一、单位基本情况
(一)主要工作任务
州文联是省文联团体会员,是黔南州各文艺家协会和县、市文联、各产业、行业文联(文协)的联合组织,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,由中共黔南州委领导,州委宣传部代管。重要工作任务是:
(二)内设机构
根据上诉职责,州文联机关设2个职能科(室);
1、办公室
综合负责办公室、人事、秘书工作;负责全州文学艺术事业的发展规划、年度计划及重要文件的起草工作;协调机关内部及所属文艺家协会、事业单位的工作;负责机关文秘档案、公产、图书资料、财务管理和重大活动的安排;负责制定州文联人事管理的规章制度;负责参照国家机关公务员制度管理工作的实施;负责文联机关及所属事业单位的机要保密、纪检监察工作;负责文联机关及所属事业单位离、退休人员的管理和服务、行政后勤、车辆管理以及社会治安综合治理等工作。
2、组织联络部
负责文联团体会员的联络、协调工作;负责与省文联及外地、州、市文联的联络和交流;负责州文联及协调州级各文艺家协会的文艺创作、文艺评奖、文艺活动和对外文化交流活动;组织和协调州文联及所属文艺家协会的文学艺术培训工作。
(三)人员编制和领导职数
州文联机关事业编制6名。其中:主席1名,副主席2名(兼秘书长1名,不含不驻会),科级干部2名。
非领导职数按有关规定执行。
州文联机关的经费由财政全额预算管理,列入参照试行国家公务员制度范围
二、预算执行情况
(一)部门预算情况
今年我单位实际全年收入4,754,951.46元,其中财政拨款2,641,046.46元,其他收入2,113,905.00元,增加原因主要是:2016年工改工资及公积金基数增加、庆祝建州60周年及茶人会活动经费。
(二)全年支出情况
(二) 行政运行经费及全年支出情况
本年支出行政运行经费为4,897,446.71元,其中:基本支出3,753,820.71元,项目支出1,143,626.00元。总支出中:工资福利支出1,099,517.42元,商品和服务支出3,152,940.04元,对个人和家庭的补助613,429.25元,其他资本性支出:31,560.00元。2015年行政运行经费为:3,672,322.86元,增加1,225,123.85元,同比增加25%,主要增加原因是:州庆系列活动,公积金、目标考核基数增加以及调入人员1人等。基本支出:1,138,170.00元,其中:工资福利支出31,418.96元,商品和服务支出1,095,691.04元, 对个人和家庭的补助800.00元,其他资本性支出10,260.00元.
其中三公经费支出:差旅费:229,583.70元,会议费:25,056.00元,培训费:16,437.00元,公务接待费:6,895.90元,公务用车运行维护费:4,805.00元。
(三)年未结余情况
2016年结余为147,504.75元,结余金额主要来源:2016年茶人会活动经费。
三、政府采购执行率
我单位物资采购均按政府采购要求进行,执法率达100%。
四、内部控制制度建设情况
我单位对原有制度进行修改和完善,制订了公务接待管理、财务开支管理、督察督办、会议学习、资产管理等内部管理制度,我们将严格执行相关规定和制度,加强内部管理,提高工作效率、保障资金财产安全和加强廉政建设。
财务人员按照岗位职责做好资产管理、会计、出纳、系统内部审计等各项工作。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
五、资产管理情况
我单位制度有《资产管理制度》,并按照制度及《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我馆的资产进行配置、处置报废管理,固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式,每年末进行一次资产盘点,对符合处置条件的资产按照规定及程序进行处置,以确保我馆国有资产的安全性和利用率。2016年末,我单位固定资产净值为41.95万元。
六、部分专有名词解释
公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
黔南州文学艺术界联合会
2017年1月18日
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