黔南布依族苗族自治州商务和粮食局(本级)
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录;
2、部门概括;
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明;
4、其他重要事项说明;
二、部门概况
1、部门主要职能:
(一)贯彻执行国家和省、州有关国内外贸易、经济技术合作、粮油流通、餐饮服务、物资流通管理的方针、政策、法规。
(二)拟定全州国内贸易发展,粮食宏观调控、供需总量平衡和粮食流通及粮油产业化发展中长期规划及年度计划并组织实施。
(三)承担成品油、散装水泥流通、餐饮服务、商业、粮油加工业、外经贸、物资流通行业管理并监督执行国家法律、法规,加强对商业、粮油企事业单位的指导、服务。
(四)推动全州流通产业结构调整,研究提出全州流通体制改革方式和组织形式,积极推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务、代理制、配送制、旧货流通、实物租赁、拍卖、典当等工作,促进流通产业现代化。
(五)指导商品流通活动,维护公平竞争秩序;负责全州商务和粮食行业统计工作,并提供信息咨询服务。
(六)牵头协调全州整顿和规范市场秩序相关工作;推动商务粮食领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台;负责拍卖、典当等特殊流通行业的监督管理;负责民族贸易工作。
(七)研究拟订全州商品流通、利用外资、引进技术和外经贸连接国内外市场的规划;加强行业质量体系论证和达标管理。
(八)负责建立健全相关生活必需品和粮油市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。
(九)组织实施关系人民生活部分重要商品储备(成品粮、食用油、肉类、食糖、边销茶、小包装食品等),并提出储备规模建议;负责粮油储藏技术和标准的推广应用工作;承担州级储备粮油行政监督管理职责。
(十)负责粮食流通行业管理,拟订粮食行业发展建设规划并组织实施;指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广工作。
(十一)负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关标准,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革,推动现代药品流通方式的转变。
(十二)承担保障驻黔南部队军粮油供应工作;负责军粮供应资格初审上报工作;指导各县(市)军粮供应队伍和供应网络建设。
(十三)研究拟订对外贸易的发展战略和促进国内外贸易发展的措施;指导、协调和管理全州利用外资工作;依照授权,负责审批设立外商投资企业,颁发批准证书,监督外商投资企业执行合同和章程。
(十四)根据授权,管理全州涉外经济活动,负责外经贸企业经营权的审核、登记设立、发证和年审工作;指导、组织有关企事业单位参加相关会展、贸易、洽谈会。
(十五)研究拟定全州对外经济技术合作的发展战略和措施,承担制定农产品、重要工业和原材料进出口规划。
2、部门预算单位构成:我部门由黔南州商务和粮食局本级组成。黔南州商务和粮食局本级是财政全额拨款行政单位。
3、部门人员构成:
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
黔南州商务和粮食局本级 |
57 |
46 |
29 |
17 |
75 |
合计 |
57 |
46 |
29 |
17 |
75 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支预算总体情况说明
2017年度部门预算收入15,895,268.00元,支出15,895,268.00元,2018年度我部门预算收入17,400,342.00元,支出19,468,278.00元,收支平衡;比上年增加1,505,074.00 元,同比增长9.47%。其原因是:人员经费增加。
2018年部门收支总体情况说明表 | |||||||||
公开单位:黔南州商务和粮食局(本级) |
单位:万元 | ||||||||
项目内容 |
收入 |
支出 |
变动原因 | ||||||
2017 |
2018 |
增加 |
增长 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长 | ||
合计 |
1,589.52 |
1,740.03 |
150.51 |
9.47% |
1,589.52 |
1,740.03 |
150.51 |
9.47% |
人员经费增加 |
人员经费 |
791.85 |
905.28 |
113.43 |
14.32% |
791.85 |
905.28 |
113.43 |
14.32% |
人员经费增加 |
公用经费 |
72.67 |
109.75 |
37.09 |
51.04% |
72.67 |
109.75 |
37.09 |
51.04% |
今年预算口径公车补贴加到公用经费 |
项目经费 |
725 |
725 |
0.00 |
0.00% |
725 |
725 |
0.00 |
0.00% |
|
其他 |
(二)部门收入总体情况说明
2017年度部门预算收入为15,895,268.00元,2018年度我部门预算收入17,400,342.00元,比上年增加1,505,074.00 元,同比增长9.47%。其原因是:人员经费增加。
其中:公共预算财政预算收入17,400,342.00元,占总收入81.30%;非财政拨款收入(社会保险基金统筹收入)4,002,695.00元,占总收入18.70%。
(三)部门支出总体情况说明
2017年度部门预算支出为15,895,268.00元,2018年度部门预算支出为17,400,342.00元,比上年增加1,505,074.00 元,同比增长9.47%。其原因是:人员经费增加。
按功能分类:一般公共服务支出9,071,046.00元,占总支出52.13%;社会保障与就业支出624,779.00元,占总支出3.59%;医疗卫生与计划生育支出593,765.00元,占总支出3.41%;住房保障支出560,752.00元,占总支出3.22%;粮油物资储备管理事务支出6,550,000.00元,占总支出37.64%。
按部门预算支出经济分类科目:工资福利性支出6,474,150.00元,占总支出的37.21%;商品和服务支出7,697,582.00元,占总支出的44.24%;对个人和家庭的补助支出2,578,610%元,占总支出的14.82%;其他支出650,000.00元,占总支出的3.74%。
按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出4,594,349.00元,占总支出的26.40%;机关商品服务支出926,582.00元,占总支出的5.33%;对事业单位经营性补助支出8,650,801.00元,占总支出的49.72%;对个人和家庭的补助支出2,578,610.00元,占总支出的14.82%;其他支出650,000.00元,占总支出的3.74%。
(四)“三公”经费预算情况
2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
公开单位:黔南州商务和粮食局(本级) |
单位:万元 | ||||
项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长(%) |
增减变动原因 |
合计 |
37.80 |
33.50 |
4.30 |
-11.38% |
主要是公务接待费减少 |
因公出国(境)费用 |
10.00 |
11.00 |
1.00 |
10.00% |
根据需求,增加一人一个批次 |
公务接待费 |
13.00 |
9.00 |
4.00 |
-30.77% |
执行禁酒令有关规定,接待费减少 |
公务用车购置费 |
0 |
0.00 |
0.00 |
||
公务用车运行维护费 |
14.80 |
13.50 |
1.30 |
-8.78% |
细化管理,压缩经费 |
注:我部门公务用车保有量共3辆。
(五)政府性基金预算支出情况
2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
公开单位:黔南州商务和粮食局单位:万元 | ||
2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
说明:2018年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计1,097,582.00元,按部门经济分类科目分类,其中:办公费79,000.00元,占公用经费支出7.20%;差旅费125,000.00元,占公用经费支出11.39%;福利费80,336.00元,占公用经费支出7.32%;工会经费69,546.00,占公用经费支出6.34%;公务接待费90,000.00元,占公用经费支出8.20%;公务用车运行维护费135,000.00元,占公用经费支出12.30%;会议费90,000.00元,占公用经费支出8.20%;培训费29,000.00元,占公用经费支出2.64%;其他交通费用284,400.00元,占公用经费支出25.91%;其他商品和服务支出5,000.00元,占公用经费支出0.46%;取暖费300.00元,占公用经费支出0.03%;因公出国(境)费用110,000.00元,占公用经费支出10.02%。
2018年我部门公用经费共计1,097,582.00元,按政府经济科目分类可分为:办公经费563,582.00 元,占公用经费支出51.35%;公务接待费90,000.00 元,占公用经费支出8.20%;公务用车运行维护费85,000.00 元,占公用经费支出7.74%;会议费60,000.00 元,占公用经费支出5.47%;培训费13,000.00 元,占公用经费支出1.18%;其他商品和服务支出5,000.00 元,占公用经费支出0.46%;商品和服务支出221,000.00 元,占公用经费支出20.14%;因公出国(境)费用60,000.00 元,占公用经费支出5.47%;
2.政府采购情况
我单位2018年无政府采购情况。
3.国有资产占有使用情况
年末固定资产账面金额为4,413,024.74 元,各项固定资产清查、分类情况:
(1)土地、房屋及构筑物6,240,420.43元,占比51.97%
(2)通用设备总值1,916,697.00元,占比43.43%,其中车辆价值981,725.00元。
(3)专用设备总值3,600.00元,占比0.08%。
(4)家具用品及其他总值为199,305.00元,占比4.52%。
固定资产同比2017年减少330,239.51元,主要原因是:新入账了两个因公车改革调拨到我部门的公务用车,金额436,260.49元;减少了三个调走的车辆,金额766,500.00元。
4.项目支出安排情况说明(按财政部门批复项目分项填列)
项目支出安排情况表 | ||
单位:万元 | ||
项目名称 |
金额 |
主要用途 |
州级粮油保管和轮换费 |
655.00 |
用于全州粮油储备及轮换保管补贴 |
境外招商、商务考察 |
15.00 |
用于到境外招商引资及商务考察费用 |
业务培训费用 |
20.00 |
用于全州商务系统、粮食系统能力提升培训费用 |
电子商务工作经费 |
10.00 |
用于开展电子商务工作经费 |
党建扶贫经费 |
20.00 |
主要用于对口帮扶单位独山县基长镇对口扶贫工作经费 |
物流发展服务 |
5.00 |
用于开展全州物流发展工作经费 |
合计 |
725.00 |
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
序号 |
事项 |
备注 | ||
一、 |
2018年预算绩效目标 | |||
预算绩效目标 |
1、严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益 |
|||
1、社会消费品零售总额:社会消费品零售总额增长13% 2、外贸进出口总额:实现实体企业进出口总额增长20%,实际利用外资总额增长14%。 3、实际利用外资额:完成省商务厅下达任务目标; | ||||
相关绩效指标 |
1、产出指标、效益指标,绩效标准为优,指标值完成90%以上; | |||
2、满意度指标绩效标准为优,服务满意度为97%以上。 | ||||
其他指标 |
||||
相关绩效目标说明: | ||||
1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 | ||||
2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 | ||||
3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 | ||||
4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。 |
6.部分专有名词解释
(1)“三公经费”:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(2)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(3) 培训费:反映除因公出国(境)培训费用以外,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
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