一、目录
1.目录
2.部门概况
3.部门决算公开报表
4.部门决算情况说明
5.名词解释
二、贵州省黔南州卫生和计划生育委员会概况
(一)主要职能
1.贯彻执行卫生、人口计划生育工作法律法规和方针政策;负责拟定卫生和计划生育、中医药事业发展规划、政策措施及标准和技术规范;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
2.负责执行疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,配合相关部门报送传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息;拟订和实施全州防治艾滋病规划和措施。
3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施;组织开展食品安全风险监测、评估。协助组织实施食品安全标准。
4.负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全州基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责新型农村合作医疗的综合管理。
5.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.实施国家药物政策和国家基本药物制度,协助组织实施基本药物采购、配送、使用的管理,会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出国家基本药物价格政策的建议。
8.组织实施计划生育综合治理目标管理,协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作职责,负责拟订计划生育“三结合”工作规划并组织实施;组织实施促进全州出生人口性别平衡的政策措施。
9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
10.组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,负责卫生和计划生育的统计、数据分析、信息综合及信息化建设,参与全州人口基础信息库及基层卫生信息化建设,依法组织实施统计调查;组织编报州级卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划,监管直属事业单位财务和国有资产。
11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
12.组织拟订卫生和计划生育科技发展、人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
13.组织实施卫生和计划生育相关科研项目;制定实施全州卫生和计划生育干部教育培训规划;参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
14.指导、完善卫生和计划生育综合监督执法体系, 规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,完善计划生育目标管理责任制。
15.制定卫生和计划生育宣传教育工作规划,组织开展卫生和计划生育宣传教育、健康教育和健康促进等工作;积极参与国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。
16.制定实施中医药和民族医药中长期发展规划。
17.承担州爱国卫生运动委员会、承担中共黔南州委干部保健委员会、州深化医药卫生体制改革领导小组和州防治艾滋病工作委员会日常工作,负责州重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
18.承办州人民政府和省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本部门下属6个单位,独立核算。从预算单位构成看,贵州省黔南州卫生和计划生育委员会部门决算包括:委机关本级决算,所属黔南州人民医院、黔南州中医医院、黔南州中心血站、黔南州疾病预防控制中心、黔南州妇幼保健院和黔南州卫生计生考试培训中心决算。
三、贵州省黔南州卫生和计划生育委员会2017年度部门决算公开报表(见附表)
表1 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:贵州省黔南州卫生和计划生育委员会 |
金额单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
20,252.42 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1,975.02 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
105,411.72 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
2,563.09 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
287.86 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
121,961.74 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
244.50 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
128,227.23 |
本年支出合计 |
52 |
124,469.13 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
957.49 |
结余分配 |
53 |
5,986.60 |
年初结转和结余 |
26 |
14,656.71 |
年末结转和结余 |
54 |
13,385.69 |
|
27 |
|
|
55 |
|
合计 |
28 |
143,841.42 |
合计 |
56 |
143,841.42 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2 收入决算表 |
||||||||||||||||
公开02表 |
||||||||||||||||
编制单位:贵州省黔南州卫生和计划生育委员会 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
合计 |
128,227.23 |
20,252.42 |
0.00 |
105,411.72 |
0.00 |
0.00 |
2,563.09 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,034.12 |
2,034.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,974.12 |
1,974.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,974.12 |
1,974.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
299.14 |
299.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
262.39 |
262.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
262.39 |
262.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
125,650.72 |
17,675.90 |
0.00 |
105,411.72 |
0.00 |
0.00 |
2,563.10 |
||||||||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
1,233.57 |
1,233.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2100101 |
行政运行 |
778.93 |
778.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
454.64 |
454.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21002 |
公立医院 |
111,957.42 |
6,566.80 |
0.00 |
103,475.86 |
0.00 |
0.00 |
1,914.75 |
||||||||
2100201 |
综合医院 |
68,835.62 |
3,793.33 |
0.00 |
63,127.54 |
0.00 |
0.00 |
1,914.75 |
||||||||
2100202 |
中医(民族)医院 |
42,121.80 |
1,773.47 |
0.00 |
40,348.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2100206 |
妇产医院 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,864.60 |
1,864.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1,864.60 |
1,864.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21004 |
公共卫生 |
8,580.97 |
6,342.33 |
0.00 |
1,590.30 |
0.00 |
0.00 |
648.35 |
||||||||
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,699.79 |
1,052.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
646.92 |
||||||||
2100402 |
卫生监督机构 |
290.72 |
290.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2100403 |
妇幼保健机构 |
725.46 |
725.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2100406 |
采供血机构 |
1,428.40 |
36.67 |
0.00 |
1,390.30 |
0.00 |
0.00 |
1.43 |
||||||||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
1,079.70 |
1,079.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
460.00 |
260.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2,870.00 |
2,870.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21006 |
中医药 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2100699 |
其他中医药支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21007 |
计划生育事务 |
801.51 |
801.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2100716 |
计划生育机构 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2100717 |
计划生育服务 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
651.51 |
651.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
121.09 |
121.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
30.02 |
30.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
51.28 |
51.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
39.79 |
39.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21013 |
医疗救助★ |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2101302 |
疾病应急救助★ |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1,026.56 |
681.00 |
0.00 |
345.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1,026.56 |
681.00 |
0.00 |
345.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
243.23 |
243.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
243.23 |
243.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
243.23 |
243.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||
表3 支出决算表 |
||||||||||||||||
公开03表 |
||||||||||||||||
编制单位:贵州省黔南州卫生和计划生育委员会 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
合计 |
124,469.13 |
111,252.59 |
13,216.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,975.02 |
1,975.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,975.02 |
1,975.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,975.02 |
1,975.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
287.86 |
287.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
254.53 |
254.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
254.53 |
254.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
20.46 |
20.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
121,961.73 |
108,745.20 |
13,216.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
1,214.07 |
708.37 |
505.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2100101 |
行政运行 |
708.37 |
708.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
505.70 |
0.00 |
505.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21002 |
公立医院 |
108,664.34 |
104,564.69 |
4,099.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2100201 |
综合医院 |
63,466.71 |
61,485.41 |
1,981.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2100202 |
中医(民族)医院 |
43,905.94 |
43,079.28 |
826.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2100206 |
妇产医院 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2100299 |
其他公立医院支出 |
291.69 |
0.00 |
291.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,860.00 |
0.00 |
1,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1,860.00 |
0.00 |
1,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21004 |
公共卫生 |
8,141.02 |
3,220.43 |
4,920.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,420.23 |
923.85 |
496.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2100402 |
卫生监督机构 |
278.64 |
278.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2100403 |
妇幼保健机构 |
658.04 |
658.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2100406 |
采供血机构 |
1,399.58 |
1,359.90 |
39.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
25.50 |
0.00 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
1,114.06 |
0.00 |
1,114.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
327.56 |
0.00 |
327.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2,917.41 |
0.00 |
2,917.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21006 |
中医药 |
5.02 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
5.02 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21007 |
计划生育事务 |
909.20 |
130.37 |
778.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2100716 |
计划生育机构 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2100717 |
计划生育服务 |
164.63 |
0.00 |
164.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
724.57 |
130.37 |
594.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
121.34 |
121.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
30.02 |
30.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
51.53 |
51.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
39.79 |
39.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1,046.74 |
0.00 |
1,046.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1,046.74 |
0.00 |
1,046.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
244.50 |
244.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
244.50 |
244.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
244.50 |
244.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||
表4 财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||
公开04表 |
|||||||||||||||
编制单位:贵州省黔南州卫生和计划生育委员会 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
20,252.42 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,975.02 |
1,975.02 |
0.00 |
||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
287.86 |
287.86 |
0.00 |
||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
19,634.72 |
19,634.72 |
0.00 |
||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
244.50 |
244.50 |
0.00 |
||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
本年收入合计 |
24 |
13,547.40 |
本年支出合计 |
53 |
22,142.11 |
22,142.11 |
0.00 |
||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
13,547.40 |
年末结转和结余 |
54 |
11,657.71 |
11,657.71 |
0.00 |
||||||||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
||||||||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||||
合计 |
29 |
33,799.82 |
合计 |
58 |
33,799.82 |
33,799.82 |
0.00 |
||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||
公开05表 |
|||||||||||||||
编制单位:贵州省黔南州卫生和计划生育委员会 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||
合计 |
22,142.11 |
10,329.85 |
11,812.25 |
||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,975.02 |
1,975.02 |
0.00 |
|||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,975.02 |
1,975.02 |
0.00 |
|||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,975.02 |
1,975.02 |
0.00 |
|||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
287.86 |
287.86 |
0.00 |
|||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
254.53 |
254.53 |
0.00 |
|||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
254.53 |
254.53 |
0.00 |
|||||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
20.46 |
20.46 |
0.00 |
|||||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
|||||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
|||||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
|||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
|||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
|||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19,634.71 |
7,822.46 |
11,812.25 |
|||||||||||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
1,214.07 |
708.37 |
505.70 |
|||||||||||
2100101 |
行政运行 |
708.37 |
708.37 |
0.00 |
|||||||||||
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
505.70 |
0.00 |
505.70 |
|||||||||||
21002 |
公立医院 |
8,417.40 |
5,002.53 |
3,414.87 |
|||||||||||
2100201 |
综合医院 |
4,525.58 |
3,229.06 |
1,296.52 |
|||||||||||
2100202 |
中医(民族)医院 |
2,600.13 |
1,773.47 |
826.66 |
|||||||||||
2100206 |
妇产医院 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|||||||||||
2100299 |
其他公立医院支出 |
291.69 |
0.00 |
291.69 |
|||||||||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,860.00 |
0.00 |
1,860.00 |
|||||||||||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1,860.00 |
0.00 |
1,860.00 |
|||||||||||
21004 |
公共卫生 |
6,205.50 |
1,865.53 |
4,339.97 |
|||||||||||
2100401 |
疾病预防控制机构 |
966.85 |
923.85 |
43.00 |
|||||||||||
2100402 |
卫生监督机构 |
278.64 |
278.64 |
0.00 |
|||||||||||
2100403 |
妇幼保健机构 |
658.04 |
658.04 |
0.00 |
|||||||||||
2100406 |
采供血机构 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||||||||||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
25.50 |
0.00 |
25.50 |
|||||||||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
1,114.06 |
0.00 |
1,114.06 |
|||||||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
|||||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2,917.41 |
0.00 |
2,917.41 |
|||||||||||
21006 |
中医药 |
5.02 |
0.00 |
5.02 |
|||||||||||
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
5.02 |
0.00 |
5.02 |
|||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
901.06 |
124.69 |
776.37 |
|||||||||||
2100716 |
计划生育机构 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||||||||||
2100717 |
计划生育服务 |
162.17 |
0.00 |
162.17 |
|||||||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
718.89 |
124.69 |
594.20 |
|||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
121.34 |
121.34 |
0.00 |
|||||||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
30.02 |
30.02 |
0.00 |
|||||||||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
51.53 |
51.53 |
0.00 |
|||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
39.79 |
39.79 |
0.00 |
|||||||||||
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
910.32 |
0.00 |
910.32 |
|||||||||||
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
910.32 |
0.00 |
910.32 |
|||||||||||
221 |
住房保障支出 |
244.50 |
244.50 |
0.00 |
|||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
244.50 |
244.50 |
0.00 |
|||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
244.50 |
244.50 |
0.00 |
|||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||||||||||
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
公开06表 |
|||||||||
部门:贵州省黔南州卫生和计划生育委员会 |
金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,961.11 |
302 |
商品和服务支出 |
3,146.46 |
310 |
其他资本性支出 |
41.70 |
|
30101 |
基本工资 |
1,237.31 |
30201 |
办公费 |
13.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
478.23 |
30202 |
印刷费 |
4.97 |
31002 |
办公设备购置 |
18.29 |
|
30103 |
奖金 |
1,125.86 |
30203 |
咨询费 |
0.24 |
31003 |
专用设备购置 |
23.41 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
169.31 |
30204 |
手续费 |
0.11 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.44 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
660.99 |
30206 |
电费 |
6.69 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
264.09 |
30207 |
邮电费 |
7.40 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.10 |
30208 |
取暖费 |
0.07 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.21 |
30209 |
物业管理费 |
0.26 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,180.38 |
30211 |
差旅费 |
38.69 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
262.82 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2,037.72 |
30213 |
维修(护)费 |
164.99 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
2.86 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
62.11 |
30215 |
会议费 |
1.55 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.16 |
30216 |
培训费 |
13.55 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.54 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
10.50 |
30218 |
专用材料费 |
2,689.24 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
520.11 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
14.14 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
256.72 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
26.64 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
27.13 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.24 |
399 |
其他支出 |
0.20 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
52.11 |
39906 |
赠与 |
0.20 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
25.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
63.86 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
7,141.49 |
公用经费合计 |
3,188.36 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:贵州省黔南州卫生和计划生育委员会 |
金额单位:万元 | ||||
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
一、“三公”经费支出 |
88.96 |
37.83 |
-51.13 |
-57.47 |
本年度按照州政府安排,派出1人赴英国、德国、法国考察学习;按照省卫计委安排,派出3人赴香港考察学习。督查工作用车主要以租用租车公司车辆为主,个人零星出差均选择公共交通工具出行。未采购公务用酒并严格控制公务接待数量和规模。 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
8.36 |
8.36 |
0.00 |
本年度按照州政府安排,派出1人赴英国、德国、法国考察学习;按照省卫计委安排,派出3人赴香港考察学习。 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
68.15 |
20.98 |
-47.17 |
-69.21 |
本年度督查工作用车主要以租用租车公司车辆为主,个人零星出差均选择公共交通工具出行。 |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
68.15 |
20.98 |
-47.17 |
-69.21 |
本年度督查工作用车主要以租用租车公司车辆为主,个人零星出差均选择公共交通工具出行。 |
3.公务接待费 |
20.81 |
8.49 |
-12.32 |
-59.21 |
本年度未采购公务用酒并严格控制公务接待数量和规模。 |
(1)国内接待费 |
20.81 |
8.49 |
-12.32 |
-59.21 |
本年度未采购公务用酒并严格控制公务接待数量和规模。 |
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
4 |
4 |
0.00 |
本年度按照州政府安排,派出1人赴英国、德国、法国考察学习;按照省卫计委安排,派出3人赴香港考察学习。 |
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
6 |
-9 |
-60.00 |
本年度有报废公务用车。 |
5.国内公务接待批次(个) |
353 |
320 |
-33 |
-9.35 |
本年度未采购公务用酒并严格控制公务接待数量和规模。 |
其中:外事接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
3,857 |
1,727 |
-2,130 |
-55.22 |
本年度未采购公务用酒并严格控制公务接待数量和规模。 |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
公开08表 |
||||||||||
编制单位:贵州省黔南州卫生和计划生育委员会 |
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
四、贵州省黔南州卫生和计划生育委员会2017年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔南州卫生和计划生育委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州卫生和计划生育委员会2017年度收支决算总计143,841.42万元,与2016年相比,增加6,515.58万元,增长4.74%。变动的主要原因是:转拨下属单位各级专项补助资金7548.53万元。
(二)贵州省黔南州卫生和计划生育委员会2017年度收入决算情况说明
本年收入合计128,227.23万元,其中:财政拨款收入20,252.42万元,占15.79%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入105,411.72万元,占82.21%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2,563.09万元,占2%。
(三)贵州省黔南州卫生和计划生育委员会2017年度支出决算情况说明
本年支出合计124,469.13万元,其中:基本支出111,252.59万元,占89.38%;项目支出13,216.54万元,占10.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔南州卫生和计划生育委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州卫生和计划生育委员会2017年度财政拨款收入决算总计33,799.82万元。与2016年相比,增加2,809.05万元,增长9.06%。变动的主要原因是:一委机关本级转拨下属单位各级专项补助资金7548.53万元;二根据医改工作的要求,本级财政调整了对黔南州人民医院和黔南州中医医院的补助方式,导致2017年度财政拨款收入变动幅度较大。
(五)贵州省黔南州卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出22,142.11万元,占本年支出合计的17.79%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13,220.79万元,增长148.19%。变动的主要原因是:一委机关本级转拨下属单位各级专项补助资金7548.53万元;二往年度财政拨款结余结转资金在本年度支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出1975.02万元,占8.92%;社会保障和就业支出科目(类)支出287.86万元,占1.3%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出19634.72万元,占88.68%;住房保障支出科目(类)支出244.5万元,占1.1%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4982.31万元,支出决算为22,142.11万元,完成当年预算的444.41%。决算数大于预算数的主要原因是:一委机关本级转拨下属单位各级专项补助资金7548.53万元;二往年度财政拨款结余结转资金在本年度支出。其中:
(1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):当年预算为0万元,支出决算为1975.02万元。决算数大于预算数的主要原因是:调薪增资。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):当年预算为247.45万元,支出决算为254.53万元,完成当年预算的102.86%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度有新增人员,本级财政追加预算。
(3)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):当年预算为8.11万元,支出决算为7.79万元,完成当年预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因是:失业保险单位缴费比例下调。
(4)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):当年预算为6.04万元,支出决算为6.09万元,完成当年预算的100.83%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度有新增人员,本级财政追加预算。
(5)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):当年预算为6.04万元,支出决算为6.58万元,完成当年预算的108.94%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度有新增人员,本级财政追加预算。
(6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):当年预算为0万元,支出决算为12.87万元。决算数大于预算数的主要原因是:本级财政追加经费,用于2017年春节慰问黔南州人民医院、黔南州中医医院、贵州医科大学第三附属医院在岗职工和病人。
(7)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):当年预算为657.83万元,支出决算为708.37万元,完成当年预算的107.68%。决算数大于预算数的主要原因是:调薪增资;本级财政追加孙广义抚恤金和离退休职工年终生活费。
(8)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):当年预算为100万元,支出决算为505.7万元,完成当年预算的505.7%。决算数大于预算数的主要原因是:本级财政追加2017年黔南州区域卫生计生信息平台建设经费和2017年考试工作经费。
(9)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):当年预算为1683.65万元,支出决算为4525.58万元,完成当年预算的268.8%。决算数大于预算数的主要原因是:用往年度结转资金支付县级公立医院能力建设项目尾款。
(10)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):当年预算为0万元,支出决算为2600.13万元。决算数大于预算数的主要原因是:往年度财政拨款结余结转资金在本年度支出。
(11)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项):当年预算为0万元,支出决算为1000万元。决算数大于预算数的主要原因是:转拨黔南州妇幼保健院2016年财力性转移支付“百院建设”资金。
(12)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):当年预算为0万元,支出决算为291.69万元。决算数大于预算数的主要原因是:往年度财政拨款结余结转资金在本年度支出。
(13)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):当年预算为155万元,支出决算为1860万元,完成当年预算的12400%。决算数大于预算数的主要原因是:转拨2017年城市社区服务中心建设项目省级补助资金;本级财政下达2017年基层医疗卫生服务能力提升计划州级配套资金。
(14)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):当年预算为926.53万元,支出决算为966.85万元,完成当年预算的104.35%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度有新增人员,本级财政追加预算。
(15)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):当年预算为295.85万元,支出决算为278.64万元,完成当年预算的94.18%。决算数小于预算数的主要原因是:退休人员工资部分由社保统筹,预算指标未直接下达至单位。
(16)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):当年预算为345.06万元,支出决算为658.04万元,完成当年预算的190.7%。决算数大于预算数的主要原因是:往年度财政拨款结余结转资金在本年度支出。
(17)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):当年预算为19.04万元,支出决算为5万元,完成当年预算的26.26%。决算数小于预算数的主要原因是:退休人员工资部分由社保统筹,预算指标未直接下达至单位。
(18)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):当年预算为645万元,支出决算为25.5万元,完成当年预算的3.95%。决算数小于预算数的主要原因是:基本公共卫生服务项目州级配套经费直接下达至各县(市) 。
(19)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):当年预算为0万元,支出决算为1114.06万元。决算数大于预算数的主要原因是:转拨下属单位各级专项补助资金。
(20)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):当年预算为0万元,支出决算为240万元。决算数大于预算数的主要原因是:本级财政追加H7N9禽流感应急物资经费。
(21)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):当年预算为0万元,支出决算为2917.41万元。决算数大于预算数的主要原因是:下达黔南州公共卫生中心服务项目2016年财力性转移支付“百院建设”资金。
(22)医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):当年预算为0万元,支出决算为5.02万元。决算数大于预算数的主要原因是:往年度财政拨款结余结转资金在本年度支出。
(23)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):当年预算为0万元,支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是:转拨2016年省级人口健康文化试点县文化园州级配套经费
(24)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):当年预算为0万元,支出决算为162.17万元。决算数大于预算数的主要原因是:转拨2017年计划生育省级补助资金。
(25)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):当年预算为5135.7万元,支出决算为718.89万元,完成当年预算的14%。决算数小于预算数的主要原因是:计划生育州级配套经费部分直接下达至各县(市)。
(26)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):当年预算为29.81万元,支出决算为30.02万元,完成当年预算的100.7%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度有新增人员,本级财政追加预算。
(27)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):当年预算为46.74万元,支出决算为51.53万元,完成当年预算的110.25%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度有新增人员,本级财政追加预算。
(28)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):当年预算为33.09万元,支出决算为39.79万元,完成当年预算的120.25%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度有新增人员,本级财政追加预算。
(29)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):当年预算为0万元,支出决算为910.32万元。决算数大于预算数的主要原因是:转拨2017年中央财政医疗服务能力建设补助资金。
(30)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):当年预算为233.98万元,支出决算为244.5万元,完成当年预算的104.5%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度有新增人员,本级财政追加预算。
(六)贵州省黔南州卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10,329.85万元,其中:人员经费7,141.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费3,188.36万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省黔南州卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算37.83万元,,比上年减少159.82万元,降低80.86%,减少原因是:本年度督查工作用车主要以租用租车公司车辆为主,个人零星出差均选择公共交通工具出行;未采购公务用酒并严格控制公务接待数量和规模。其中,因公出国(境)费支出8.36万元,占22.1%,比上年减少1.64万元,降低16.39%,减少原因是:本年度按照州政府安排,派出1人赴英国、德国、法国考察学习,按照省卫计委安排,派出3人赴香港考察学习;公务用车购置及运行维护费支出20.98万元,占55.46%,比上年减少120.67万元,降低85.19%,减少原因是:本年度督查工作用车主要以租用租车公司车辆为主,个人零星出差均选择公共交通工具出行;公务接待费支出8.49万元,占22.44%,比上年减少37.51万元,降低81.55%,减少原因是:本年度未采购公务用酒并严格控制公务接待数量和规模。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出8.36万元。贵州省黔南州卫生和计划生育委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计4人次。开支内容包括:本年度按照州政府安排,派出1人赴英国、德国、法国考察学习;按照省卫计委安排,派出3人赴香港考察学习。。
(2)公务用车购置及运行维护费20.98万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费20.98万元。主要用于:公务用车加油、维修、过路费和保险费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
(3)公务接待费8.49万元。具体是:接待下级单位来我单位联系工作的人员或上级检查组等。
国内公务接待支出8.49万元,主要是:接待下级单位来我单位联系工作的人员或上级检查组等。贵州省黔南州卫生和计划生育委员会2016年国内公务接待320批次,1,727人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州卫生和计划生育委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州卫生和计划生育委员会机关运行经费支出184.66万元,比2016年增加184.66万元,增长0%。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额919.61万元,其中:政府采购货物支出642.41万元;政府采购工程支出277.2万元。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,我单位共有车辆44辆,其中,一般公务用车15辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆、其他用车21辆(其他用车主要用途是:急救车、采血车、送血车等);单位价值50万元以上通用设备42台(套),单位价值100万元以上专用设备65台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
2017年,在州委州政府的坚强领导和省卫计委的业务指导下,团结奋进,开拓创新,苦干实干,合力攻坚,圆满完成年度各项目标任务,主要体现在:
(1)突出理论武装,党的领导全面加强。坚持从维护党的团结统一的高度,牢固政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识,坚定不移地在思想上、行动上、政治上与党中央保持高度一致。认真学习贯彻党的路线方针政策和重大决策部署,对中央、省委和州委的重要会议、重要文件、领导同志的重要讲话,都及时认真组织传达,旗帜鲜明地拥护党的重大决定。一是围绕党的十九大、习近平总书记在贵州省代表团重要讲话、省委十二届二次全会精神等内容,以专题研讨、专题学习等形式,委党组开展理论学习中心组集中学习12次,组织党员干部收看了党的十九大开幕会直播,组织党员干部参加党的十九大精神专题报告会、宣讲活动8次,班子主要领导到州委卫计工委业余党校、荔波县瑶山乡等进行党的十九大精神宣讲。二是培训州直卫计委系统党员干部2期160余人。邀请十九大党代表邓迎香为州卫计系统400余名干部职工进行党的十九大精神专题宣讲。三是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,根据省州统一安排部署,以支部为单位,认真学习党章党规、学习习近平总书记系列重要讲话。各党支部集中学习60次,县级干部讲党课 12场次,60余名党员干部参加了“两学一做”学习教育知识测试。
(2)突出顶层设计,健康黔南重大部署全面落实。成功召开全州卫生与健康大会,制定出台《中共黔南州委黔南州人民政府关于加快推进卫生与健康事业改革发展的实施意见》、组织制定《健康黔南2030规划》等系列重要文件,对健康黔南工作进行全面部署,开启了健康黔南的新征程。
(3)突出深化改革,医药卫生体制改革持续推进。一是政府办医职责全面落实。州县两级公立医院投入3.46亿元,同比增长10.09%,其中县级公立医院投入2.62亿元,同比增长1.75%,州级公立医院投入0.83亿元,同比增长48.07%。二是现代医院管理制度不断完善。法人治理结构改革取得重大突破,编制使用备案制深入落实,薪酬制度初步建立,医院内部运行管理得到优化,绩效考核体系进一步完善,“两个允许”得到有效落实。三是以药补医机制有效破除。48所公立医院全部取消了药品加成,所有药品实行零差率销售。23家县级城市公立医院药占比为25.79%,同比下降4.03个百分点。四是医保支付方式改革扎实推进。以按病种付费为主的医保支付方式改革深入实施,逐步将按病种付费以外的疾病住院全部纳入床日付费。五是医疗服务价格得到优化调整。医疗机构收入结构得到优化,挂号、诊查等医务性收入总和占医疗收入比重不断增加,医务性收入占比为35.49%,同比上升1.27个百分点。六是医疗费用不合理增长得到遏制。全州公立医院医疗费用增长控制在9.32%。
(4)突出兜底保障,健康扶贫深入实施。一是“四重保障”政策覆盖全州所有贫困人口。实现全州农村建档立卡贫困人口参合率100%,对建档立卡贫困人口实行“两免两提高”、 “四重保障全兜底”等优惠政策,实现贫困人口政策范围内医疗费用“零负担”。全年累计救助61.43万人次,救助金额2.63亿元。二是“三个一批”扎实推进。按照“三定”原则实施大病集中救治,对符合13种大病临床路径的专项救治对象100%实行免费救治。建档立卡农村贫困人口应救助331人,已救助266人,非建档立卡农村贫困人口应救助65人,已救助57人。对患41慢病的贫困人口实施家庭医生签约服务,签约率达100%。三是县域内农村贫困人口医疗救助“一站式”即时结算全面实现。实现看病就医“一次就诊、一个窗口、一次结算、多部门救助”的良好格局。四是对口帮扶工作全面加强。全州获得广州市帮扶资金1000余万元,全年共选派70余名医护人员到广州市医疗机构进行挂职进修,医疗服务水平明显提升。五是“幸福人生—计生特殊家庭扶助行动”深入推进。“关爱计生特殊家庭”公益活动效果显著,全州有191户困难计生特殊家庭获得帮扶,发放救助金79.7万元;帮扶长顺县15户计生特殊家庭修缮房屋、购买家具家电,改善居住环境和生活环境。
(5)突出织牢网底,基层服务能力全面加强。一是基层医疗卫生服务能力建设三年提升计划有序推进。“全州加强基层医疗卫生服务能力建设现场推进会”在平塘县克度镇成功召开。二是“五个全面建成”全面实现。乡镇卫生院远程医疗服务体系、县级以上公立医院统一预约挂号平台、全州医药监管平台、乡镇卫生院规范化数字预防接种门诊建设“五个全面建成”如期完成。在全省率先完成州级人口信息平台一期建设和239个乡镇卫生院(社区卫生服务中心)远程设备调试工作。福泉牛场中心卫生院荣获“全国百佳乡镇卫生院”称号,福泉市金山社区卫生服务中心荣获“全国优质服务示范社区服务中心”,21个乡镇卫生院成功创建国家“群众满意乡镇卫生院”。
(6)突出服务质量,医疗服务保障提质增效。一是新型农村合作医疗制度不断完善。全州2017年参合人数为334.94万人,参合率达100.83%;在全省率先实现州级统筹,补偿政策不断完善;取消门诊补偿限额,实行门诊加普通住院累计封顶30万;提高新农合和大病保险报销比例,新农合跨省异地即时结算在省卫计委牵头与省外207家医疗机构签定协议的基础上增加了与广州市4家医疗机构签订跨省异地即时结算协议,全年累计补助334人次,补助金额272.4万元。二是“先诊疗,后付费”服务政策全面完成。全州所有公立医疗机构实现“先诊疗,后付费”便民服务模式全覆盖。三是“平安医院”创建成果丰硕。全州二级以上公立医院医责险投保率达100%,黔南州获得2013—2017年全国创建平安医院活动表现突出地区。四是中医民族医药振兴发展取得重大突破。《黔南布依族苗族自治州民族医药发展保护条例(试行)》在十四届人大三次会议顺利通过审议。五是医联体建设步伐加快。《黔南州医疗联合体建设实施方案》印发执行,全州州县乡村一体化管理的医共体建设工作全面启动,三都、荔波、平塘3县分别列为省级示范县。六是国家基本药物制度稳步实施。切实巩固基层医疗机构实施国家基本药物制度工作全覆盖成果,实现基层医疗机构100%使用基本药物、100%网上采购、100%实行零差率销售、100%补助资金配套到位。
(7)突出健康保障,公共卫生成效显著。一是公共卫生服务管理全面加强。累计为343.33万名城乡居民建立健康档案,高血压和糖尿病患者规范管理率达70%以上,基本公共卫生服务项目规范化不断提高。为154.23万常住居民提供家庭医生签约服务,签约率达47.57%;重点人群签约70.77万人,签约率达47.57%;为77.46万贫困群众提供家庭医生签约服务,贫困人口签约率达100%。二是疾病防控工作不断加强。免疫规划工作全面加强,全州儿童国家免疫规划疫苗接种率达95%以上;继续维持无脊灰状态。全年无甲类传染病报告,共报告乙丙类传染病24种,报告发病率为430.02/10万,同比下降0.54%。重精患者在册管理率为85.88%。三是爱国卫生运动深入推进。成功创建国家卫生县城3个,国家卫生乡镇36个,省级卫生乡镇50个,省级卫生村470个。四是妇幼健康工作扎实推进。全州22家县级以上医疗保健机构被国家卫生计生委授予“爱婴医院”称号,长顺县和福泉市妇幼保健院顺利通过“二级甲等”妇幼保健院综合评审,平塘妇幼保健院顺利通过“二级乙等”医院综合评审,州新生儿疾病筛查中心通过省级验收。州妇幼保健院(妇女儿童医院)顺利开工,孕产妇和儿童保健系统管理率分别为87.37%、88.10%,高于省定指标。五是卫生应急能力不断提高。成功战胜三都、平塘、龙里人感染H7N9禽流感疫情防控歼灭战,成功创建5个省级基层卫生应急规范化建设达标示范县。
(8)突出夯实基础,基础设施不断完善。一是“百院大战”项目积极推进。瓮安县、贵定县、长顺县、荔波县等4个县中医院和福泉市综合医院已全面完工,其他12个项目均已全部开工。二是州级项目扎实推进。州公共卫生中心项目建设进入内部装修,州人民医院儿科楼已完成70%工程量;州中医院新院区建设项目进入收口阶段,州市妇幼保健院(儿童医院)开工建设。三是社区卫生服务中心标准化建设顺利推进。全面完成省下达的4个社区卫生服务中心标准化建设任务,7个社区卫生服务中心设备采购项目采购安装全部完成。荔波县中医院、贵定县疾控中心2个中央预算项目顺利完工,其余6个项目全面开工。四是固定资产投资任务全面完成。全州500万以上口径项目共完成投资13.9亿元,占目标任务的126%。
(9)突出服务管理,计划生育管理加快转型。一是年度目标全面完成。符合政策生育率为89%,同比下降0.1个百分点;人口出生率为13.23‰,同比下降0.15个千分点;自增率为6.32‰,同比上升0.07个千分点;政策外多孩率为7%,同比上升0.1个百分点。二是计生协工作成效显著。 “五大幸福计生行动”、“健康直航”志愿服务活动、计生基层群众自治工作、“青春健康”工作、生育关怀等一系列公益项目深入实施;创建家庭服务中心示范点30个;创建计生协产业发展合作社13个;建立“青春健康教育示范基地”13个;建立“青春健康师资专家库”队伍13支;募集“人口福利•生育关怀基金”达2197.5万元,有效帮扶计生困难家庭,助力精准脱贫。
(10)突出品牌创建,党的建设全面加强。卫计工委业余党校挂牌成立,业余党校工作机制不断完善,共举办各类讲座、培训学习80余次,培训党员干部1000人次,“党心民情、健康同行”党建品牌不断彰显,同步小康驻村工作扎实推进。开展走访慰问荔波县驻村帮扶点贫困户20余户,送去慰问物质折合1万余元,落实帮扶资金2万元余。深入开展“三亮一创”、“主题党日”、“微心愿”、“一心向党、好花更红”主题演讲比赛等活动,为平塘县克度小学、福泉市第五小学、都匀平桥社区送去价值5000余元的心愿礼物和8万元帮扶资金。
(11)突出十指联奏,多项工作成效显著。一是人才队伍建设创新推进。完成农村订单定向免费医学毕业生岗位编制落实58人。完成订单定向免费医学生本科层次新招录42人,专科层次新招录78人。完成基层卫生技术人员学历提升项招生数405人,占年度任务的79.56%。完成全州254名乡镇卫生院(社区卫生服务中心)业务骨干和254名乡镇卫生院院长(社区卫生服务中心主任)培训任务,全年共对1864名村医进行基本公共卫生和基本医疗集中视频培训工作,完成34名村医遴选脱产培训工作。二是采供血工作全面加强。实现100%保障临床用血、100%用血来自无偿献血。完成5个标准化“爱心献血屋”建设。三是卫生计生执法工作扎实开展。全年共查办卫生计生案件5265件,结案5244件,罚没款572.9万元。举办执法人员培训班4期109人次。四是宣传工作亮点纷呈。在国家级媒体发布新闻55条,在省级媒体发布新闻460条,州级媒体发布新闻1539条。在各类国家级评选中,《罗甸构建10分钟便民就医圈》获得消息类三等奖,《倡导健康生活方式提高全民健康素养》获得新闻摄影类优秀奖;《小村卫生室 为民服务大作为》获得广播类三等奖;《爱心相伴 青春无悔》获得青年文明号巡讲作品三等奖;《一天一夜》获得青年文明号微电影作品一等奖。成功应对H7N9禽流感舆情事件,舆情处置经验在全省卫计宣传工作会上作交流发言,全年没有一起因处置不当而导致的舆情升级事件。五是乡镇卫生院特色专科成果丰硕。完成23个乡镇卫生院特色专科建设,完成46个甲级中心乡镇卫生院乡级自评、县级评审、州级抽查复审工作。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他一般公共服务支出。
(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(二十)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。
(二十一)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。
(二十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。
(二十三)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
(二十四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二十五)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
(二十七)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
(二十八)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。
(二十九)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映其他用于公立医院方面的支出。
(三十)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
(三十一)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
(三十二)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
(三十三)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
(三十四)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。
(三十五)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
(三十六)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
(三十七)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
(三十八)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。
(三十九)医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。
(四十)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
(四十一)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
(四十二)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
(四十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(四十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(四十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(四十六)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
(四十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)。
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