黔南布依族苗族自治州人民政府金融工作办公室
2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录;
2.部门概括;
3.部门预算公开报表;
4.部门预算安排情况说明;
5.其他重要事项说明;
二、部门概况
1.部门主要职能:
(1)贯彻执行国家有关金融工作的法律法规和方针政策,落实省、州关于金融方面的工作部署。会同州人民银行及金融监管部门研究拟订全州金融业发展规划,研究拟订黔南区域金融中心的建设规划及政策措施,并组织实施。
(2)负责收集、汇总州人民银行、金融监管部门对金融业的数据统计和情况分析供领导决策参考。配合协助金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和金融突发事件,整顿和规范金融秩序。配合有关部门打击非法集资和非法金融业务活动,维护金融稳定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并组织实施。依照国家法律、法规,宏观管理全州地方金融业。
(3)负责国家驻州内金融监管机构和国有、股份制及国(境)外资银行、保险、证券、信托金融租赁、典当及金融资产管理公司、财务公司等各类金融机构及行业自律组织的协调服务,协调解决金融业发展中应由地方解决的问题,为金融产业发展提供良好环境;参与州内投融资体制改革工作,参与、指导州内重大项目的投融资工作;协调、引导、鼓励金融机构综合运用各种金融工具和平台。
(4)承担与金融监管部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作。负责推动政银企合作长效机制建设,组织搭建合作平台。
(5)负责“引银入黔南”工作的开展,研究拟订改善全州金融发展环境的政策措施,吸引、聚集金融资源。
(6)指导、推进全州地方法人金融机构改革发展,协调有关部门推动新型农村金融机构的设立和规范发展。
(7)研究拟订全州资本市场改革与发展规划。负责对股份有限公司设立的初审,对已设立股份有限公司和证券相关的中介机构的规范与监管,组织、规划、培育、筛选、指导全州企业上市工作,协调解决企业上市过程中遇到的重大问题。
(8)负责全州政府及企业债券发行初审工作。跟踪监测州内上市公司的运行情况,指导协调上市公司配股、增发等再配资工作。会同有关部门提出促进州内上市公司发展,结构优化的政策性建议。参与策划、指导、规范上市公司的重大资产整合、重组及再融资工作。
(9)研究制定促进全州保险业发展的政策措施并组织实施,推动全州保险业创新发展。负责全州典当机构、小额贷款公司和融资担保机构的规范监管工作。
(10)承办州人民政府和省人民政府金融工作办公室交办的其他事项。
2.部门预算单位构成:州政府金融工作办公室及所属州防范和处置非法集资办公室组成的,属财政全额拨款事业单位。州政府金融工作办公室是财政全额拨款事业单位,州防范和处置非法集资办公室是财政全额事业单位。
3.部门人员构成:
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
州政府金融办本级 |
15 |
14 |
0 |
14 |
|
州处非办 |
4 |
4 |
0 |
4 |
|
合计 |
19 |
18 |
0 |
18 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2019年初部门预算公开共含10张报表
(一)部门收支预算总表
(二)部门收入预算总表
(三)部门支出预算总表
(四)部门财政拨款收支预算总表
(五)部门一般公共预算支出预算表
(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
(七)部门政府性基金预算支出预算表
(八)单位运转经费明细表
(九)部门预算批复总表
(十)部门项目经费明细表
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
(一)部门收支预算总体情况说明
2019年我单位预算收入3,246,477.00元,支出3,246,477.00元,收支平衡,2018年我单位预算收入2,489,053.00元,支出2,489,053.00元,比上年增加同比增长757,424.00元,同比增长30.43%。其原因是:人员工资的正常晋升及人员增加等。
2019年部门收支总体情况说明表
公开单位: 单位:元 | |||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
项目内容 |
2018 |
2019 |
增长 |
增长(100%) |
2017 |
2019 |
增长 |
增长(100%) |
变动原因 |
合计 |
2,489,053 |
3,246,477 |
757,424 |
30.43% |
2,489,053 |
3,246,477 |
757,424 |
30.43% |
人员工资的正常晋升及人员增加等 |
人员经费 |
1,531,768 |
2,286,386 |
754,618 |
49.26% |
1,531,768 |
2,286,386 |
754,618 |
49.26% |
人员工资的正常晋升及人员增加等 |
公用经费 |
287,285 |
420,091 |
132,806 |
46.23% |
287,285 |
420,091 |
132,806 |
46.23% |
人员工资的正常晋升及人员增加等 |
项目经费 |
67.00 |
54.00 |
-13 |
-19.4% |
67.00 |
54.00 |
-13 |
-19.4% |
严格落实八项规定 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
(二)部门收入总体情况说明
2019年我单位预算收入3,246,477.00元,2018年预算收入2,489,053.00元,同比增长30.43%。比上年增加757,424.00元,其原因是:人员工资的正常晋升及人员增加等。
注:我单位无非财政拨款收入。
(三)部门支出总体情况说明
2019年我单位预算支出3,246,477.00元,2018年预算支出2,489,053.00元,比上年增加同比增长757,424.00元,同比增长30.43%。其原因是:人员工资的正常晋升及人员增加等。
按功能分类:一般公共服务支出2,708,694.00元,占总支出83.43%;社会保障预就业支出223,707.00元,占总支出6.89%;医疗卫生与计划生育支出106,447.00元,占总支出3.27%;住房保障支出支出207,629.00元,占总支出6.39%。
按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出2,286,387.00元,占总支出70.42%;商品服务支出960,090.00元,占总支出29.57%。
按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出1,840,156元,占总支出的56.68%;机关商品服务支出953,215.00元,占总支出的29.36%。
(四)财政拨款收支总体情况
2019年度我部门预算财政拨款收入3,246,477.00元,支出3,246,477.00元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入2,489,053.00元,支出2,489,053.00元,比上年增加757,424.00元,同比增长30.43%。其原因是:人员工资的正常晋升及人员增加等。
单位:元
项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
2019年占总收入 比(%) |
变动原因 |
合计 |
2,489,053 |
3,246,477 |
757,424 |
30.43 |
100 |
人员工资的正常晋升及人员增加等 |
一般公共财政拨款收入 |
2,489,053 |
3,246,477 |
757,424 |
30.43 |
100 |
人员工资的正常晋升及人员增加等 |
非财政拨款 收入 |
0 |
0 |
||||
其他 |
0 |
0 |
(五)一般公共预算支出情况
2019年度我部门预算一般公共预算支出3,246,477.00元,比上年增加757,424.00元,同比增长30.43%,其原因是:人员工资的正常晋升及人员增加等。其中:2010101行政运行1,914,694.00元;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出794,000.00元; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出211,721.00元;2082701财政对失业保险基金的补助1,400.00元;2082702财政对工伤保险基金的补助5,293.00元;2082703财政对生育保险基金的补助5,293.00元;2101101行政单位医疗51,517.00元;2101102事业单位医疗12,000.00元;2101103 公务员医疗补助42,930.00元;2210201住房公积金207,629.00元。
(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)
2019年度部门预算基本支出2,706,477.00元,比上年增加887,424.00元,同比增长48.78%。其中:人员经费支出2,286,386.00元,比上年增加887,424.00元,比上年增长同比增长49.26%,公用经费支出420,091.00元,比上年增加132,806元,同比增长46.23%,其原因是:人员工资的正常晋升及人员增加等。
2019年一般公共预算基本支出情况说明表
公开单位: 单位:元
收入 |
支出 |
|||||||||
项目内容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增长(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 | |
合计 |
1,819,053 |
2,706,477 |
887,424 |
48.78% |
1,819,053 |
2,706,477 |
887,424 |
48.78% |
人员工资的正常晋升及人员增加等 | |
人员经费 |
1,531,768 |
2,286,386 |
754,618 |
49.26% |
1,531,768 |
2,286,386 |
754,618 |
49.26% |
人员工资的正常晋升及人员增加等 | |
公用经费 |
287,285 |
420,091 |
132,806 |
46.23% |
287,285 |
420,091 |
132,806 |
46.23% |
人员工资的正常晋升及人员增加等 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年部门三公经费预算公开表 | |||||
公开单位:xxx 单位:元 | |||||
项目内容 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
增加 |
增长(%) |
增减变动原因 |
合计 |
10000 |
70000 |
60000 |
600% |
|
因公出国(境)费用 |
0 |
50000 |
50000 |
因公出国(境)工作安排 | |
公务接待费 |
10000 |
20000 |
10000 |
100% |
工作任务增加 |
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:公车改革后我单位没有公务用车。
(八)政府性基金预算支出情况
2019年政府性基金预算收支情况表 | ||
公开单位:xxx 单位:元 | ||
2019年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
说明:2019年我单位没有政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明。
2019年我部门公用经费支出总计420,091.00元,比上年增加132,806.00元,同比增长46.23%,按部门经济分类科目:办公费30000.00元,占总支出7.1%;差旅费10000.00元,占总支出2.38%;公务接待费20000.00元,占总支出4.76%;邮电费支出30000.00元,占总支出7.14%;工会经费支出25409.00元,占总支出6.04%;福利费支出11082.00元,占总支出2.63%;电费支出20000.00元,占总支出4.76%;劳务费支出20000.00元,占总支出4.76%;其他交通费用支出20000.00元,占总支出4.76%;水费支出20000.00元,占总支出4.76%;维修(护)费支出10000.00元,占总支出2.38%;印刷费支出20000.00元,占总支出4.76%;因公出国(境)费用支出50000.00元,占总支出11.90%;其他商品和服务支出133600.00元,占总支出31.8%。
2.政府采购情况。
2019年我单位无政府采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2019年本单位占有使用固定资产658,322.00元,其中其他固定资产658,322.00元,无房屋及车辆。
4.预算绩效管理情况。
2019年我单位预算绩效管理目标。
序号 |
事项 |
|
备注 |
一、 |
2019年预算绩效目标 | ||
|
预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益。 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔2016〕5号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件) |
|
相关绩效指标 |
1.金融机构存、贷款余额分别增长25%以上。 2.严厉打击非法集资和金融诈骗,支持金融机构处置不良贷款。 3. 推动金融机构发展,深化政银企合作。 4. 支持企业挂牌上市、发行债券。 5. 以资源整合为抓手,建立区域性投融资平台,推动资源变资产、资产变资本、资本变资金,促进生产要素向重点产业和重点园区集聚。 6. 以创新的思维抓好政府投融资平台建设,加快政府投融资平台向实体化转型。 | |
相关绩效目标说明: |
5.项目支出安排情况说明。
2019年单位打击非法集资等工作经费240,00.00元,防范化解金融债务风险专项工作经费100,000.00元,小贷、担保公司管理工作经费100,000.00元,助推企业上市工作经费100,000元。
6.国有资本经营预算。
注:2019年我单位无国有资本经营预算拨款。
专有名词解释。
(1)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。
(2)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。
(3)三公经费:是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 (境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(4)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
黔南州人民政府金融工作办公室
2019年3月27日
10
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