·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心概况

(一)主要职能

工作职责为负责制定和组织实施全州疾病预防控制方案和技术规范,开展疾病预防控制相关项目的监测检验评价;承担突发公共卫生事件、重大疫情、食物中毒、环境污染等的调查处理;承担辖区内突发公共卫生事件的监测预警、调查处置、性质判定、控制评价;对有害健康的化学性、物理性、生物性、环境性、职业性、社会性、心理性等危险因素进行流行病学调查、监测检验、预警及评价。参与预防医学的应用性科学技术研究,引进推广先进的预防控制手段。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 13 个科室。从预算单位构成看,贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2018年度部门决算公开报表(见附表)

1   收入支出决算总表

编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心                                     公开01表

                                                                                    金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

3,060.80

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

404.47

六、科学技术支出

34

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

107.76


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

3,381.23


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

99.38


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

3,465.27

本年支出合计

52

3,588.36

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

659.60

年末结转和结余

54

536.51


27



55


合计

28

4,124.87

合计

56

4,124.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2 收入决算表

           公开02表

编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心                               金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,465.27

3,060.80

0.00

0.00

0.00

0.00

404.47

208

社会保障和就业支出

115.75

115.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

106.68

106.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

106.68

106.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

9.07

9.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助★

3.73

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

2.67

2.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助★

2.67

2.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3,249.38

2,844.91

0.00

0.00

0.00

0.00

404.47

21004

公共卫生

1,715.38

1,310.91

0.00

0.00

0.00

0.00

404.47

2100401

疾病预防控制机构

1,695.51

1,291.04

0.00

0.00

0.00

0.00

404.47

2100499

其他公共卫生支出

19.87

19.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

100.14

100.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

100.14

100.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

100.14

100.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


3 支出决算表

             公开03表

编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心              金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,588.36

1,566.93

2,021.43

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

107.75

107.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

99.67

99.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

99.67

99.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

7.55

7.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助★

2.92

2.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助★

2.67

2.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3,381.23

1,359.79

2,021.43

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1,847.23

1,325.79

521.43

0.00

0.00

0.00

2100401

疾病预防控制机构

1,837.95

1,316.51

521.43

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

9.28

9.28

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

99.38

99.38

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

99.38

99.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

99.38

99.38

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

4 财政拨款收入支出决算总表

                                  公开04表

编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心                      金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,060.80

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

107.76

107.76

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

2,890.15

2,890.15

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

99.38

99.38

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

3,060.80

本年支出合计

53

3,097.28

3,097.28

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

75.05

年末结转和结余

54

38.57

38.57

0.00

一般公共预算财政拨款

26

75.05


55




政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




合计

29

3,135.85

合计

58

3,135.85

3,135.85

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5 一般公共预算财政拨款支出决算表

             公开05表

编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心                       金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,097.28

1,566.93

1,530.35

208

社会保障和就业支出

107.75

107.75

0.00

20805

行政事业单位离退休

99.67

99.67

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

99.67

99.67

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

7.55

7.55

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助★

2.92

2.92

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

1.96

1.96

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助★

2.67

2.67

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.53

0.53

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.53

0.53

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2,890.14

1,359.79

1,530.35

21004

公共卫生

1,356.14

1,325.79

30.35

2100401

疾病预防控制机构

1,346.86

1,316.51

30.35

2100499

其他公共卫生支出

9.28

9.28

0.00

21011

行政事业单位医疗★

34.00

34.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

34.00

34.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

1,500.00

0.00

1,500.00

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

1,500.00

0.00

1,500.00

221

住房保障支出

99.38

99.38

0.00

22102

住房改革支出

99.38

99.38

0.00

2210201

住房公积金

99.38

99.38

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                               公开06表

编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心                      金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,182.06

302

商品和服务支出

74.90

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

301.57

30201

办公费

0.97

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

27.86

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

293.74

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

308.57

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

99.67

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.87

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

35.26

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30112

其他社会保障缴费

99.38

30209

物业管理费

8.98

31010

安置补助

0.00

30113

住房公积金

0.00

30211

差旅费

1.76

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

309.97

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

41.01

30213

维修(护)费

0.16

31013

公务用车购置

0.00

30301

离休费

199.93

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30302

退休费

0.00

30215

会议费

0.10

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

63.81

30216

培训费

0.37

312

对企事业单位的补贴

0.00

30304

抚恤金

3.22

30217

公务接待费

1.04

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30218

专用材料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

2.00

30224

被装购置费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30226

劳务费

4.29

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30228

工会经费

12.50

30701

国内债务付息

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30229

福利费

9.64

30707

国外债务付息

0.00




30231

公务用车运行维护费

4.29

399

其他支出

0.00




30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00




30240

税金及附加费用

12.50

39999

其他支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

9.64




人员经费合计

1,492.03

公用经费合计

74.90

7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

           公开07表

编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心                      金额单位:万元

项目内容

2017年决算数

2018年决算数

2018年比2017年变动额

2018年比2017年增长%

增减变动原因

一、三公经费支出

2.61

5.28

2.67

102.24

2017年公务用车维护运行费未在一般公共预算财政拨款列支,用卫计局转拨中央及省级艾滋病、结核病等疾病防治项目经费列支。

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00


2.公务用车购置及运行维护费

0.00

4.23

4.23

0.00

2017年公务用车维护运行费未在一般公共预算财政拨款列支,用卫计局转拨中央及省级艾滋病、结核病等疾病防治项目经费列支。

1)公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00


2)公务用车运行维护费

0.00

4.23

4.23

0.00

2017年公务用车维护运行费未在一般公共预算财政拨款列支,用卫计局转拨中央及省级艾滋病、结核病等疾病防治项目经费列支。

3.公务接待费

2.61

1.04

-1.56

-59.98

厉行节约,压缩开支

1)国内接待费

2.61

1.04

-1.56

-59.98

厉行节约,压缩开支

其中:外事接待费

0.00

0.00

0.00

0.00


2)国(境)外接待费

0.00

0.00

0.00

0.00


二、相关统计数

0

0

0

0.00


1.因公出国(境)团组数(个)

0

0

0

0.00


2.因公出国(境)人次数(人)

0

0

0

0.00


3.公务用车购置数(辆)

0

0

0

0.00


4.公务用车保有量(辆)

0

6

6

0.00


5.国内公务接待批次(个)

253

76

-177

-69.96

厉行节约,压缩开支

其中:外事接待批次(个)

0

0

0

0.00


6.国内公务接待人次(人)

1,011

297

-714

-70.62

厉行节约,压缩开支

其中:外事接待人次(人)

0

0

0

0.00


7.国(境)外公务接待批次(个)

0

0

0

0.00


8.国(境)外公务接待人次(人)

0

0

0

0.00


8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         公开08表

编制单位:贵州省黔南州疾病预防控制中心                           金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


三、贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2018年度收支决算总计4,124.87万元,与2017年相比,增加1,315.99万元,增长46.85%。变动的主要原因是:财拨下达2018年全民健康保障工程中央基建投资预算(拨款)1500.00万元及同时2018年财政无转拨中央及省级艾滋病、结核病等疾病防治项目资金 。

(二)贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3,465.27万元,其中:财政拨款收入3,060.8万元,占88.33%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入404.47万元,占11.67%。

(三)贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3,588.36万元,其中:基本支出1,566.93万元,占43.67%;项目支出2,021.43万元,占56.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2018年度财政拨款收入决算总计3,135.85万元。与2017年相比,增加1,364.9万元,增长77.07%。变动的主要原因是:财拨下达2018年全民健康保障工程中央基建投资预算(拨款)1500.00万元及同时2018年财政无转拨中央及省级艾滋病、结核病等疾病项目资金。

(五)贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3,097.28万元,占本年支出合计的86.31%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,460.51万元,增长89.23%。变动的主要原因是:财拨下达2018年全民健康保障工程中央基建投资预算(拨款)1500.00万元及同时2018年财政无转拨中央及省级艾滋病、结核病等疾病防治项目资金,人员变化及工资变动,社保基数变动等

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出99.67万元,占3.22%;财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对失业保险基金的补助(2082701)支出2.92万元,占0.09%;财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对工伤保险基金的补助(2082702)支出1.96万元,占0.06%;财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对生育保险基金的补助(2082703)支出2.67万元,占0.09%;其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089901)0.53万元,占0.02%;医疗卫生与计划生育支出(210)公共卫生(21004)疾病预防控制机构(2100401)1346.86万元,占43.49%,医疗卫生与计划生育支出(210)公共卫生(21004)其他公共卫生支出(2100499)9.28万元,占0.3%;行政事业单位医疗(21011事业单位医疗(2101102)支出34万元,占1.1%;其他医疗卫生与计划生育支出(21099)其他医疗卫生与计划生育支出(2109901)支出1500万元,占48.43 %;住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)支出99.38万元,占3.21%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1419.09万元,支出决算为3097.28万元,完成当年预算的218.26%。决算数大于预算数的主要原因是:财拨下达2018年全民健康保障工程中央基建投资预算(拨款)1500.00万元及同时2018年财政无转拨中央及省级艾滋病、结核病等疾病防治项目资金减少,人员变化及工资变动,社保基数变动等。其中:

1)医疗卫生与计划生育支出(210)公共卫生(21004)疾病预防控制机构(2100401),当年预算为1149.33 万元,支出决算为1346.86万元,完成当年预算的114.54%,决算数大于预算数的主要原因是:财拨抚恤金63.81万元、人员变化及工资变动 等。

2)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对失业保险基金的补助(2082701)。当年预算为3.73万元,支出决算为2.92万元,完成当年预算的78.28%,决算数小于预算数的主要原因是:缴费基数变动以及人员的变动。

3)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对工伤保险基金的补助(2082702)。当年预算为2.67万元,支出决算为1.96万元,完成当年预算的73.41%,决算数小于预算数的主要原因是:缴费基数变动以及人员的变动。

4)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。当年预算为106.68万元,支出决算为99.67万元,完成当年预算的93.43%,决算数小于预算数的主要原因是:缴费基数变动以及人员的变动。

5住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。当年预算为100.14万元,支出决算为99.38万元,完成当年预算的99.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

6)医疗卫生与计划生育支出(210)公共卫生(21004)其他公共卫生支出(2100499)。当年预算为19.87万元,支出决算为9.28万元,完成当年预算的46.7%,决算数小于预算数的主要原因是:上级部门在审核中,暂停支出。

7)其他社会保障和就业支出(20899其他社会保障和就业支出(2089901)。当年预算为0万元,支出决算为0.53万元,决算数大于预算数的主要原因是:此款项为2017年12月底财政追加,2018年支出。

8)其他医疗卫生与计划生育支出(21099)其他医疗卫生与计划生育支出(2109901)。当年预算为0万元,支出决算为1500万元,决算数大于预算数的主要原因是:当年预算为0万元,2018年财拨下达2018年全民健康保障工程中央基建投资预算(拨款)1500.00万元

(六)贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,566.93万元,其中:人员经费1,492.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费74.9万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算5.28万元,比上年增加2.67万元,增长102.30%,增加原因是:2017年公务用车运行维护费未在一般公共预算财政拨款列支,用卫计局转拨中央及省级艾滋病、结核病等疾病防治项目经费列支,2018年列支5.28万元。2018年接待费列支1.04万元,比2017年节约1.56万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出4.23万元,占80.21%,比上年增长4.23万元,增长100%,增加原因是:2017年公务用车运行维护费未在一般公共预算财政拨款列支,用卫计局转拨中央及省级艾滋病、结核病等疾病防治项目经费列支;公务接待费支出1.04万元,占19.79%,比上年减少1.56万元,降低59.98%,减少原因是:厉行节约,压缩开支。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费4.23万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.23万元。主要用于:车辆维修费3.1万元,车辆保险0.82万元,停车、过路、评估费等0.31万元。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3)公务接待费1.04万元。具体是:接待省疾控、广州疾控及相关业务往来单位。

国内公务接待支出1.04万元,主要是:接待省疾控、广州疾控及相关业务往来单位。贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2018年国内公务接待76批次,297人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元,2017年减少0万元,降低0%。主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额3.34万元,其中:政府采购货物支出3.34万元。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆6辆,其中,应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效目标:单位主要负责染病如艾滋病、结核病、麻风病疟疾、流感等疾病的防治工作,同时肩负着环境、食品卫生的检测工作,并对全州12县(市)的工作进行督导和培训工作,运用技术手段对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查检测和危险因素进行监测、负责疫点、疫区消毒及卫生学评价,有效防治疾病蔓延,保障人民生命安全和促进身体健康,有效防止和减少水质和环境造成的危害。

支出绩效评价:我单位于2009年进入国库集中支付系统,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付和使用有完整的审批程序和手续,严格按照专款专用原则进行经费开支,符合项目预算批复或合同规定的用途

2)绩效评价工作取得的成效

我中心通过对疾病、残疾和伤害的预防控制,创造健康环境,维护社会稳定,保障国家安全,促进人民健康,其宗旨是以科研为依托、以人才为根本、以疾控为中心有效防治疾病蔓延,保障人民生命安全和促进身体健康,有效防止和减少水质和环境造成的危害。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

   

州疾病预防控制中心2018年度部门决算和“三公经费决算”公开表.XLS


扫一扫在手机打开当前页面