贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)2018年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)概况
(一)主要职能
1.贯彻执行国家、省有关土地、矿产资源、测绘管理的法律、法规和方针、政策,履行优化配置国土资源的职责,履行规范国土资源管理秩序的职责,监督检查全州各县(市、区)国土资源行政主管部门行政执法和土地、矿产资源规划及测绘行业发展规划执行情况,负责有关土地、矿产、测绘的行政复议和应诉工作。
2.履行全州耕地保护的职责,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
3.履行规范国土资源权属管理的职责,组织调处重大纠纷、权属、矿权和地质灾害责任等纠纷。
4.履行节约集约利用土地资源的职责,规范国土资源市场秩序,依法查处违法行为。
5.组织实施矿产资源储量管理办法、标准和规程、规范;负责矿产资源储量登记和统计。监督管理矿产资源开发利用和保护,负责采矿登记审批发证工作和采矿权市场的规范管理、矿山地质环境监督管理、及矿山督查和采矿业的统计工作。
6.依法征收、收缴土地、矿产、测绘法律法规规定的各项规费、价款;安排和监管国家、省、州财政划拨关于土地、矿业、测绘等事业经费及其他有关资金。
7.组织开展土地、矿产和测绘的宣传、教育、科技推广国土资源信息化建设工作。
8.领导全州县(市、区)国土资源行政主管部门的业务工作,落实国土资源行政主管部门领导干部双重管理体制。
9.承办州人民政府及省国土资源厅交办的其它事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设7个个科室,下属4个单位。从预算单位构成看,贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)部门决算包括:本级决算、所属黔南州国土资源执法监察支队、黔南州地质灾害应急中心、黔南州国土资源勘测规划院、黔南州自然资源和地理测绘信息中心决算。
贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)2018年度部门决算公开报表(见附表)
表1收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
一、财政拨款收入 |
1 |
1,286.59 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
6.00 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
78.63 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
37.57 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
51.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
1,080.96 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
69.93 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
1,286.59 |
本年支出合计 |
52 |
1,324.08 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
649.48 |
年末结转和结余 |
54 |
611.99 |
27 |
55 |
||||
合计 |
28 |
1,936.07 |
合计 |
56 |
1,936.07 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2收入决算表
公开02表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
1,286.59 |
1,286.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
206 |
科学技术支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
77.78 |
77.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.65 |
72.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
72.65 |
72.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.57 |
37.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
37.57 |
37.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗★ |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
15.77 |
15.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120802 |
土地开发支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
国土海洋气象等支出 |
1,044.31 |
1,044.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
国土资源事务 |
1,044.31 |
1,044.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200101 |
行政运行 |
842.12 |
842.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200111 |
地质灾害防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
197.19 |
197.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
70.95 |
70.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
70.95 |
70.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
70.95 |
70.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3支出决算表
公开03表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
1,324.08 |
1,061.34 |
262.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
206 |
科学技术支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
78.64 |
78.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.65 |
72.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
72.65 |
72.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.57 |
37.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
37.57 |
37.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗★ |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
15.77 |
15.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120802 |
土地开发支出 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
国土海洋气象等支出 |
1,080.96 |
869.22 |
211.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
国土资源事务 |
1,080.96 |
869.22 |
211.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200101 |
行政运行 |
869.22 |
869.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200111 |
地质灾害防治 |
5.15 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
206.59 |
0.00 |
206.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
69.93 |
69.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
69.93 |
69.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
69.93 |
69.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
收入 |
支出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,236.59 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
50.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
6.00 |
6.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
78.63 |
78.63 |
0.00 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
37.57 |
37.57 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
51.00 |
0.00 |
51.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
1,080.96 |
1,080.96 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
69.93 |
69.93 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
1,286.59 |
本年支出合计 |
53 |
1,324.08 |
1,273.08 |
51.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
649.48 |
年末结转和结余 |
54 |
611.99 |
78.11 |
533.88 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
114.60 |
55 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
534.88 |
56 |
||||
28 |
57 |
||||||
合计 |
29 |
1,936.07 |
合计 |
58 |
1,936.07 |
1,351.19 |
584.88 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
1,273.08 |
1,061.34 |
211.74 | |
206 |
科学技术支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
78.64 |
78.64 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
72.65 |
72.65 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
72.65 |
72.65 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.57 |
37.57 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
37.57 |
37.57 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗★ |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
15.77 |
15.77 |
0.00 |
220 |
国土海洋气象等支出 |
1,080.96 |
869.22 |
211.74 |
22001 |
国土资源事务 |
1,080.96 |
869.22 |
211.74 |
2200101 |
行政运行 |
869.22 |
869.22 |
0.00 |
2200111 |
地质灾害防治 |
5.15 |
0.00 |
5.15 |
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
206.59 |
0.00 |
206.59 |
221 |
住房保障支出 |
69.93 |
69.93 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
69.93 |
69.93 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
69.93 |
69.93 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
855.77 |
302 |
商品和服务支出 |
97.67 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
194.88 |
30201 |
办公费 |
7.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
162.37 |
30202 |
印刷费 |
0.21 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
219.01 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
84.83 |
30205 |
水费 |
1.38 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
72.65 |
30206 |
电费 |
5.32 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5.30 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.18 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.77 |
30209 |
物业管理费 |
3.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.12 |
30211 |
差旅费 |
6.92 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
69.93 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.28 |
30213 |
维修(护)费 |
1.03 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
7.75 |
30214 |
租赁费 |
0.60 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
107.90 |
30215 |
会议费 |
0.13 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.81 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
82.96 |
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
18.27 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.67 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.72 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.82 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
4.94 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.60 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.97 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.38 |
||||||
人员经费合计 |
963.67 |
公用经费合计 |
97.67 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位:万元
项目内容 |
2017年决算数 |
2018年决算数 |
2018年比2017年变动额 |
2018年比2017年增长% |
增减变动原因 |
一、“三公”经费支出 |
28.04 |
17.24 |
-10.81 |
-38.53 |
厉行节约,严格控制,规范管理,减少差旅和接待人次及频率 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化,2017,2018均无因公出国(境)费用 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
20.78 |
15.55 |
-5.24 |
-25.19 |
厉行节约,减少出差人次和频率,鼓励社会化交通方式出行 |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
(2)公务用车运行维护费 |
20.78 |
15.55 |
-5.24 |
-25.19 |
厉行节约,减少出差人次和频率,鼓励社会化交通方式出行 |
3.公务接待费 |
7.26 |
1.69 |
-5.57 |
-76.75 |
减少接待人次和数量,鼓励食堂就餐,减少外出接待 |
(1)国内接待费 |
7.26 |
1.69 |
-5.57 |
-76.75 |
减少接待人次和数量,鼓励食堂就餐,减少外出接待 |
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
4.公务用车保有量(辆) |
3 |
3 |
0 |
0.00 |
无变化 |
5.国内公务接待批次(个) |
206 |
23 |
-183 |
-88.83 |
厉行节约,规范管理,减少接待频率 |
其中:外事接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
6.国内公务接待人次(人) |
1,185 |
176 |
-1,009 |
-85.15 |
厉行节约,规范管理,减少接待频率和人次 |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位:万元
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
534.88 |
50.00 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
533.88 | |
212 |
城乡社区支出 |
534.88 |
50.00 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
533.88 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
534.88 |
50.00 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
533.88 |
2120802 |
土地开发支出 |
534.88 |
50.00 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
533.88 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
三、贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)2018年度收支决算总计1,936.07万元,与2017年相比,减少131.77万元,降低6.37%。变动的主要原因是:2018年厉行节约,压缩了项目支出。
(二)贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)2018年度收入决算情况说明
本年收入合计1,286.59万元,其中:财政拨款收入1,286.59万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1,324.08万元,其中:基本支出1,061.34万元,占80.16%;项目支出262.74万元,占19.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)2018年度财政拨款收入决算总计1286.59万元。与2017年相比,减少130.94万元,降低9.24%。变动的主要原因是:2018年厉行节约,压缩了项目支出。
(五)贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出1,273.08万元,占本年支出合计的96.15%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少82.85万元,降低6.11%。变动的主要原因是:2018年厉行节约,压缩了项目支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出科目(类)支出6万元,占0.47%;社会保障和就业支出科目(类)支出78.64万元,占6.18%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出37.57万元,占2.95%;国土海洋气象等支出科目(类)支出1080.96万元,占84.91%;住房保障支出科目(类)支出69.93万元,占5.49%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为979.06元,支出决算为1273.08万元,完成当年预算的130.03%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年下半年通过公务员选调、人才引进方式新进7人,相关人员经费增加,当年因工作需要追加了行政区域地图编制业务经费和地灾监测人员经费,同时土地整治规划编制工作完成,使用上年结余资金支付了尾款。其中:
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出科目(项)当年预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的原因是:当年财政以预算追加方式拨入引进人才安家费。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)当年预算为65.52元,支出决算为72.65万元,完成当年预算的110.88%,决算数大于预算数的主要原因是:当年部门新增7人,养老保险缴费增加,向财政申请追加了经费。
(3)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助科目(项)当年预算为1.15万元,支出决算为1.49万元,完成当年预算的129.57%;财政对工伤保险基金的补助科目(项)当年预算1.64万元,支出决算为1.82万元,完成当年预算的110.98%;财政对生育保险基金的补助科目(项)当年预算为1.64万元,支出决算数为1.82万元,完成当年预算的110.98%;三项科目决算数大于预算数的原因是:当年部门新增7人,社会保险缴费增加,向财政申请追加了经费。
(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)当年预算为0,支出决算数为0.86万元,决算数大于预算数的原因是:本年建国初期参加工作退休人员生活补贴标准提高,财政新增预算。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗科目(项)当年预算数为9.76万元,支出决算数为9.90万元,完成当年预算的101.43%;事业单位医疗科目(项)当年预算数为9.90万元,支出决算数为11.90万元,完成预算的120.20%;公务员医疗补助科目(项)当年预算数为15.65万元,支出决算数为15.77万元,完成预算的100.77%。三项科目决算数大于预算数的主要原因是:当年部门新增事业人员6人,公务员1人,医保缴费增加,向财政申请追加了经费。
(6)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行科目(项)当年预算数为700.24万元,支出决算数为869.22万元,完成当年预算的124.13%,决算数大于预算数的主要原因是:2018年下半年通过公务员选调、人才引进方式新进7人,工资支出等人员经费增加。
(7)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)当年预算数为0,支出决算数为5.15,决算数大于预算数的主要原因是:当年财政追加地灾演练经费5万元,此外,工作中有差旅费等支出。
(8)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)当年预算数为110万,支出决算数为206.59万元,完成当年预算的187.81%,决算数大于预算数的原因是:当年因工作需要追加了行政区域地图编制业务经费和地灾监测人员经费,同时土地整治规划编制工作完成,使用上年结余资金支付了尾款。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算数为63.57万元,支出决算数为69.93万元,完成当年预算的110.00%,决算数大于预算数的原因是:部门当年新增7人,向财政申请追加了经费。
(六)贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,061.34万元,其中:人员经费963.67万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费97.67万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.24万元,比上年减少10.81万元,降低38.53%,减少原因是:2018年严格执行八项规定,厉行节约,压缩三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:2017、2018年均无因公出国(境)情况;公务用车购置及运行维护费支出15.55万元,占90.21%,比上年减少5.24万元,降低25.19%,增加原因是:控制公车出差人次及频率,尽量鼓励社会交通出行;公务接待费支出1.69万元,占9.79%,比上年减少5.57万元,降低76.75%,减少原因是:厉行节约,严格控制接待人次和规模,鼓励在单位食堂就餐,减少外出接待。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费15.55万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费15.55万元。主要用于:车辆油料费、过路费、维修费、保险费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
(3)公务接待费1.69万元。具体是:接待因工作需要到我单位开展调研、指导、督察检查的上级单位领导用餐。
国内公务接待支出1.69万元,主要是:接待因工作需要到我单位开展调研、指导、督察检查的上级单位领导用餐。贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)2018年国内公务接待23批次,176人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)2018年政府性基金预算财政拨款本年收入50万元,本年支出51万元。具体支出情况如下:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出科目(项)财政拨款支出51万元,主要是用于:土地开发项目差旅费、设备费等项目支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年贵州省黔南布依族苗族自治州国土资源局(本级)机关运行经费支出97.67万元,比2017年增加26.07万元,增长36.41%,变动的主要原因是:当年单位人员增加,相应的商品服务费用增加。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购支出总额77万元,其中:政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.4万元(其中55.4万元为上年结余资金支出) ,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
当年部门项目绩效管理目标为:围绕大局,提升国土资源对经济社会发展的保障能力,严守红线,加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护,节约集约,提高国土资源利用效益和水平,厚植优势,确保国土资源大扶贫取得实效,“防”“治”并举,扎实抓好地质灾害综合防治。
设定项目绩效目标后,单位按照财政局的工作要求,结合自身实际形成按时向党组报告资金落实情况、支出情况预算执行情况、三公经费支出情况的工作制度,采取定性和定量分析的评价方法,对各项指标进行逐条分析,形成客观有效的自我评价。
绩效评价工作取得的成效
通过绩效评价,部门对项目投入、过程、产出和效果进行了全面跟踪,对支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行了及时监督和改进,有助于全面了解项目实施成效,发现存在的问题,改进管理、完善政策。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十八)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。
(十九)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。
(二十)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。
(二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;
(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;
(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(二十四)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)反映国土资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二十五)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)反映地质灾害防治项目支出。
(二十六)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)反映其他用于国土资源事务方面的支出。
(二十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
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