二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室概况
(一)主要职能
根据黔南府办发〔2015〕26号文件规定,主要职责是:
1.职责调整
增加对全州依法行政进行统筹规划、综合协调、督促指导的职责。
2.主要职责
(1)调查研究全州依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题;对全州依法行政工作进行统筹规划、综合协调、督促指导,负责相关政策研究和情况交流,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。
(2)审查、修改州人民政府各工作部门报送州人民政府的行政规范性文件草案;组织起草重要的行政规范性文件草案,承办自治州人民政府行政规范性文件的解释工作。
(3)办理州人民政府行政规范性文件上报备案工作;负责州人民政府及州人民政府办公室拟发的行政规范性文件合法性审查工作,负责州人民政府各工作部门、全州各县(市)人民政府行政规范性文件备案审查工作。
(4)协调解决部门之间有关行政执法争议。
(5)参与州人民政府重大项目决策论证,为州人民政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务;承办州人民政府作为民事主体涉及的有关法律事务。
(6)组织、指导、协调全州行政执法监督工作,负责对行政执法人员持证执法情况进行监督管理;会同有关部门组织、指导开展相对集中行政许可权、行政处罚权和综合执法试点等行政执法体制改革工作。
(7)办理州人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿事项,指导、监督全州行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。
(8)研究行政处罚、行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政许可、行政收费、行政强制以及其他行政执法中带有普遍性的问题,向州人民政府提出解决问题的意见和建议。
(9)组织对全州政府法制工作人员、行政复议工作人员、行政执法人员进行培训。
(10)指导全州政府法制工作队伍建设,开展政府法制理论研究和交流。
(11)承办州人民政府和省人民政府法制办公室交办的其他事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设4个科室,下属1个单位。从预算单位构成看,贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室部门决算包括:本级决算、所属黔南州人民政府法制研究所单位(未独立核算)。
三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2017年度部门决算公开报表(见附表)
四、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2017年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2017年度收支决算总计294.6万元,与2016年相比,增加69.3万元,增长30.76%。变动的主要原因是:一是单位新增工作人员导致人员经费相应增加;二是人员工资正常晋升;二是新增加了机关事业单位基本养老保险。
(二)贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2017年度收入决算情况说明
本年收入合计294.24万元,其中:财政拨款收入294.24万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2017年度支出决算情况说明
本年支出合计287.31万元,其中:基本支出287.31万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2017年度财政拨款收入决算总计294.6万元。与2016年相比,增加69.3万元,增长30.76%。变动的主要原因是:一是单位新增工作人员导致人员经费相应增加;二是人员工资正常晋升;二是新增加了机关事业单位基本养老保险。
(五)贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出287.31万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加122.04万元,增长73.84%。变动的主要原因是:一是单位新增工作人员导致人员经费相应增加;二是人员工资正常晋升;二是新增加了机关事业单位基本养老保险。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出244.80万元,占85.21%;社会保障和就业支出科目(类)支出16.82万元,占5.85%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出9.37万元,占3.26%;住房保障支出科目(类)支出16.32万元,占5.68%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为294.24万元,支出决算为287.31万元,完成当年预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因是:一是退休人员年终生活费未发放;二是机关事业单位基本养老保险及住房保障由于人员调整剩余未缴纳。其中:
(1)一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为123.71万元,支出决算为120.42万元,完成当年预算的97.34%。决算数小于预算数的主要原因是:退休人员年终生活费未发放。
(2)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为18.31万元,支出决算为15.90万元,完成当年预算的86.84%。决算数小于预算数的主要原因是:由于人员调整剩余未缴纳。
(3)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为17.53万元,支出决算为16.32万元,完成当年预算的93.10%。决算数小于预算数的主要原因是:由于人员调整剩余未缴纳。
(六)贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出287.31万元,其中:人员经费216.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费70.98万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.48万元,,比上年减少2.52万元,降低84.1%,减少原因是:①根据黔南州州级机关公务用车制度改革,2016年度已经上缴了公务用车,2017年度未安排此费用;②认真执行八项规定,减少日常工作接待,减少了公务接待费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少1万元,降低100%,减少原因是:根据黔南州州级机关公务用车制度改革,2016年度已经上缴了公务用车,2017年度未安排此费用;公务接待费支出0.48万元,占100%,比上年减少1.52万元,降低76.15%,减少原因是:认真执行八项规定,减少日常工作接待,减少了公务接待费用。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年度单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费0.48万元。具体是:主要用于接待上级部门、县法制机关等支出。
国内公务接待支出0.48万元,主要是:主要用于接待上级部门、县法制机关等支出。
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2017年国内公务接待14批次,87人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
2017年我单位没有政府性基金预算收入、支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室机关运行经费支出70.98万元,比2016年增加19.88万元,增长38.90%,变动的主要原因是:单位新增工作人员导致人员经费相应增加。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位无政府采购情况。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
①严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益。
②根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标。
③积极配合州委有关部门出台贯彻落实省委、省政府关于《法治政府建设实施纲要(2015—2020年)》实施意见的起草工作。
④代州政府草拟《黔南州行政权力清单和责任清单动态管理办法》,组织征求意见修改后报请州政府印发执行。
⑤按照谁制定、谁清理原则,认真贯彻落实《贵州省规章和规范性文件清理工作规则》和《黔南州规范性文件清理办法》,积极组织开展规范性文件的清理工作。
⑥认真完成州委、州人民政府和省政府法制办交办的其他工作任务。
(2)绩效评价工作取得的成效
为全面推进依法治国,建设社会主义法治国家,深入推进依法行政,加快法治政府建设,推进国家治理体系和治理能力现代化。2017年,全州政府法制机构在州委、州政府的领导下和省政府法制办的指导下,认真落实国务院、省、州政府关于依法行政的各项决策部署,努力推动政府工作法治化、规范化和程序化,为优化经济发展环境、维护社会稳定、促进赶超发展提供了有力的法制保障。
①出台全省首个权责清单动态管理制度。《黔南州政府工作部门权力清单和责任清单动态管理办法(试行)》经十四届州人民政府第3次常务会议审定通过并由州政府办印发,在全省率先出台行政权力清单动态管理办法,对权责清单进行动态管理。
②出台制定程序规定规范政府规章制定。《黔南州人民政府规章制定程序规定》十四届州人民政府第10次常务会议通过并由州政府办印发实施,对州政府规章的制定程序予以规范。
③黔南州法治政府建设实施方案出台。《黔南州法治政府建设实施方案(2017—2020年)》于12月5日已正式印发出台,是我州法治政府建设的总蓝图和路线图、施工图,对法治政府建设作出了总体设计和全面规划。
④多次开展学法活动。从2016年至今,州政府主要负责人多次开展带头落实常务会会前学法,我办为建设学习型政府,多次开展了学法活动,邀请办领导和科长为全办同志讲课,提高干部学法用法思维。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
(十九)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):
(二十)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):
(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。
(二十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险基金缴费经费。
(二十三)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指财政部门集中安排的行政事业单位生育保险基金缴费经费。
(二十四)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政部门集中安排的事业单位失业保险基金缴费经费。
(二十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的行政事业单位补充医疗保险缴费经费。
(二十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
表1 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室 |
金额单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
294.24 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
244.80 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
16.82 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
9.37 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
16.32 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
294.24 |
本年支出合计 |
52 |
287.31 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.36 |
年末结转和结余 |
54 |
7.29 |
|
27 |
|
|
55 |
|
合计 |
28 |
294.60 |
合计 |
56 |
294.60 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2 收入决算表 |
| |||||||||||||||||
公开02表 |
| |||||||||||||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室 |
金额单位:万元 |
| ||||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| ||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| ||||||||||
合计 |
294.24 |
294.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
248.09 |
248.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
186.41 |
186.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
2010301 |
行政运行 |
123.71 |
123.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
62.70 |
62.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
20132 |
组织事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
60.36 |
60.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
60.36 |
60.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.31 |
18.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
18.31 |
18.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
221 |
住房保障支出 |
17.53 |
17.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
22102 |
住房改革支出 |
17.53 |
17.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
2210201 |
住房公积金 |
17.53 |
17.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| |||||||||||||||||
表3 支出决算表 |
|||||||||||
公开03表 |
|||||||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室 |
金额单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
合计 |
287.31 |
287.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
244.80 |
244.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
183.12 |
183.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010301 |
行政运行 |
120.42 |
120.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
62.70 |
62.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20132 |
组织事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
60.36 |
60.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
60.36 |
60.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
16.82 |
16.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
16.32 |
16.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
16.32 |
16.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
16.32 |
16.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 |
||||||||||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||
收入 |
支出 | |||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
294.24 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
244.80 |
244.80 |
0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
16.82 |
16.82 |
0.00 | |||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
9.37 |
9.37 |
0.00 | |||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
16.32 |
16.32 |
0.00 | |||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
本年收入合计 |
24 |
0.36 |
本年支出合计 |
53 |
287.31 |
287.31 |
0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.36 |
年末结转和结余 |
54 |
7.29 |
7.29 |
0.00 | |||||||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
| |||||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
| |||||||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
| |||||||
合计 |
29 |
294.60 |
合计 |
58 |
294.60 |
294.60 |
0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
公开05表 |
|||||||
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室 |
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
287.31 |
287.31 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
244.80 |
244.80 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
183.12 |
183.12 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
120.42 |
120.42 |
0.00 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
62.70 |
62.70 |
0.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|||
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
60.36 |
60.36 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
60.36 |
60.36 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
16.82 |
16.82 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
|||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
|||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
|||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
16.32 |
16.32 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
16.32 |
16.32 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
16.32 |
16.32 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
137.48 |
302 |
商品和服务支出 |
63.85 |
310 |
其他资本性支出 |
7.13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
50.05 |
30201 |
办公费 |
4.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
54.59 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
7.13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
3.78 |
30203 |
咨询费 |
0.85 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
11.85 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
1.73 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.90 |
30207 |
邮电费 |
3.42 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
1.32 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
78.85 |
30211 |
差旅费 |
9.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
4.51 |
30213 |
维修(护)费 |
0.04 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.36 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.36 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
8.63 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.48 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
58.02 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.81 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
16.32 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.66 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.87 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.65 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
8.34 |
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人员经费合计 |
216.33 |
公用经费合计 |
70.98 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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