贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室(本级)2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况
(一)主要职能
1、承办州人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作;对州人民代表大会会议、常委会会议和主任会议决定事项的执行情况进行督促检查;承办常委会视察和执法检查的有关服务工作。
2、拟定常委会的年度议题计划并督促实施;承办常委会名义或办公室名义发出文件的草拟工作;承担常委会党组文件的草拟工作。
3、负责州人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要、保密、通讯、文印工作。
4、负责州人大机关的人事党建、政治学习、精神文明建设、目标管理考核、离退休人员的管理服务和人大系统的干部培训工作。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本部门内设17个科室,下属 1个单位为黔南州人大常委会办公室综合服务中心(黔南州人大代表服务中心)。从预算单位构成看,贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括:本级决算和所属单位黔南州人大常委会办公室综合服务中心(黔南州人大代表服务中心)决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算公开报表(见附表)
表1 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,562.94 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,693.89 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
3.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
246.71 |
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
110.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
205.85 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
126.26 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | ||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 | ||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 | ||
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 | ||
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 | ||
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 | ||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
27 |
3,562.94 |
本年支出合计 |
57 |
3,385.72 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
111.60 |
年末结转和结余 |
59 |
288.83 |
合计 |
30 |
3,674.54 |
合计 |
60 |
3,674.54 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
表2 收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室金额单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
合计 |
3,562.94 |
3,562.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
2,841.92 |
2,841.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
2,841.92 |
2,841.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010101 |
行政运行 |
1,673.69 |
1,673.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010104 |
人大会议 |
245.53 |
245.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
922.70 |
922.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
246.70 |
246.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
142.40 |
142.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
111.28 |
111.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
100.75 |
100.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
100.75 |
100.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
110.01 |
110.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
110.01 |
110.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
34.68 |
34.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗★ |
12.09 |
12.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
62.74 |
62.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
238.05 |
238.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
238.05 |
238.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
238.05 |
238.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
126.26 |
126.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
126.26 |
126.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
126.26 |
126.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3 支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室金额单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
3,385.72 |
2,190.75 |
1,194.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
2,693.89 |
1,707.78 |
986.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
2,693.89 |
1,707.78 |
986.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010101 |
行政运行 |
1,707.78 |
1,707.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010104 |
人大会议 |
269.53 |
0.00 |
269.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
716.58 |
0.00 |
716.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
246.70 |
246.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
142.40 |
142.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
111.28 |
111.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
100.75 |
100.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
100.75 |
100.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
110.01 |
110.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
110.01 |
110.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
34.68 |
34.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗★ |
12.09 |
12.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
62.74 |
62.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
205.85 |
0.00 |
205.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
205.85 |
0.00 |
205.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
205.85 |
0.00 |
205.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
126.26 |
126.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
126.26 |
126.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
126.26 |
126.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室金额单位:万元 | ||||||||
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,562.94 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,693.89 |
2,693.89 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
246.71 |
246.71 |
0.00 |
0.00 | ||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
205.85 |
205.85 |
0.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
126.26 |
126.26 |
0.00 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
27 |
3,562.94 |
本年支出合计 |
59 |
3,385.72 |
3,385.72 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
111.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
288.83 |
288.83 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
111.60 |
51 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
合计 |
32 |
3,674.54 |
合计 |
64 |
3,674.54 |
3,674.54 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
公开05表 |
|||||||||||||||||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||
合计 |
3,385.72 |
2,190.75 |
1,194.96 |
||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,693.89 |
1,707.78 |
986.11 |
|||||||||||||||||
20101 |
人大事务 |
2,693.89 |
1,707.78 |
986.11 |
|||||||||||||||||
2010101 |
行政运行 |
1,707.78 |
1,707.78 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2010104 |
人大会议 |
269.53 |
0.00 |
269.53 |
|||||||||||||||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
716.58 |
0.00 |
716.58 |
|||||||||||||||||
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||||||||||||||
20601 |
科学技术管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||||||||||||||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
246.70 |
246.70 |
0.00 |
|||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
142.40 |
142.40 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
111.28 |
111.28 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
|||||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
100.75 |
100.75 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
100.75 |
100.75 |
0.00 |
|||||||||||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
|||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
110.01 |
110.01 |
0.00 |
|||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
110.01 |
110.01 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
34.68 |
34.68 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
12.09 |
12.09 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
62.74 |
62.74 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
205.85 |
0.00 |
205.85 |
|||||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
205.85 |
0.00 |
205.85 |
|||||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
205.85 |
0.00 |
205.85 |
|||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
126.26 |
126.26 |
0.00 |
|||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
126.26 |
126.26 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
126.26 |
126.26 |
0.00 |
|||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||||||||
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
公开06表 |
|||||||||||||||||||||
部门:贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
1,763.26 |
302 |
商品和服务支出 |
97.84 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||
30101 |
基本工资 |
443.91 |
30201 |
办公费 |
0.24 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
406.33 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||
30103 |
奖金 |
530.80 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
111.28 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
31.12 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.84 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
64.16 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.55 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
126.26 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
329.65 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||||
30301 |
离休费 |
13.12 |
30216 |
培训费 |
0.11 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||||||
30302 |
退休费 |
204.58 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
100.75 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||||||||||
30305 |
生活补助 |
2.53 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.63 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.05 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
79.79 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
8.67 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.01 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||||||
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
人员经费合计 |
2,092.92 |
公用经费合计 |
97.84 |
||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||||
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||
项目内容 |
2019年决算数 |
2020年决算数 |
2020年比2019年变动额 |
2020年决算数比2019年决算数增长(%) |
上下年增减变动原因 | ||||||||||||||||
一、“三公”经费支出 |
113.15 |
44.28 |
-68.87 |
-60.87 |
疫情影响,接待事项、公车运行减少,费用下降。 | ||||||||||||||||
1.因公出国(境)费 |
11.08 |
0.00 |
-11.08 |
-100.00 |
疫情影响,无出国计划安排。 | ||||||||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 |
98.61 |
41.30 |
-57.31 |
-58.12 |
疫情影响,第一第二季度公车运行费用降低,无公车购置计划,总体费用下降。 | ||||||||||||||||
(1)公务用车购置费 |
31.07 |
0.00 |
-31.07 |
-100.00 |
无公车购置计划。 | ||||||||||||||||
(2)公务用车运行维护费 |
67.54 |
41.30 |
-26.24 |
-38.85 |
疫情影响,第一第二季度公车运行费用减少。 | ||||||||||||||||
3.公务接待费 |
3.46 |
2.98 |
-0.48 |
-13.91 |
疫情影响,接待事项减少,费用降低。 | ||||||||||||||||
(1)国内接待费 |
3.46 |
2.98 |
-0.48 |
-13.91 |
疫情影响,接待事项减少,费用降低。 | ||||||||||||||||
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|||||||||||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) |
2 |
0 |
-2 |
-100.00 |
疫情影响,无出国计划安排。 | ||||||||||||||||
3.公务用车购置数(辆) |
1 |
0 |
-1 |
-100.00 |
无公车购置计划。 | ||||||||||||||||
4.公务用车保有量(辆) |
16 |
16 |
0 |
0.00 |
|||||||||||||||||
5.国内公务接待批次(个) |
28 |
31 |
3 |
10.71 |
疫情影响,接待分小批量进行,接待批次增加。 | ||||||||||||||||
其中:外事接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|||||||||||||||||
6.国内公务接待人次(人) |
342 |
320 |
-22 |
-6.43 |
疫情影响,接待事项减少,接待人次下降。 | ||||||||||||||||
其中:外事接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|||||||||||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|||||||||||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室金额单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
|||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室金额单位:万元 | |||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 | |
合计 |
|||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度收支决算总计3,674.54万元,与2019年相比,增加140.99万元,增长3.99%。变动的主要原因是:“智慧”人大项目资金全部到位,增加了本年收入支出。
(二)贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度收入决算情况说明
年收入合计3,562.94万元,其中:财政拨款收入3,562.94万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度支出决算情况说明
本年支出合计3,385.72万元,其中:基本支出2,190.75万元,占64.71%;项目支出1,194.96万元,占35.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度财政拨款收入决算总计3,674.54万元。与2019年相比,增加140.99万元,增长3.99%。变动的主要原因是:“智慧”人大项目资金全部到位,增加了本年收入支出。
(五)贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出3,385.72万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少36.23万元,降低1.06%。变动的主要原因是:疫情影响工作开展,总体支出下降。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2693.89万元,占79.57%;科学技术支出3万元,占0.09%;社会保障和就业支出246.71万元,占7.29%;卫生健康支出110万元,占3.25%;农林水支出205.85万元,占6.07%;住房保障支出126.26万元,占总支出的3.73%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,385.09万元,支出决算为3,385.72万元,完成当年预算的141.95%。决算数大于预算数的主要原因是:一是上年结转人员经费59.59万元、办公经费4.72万元、预算联网监督系统建设费9.75万元、州十四届人大五次会议经费24万元、高层次人才补贴3万元于2020年支付;二是追加项目支出,实拨中追加州领导扶贫资金及驻村干部生活补助205.85万元、州十四届人大五次、六次会议经费245.53万元、智慧人大信息化系统建设资金168.14万元、陈列馆部分项目经费20.96万元、克度镇光明村环境治理工作经费5万元;二是年中追加基本支出,退休人员去世抚恤金100.75万元、机关事业单位职业年金31.12万元、晋升工资补差、退休人员一次性退休补贴补差、年终生活费、统发工资、等人员经费248.36万元;四是扣减财政年初压缩经费48.42万元、年终收回预算结余资金77.71万元。综合以上原因,实际支出数比预算数大。其中:
(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。当年预算1419.86万元,支出决算为1707.78万元,完成当年预算的120.27%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转人员经费59.59万元于年初支付;年中追加支出:晋升工资补差、退休人员一次性退休补贴补差、年终生活费、统发工资等人员经费支出248.36万元。
(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。当年预算为0 万元,支出决算为269.53万元。决算数大于预算数的主要原因是:根据贯例,不列入单位年初预算。
(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。当年预算为607.2万元,支出决算为716.58万元,完成当年预算的118.01%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转支出办公经费4.72万元、预算联网监督系统建设费9.75万元,年中追加支出智慧人大信息化系统建设资金168.14万元、陈列馆部分项目经费20.96万元、克度镇光明村环境治理工作经费5万元。
(4)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是:不列入年初预算,上年结转2019年高层次人才补贴于2020年支付。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为115.58万元,支出决算为111.28万元,完成当年预算的96.28%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员转退休人员,减少支出,财政收回结余资金。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为31.12万元。决算数大于预算数的主要原因是:追加5人在职转退休人员记实职业年金。
(7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):当年预算为0万元,支出决算为100.75万元。决算数大于预算数的主要原因是:追加3人退休人员去世抚恤金。
(8)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):当年预算为1.32万元,支出决算为1.32万元,完成当年预算的100%。
(9)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):当年预算为2.31万元,支出决算为2.23万元,完成当年预算的96.54%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员转退休人员,减少支出,财政收回结余资金。
(10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):当年预算为34.68万元,支出决算为34.68万元,完成当年预算的100%。
(11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):当年预算为12.28万元,支出决算为12.09万元,完成当年预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员转退休人员,减少支出,财政收回结余资金。
(12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):当年预算为62.74万元,支出决算为62.74万元,完成当年预算的100%。
(13)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):当年预算为58.13万元,支出决算为58.13万元,完成当年预算的100%。
(14)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):当年预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成当年预算的100%。
(15)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):当年预算为0万元,支出决算为:205.85万元。决算数大于预算数的主要原因是:州领导扶贫专款,不列入单位年初预算。
(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):当年预算为128.62万元,支出决算为126.26万元,完成当年预算的98.17%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员转退休人员,减少支出,财政收回结余资金。
(六)贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,190.75万元,其中:人员经费2,092.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费97.84万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算44.28万元,比上年减少68.87万元,降低60.87%,减少原因是:疫情影响,工作安排减少,加强管理,厉行节约,支出降低。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少11.08万元,降低100%,减少原因是:疫情影响,没有安排因公出国(境)计划,没有发生支出;公务用车购置及运行维护费支出41.3万元,占“三公”经费支出总额的93.27%,比上年减少57.31万元,降低58.12%,减少原因是:无购车计划,疫情影响,工作安排减少,加强管理,厉行节约,支出降低;公务接待费支出2.98万元,占“三公”经费支出总额的6.73%,比上年减少0.48万元,降低13.91%,减少原因是:疫情影响,接待工作减少;加强接待管理,规范接待手续,支出降低。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费41.3万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费41.3万元。主要用于:开支公务用车油料费、过桥过路费、保险费、维修费等。2020年,单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。
(3)公务接待费2.98万元。其中,国内公务接待支出2.98万元,主要是:全国各地、州内外相关部门来我单位交流学习、专题研讨、检查、指导等接待工作费用支出。贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年国内公务接待31批次,320人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:
2020年我部门无政府性基金预算收入支出。
(九)国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:
2020年我部门无国有资本经营预算收入支出。
(十)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出97.84万元,比2019年减少13.48万元,降低12.11%,变动的主要原因是:疫情影响工作开展,公用经费支出下降。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额198.78万元,其中:政府采购货物支出20.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出177.88万元;授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,我单位共有车辆16辆,其中,应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要用途是:退休老干部用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求,我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作,根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标(含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务),结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况,对本单位整体情况做了自评。同时,根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标,结合项目实施情况,对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况,以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有4个项目,涉及资金688.59万元(其中,州本级资金673.59万元,上级资金15万元),我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况,以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评,项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
(八)结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
(十四)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费,按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
(十六)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映人大行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。
(十七)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
(十八)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映人大除行政运行、人大会议、人大立法等项目以外的其他人大事务支出。
(十九)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映人大除中国共产党组织部门行政运行、机关服务、事业运行、一般行政管理事务项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
(二十)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映人大除基本支出、各项项目支出以外的其他一般公共服务支出。
(二十一)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映人大除科技奖励、核应急、转制科研机构等费用以外的用于科技方面的支出。
(二十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映人大实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二十三)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。
(二十四)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工商保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。
(二十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
反应财政部门集中安排的事业人员基本医疗保险缴费经费。
(二十七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(二十八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反应财政部门集中安排的用于其他行政事业单位医疗经费。
(二十九)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构等扶贫项目支出外其他用于扶贫方面的支出。
(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
黔南州人大常委会办公室
2021年7月20日
附件1:贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室(本级)2020年部门决算及“三公”经费决算公开表.xls
附件2:黔南州人大常委会办公室部门整体支出绩效自评表.xlsx
附件2-1黔南州人大常委会办公室州本级项目支出绩效自评表(州人大陈列馆建设项目资金).xlsx
附件2-2:黔南州人大常委会办公室州本级项目支出绩效自评表(州十四届人大六次会议经费).xlsx
附件2-3黔南州人大常委会办公室州本级项目支出绩效自评表(“智慧”人大系统项目建设资金).xlsx
附件2-4:黔南州人大常委会办公室上级项目支出绩效自评表(省人大下拨县级人大补助资金).xlsx
附件3:2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(与预算对比).xls
扫一扫在手机打开当前页面