黔南州城乡规划设计研究院2021年部门预算及“三公”经费预算公开信息
一、目录
1.目录;
2.部门概况;
3.部门预算公开报表;
4.部门预算安排情况说明;
5.其他重要事项说明;
二、部门概况
1.部门主要职能:
开展国土空间规划,详细规划,专项规划,土地项目整治规划等自然资源领域规划,以及其他相关专业规划设计。开展市县国土空间规划,乡镇国土空间规划编制;开展控制性详细规划,修建性详细规划,村庄规划编制;开展交通,市政,消防,公共设施,风景名胜区,旅游等专项规划;开展土地项目整治规划设计等自然资源领域专业规划;开展传统村落保护与发展规划,历史文化名镇名村保护规划等的编制。
2.部门预算单位构成:我院是州本级财政差额拨款事业单位。
3.部门人员构成:
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
退休人数 | ||
州本级 |
20 |
21 |
19 |
2 | |
合计 |
20 |
21 |
19 |
2 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2021年初部门预算公开共含12张报表。
(一)部门收支预算总表
(二)部门收入预算总表
(三)部门支出预算总表
(四)部门财政拨款收支预算总表
(五)部门一般公共预算支出预算表
(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
(七)部门政府性基金预算支出预算表
(八)单位运转经费明细表
(九)部门预算批复总表
(十)部门项目经费明细表
(十一)部门整体支出绩效目标表
(十二)项目支出绩效目标表(专项业务费)
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
(一)部门收支预算总体情况说明
2021年度我部门预算收入2326024.46元,支出2326024.46元,收支平衡;2020年度部门预算收入2118545.42元,支出2118545.42元,比上年增加207479.04元,同比增长9.79%。其原因是:在职人员职务晋升。
2021年部门收支总体情况说明表
公开单位:黔南州城乡规划设计研究院单位:元 | |||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
合计 |
|||||||||
人员经费 |
2038545.42 |
2246024.46 |
207479.04 |
9.79% |
2038545.42 |
2246024.46 |
207479.04 |
9.79% |
在职人员职务晋升。 |
公用经费 |
80000.00 |
80000.00 |
0 |
0 |
80000.00 |
80000.00 |
0 |
0 |
无变动 |
项目经费 |
0 |
无项目经费预算 | |||||||
其他 |
0 |
无其他收支 |
(二)部门收入总体情况说明
2021年度部门预算收入为2326024.46元,2020年度部门预算收入为2118545.42 元,比上年增加207479.04元,同比增长9.79%,其原因是: 在职人员职务晋升。
注:我单位无非财政拨款收入。
(三)部门支出总体情况说明
2021年度部门预算支出为2326024.46元,2020年度部门预算支出为2118545.42元,比上年增加207479.04元,同比增长9.79%,其原因是: 在职人员职务晋升。
按功能分类:一般公共服务支出1870321.34元,占总支出80.40%;社会保障与就业支出182484.36元,占总支出7.85%;卫生健康支出69691.80元,占总支出3%;住房保障支出支出203526.96元,占总支出8.75%。按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出2169814.14元,占总支出93.28%;商品服务支出125010.32元,占总支出5.37%;对个人和家庭补助支出31200.00元,占总支出1.34%。按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出2201014.14元,占总支出的94.63%;机关商品服务支出125010.32元,占总支出的5.37%。
(四)财政拨款收支总体情况
2021年度我部门预算财政拨款收入2326024.46元,支出2326024.46元,收支平衡;2020年度部门预算财政拨款收入2118545.42元,支出2118545.42元,比上年增加207479.04元,同比增长9.79%。其原因是:在职人员职务晋升。
单位:元
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2021年占总收入比(%) |
变动原因 |
合计 |
2118545.42 |
2326024.46 |
207479.04 |
9.79% |
2326024.46 |
在职人员职务晋升 |
一般公共财政拨款收入 |
2118545.42 |
2326024.46 |
207479.04 |
9.79% |
2326024.46 |
在职人员职务晋升 |
非财政拨款收入 |
无 |
|||||
其他 |
无 |
(五)一般公共预算支出情况
2021年度部门预算一般公共预算支出2326024.46元,其中:2120201城乡社区规划与管理1870321.34元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出171548.40元;2101102事业单位医疗69691.80元;2082702财政对工伤保险基金的补助3430.80元;2082701财政对失业保险基金的补助7505.16元;2210201住房公积金203526.96元。2021年度我院预算一般公共预算支出2326024.46元,比上年增加207479.04元,同比增长9.79%,其原因是: 在职人员职务晋升。其中:2120201城乡社区规划与管理1870321.34元,比上年增加158837.76元,同比增长9.28%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出171548.40元,比上年增加20678.04元,同比增长13.71%;2101102事业单位医疗69691.80元,比上年增长13115.04元,同比增长23.18%;. 2082702财政对工伤保险基金的补助3430.80元,比上年增长413.52元,同比增长13.71%;2082701财政对失业保险基金的补助7505.16元,比上年增长904.80元,同比增长13.71%;2210201住房公积金203526.96元,.... 比上年增长18244.68元,同比增长9.84%;以上增涨原因是:在职人员职务晋升。
(六)一般公共预算基本支出情况
2021年度部门预算基本支出2326024.46元,其中:人员经费支出2246024.46元,公用经费支出80000.00元。2020年度部门预算基本支出2038545.42元,比上年增加207479.04元,同比增长9.79%,其原因是:在职人员职务晋升。其中:人员经费支出2038545.42元,比上年增加207479.04元,同比增长9.79%;公用经费支出80000.00元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或减少)0%。
2021年一般公共预算基本支出情况说明表
公开单位:黔南州城乡规划设计研究院 |
单位:元 | ||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
项目内容 |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
2020年 |
2021年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
人员经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公用经费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年部门三公经费预算公开表 | |||||
公开单位:黔南州城乡规划设计研究院单位:元 | |||||
项目内容 |
2020年预算数 |
2021年预算数 |
增加 |
增长(%) |
增减变动原因 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:我部门公务用车保有量共0辆。
(八)政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算收支情况表 | ||
公开单位:黔南州城乡规划设计研究院单位:元 | ||
2021年政府性基金收入预算数 |
2020年政府性基金支出预算数 |
备注 |
0 |
0 |
说明:2021年我院无政府性基金安排的支出及非财政拨款。
五、其他重要事项说明
1. 我院2021年无定额公用经费变动。
2.政府采购情况:我单位2021年无政府采购。
3.预算绩效管理情况。
2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理,我院2021年主要完成全州12个县市国土空间规划调查、资料采集、制图;做好国土空间规划保护评估;4个县的规划实施评估等工作任务(详见附表)
5.项目支出安排情况说明:我院无项目预算。
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