贵州省黔南州住房和城乡建设局2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州住房和城乡建设局概况
二、贵州省黔南州住房和城乡建设局2019年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔南州住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州住房和城乡建设局概况
(一)主要职能
(一)贯彻执行住房城乡建设行政管理的方针政策和法律法规;负责编制住房城乡建设行业发展中长期规划;开展全州住房城乡建设行业改革和政策研究工作,研究分析住房城乡建设领域的重大问题。
(二)承担全州综合行政执法工作职责,负责全州综合行政执法的业务指导、组织协调和监督检查等工作; 起草城乡建设与管理地方性法规、规章草案和有关住房城乡建设的行政规范性文件;承担建设行政执法监督、行政复议和应诉工作; 指导全州住房和城乡建设系统的法制建设和普法工作; 负责办理相关行政许可事项。
(三)承担保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任。贯彻落实国家住房保障政策、拟订住房保障政策并指导实施;组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施; 会同有关部门监督管理使用国家和省级、州级城镇保障性安居工程资金,贯彻落实国家和省、州关于推进城镇住房制度改革的方针、政策和措施,指导住房建设和住房制度改革工作,督促并指导州直单位住房制度改革工作。
(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;拟订房地产市场建设,房地产开发,房地产交易、房地产估价与经纪管理、物业管理和住宅产业化的规章制度并组织实施;承担房地产行业相关资质核准工作。
(五)拟订工程建设、建筑业(含室内外建筑装饰装修)发展规划、产业政策和规章制度并组织实施; 负责全州建筑行业的监督管理,承担建筑市场、施工许可、建设监理、合同、工程项目、勘察设计、工程造价、施工图审查、工程担保、,工程风险、房屋和市政工程招标投标,质量和施工安全的监督管理工作;承担相关建筑企业资质审查和工程建设项目招标代理机构资格管理工作;监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为,指导全州建筑活动;指导建筑节能、绿色建筑,墙体材料革新工作; 指导房屋建筑和城市市政设施建设工程的抗震设防工作。
(六)拟订新型城镇化发展战略规划,研究新型城镇化发展重大问题;拟订城市建设和市政公用事业的发展规划、产业政策改革措施、体改方案,并督促落实有关法规规章;指导城市燃气、热力、市政设施、城市轨道交通建设工作;指导城镇市容环境卫生、垃圾处理设施建设及运营管理,城市园林,城市规划区的绿化工作;承担对全州城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。
(七)承担指导村镇(含建制镇、乡和村庄)建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施; 指导小城镇和村庄基础设施项目建设,承担住建领域村镇人居生态环境的改善工作;指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造;承担历史文化名城、名镇、名村保护规划的审查、报批和保护监督工作;指导传统村落的申报和保护工作。
(八)指导住房城乡建设行业教育培训工作,研究制定规划建设行业教育发展规划、人才发展规划并组织实施;
(九)负责住房城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务;指导住房城乡建设系统大数据发展应用和政务数据资源管理、城建档案工作。
(十)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作; 按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
(十一)承担州委,州政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设 6 个科室:办公室、法规科、住房管理科、建筑业管理科、城市建设管理科、村镇建设科。下属4个单位。从预算单位构成看,黔南州住房和城乡建设局(本级)部门决算包括:本级决算、所属建设执法支队、工程造价管理站、州级政府工程代建中心决算。
二、贵州省黔南州住房和城乡建设局2019年度部门决算公开报表(见附表)
表1 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:贵州省黔南州住房和城乡建设局 |
金额单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
一、财政拨款收入 |
1 |
1,823.81 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
46.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
88.41 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
51.65 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
1,542.57 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
104.11 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 | ||
22 |
二十一、其他支出 |
50 |
10.00 | ||
23 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
1,823.81 |
二十四、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
本年支出合计 |
53 |
1,842.74 |
年初结转和结余 |
26 |
124.67 |
结余分配 |
54 |
0.00 |
27 |
年末结转和结余 |
55 |
105.75 | ||
合计 |
28 |
1,948.49 |
合计 |
56 |
1,948.49 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2 收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
编制单位:贵州省黔南州住房和城乡建设局 |
金额单位:万元 | ||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
合计 |
1,823.81 |
1,823.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
88.41 |
88.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
81.80 |
81.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
81.80 |
81.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51.64 |
51.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
51.64 |
51.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗★ |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
22.21 |
22.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
1,544.95 |
1,544.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
970.41 |
970.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
931.64 |
931.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120106 |
工程建设管理 |
38.77 |
38.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21202 |
城乡社区规划与管理 |
212.39 |
212.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
212.39 |
212.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21206 |
建设市场管理与监督 |
223.15 |
223.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
223.15 |
223.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
139.00 |
139.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129901 |
2129901 |
139.00 |
139.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探信息等支出 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150510 |
工业和信息产业支持 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
116.61 |
116.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210105 |
农村危房改造 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
91.61 |
91.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
91.61 |
91.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3 支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
编制单位:贵州省黔南州住房和城乡建设局 |
金额单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
1,842.74 |
1,739.66 |
103.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
88.41 |
88.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
81.80 |
81.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
81.80 |
81.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51.64 |
51.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
51.64 |
51.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗★ |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
22.21 |
22.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
1,542.57 |
1,508.00 |
34.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
938.77 |
938.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
902.54 |
902.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120106 |
工程建设管理 |
36.23 |
36.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21202 |
城乡社区规划与管理 |
204.01 |
204.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
204.01 |
204.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
34.57 |
0.00 |
34.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
34.57 |
0.00 |
34.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21206 |
建设市场管理与监督 |
226.22 |
226.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
226.22 |
226.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
139.00 |
139.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129901 |
2129901 |
139.00 |
139.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
104.11 |
91.61 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210105 |
农村危房改造 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
91.61 |
91.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
91.61 |
91.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290401 |
2290401 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:贵州省黔南州住房和城乡建设局 |
金额单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,823.81 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
88.41 |
88.41 |
0.00 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
51.65 |
51.65 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,542.57 |
1,542.57 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
104.11 |
104.11 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
23 |
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
1,823.81 |
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
124.67 |
本年支出合计 |
54 |
1,842.74 |
1,832.74 |
10.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
114.67 |
年末结转和结余 |
55 |
105.75 |
105.75 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
10.00 |
56 |
||||
28 |
57 |
||||||
合计 |
29 |
1,948.49 |
合计 |
58 |
1,948.49 |
1,938.49 |
10.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
编制单位:贵州省黔南州住房和城乡建设局 |
金额单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
1,832.74 |
1,739.66 |
93.07 | |
201 |
一般公共服务支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
88.41 |
88.41 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
81.80 |
81.80 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
81.80 |
81.80 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.87 |
1.87 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51.64 |
51.64 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
51.64 |
51.64 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗★ |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
22.21 |
22.21 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
1,542.57 |
1,508.00 |
34.57 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
938.77 |
938.77 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
902.54 |
902.54 |
0.00 |
2120106 |
工程建设管理 |
36.23 |
36.23 |
0.00 |
21202 |
城乡社区规划与管理 |
204.01 |
204.01 |
0.00 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
204.01 |
204.01 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
34.57 |
0.00 |
34.57 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
34.57 |
0.00 |
34.57 |
21206 |
建设市场管理与监督 |
226.22 |
226.22 |
0.00 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
226.22 |
226.22 |
0.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
139.00 |
139.00 |
0.00 |
2129901 |
2129901 |
139.00 |
139.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
104.11 |
91.61 |
12.50 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
2210105 |
农村危房改造 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
22102 |
住房改革支出 |
91.61 |
91.61 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
91.61 |
91.61 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:贵州省黔南州住房和城乡建设局 |
金额单位:万元 | |||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,301.49 |
302 |
商品和服务支出 |
240.85 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
343.79 |
30201 |
办公费 |
13.98 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
317.47 |
30202 |
印刷费 |
13.49 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
330.17 |
30203 |
咨询费 |
1.50 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
15.34 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
7.15 |
30205 |
水费 |
0.61 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
96.19 |
30206 |
电费 |
7.76 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
12.77 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.09 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.38 |
30209 |
物业管理费 |
10.59 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.36 |
30211 |
差旅费 |
42.44 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
110.67 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.80 |
30213 |
维修(护)费 |
0.60 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
17.07 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
197.33 |
30215 |
会议费 |
3.98 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
30.50 |
30216 |
培训费 |
7.66 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
143.87 |
30217 |
公务接待费 |
1.78 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
6.11 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
13.76 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.12 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.59 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.65 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.09 |
30239 |
其他交通费用 |
26.15 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.11 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
人员经费合计 |
1,498.82 |
公用经费合计 |
240.85 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:贵州省黔南州住房和城乡建设局 |
金额单位:万元 | ||||
项目内容 |
2018年决算数 |
2019年决算数 |
2019年比2018年变动额 |
2019年比2018年增长% |
增减变动原因 |
一、“三公”经费支出 |
26.26 |
19.84 |
-6.42 |
-24.43 |
严格执行中央八项规定,省委十项规定,州委九项规定,完善内控制度建设,厉行节约,所以三公经费同比减少。 |
1.因公出国(境)费 |
10.21 |
0.00 |
-10.21 |
-100.00 |
根据省、州安排,今年未有出国人员 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
13.54 |
18.06 |
4.52 |
33.36 |
由于局目标任务,车辆老旧,车辆维修费增加 |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公务用车改革后,单位保留1辆公务用车,2019年无购车预算 |
(2)公务用车运行维护费 |
13.54 |
18.06 |
4.52 |
33.36 |
由于局目标任务,车辆老旧,车辆维修费增加 |
3.公务接待费 |
2.50 |
1.78 |
-0.72 |
-28.89 |
严格贯彻中央八项规定,省委十项规定,州委九项规定要求,厉行节约,缩减接待及陪同人员 |
(1)国内接待费 |
2.50 |
1.78 |
-0.72 |
-28.89 |
严格贯彻中央八项规定,省委十项规定,州委九项规定要求,厉行节约,缩减接待及陪同人员 |
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
2 |
0 |
-2 |
-100.00 |
根据省、州安排,今年未有出国人员 |
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
2 |
2 |
0 |
0.00 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
48 |
35 |
-13 |
-27.08 |
严格贯彻中央八项规定,省委十项规定,州委九项规定要求,厉行节约,缩减接待及陪同人员 |
其中:外事接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
328 |
85 |
-243 |
-74.09 |
严格贯彻中央八项规定,省委十项规定,州委九项规定要求,厉行节约,缩减接待及陪同人员 |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
编制单位:贵州省黔南州住房和城乡建设局 |
金额单位:万元 | ||||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | |
229 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
2290401 |
2290401 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
三、贵州省黔南州住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明 (一)贵州省黔南州住房和城乡建设局2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州住房和城乡建设局2019年度收支决算总计1,948.49万元,与2018年相比,减少2,097.39万元,降低51.84%。变动的主要原因是:1、因本年无小城镇发展大会议经费;2、农危房配套经费预算减少;3、业务专项经费相应减少。 (二)贵州省黔南州住房和城乡建设局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1,823.81万元,其中:财政拨款收入1,823.81万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)贵州省黔南州住房和城乡建设局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1,842.74万元,其中:基本支出1,739.66万元,占94.41%;项目支出103.07万元,占5.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔南州住房和城乡建设局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年度财政拨款收入决算总计1,948.49万元。与2017年相比,减少2,097.39万元,降低51.84%。变动的主要原因是:1、因本年无小城镇发展大会议经费;2、农危房配套经费预算减少;3、业务专项经费相应减少。(五)贵州省黔南州住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,832.74万元,占本年支出合计的99.46%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,082.97万元,降低53.2%。变动的主要原因是:1、因本年无小城镇发展大会议经费;2、农危房配套经费预算减少;3、业务专项经费相应减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出46万元,占2.51%;社会保障和就业支出科目(类)支出88.41万元,占4.82%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出51.64万元,占2.82%;城乡社区支出科目(类)支出1542.57万元,占84.17%;住房保障支出科目(类)支出104.11万元,占5.68%;。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4643.58万元,支出决算为1832.74万元,完成当年预算的39%。决算数小于预算数的主要原因是:农村危房改造州级配套资金下达县市,由相关县市列支。
其中:
(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款) 其他发展与改革事务支出(项)。当年预算为 0万元,支出决算为46万元。决算数大于预算数主要原因是:年初预算未安排,省厅在2018年下达棚户区改造前期工作经费,局于2019年支付给三都及罗甸两县。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为94.78万元,支出决算为81.80万元,完成当年预算的86%。决算数小于预算数主要原因是:基数调整及人员变动。
(2)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)当年预算:1.87万元,支出决算为1.87万元,完成当年预算的100%。
(3)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为2.37万元,支出决算为2.37万元,完成当年预算的100%。
(4)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。当年预算为2.37万元,支出决算为2.37万元,完成当年预算的100%。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为12.43万元,支出决算为12.43万元,完成当年预算的100%。
(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为16万元,支出决算为16万元,完成当年预算的100%。
(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为22.21万元,支出决算为22.21万元,完成当年预算的100%。
(8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。当年预算为1万元,支出决算为1万元,完成当年预算的100%。
(8)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为798.12万元,支出决算为902.05万元,完成当年预算的113%,决算数大于预算数主要原因是:上年结余及本年追加经费。
(9)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。当年预算为36.47万元,支出决算为36.23万元,完成当年预算的99%,决算数小于预算数主要原因是:本年未支付,待支付
(10)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项)。当年预算为193.00万元,支出决算为204.01万元,完成当年预算的106%,决算数大于预算数主要原因是贵州省黔南州城乡规划设计研究院人员工资社保公积金等人员经费变动。
(11)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为34.57万元,决算数大于预算数主要原因是:此项支出为省级补助资金,年初预算安排。
(12)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款) 建设市场管理与监督(项)。当年预算为177.29万元,支出决算为226.22万元,完成当年预算的127.60%,决算数大于预算数主要原因是贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站上年结余及本年追加经费
(13)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。当年预算为154万元,支出决算为139万元,完成当年预算的90%,决算数小于预算数主要原因是:由于本年未达到付款条件,待付款。
(14)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。当年预算为3500万元,支出决算为12.5万元,完成当年预算的0.36%,决算数小于预算数主要原因是:农村危房改造3500万元,直接由州财政配套到各县,未经我局帐户支付。
(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为90.63万元,支出决算为91.61万元,完成当年预算的101%,决算数大于预算数主要原因是:本年有人员退休,公积金未按预算数缴纳。
(六)贵州省黔南州住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,739.66万元,其中:人员经费1,498.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费0万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省黔南州住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.84万元,,比上年减少6.42万元,降低24.43%,减少原因是:严格执行中央八项规定,省委十项规定,州委九项规定,完善内控制度建设,厉行节约,所以三公经费同比减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少10.21万元,降低100%,减少原因是:根据省、州安排,今年未有出国人员;公务用车购置及运行维护费支出18.06万元,占91.03%,比上年增加4.52万元,增长33.36%,增加原因是:由于局目标任务,车辆老旧,车辆维修费增加;公务接待费支出1.78万元,占8.97%,比上年减少0.72万元,降低24.12%,减少原因是:严格贯彻中央八项规定,省委十项规定,州委九项规定要求,厉行节约,缩减接待及陪同人员。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南州住房和城乡建设局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费18.06万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费18.06万元。主要用于:车辆老旧,车辆维修费增加等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费1.78万元。具体是:具体是:省厅检查、督查工作接待用餐、县局汇报工作公务用餐等。
国内公务接待支出1.78万元,主要是:省厅检查、督查工作接待用餐、县局汇报工作公务用餐等。
贵州省黔南州住房和城乡建设局2019年国内公务接待35批次,85人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州住房和城乡建设局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出10万元。具体支出情况如下:
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)(项)财政拨款支出10万元,主要是用于:新型墙体材料改革补助企业经费。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔南州住房和城乡建设局机关运行经费支出211.43万元,比2018年减少79.7万元,降低27.38%,变动的主要原因是:严格执行中央八项规定,省委十项规定,州委九项规定,完善内控制度建设,厉行节约。
2、政府采购支出情况。
2019年我单位政府采购支出无采购计划
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要用途是:其他用车主要用途是:下县(市)检查工作,扶贫攻坚工作开展,迎国家建设部、省厅及各相关检查等);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
⑴整体支出绩效自评情况
①年初工作任务:严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益。完成情况:严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益。取得的成绩:已完成。
②年初工作任务:城镇建设。完成情况:加大城镇基础设施建设,不断提升城镇品质,树立我州对外新形象。。取得的成绩:已完成。
③年初工作任务:建设安全生产监管。完成情况:加强建筑市场、房地产市场、燃气经营市场监管,通过定期或不定期组织检查,对项目工地、燃气经营等施工过程和市场行为加大监管,严厉打击违法违规行为,推动安全生产责任落实。取得的成绩:已完成。
④年初工作任务:海绵城市工作。完成情况:每个市建成2个、每个县城建成1个以上海绵城市项目;2020年设市城市20%建成区达到海绵城市要求。取得的成绩:已完成。
⑤年初工作任务:施工质量安全管理人员等培训。完成情况:提升建筑施工管理人员素质,强化安全培训,推动实现我州建筑安全生产“零”事故。培训次数≥10次,培训人数≥100人。取得的成绩:已完成。
⑥年初工作任务:传统村落保护工作。完成情况:积极申报我州新的一批传统村落保护名录,保护好现有72个传统村落。取得的成绩:已完成。
⑦年初工作任务:城市管理、监察工作。完成情况:加强建筑市场、房地产市场、燃气经营市场监管,通过定期或不定期组织检查,对项目工地、燃气经营等施工过程和市场行为加大监管,严厉打击违法违规行为,推动安全生产责任落实。取得的成绩:已完成。
⑧年初工作任务:棚户区改造。完成情况:完成我州下达的2019年,棚户区改造任务,推动我州城市加快发展。取得的成绩:已完成。
⑨年初工作任务:乡镇环境整治。完成情况:完成省下达的建制镇生活污水垃圾处理设施建设任务。实施小康房建设2700户。加大传统村落保护发展,加快完善传统村落基础设施。取得的成绩:已完成。
⑩年初工作任务:建筑企业资质管理和房地产管理。完成情况:建筑业总产值目标为225亿元,进一步推进政府职能转向减审批、强鉴定、优服务,促进公平竞争,激发市场活力。取得的成绩:已完成。
11.年初工作任务:人居环境整治。完成情况:提高新建绿色建筑比例,落实贵州山地特色新型城镇化示范区建设任务。取得的成绩:已完成。
⑵项目支出绩效自评情况
本年度未安排项目支出,无绩效自评情况。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十八)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。
(十九)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。
(二十)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。
(二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(二十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(二十五)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
(二十六)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):贵州省黔南州城乡规划设计研究院基本工资奖金,奖励性基础绩效,福利费,工会经费,退休费,独生子女费及定额公用经费支出;
(二十七)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。反应黔南州建委城管执法队日常经费。
(二十八)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。反映贵州省黔南州建委除上述项目以外的其他事务支出。
(二十九)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映除正兴基础设施配套费安排用于道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面以外的其他支出。
(三十)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):反映贵州省黔南州建筑工程质量安全生产监督管理站的职工工资福利支出,开展安全生产检查工作的商品和服务支出,离退休人员工资等对个人和家庭的补助支出。
(三十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
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