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黔南州妇幼保健所2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

 

    一、主要职能:依据《中华人民共和国母婴保健法》,认真贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,面向基层、预防为主,依法开展母婴保健技术服务,负责辖区孕产期保健、婴幼儿保健、婚前保健及生殖健康等基本公共卫生医疗保健服务;承担全州“孕产妇死亡监测、五岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测”、“降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风”、“艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断”、新生儿疾病筛查、农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查、补服叶酸预防神经管缺陷、农村妇女住院分娩补助、“地中海贫血筛查”、“贫困地区儿童营养改善”等项目管理工作;负责全州基本公共卫生均等化服务和妇幼卫生业务技术指导和业务技术培训、考核、妇幼卫生信息审核上报及网络直报工作,完成各级政府和卫生行政部门下达的各项公共卫生目标任务。

    二、收入支出预算执行情况分析

    (一)收入支出预算安排情况:

    1、我单位2016年收入预算总额为468.44万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算468.44万元,其中:社会保障和就业支出16.3万元,占总支出3.48% ;住房保障支出36.51万元,占总支出7.79%;其他支出415.63万元,占总支出88.73%

    2、基本支出 430.03万元,是用于保障厅机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

严格按照中央、省和州相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障支出等人员经费430.03万元。

    (二)收入支出执行情况

    1、收入支出与预算对比分析

 

2016年部门预算收支总表(含财政拨款和非财政拨款收支情况)

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年收入预算数

2016年支出预算数

占总预算支出比重

备注

序号

项目

预算数

序号

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1

一般公共服务支出

0.00%

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

2

教育支出

0.00%

三、事业收入

3

科学技术支出

0.00%

四、事业单位经营收入

4

文化体育与传媒支出

0.00%

五、其他收入

468.44

5

社会保障和就业支出

16.3

3.48%

6

医疗卫生与计划生育支出

0.00%

7

节能环保支出

0.00%

8

城乡社区支出

0.00%

9

农林水支出

0.00%

10

交通运输支出

0.00%

11

住房保障支出

36.51

7.79%

12

其他支出

415.63

88.73%

本年收入合计

468.44

13

本年支出合计

468.44

上年结转

14

结转下年

收入总计

468.44

15

支出合计

468.44

    2、重点经济分类执行情况

    保运转经费支出38.41万元,是用于机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费具体是:                                             

(1)公务接待费3万元;
(2)公务用车运行维护费4万元;
(3)差旅费4万元;
(4)会议费1万元;
(5)其他商品和服务支出26.41万元。

 

黔南州妇幼保健所-黔南州本级2016年度部门决算公开表样.xls

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