现将黔南州计划生育避孕药具管理站、2016年决算和“三公”经费公开如下:
一、部门(单位)情况
(一)主要职能
我站系州卫生计生委下设科级全额事业单位,承担计划生育避孕药具管理工作,做好避孕药具和生殖健康知识的宣传普及,负责免费避孕药具的调拨、储存、发放、质量监督、统计培训。对各级药具管理工作进行考核、评估、监督和指导工作。2016年,我站按照勤俭节约的总体要求,严格执行财政预算,遵守财经纪律,专款专用,合理地安排和使用资金,财务收真实、合法、手续完备,较好地完成了全年工作任务。
(二)机构情况
我单位是州卫生计生委下属的科级全额事业单位。
(三)人员情况。我站年末实际在职人员3人,其中:专业技术人员1人(中级),管理人员1人。退休职工1人(正科),为财政全额预算管理。
二、2016年部门预算执行情况
1.预算完成率=(98.63/98.63)×100% =100%
2.人员经费开支比率=(42.67/98.63)×100%=43.26%
3.公用经费开支比率=(21.01/98.63)×100%=21.30%
4.公用经费人均开支额=210100/3=70033(元)。
5.结余结转率=(34.96/98.63)╳100%=35.44%
6.公用经费控制率=(21.01/12) ×100%=175%
7.“三公经费”控制率=(0/0)╳100%=100%
2016年财政下达年初预算经费66.35万元,上年结余29.58万元;预算完成率100%,其中人员经费开支24万元,占经费的比率43.26%;公用经费开支:21.01元,占经费的比率21.30%;公用经费人均开支7.万元(主要是印刷费增加);结余结转34.96万元,结余结转率35.44%;公用经费控制率175%;“三公”经费控制率100%,比较好的完成全年财务指标任务。
三、2016年收入来源
我单位2016年财政拨款收入为66.35万元,上年结余29.58万元,累计收入95.93万元,本年支出95.93万元,其中:收支结余32.26万元。。
四、财政拨款支出情况分析:
2016年,本单位一般公共预算财政拨款支出为63.67万元,其中:
1.一般公共服务支出万元:
(1)行政运行支出63.67万元(其中:工资福利支出24万元;商品和服务支出21.01万元;对个体和家庭的补肋支出18.67万元);
3.财政对社会保险基金的补助0.61万元:其中,财政对失业保险基金的补助0.37万元;财政对工伤保险基金的补助0.12万元,财政对生育保险基金的补助0.12万元。
4.事业单位医疗1.49万元。
5.住房公积金4.72万元。
五、机关运行经费情况
相关费用与2015年对比变化分析情况:
三公经费支出情况
|
公务用一运行维护费(万元) |
公务接待费(万元) |
因公出国(境)支出(万元) |
合计(万元) |
2015年 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2016年 |
0 |
0 |
0 |
0 |
原因:单位准备合并无公务接待、无公务车的使用。
今年没有出国出境支出。
会议费支出情况
会议费(万元) | |
2015年 |
0 |
2016年 |
0 |
2016无会员费开支。
培训费支出情况
培训费(万元) | |
2015年 |
0 |
2016年 |
0 |
六、“三公经费”财政拨款支出
1.关于支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.关于车辆购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况
2016年,本单位无公车。
2016年,本单位无公务接待费支出
七、政府采购支出情况说明:2016年我单位无政府采购
八、国有资产占用情况说明
九、部门需要说明的特殊事项
无
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