000.00 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,020,000.00 | ||||||
509 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,080,000.00 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,080,000.00 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门政府性基金预算支出预算表
说明:无相关预算收支。
单位运转经费明细表
部门预算批复总表
部门项目经费明细表
部门整体支出绩效目标表
(十二)项目支出绩效目标表(专项业务费)
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
(一)部门收支预算总体情况说明
2021年度我部门预算收入42031115.96元,支出42031115.96元,收支平衡;2020年度部门预算收入51370644.15元,支出51370644.15元,比上年减少9339528.19元,同比减18.18%,其原因是:一是压缩经费基本支出比上年减少20万元,二是机构改革单位职能职责调整减少政策性配套资金914万元。
公开单位:黔南州人力资源和社会保障局 单位:元 | |||||||||||
|
收入 |
支出 |
| ||||||||
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 | ||
合计 |
51370644.15 |
42031115.96 |
-9339528.19 |
-18.18 |
51370644.15 |
42031115.96 |
-9339528.19 |
-18.18 |
政策性配套资金减少 | ||
人员经费 |
17272969.91 |
17050561.12 |
-222408.79 |
-1.29 |
17272969.91 |
17050561.12 |
-222408.79 |
-1.29 |
离休干部减少1人 | ||
公用经费 |
2687674.24 |
2710554.84 |
22880.6 |
0.85 |
2687674.24 |
2710554.84 |
22880.6 |
0.85 |
其他商品服务支出增加 | ||
项目经费 |
31410000 |
22270000 |
9140000 |
-29.1 |
31410000 |
22270000 |
9140000 |
-29.1 |
机构改革,其他医疗补助支出减少 | ||
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)部门收入总体情况说明
2021年度部门预算收入为42031115.96元,2020年度部门预算收入为51370644.15元,比上年减少9339528.19元,同比减少18.18%,其原因是:其原因是:一是压缩经费基本支出比上年减少20万元,二是机构改革单位职能职责调整减少政策性配套资金914万元。
注:我单位无非财政拨款收入。
(三)部门支出总体情况说明
2021年度部门预算支出为42031115.96元,2020年度部门预算支出为51370644.15元,比上年减少9339528.19元,同比减少18.18%,其原因是:一是压缩经费基本支出比上年减少20万元,二是机构改革单位职能职责调整减少政策性配套资金914万元。
按功能分类:社会保障与就业支出39577039.6元,占总支出94.16%;卫生健康支出1054204.72元,占总支出2.51%;住房保障支出1399871.64元,占总支出3.33%。
按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出34270769.8元,占总支出81.54%;商品服务支出4030554.84元,占总支出9.59%;对个人和家庭补助支出3729791.32元,占总支出8.87%。
按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出34270769.8元,占总支出的81.54%;机关商品服务支出4030554.84元,占总支出的9.59%;对个人和家庭补助支出3729791.32元,占总支出8.87%。
(四)财政拨款收支总体情况
2021年度我部门预算财政拨款收入42031115.96元,支出42031115.96元,收支平衡;2020年度部门预算财政拨款收入51370644.15元,支出51370644.15元,比上年减少9339528.19元,同比减少18.18%。其原因是:一是压缩经费基本支出比上年减少20万元,二是机构改革单位职能职责调整减少政策性配套资金914万元。
单位:元
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
减少 |
减少(%) |
2021年占总收入比(%) |
变动原因 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
一般公共财政拨款收入 |
51370644.15 |
42031115.96 |
9339528.19 |
10.96 |
100 |
政策性配套减少 |
非财政拨款 收入 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
(五)一般公共预算支出情况
2021年度部门预算一般公共预算支出42031115.96元,其中:2080101行政运行16075141.2元;2080110劳动关系和维权60000元;2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构450000元;2080199其他人力资源和社会保障事务支出1490000元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1200659.04元;2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助19200000元;2082701财政对失业保险基金的补助7226.28元;2082702财政对工伤保险基金的补助24013.08元;2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出630000元;2089901其他社会保障和就业支出440000元;2101101行政单位医疗420667.8元;2101102事业单位医疗67100.76元;2101103公务员医疗补助556436.16元;2101199其他行政事业单位医疗支出10000元;2210201住房公积金1399871.64元,2020年度我单位预算一般公共预算支出51370644.15元,比上年减少9339528.19元,同比减少18.18%,其原因是:一是压缩经费基本支出比上年减少20万元,二是机构改革单位职能职责调整减少政策性配套资金914万元。其中:2080101行政运行16075141.2元,比上年增加578756.2元,同比增加3.73%;2080110劳动关系和维权60000元,比上年增加60000元,同比增加100%;2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构450000元,比上年增加60000元,同比增加100%;2011099其他人力资源事务支出1020000元,比上年增加1020000元,同比增长100%;2080199其他人力资源和社会保障事务支出1490000元,比上年增加1490000元,同比增长100%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1200659.04元,比上年减少32902.96元,同比减少2.67%;2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助19200000元,比上年增加1531元,同比增加293.57%;2082701财政对失业保险基金的补助7226.28元,比上年减少1891.44元,同比减少20.74%;2082702财政对工伤保险基金的补助24013.08元,比上年减少658.08元,同比减少2.67%;2089901其他社会保障和就业支出440000元,比上年减少1060000元,同比减少70.67%;2101101行政单位医疗420667.8元,比上年减少4194.36元,同比减少1.01%;2101102事业单位医疗67100.76元,比上年减少17563.68元,同比减少20.75%;2101103公务员医疗补助556436.16元,比上年增加32409.24元,同比增加6.18%;2101199其他行政事业单位医疗支出10000元,与上年持平;2210201住房公积金1399871.64元,比上年减少28543.68元,同比减少2%。
(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)
2021年度部门预算基本支出19761115.96元,其中:人员经费支出17050561.12元,公用经费支出2710554.84元。2020年度部门预算基本支出19960644.15元,比上年减少199528.19元,同比减少1%,其原因是:在职人员减少3人、退休人员增加2人。其中:人员经费支出17050561.12元,比上年减少222408.79元,同比减少1.29%;公用经费支出2710554.84元,比上年增加22880.6元,同比增加0.85%。
2021年一般公共预算基本支出情况说明表
公开单位:黔南州人力资源和社会保障局 |
单位:元 | ||||||||
收入 |
支出 |
| |||||||
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
合计 |
19960644.15 |
19761115.96 |
19761115.96 |
-1 |
19960644.15 |
19761115.96 |
19761115.96 |
-1 |
人员减少 |
人员经费 |
17272969.91 |
17050561.12 |
17050561.12 |
-1.29 |
17272969.91 |
17050561.12 |
17050561.12 |
-1.29 |
人员减少 |
公用经费 |
2687674.24 |
2710554.84 |
2710554.84 |
0.85 |
2687674.24 |
2710554.84 |
2710554.84 |
0.85 |
其他支出增加 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(填报增加变动情况及变动原因,无变化也需填列与上年一致等字样)
2021年部门三公经费预算公开表 | |||||
公开单位:黔南州人力资源和社会保障局 单位:元 | |||||
项目内容 |
2020年预算数 |
2021年预算数 |
增加 |
增长(%) |
增减变动原因 |
合计 |
532450 |
480000 |
-52450 |
-9.85 |
压缩三公经费 |
因公出国(境)费用 |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
与上年一致 |
公务接待费 |
82450 |
80000 |
-2450 |
-2.97 |
压缩三公经费 |
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年一致 |
公务用车运行维护费 |
350000 |
300000 |
-50000 |
-14.29 |
压缩三公经费 |
注:我部门公务用车保有量共7辆。
(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)
2021年政府性基金预算收支情况表 | ||
公开单位:黔南州人力资源和社会保障局 单位:元 | ||
2021年政府性基金收入预算数 |
2020年政府性基金支出预算数 |
备注 |
0 |
0 |
|
说明:2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明。2021年我单位机关运行经费共计1583000元,2020年度我单位机关运行经费支出1593000元,比上年减少10000元,同比减少0.63%,其原因是:人员减少1人。其中:会议费90000元,比上年增加10000元,同比增加11.11%,占机关运行经费支出5.69%;公务用车运行费300000元,比上年减少50000元,同比减少14.29%,占机关运行经费支出18.95%;水费10000元,比上年减少13000元,同比减少56.52%,占机关运行经费支出0.63%;公务接待费80000元,比上年减少2450元,同比减少2.97%,占机关运行经费支出5.05%;培训费80000元,比上年增加17550元,同比增加28.1%,占机关运行经费支出5.05%;因公出国(境)费100,000元,与上年持平,占机关运行经费支出6.32%;办公费50000元,比上年增加9200元,同比增加22.55%,占机关运行经费支出3.16%;印刷费30000元,比上年减少490元,同比减少1.6%,占机关运行经费支出1.9%;邮电费144000元,比上年增加132040元,同比增长110%,占机关运行经费支出9.1%;物业管理费210000元,比上年减少32450元,同比减少13.38%,占机关运行经费支出13.26%;差旅费300000元,比上年减少17350元,同比减少5.47%,占机关运行经费支出18.95%;其他商品和服务支出32000元,比上年增加9550元,同比增加42.54%,占机关运行经费支出2.02%;电费150,000元,比上年减少60000元,同比减少28.57%,占机关运行经费支出9.47%,维修(护)费7000元,比上年减少5450元,同比减少43.78%,占机关运行经费支出0.44%。
2.政府采购情况
2021年我单位无政府采购情况。
国有资产占有使用情况
2021年国有资产24931086.66元,较上年减少1062300.71元,减幅4.09%。
我单位固定资产13855990.65元,其中房屋6501616.88元,占固定资产46.92%;车辆1566339元,占固定资产11.31%;其他固定资产5788034.77元,占固定资产41.77%。
2021年固定资产较上年减少248180元,减少1.76%,其中:房屋与上年无变化;车辆较与上年无变化;其他固定资产较上年减少248180元,减少1.76%。
4.预算绩效管理情况。
2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理,我单位2021年主要完成围绕就业创业、人事人才、社会保障、劳动关系等主责主业,抓好抓实就业扶贫、全员培训、城镇新增就业、登记失业率控制、城镇常住居民人均可支配收入、人才引进和培养、和谐劳动关系、健全社会保障等工作,认真落实州委十一届十一次全会、州政府工作报告、全州经济工作会议、省人社厅工作部署及州委州政府主要领导批示等相关要求,以上级批示指示和业务指标分解为目标,推动人力资源和社会保障工作持续健康发展,助力全州经济社会发展等工作任务。其中,完成公益性招聘会、工伤行政诉讼案件委托代理、黔南州机关事业单位工勤人员职业技能等级评价制度改革、见习生生活补助、黔南州金保工程专用线路租用费、黔南州劳动保障监察业务培训、流动人员人事档案管理费、全州人社工作会、全州人社统计工作会及系统操作业务培训、“三支一扶”人员招募笔试、面试、征管体制改革征收划转培训十一个项目。(详见附表)
5.项目支出安排情况说明
2021年一般公共预算支出项目支出22270000元,占一般公共预算支出的52.98%。其中:政策性配套经费20850000元,占项目支出的93.62%;保转转经费1420000元,占项目支出的6.38%。
政策性配套经费由以下项目构成:“三支一扶”州级配套资金1020000元,占项目支出4.58%;城乡参保人员65岁以上待遇人员增发基础养老金州级配套1080000元,占项目支出4.85%;城乡居民基本养老保险州级配套15000000元,占项目支出67.36%;全省城乡居民养老保险基础养老金提标3120000元,占项目支出14.01%;州级财政对贫困人员参加城乡居民养老保险的代缴补助630000元,占项目支出2.83%。
6.国有资本经营预算。
我单位无国有资本经营预算拨款。
专有名词解释。
(1)、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(2)、“三公经费”:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(3)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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