贵州省黔南州人民政府政务服务中心2020年度部门决算及"三公"经费决算补充公开
发布时间:
2021-12-27 09:58
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部门整体支出绩效目标表 |
部门(单位)名称 |
黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心 |
部门(单位)总体资金情况(万元): |
资金总额(万元): |
285.99 |
基本支出 |
249.99 |
项目支出 |
36 |
其他 |
|
部门(单位)职能概述 |
(一)协助和参与有关清理、核实部门行政审批事项和服务项目的具体工作,负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务,配合相关部门推进全州行政审批制度改革工作。(二)协助确定和调整进驻政务服务中心大厅的部门及其业务,对涉及两个以上部门的行政服务事项进行组织协调,代办重大投资项目的行政审批事项。(三)对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常、年度考核,为进驻窗口的人员做好后勤服务工作;对县(市)政府政务服务中心的有关工作进行业务指导。(四)受理公民、法人和其他组织对政务中心工作人员违纪违法行为的投诉举报,并及时向举报人反馈办理情况。(五)承担州政务服务中心门户网站的建设管理、运行维护等工作,授权发布、咨询政府及其部门政务信息及中心进驻窗口办事结果等。(六)协助、参与有关机构和部门对机关作风建设、投资软环境建设、行政审批制度改革、政务公开、信息公开、办事公开、行政效能以及年度工作目标等工作进行检查、考评。 |
部门(单位)绩效目标 |
推进黔南州网上办事大厅建设,深化“一号一窗一网”政务服务模式。打通部门数据,整合部门业务系统和信息资源,拓宽可在线办理这个问题服务的范围,“让信息多跑路,让群众少跑腿”,推动行政审批和公共服务事项实现网上全流程“一站式”办理。开展关联事项梳理,实现信息“一表式”填报,提供“一门式、一网式”申办服务。推动项目并联审批,形成网上审批大数据资源库,实现跨部门、跨层级项目审批、核准、备案的统一受理、同步审查、信息共享和透明公开。推动“两厅融合”。按照线上线下相结合的服务方式,建立网上预审和“信任在先、审核在后”的网上办事制度,推动实体大厅与虚拟大厅办事服务相融合。推行审批办事网上预约、网上预审、网上受理、邮政速递、网上缴费等服务,推进传统实体大厅服务功能转型。加强电子证照库的管理和使用。按照国家标准规范和上级主管部门建设要求,分批分步完成历史证照电子化,督促部门完善电子证照库,按个人办事、企业办事、工程建设、其他办事分类梳理申请材料和证照清单名录,以居民身份证号、组织机构代码为唯一身份识别和信息索引,加大证照数据共享应用,逐步实现审批办事“无纸化”。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
产出 |
数量 |
推进黔南州网上办事大厅建设,深化“一号一窗一网”政务服务模式。 |
除涉及国家安全、保密和有硬件特殊需求等事项外,所有州级政务服务事项必须全部进入州级政务服务实体大厅受理,所有政务服务事项实现“一窗”分类受理。 |
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加强电子证照库的管理和使用 |
实现提供办事材料减少80%以上,缩短法定审批时限70%以上;州级“最多跑一次”事项覆盖率达90%。 |
|
推动“两厅融合” |
2021年底州级政务服务事项网上可办率100% |
|
完成州委州政府及上级安排的其他工作 |
按时保质完成 |
|
质量 |
工作任务完成情况 |
100% |
|
时效 |
完成时间 |
2021年12月底完成 |
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成本 |
工资福利支出 |
210.10万元 |
|
商品和服务支出 |
36.57万元 |
|
对个人和家庭的补助 |
3.21万元 |
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专项业务费 |
36.00万元 |
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效益 |
经济效益 |
推动行政审批和公共服务事项实现网上全流程“一站式”办理 |
推进黔南州政务实体大厅建设 |
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社会效益 |
形成网上审批大数据资源库,实现跨部门、跨层级项目审批、核准、备案的统一受理、同步审查、信息共享和透明公开 |
建立健全的政务实体大厅 |
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生态效益 |
打通部门数据,整合部门业务系统和信息资源,拓宽可在线办理服务的范围 |
实现“互联网+政务”的建设 |
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满意度 |
服务对象 满意度 |
进驻窗口部门对中心服务工作的满意度 |
100% |
|
办事群众的满意度 |
100% |
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Overview
FMDM 封面代码
G01 表1 收入支出决算总表(公开01表)
G02 表2 收入决算表(公开02表)
G03 表3 支出决算表(公开03表)
G04 表4 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
G05 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
G06 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
G07 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开
G08 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表
G09 表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09
单位名称 |
贵州省黔南州人民政府政务中心 |
单位负责人 |
罗梅花 |
财务负责人 |
金菊英 |
填表人 |
龙嬿竹 |
电话号码(区号) |
0854 |
电话号码 |
8228927 |
分机号 |
|
单位地址 |
贵州省都匀市民族路35号 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) |
780187995 |
邮政编码 |
558000 |
财政预算代码 |
986 |
单位预算级次 |
1 | 一级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) |
522701 | 都匀市 |
单位基本性质 |
21 | 参照公务员法管理事业单位 |
单位执行会计制度 |
10 | 政府会计制度 |
预算管理级次 |
30 | 地(市)级 |
隶属关系 |
522700 | 黔南布依族苗族自治州 |
部门标识代码 |
434 | 国务院办公厅 |
国民经济行业分类 |
S92 | 国家机构 |
新报因素 |
0 | 连续上报 |
上年代码 |
7801879950 |
报表类型 |
0 | 单户表 |
备用码 |
0501 |
统一社会信用代码 |
12522700780187995E |
备用码一 |
904986001 |
备用码二 |
18685072227 |
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表1 收入支出决算总表 |
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公开01表 |
编制单位:贵州省黔南州人民政府政务中心 |
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|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
328.42 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
290.32 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
16.95 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
12.30 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
2.76 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
18.86 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
328.42 |
本年支出合计 |
57 |
341.20 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
20.97 |
年末结转和结余 |
59 |
8.20 |
合计 |
30 |
349.39 |
合计 |
60 |
349.39 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
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表2 收入决算表 |
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公开02表 |
编制单位:贵州省黔南州人民政府政务中心 |
|
|
|
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|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
328.42 |
328.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
277.55 |
277.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
277.55 |
277.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
212.54 |
212.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
65.01 |
65.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
16.95 |
16.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.62 |
16.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
16.62 |
16.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
5.55 |
5.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
18.86 |
18.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
18.86 |
18.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
18.86 |
18.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
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|
表3 支出决算表 |
|
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|
公开03表 |
编制单位:贵州省黔南州人民政府政务中心 |
|
|
|
|
|
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|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
341.20 |
283.91 |
57.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
290.32 |
233.03 |
57.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
290.32 |
233.03 |
57.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
216.32 |
216.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
74.00 |
16.71 |
57.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
16.95 |
16.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.62 |
16.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
16.62 |
16.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
5.55 |
5.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
18.86 |
18.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
18.86 |
18.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
18.86 |
18.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
编制单位:贵州省黔南州人民政府政务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
328.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
290.32 |
290.32 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
16.95 |
16.95 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
18.86 |
18.86 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
328.42 |
本年支出合计 |
59 |
341.20 |
341.20 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
20.97 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
20.97 |
|
51 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
合计 |
32 |
349.39 |
合计 |
64 |
349.39 |
349.39 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
编制单位:贵州省黔南州人民政府政务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
341.20 |
283.91 |
57.29 |
201 |
一般公共服务支出 |
290.32 |
233.03 |
57.29 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
290.32 |
233.03 |
57.29 |
2010301 |
行政运行 |
216.32 |
216.32 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
74.00 |
16.71 |
57.29 |
208 |
社会保障和就业支出 |
16.95 |
16.95 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.62 |
16.62 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
16.62 |
16.62 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
5.55 |
5.55 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
18.86 |
18.86 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
18.86 |
18.86 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
18.86 |
18.86 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
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|
|
公开06表 |
部门:贵州省黔南州人民政府政务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
257.47 |
302 |
商品和服务支出 |
22.24 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
57.82 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
72.91 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
69.07 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.19 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.06 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.13 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.57 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.34 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
20.06 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
6.37 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.19 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.47 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
4.07 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.40 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.12 |
30239 |
其他交通费用 |
15.40 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.91 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
261.67 |
公用经费合计 |
22.24 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
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|
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|
|
|
— 6 — |
|
|
|
|
|
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|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
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|
|
公开07表 |
编制单位:贵州省黔南州人民政府政务中心 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目内容 |
2019年决算数 |
2020年决算数 |
2020年比2019年变动额 |
2020年决算数比2019年决算数增长(%) |
上下年增减变动原因 |
一、“三公”经费支出 |
0.18 |
0.47 |
0.29 |
158.30 |
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.47万元,比上年增加0.29万元,增长158.3%,增加原因是:公务接待费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出0.47万元,占“三公”经费支出总额的100%,比上年增加0.29万元,增长158.3%,增长原因:因工作需要增加公务接待。2020年度三公经费4701元,较上年1820元增加2881元,原因是公务接待费增加。2020年度公务接待费支出4701元,共接待5批次,53人。 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
0.18 |
0.47 |
0.29 |
158.30 |
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.47万元,比上年增加0.29万元,增长158.3%,增加原因是:公务接待费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出0.47万元,占“三公”经费支出总额的100%,比上年增加0.29万元,增长158.3%,增长原因:因工作需要增加公务接待。2020年度三公经费4701元,较上年1820元增加2881元,原因是公务接待费增加。2020年度公务接待费支出4701元,共接待5批次,53人。 |
(1)国内接待费 |
0.18 |
0.47 |
0.29 |
158.30 |
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.47万元,比上年增加0.29万元,增长158.3%,增加原因是:公务接待费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出0.47万元,占“三公”经费支出总额的100%,比上年增加0.29万元,增长158.3%,增长原因:因工作需要增加公务接待。2020年度三公经费4701元,较上年1820元增加2881元,原因是公务接待费增加。2020年度公务接待费支出4701元,共接待5批次,53人。 |
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
5 |
2 |
-3 |
-60.00 |
|
其中:外事接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
20 |
8 |
-12 |
-60.00 |
|
其中:外事接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|
|
|
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
编制单位:贵州省黔南州人民政府政务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|
|
|
|
表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
公开09表 |
编制单位:贵州省黔南州人民政府政务中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |