黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、目录
1.贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况
2.贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算公开报表
3.贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算情况说明
4.名词解释
二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况
(一)主要职能
1、承办州人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作;对州人民代表大会会议、常委会会议和主任会议决定事项的执行情况进行督促检查;承办常委会视察和执法检查的有关服务工作。
2、拟定常委会的年度议题计划并督促实施;承办常委会名义或办公室名义发出文件的草拟工作;承担常委会党组文件的草拟工作。
3、负责州人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要、保密、通讯、文印工作。
4、负责州人大机关的人事党建、政治学习、精神文明建设、目标管理考核、离退休人员的管理服务和人大系统的干部培训工作。
(二)机构设置及部门决算单位构成
我部门是由一个行政机构、四个事业机构(代表服务中心、后勤服务中心、干部培训中心、电子政务中心)组成的财政全额拨款单位,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括:本级决算。
三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算公开报表(见附表)
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室 |
|
金额单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
3,560.49 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
2,759.28 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
1.63 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
136.34 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
98.01 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
222.50 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
122.66 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
3,560.49 |
本年支出合计 |
52 |
3,340.43 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
130.22 |
年末结转和结余 |
54 |
350.28 |
|
27 |
|
|
55 |
|
合计 |
28 |
3,690.71 |
合计 |
56 |
3,690.71 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2 收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室 |
|
金额单位:万元 | ||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
3,560.49 |
3,560.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
2,912.58 |
2,912.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
2,410.59 |
2,410.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010101 |
行政运行 |
1,253.08 |
1,253.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010104 |
人大会议 |
328.56 |
328.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
828.95 |
828.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
498.03 |
498.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
498.03 |
498.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
155.53 |
155.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
146.81 |
146.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
146.81 |
146.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
7.86 |
7.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
98.67 |
98.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
98.67 |
98.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
44.54 |
44.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
54.13 |
54.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
133.71 |
133.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
133.71 |
133.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
133.71 |
133.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3 支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
3,340.43 |
1,994.78 |
1,345.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
2,759.29 |
1,637.77 |
1,121.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
2,257.30 |
1,139.74 |
1,117.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010101 |
行政运行 |
1,139.74 |
1,139.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010104 |
人大会议 |
328.56 |
0.00 |
328.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
789.00 |
0.00 |
789.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
498.03 |
498.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
498.03 |
498.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20699 |
其他科学技术支出 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.63 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
136.35 |
136.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
130.35 |
130.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
130.35 |
130.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
98.01 |
98.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
98.01 |
98.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
43.88 |
43.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
54.13 |
54.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
222.50 |
0.00 |
222.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
222.50 |
0.00 |
222.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
222.50 |
0.00 |
222.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
122.66 |
122.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
122.66 |
122.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
122.66 |
122.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
金额单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,560.49 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2,759.28 |
2,759.28 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
136.34 |
136.34 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
98.01 |
98.01 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
222.50 |
222.50 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
122.66 |
122.66 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
3,560.49 |
本年支出合计 |
53 |
3,340.43 |
3,340.43 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
130.22 |
年末结转和结余 |
54 |
350.28 |
350.28 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
130.22 |
|
55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
合计 |
29 |
3,690.71 |
合计 |
58 |
3,690.71 |
3,690.71 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开05表 |
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
合计 |
3,340.43 |
1,994.78 |
1,345.64 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
2,759.29 |
1,637.77 |
1,121.52 | ||
20101 |
人大事务 |
2,257.30 |
1,139.74 |
1,117.56 | ||
2010101 |
行政运行 |
1,139.74 |
1,139.74 |
0.00 | ||
2010104 |
人大会议 |
328.56 |
0.00 |
328.56 | ||
2010199 |
其他人大事务支出 |
789.00 |
0.00 |
789.00 | ||
20132 |
组织事务 |
3.96 |
0.00 |
3.96 | ||
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.96 |
0.00 |
3.96 | ||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
498.03 |
498.03 |
0.00 | ||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
498.03 |
498.03 |
0.00 | ||
206 |
科学技术支出 |
1.63 |
0.00 |
1.63 | ||
20699 |
其他科学技术支出 |
1.63 |
0.00 |
1.63 | ||
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.63 |
0.00 |
1.63 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
136.35 |
136.35 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
130.35 |
130.35 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
130.35 |
130.35 |
0.00 | ||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
6.00 |
6.00 |
0.00 | ||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.01 |
0.01 |
0.00 | ||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.66 |
2.66 |
0.00 | ||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
3.33 |
3.33 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
98.01 |
98.01 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
98.01 |
98.01 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗★ |
43.88 |
43.88 |
0.00 | ||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
54.13 |
54.13 |
0.00 | ||
213 |
农林水支出 |
222.50 |
0.00 |
222.50 | ||
21305 |
扶贫 |
222.50 |
0.00 |
222.50 | ||
2130599 |
其他扶贫支出 |
222.50 |
0.00 |
222.50 | ||
221 |
住房保障支出 |
122.66 |
122.66 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
122.66 |
122.66 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
122.66 |
122.66 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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|
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公开06表 |
部门:贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位:万元 | |||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,558.43 |
302 |
商品和服务支出 |
103.22 |
310 |
其他资本性支出 |
0.10 |
30101 |
基本工资 |
413.60 |
30201 |
办公费 |
1.24 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
403.61 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.10 |
30103 |
奖金 |
506.87 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
114.66 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
119.69 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
333.04 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
10.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
200.38 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
3.78 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.29 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
122.66 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.25 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
78.50 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.16 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,891.47 |
公用经费合计 |
103.31 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
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公开07表 |
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位:万元 | ||||
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
一、“三公”经费支出 |
149.94 |
180.73 |
30.79 |
20.54 |
上年无公务车购置费,今年经州委同意,更新三辆已报废的公务用车,购置费为62.82万元,导致三公经费支出合计比上年增加。 |
1.因公出国(境)费 |
25.78 |
13.36 |
-12.42 |
-48.16 |
1.根据《关于组团赴美国和加拿大开展招商引资项目对接活动的请示》(黔南投呈〔2016〕24号)安排我单位2位同开展招商引资活动。2.根据《关于邀请赴澳门开展交流访问活动的函》(黔红函〔2017〕24号)文件安排1位同志开展交流访问活动。3.出国(境)人数比去年少,相应支出降低。 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
79.74 |
147.92 |
68.19 |
85.52 |
上年无公务车购置费,今年经州委同意,更新三辆已报废的公务用车,购置费为62.82万元,再加上保险费、油费上涨等原因导致公务用车购置及运行维护费比上年增加。 |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
62.82 |
62.82 |
|
上年无公务车购置费,今年经州委同意,更新三辆已报废的公务用车,购置费为62.82万元,导致公务用车购置费比上年增加。 |
(2)公务用车运行维护费 |
79.74 |
85.10 |
5.37 |
6.73 |
1.物价上涨导致维修成本增加,公务车运行维护费相应增加。2.增加更新的三辆公务用车保险费,导致公务用车运行维护费增加。 |
3.公务接待费 |
44.42 |
19.44 |
-24.98 |
-56.23 |
坚决执行公务接待各项规定,加强公务接待管理,导致接待批次、人次下降,公务接待费用相应降低。 |
(1)国内接待费 |
44.42 |
19.44 |
-24.98 |
-56.23 |
坚决执行公务接待各项规定,加强公务接待管理,导致接待批次、人次下降,公务接待费用相应降低。 |
其中:外事接待费 |
|
|
|
|
|
(2)国(境)外接待费 |
|
|
|
|
|
二、相关统计数 |
|
|
|
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
3 |
0 |
-3 |
-100.00 |
统计口径不一致,2017年因公出国(境)个数只包含本单位组织的个数,不包含参加外单位组织的个数。 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
14 |
3 |
-11 |
-78.57 |
1.根据《关于组团赴美国和加拿大开展招商引资项目对接活动的请示》(黔南投呈〔2016〕24号)安排我单位2位同开展招商引资活动。2.根据《关于邀请赴澳门开展交流访问活动的函》(黔红函〔2017〕24号)文件安排1位同志开展交流访问活动。 |
3.公务用车购置数(辆) |
|
3 |
3 |
|
1.根据《黔南州国有资产监督管理局关于州人大办处置3辆公务用车的复函》(黔南国资函〔2017〕92号)文件处置三辆已报废的公务用车。2.根据《州政府办关于州人大办购置3辆老干工作用车的意见》更新购置三辆公务用车。 |
4.公务用车保有量(辆) |
13 |
13 |
|
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
1,200 |
487 |
-713 |
-59.42 |
坚决执行公务接待各项规定,加强公务接待管理,导致接待批次、人次下降。 |
其中:外事接待批次(个) |
|
|
|
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
6,500 |
1,945 |
-4,555 |
-70.08 |
坚决执行公务接待各项规定,加强公务接待管理,导致接待批次、人次下降。 |
其中:外事接待人次(人) |
|
|
|
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
|
|
|
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
|
|
|
|
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位:万元 |
| |||||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
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|
| ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
四、贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2017年度收支决算总计3,690.71万元,与2016年相比,增加502.15万元,增长15.75%。变动的主要原因是:1、物价上涨食宿费用增加导致人代会会议经费增加;2、2016年无机关事业单位基本养老保险缴费拨款收入,此笔经费支出也由州财政局代扣,不纳入本单位支出核算,2017年机关事业单位基本养老保险缴费由财政拨款,单位自己缴纳,此笔经费收支纳入单位收支核算,增加财政拨款收入与支出;3、2017年工资调标增加财政拨款收入与支出;4、年末结转和结余增加,2016年只有扶贫款和省人大下拨经费项目支出结转,而今年项目结转和结余中除了扶贫款和省人大下拨款经费外,还剩余州第十四届第二次人民代表大会预拨资金、车辆购置费等项目结转和结余,加上使用上年结转和结余资金,压缩了今年项目资金的使用空间,导致项目结转和结余增加,此外今年还有人员经费基本支出结转和结余。
(二)贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2017年度收入决算情况说明
本年收入合计3,560.49万元,其中:财政拨款收入3,560.49万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2017年度支出决算情况说明
本年支出合计3,340.43万元,其中:基本支出1,994.78万元,占59.72%;项目支出1,345.64万元,占40.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2017年度财政拨款收入决算总计3,690.71万元。与2016年相比,增加502.15万元,增长15.75%。变动的主要原因是:1、物价上涨食宿费用增加导致人代会会议经费增加;2、2016年无机关事业单位基本养老保险缴费拨款收入,此笔经费支出也由州财政局代扣,不纳入本单位支出核算,2017年机关事业单位基本养老保险缴费由财政拨款,单位自己缴纳,此笔经费收支纳入本单位收支核算,增加财政拨款收入支出;3、2017年工资调标增加财政拨款收入支出;4、年末结转和结余增加,2016只有扶贫款和省人大下拨经费项目支出结转,而今年项目结转和结余中除了扶贫款和省人大拨款经费外,还剩余州第十四届第二次人民代表大会预拨经费、车辆购置费等项目结余,加上使用上年结转和结余资金,压缩了今年项目资金的使用空间,导致项目结转和结余增加,此外今年还有人员经费基本支出结转和结余。
(五)贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出3,340.43万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加282.09万元,增长9.22%。变动的主要原因是:(1)2017年增加新进人员8人、工资调标增资、机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入单位支出核算导致人员经费等基本支出增加105万元;(2)项目支出增加177.09万元:2017年新增其他组织事务支出(驻村干部食宿补助)、其他科学技术支出(高层次人才经费补助)两项项目支出;原有项目中其他扶贫支出(党建扶贫支出)增加,人大会议支出(州第十四届第一次会议支出)因物价上涨食宿费用增加导致会议费用增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2,759.28万元,占总支出的82.61%;科学技术支出1.63万元,占总支出的0.05%;社会保障和就业支出136.34万元,占总支出的4.08%;医疗卫生与计划生育支出98.01万元,占总支出的2.93%;农林水支出222.5万元,占总支出的6.66%;住房保障支出122.66万元,占总支出的3.67%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,135.51万元,支出决算为3,340.43万元,完成当年预算的156.42%。决算数大于预算数的主要原因是:(1)新进人员8人增加人员经费支出、2017年目标奖、离休人员医疗费、工会经费等基本支出共553.82万元没有纳入年初预算,导致实际基本支出相应增加;(2)项目预算只包含单位专项业务费,人大会议支出、扶贫经费支出、更新车辆购置费等项目支出651.1万元未纳入年初预算,导致实际项目支出比年初预算数增加。其中:
(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):当年预算为1,099.35万元,支出决算为1,139.74万元,完成当年预算的103.67%。决算数大于预算数的主要原因是:新进人员8人,人员支出增加导致行政运行支出增加。
(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):当年预算为0万元,支出决算为328.56万元。决算数大于预算数的主要原因是:根据贯例,不列入单位年初预算。
(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):当年预算为694.55万元,支出决算为789万元。决算数大于预算数的主要原因是:根据《州政府办关于州人大办购置3辆老干工作的意见》更新三辆已报废的公务用车增加经费支出、部分人代会经费支出列入此科目,而公务车购置费、人待会经费支出未列入年初预算。
(4)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):当年预算为0万元,支出决算为3.96万元。决算数大于预算数的主要原因是:追加2016年驻村干部食宿补助经费。
(5)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):当年预算为0万元,支出决算为498.03万元。决算数大于预算数的主要原因是: 追加2016年目标奖补差、2017年目标基础奖、2017年工资调标补差经费。
(6)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):当年预算为0万元,支出决算为1.63万元。决算数大于预算数的主要原因是:高层次人才补助经费不列年初预算。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):当年预算为127.37万元,支出决算为130.35万元,完成当年预算的102.34%。决算数大于预算数的主要原因是:新进人员8人,增加机关事业单位基本养老保险支出。
(8)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):当年预算为0.49万元,支出决算为0.01万元,完成当年预算的2.04%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员没有失业保险业务支出。
(9)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工商保险基金的补助(项):当年预算为3.18万元,支出决算为2.66万元,完成当年预算的83.65%。决算数小于预算数的主要原因是:政策变动,费率降低,减少支出。
(10)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):当年预算为3.18万元,支出决算为3.33万元,完成当年预算的104.72%。决算数大于预算数的主要原因是:新进人员8人,增加支出。
(11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):当年预算为38.71万元,支出决算为43.88万元,完成当年预算的113.36%。决算数大于预算数的主要原因是:新进人员8人,增加支出。
(12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):当年预算为49.47万元,支出决算为54.13万元,完成当年预算的109.42%。决算数大于预算数的主要原因是:新进人员8人,增加支出。
(13)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):当年预算为0万元,支出决算为222.5万元。决算数大于预算数的主要原因是:州领导扶贫专款,不列入单位年初预算。
(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):当年预算为119.21万元,支出决算为122.66万元,完成当年预算的102.89%。决算数大于预算数的主要原因是:新进人员8人,增加支出。
(六)贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,994.78万元,其中:人员经费1,891.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费103.31万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算180.73万元,比上年增加30.79万元,增长20.54%,增加原因是:上年无公务车购置费,今年经州委同意,更新三辆已报废的公务用车,购置费(函购置税)为62.82万元,导致三公经费支出合计比上年增加。其中,因公出国(境)费支出13.36万元,占7.39%,比上年减少12.42万元,降低48.16%,减少原因是:1.根据《关于组团赴美国和加拿大开展招商引资项目对接活动的请示》(黔南投呈〔2016〕24号)安排我单位2位同开展招商引资活动。2.根据《关于邀请赴澳门开展交流访问活动的函》(黔红函〔2017〕24号)文件安排1位同志开展交流访问活动。3.出国(境)人数比去年少,相应支出降低;公务用车购置及运行维护费支出147.92万元,占81.85%,比上年增加68.19万元,增长85.52%,增加原因是:上年无公务车购置费,今年经州委同意,更新三辆已报废的公务用车,购置费(函购置税)为62.82万元,再加上保险费、油费上涨等原因导致公务用车购置及运行维护费比上年增加;公务接待费支出19.44万元,占10.76%,比上年减少24.98万元,降低56.23%,减少原因是:坚决执行公务接待各项规定,加强公务接待管理,导致接待批次、人次下降,公务接待费用相应降低。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出13.36万元。贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计3人次。开支内容包括:根据《关于组团赴美国和加拿大开展招商引资项目对接活动的请示》(黔南投呈〔2016〕24号)安排我单位2位同志出国开展招商引资活动,开支食宿费、公杂费等;根据《关于邀请赴澳门开展交流访问活动的函》(黔红函〔2017〕24号)文件安排1位同志出国开展交流访问活动,开支食宿费、公杂费等。
(2)公务用车购置及运行维护费147.92万元,其中,公务用车购置62.82万元,公务用车运行维护费62.82万元。主要用于:根据《州政府办关于州人大办购置3辆老干工作的意见》更新三辆报废的公务用车,其中2两辆轿车单价为17.98万元,已付1辆车购置税1.87万元;另外1辆为商务车,单价为24.99万元。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
(3)公务接待费19.44万元。具体是:全国各地、州内外相关部门来我单位交流学习、专题研讨、检查、指导等接待工作费用支出。国内公务接待支出19.44万元,主要是:全国各地、州内外相关部门来我单位交流学习、专题研讨、检查、指导工作等接待工作费用支出。贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2016年国内公务接待487批次,1,945人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:
我单位2017年无政府性基金预算收入与支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出103.31万元,比2016年减少31.18万元,下降23.18%,变动的主要原因是:厉行节约,抵制铺张浪费,压缩运行经费开支,支出有所下降。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额91.65万元,其中:政府采购货物支出91.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,我单位共有车辆13辆,其中,一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
我单位项目主要为州领导扶贫项目,项目绩效目标为利用州领导扶贫专项资金帮扶各县市贫困村建设特色产业基地、改善交通、基础设施等项目,促进贫困村经济发展,增加农民收入,提高生活水平。
支出绩效评价情况:2017我单位州级领导扶贫专项资金共支出222.5万元,帮扶各县市贫困村建设项目共27个。例如:帮扶惠水县蒙江街道长岩村解决惠水咕噜苗乡茶叶种植农民专业菊花烘干房等设备资金缺乏问题、帮扶荔波县瑶山瑶族乡拉片村解决“瑶山鸡”种鸡场建设项目资金问题、帮扶惠水县断杉镇蛮纳村解决壮大集体经济蔬菜种植项目资金的问题、帮扶独山县玉水镇温泉村解决发展村集体经济、消除“空壳村”资金的问题、帮扶三都水族自治县普安镇普屯村燎原片区解决串户路硬化项目资金的问题、帮扶龙里县洗马镇巴江社区平坡村解决特色水果种植实验基地建设经费的问题、帮扶长顺县长寨街道中塘村方家院组解决马腿山提灌站维修资金的问题。
(2)绩效评价工作取得的成效
严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥了预算资金使用效益;为州委安排的州人大工作任务和工作计划提供保证,并做好资金使用有效监督、发挥财政资金社会效益;为州人大行使人大立法、监督、决定、任免权等做好后勤保障工作、提高财政资金使用效益;为人代会会议做好事前预算、事中监督、事后支付等工作,严审人代会各项支出;为常委会、主任会等会议做好预算、审核等工作,防止财政资金浪费。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映人大行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。
(十八)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
(十九)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映人大除行政运行、人大会议、人大立法等项目以外的其他人大事务支出。
(二十)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映人大除中国共产党组织部门行政运行、机关服务、事业运行、一般行政管理事务项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
(二十一)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映人大除基本支出、各项项目支出以外的其他一般公共服务支出。
(二十二)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映人大除科技奖励、核应急、转制科研机构等费用以外的用于科技方面的支出。
(二十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映人大实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二十四)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。
(二十五)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工商保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。
(二十六)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。
(二十七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(二十八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(二十九)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构等扶贫项目支出外其他用于扶贫方面的支出。
(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室
2018年7月27日
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