目录
一、贵州省黔南州都匀市人民法院概况
二、贵州省黔南州都匀市人民法院2018年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔南州都匀市人民法院2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州都匀市人民法院概况
(一)主要职能
1.依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件以及民事特别程序等案件;对市人民调解委员会的调解工作进行业务指导。
2.审理上级人民法院指令再审的案件;审理本院依照审判监督程序启动的再审案件;受理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解书的申诉和申请再审。
3.依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。
4.依法行使司法执行权和司法决定权,统一管理、协调本院执行工作。
5.对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6.抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作;按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。
7.在审判工作中进行法治宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。
8.承办其他应由本院负责的工作。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设10个科室。从预算单位构成看,贵州省黔南州都匀市人民法院部门决算包括:本级决算。
二、贵州省黔南州都匀市人民法院2018年度部门决算公开报表(见附表)
表1 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:贵州省黔南州都匀市人民法院 |
金额单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
一、财政拨款收入 |
1 |
6,894.13 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
5,646.63 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
165.31 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
27.45 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
15.71 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
6.45 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
7,059.45 |
本年支出合计 |
52 |
5,696.23 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
914.05 |
年末结转和结余 |
54 |
2,277.27 |
27 |
55 |
||||
合计 |
28 |
7,973.50 |
合计 |
56 |
7,973.50 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2 收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:贵州省黔南州都匀市人民法院 |
金额单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
合计 |
7,059.45 |
6,894.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165.31 | |||
204 |
公共安全支出 |
7,009.84 |
6,877.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131.90 | ||
20405 |
法院 |
7,009.84 |
6,877.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131.90 | ||
2040501 |
行政运行 |
2,639.77 |
2,507.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131.90 | ||
2040506 |
两庭建设 |
3,411.00 |
3,411.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040599 |
其他法院支出 |
959.07 |
959.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
27.45 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.20 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助★ |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.49 | ||
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助★ |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.49 | ||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.01 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.71 | ||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.72 | ||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.63 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.48 | ||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.66 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.51 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.71 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.94 | ||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
15.71 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.94 | ||
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.94 | ||
221 |
住房保障支出 |
6.45 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 | ||
22102 |
住房改革支出 |
6.45 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 | ||
2210201 |
住房公积金 |
6.45 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3 支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:贵州省黔南州都匀市人民法院 |
金额单位:万元 | ||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合计 |
5,696.23 |
2,689.38 |
3,006.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
204 |
公共安全支出 |
5,646.63 |
2,639.77 |
3,006.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20405 |
法院 |
5,646.63 |
2,639.77 |
3,006.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040501 |
行政运行 |
2,639.77 |
2,639.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040506 |
两庭建设 |
2,513.00 |
0.00 |
2,513.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040599 |
其他法院支出 |
493.86 |
0.00 |
493.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
27.45 |
27.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助★ |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助★ |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.71 |
15.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
15.71 |
15.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:贵州省黔南州都匀市人民法院 |
金额单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,894.13 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
5,514.73 |
5,514.73 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
6.24 |
6.24 |
0.00 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
3.77 |
3.77 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
6.17 |
6.17 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
6,894.13 |
本年支出合计 |
53 |
5,530.92 |
5,530.92 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
914.05 |
年末结转和结余 |
54 |
2,277.27 |
2,277.27 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
914.05 |
55 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
28 |
57 |
||||||
合计 |
29 |
7,808.19 |
合计 |
58 |
7,808.19 |
7,808.19 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:贵州省黔南州都匀市人民法院 |
金额单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
合计 |
5,530.92 |
2,524.06 |
3,006.86 | |||
204 |
公共安全支出 |
5,514.74 |
2,507.88 |
3,006.86 | ||
20405 |
法院 |
5,514.74 |
2,507.88 |
3,006.86 | ||
2040501 |
行政运行 |
2,507.88 |
2,507.88 |
0.00 | ||
2040506 |
两庭建设 |
2,513.00 |
0.00 |
2,513.00 | ||
2040599 |
其他法院支出 |
493.86 |
0.00 |
493.86 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
6.25 |
6.25 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.95 |
5.95 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
5.95 |
5.95 |
0.00 | ||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.30 |
0.30 |
0.00 | ||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.15 |
0.15 |
0.00 | ||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.15 |
0.15 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.77 |
3.77 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
3.77 |
3.77 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.28 |
2.28 |
0.00 | ||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
1.49 |
1.49 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
6.17 |
6.17 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
6.17 |
6.17 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
6.17 |
6.17 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:贵州省黔南州都匀市人民法院 |
金额单位:万元 | |||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,921.90 |
302 |
商品和服务支出 |
476.29 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
411.35 |
30201 |
办公费 |
101.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
526.41 |
30202 |
印刷费 |
4.95 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
414.87 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.95 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
134.52 |
30206 |
电费 |
16.01 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
13.26 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
301110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
130.83 |
30209 |
物业管理费 |
21.84 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
206.78 |
30211 |
差旅费 |
34.97 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
125.87 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
13.47 |
30213 |
维修(护)费 |
8.80 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
92.59 |
30214 |
租赁费 |
1.98 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.21 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
16.51 |
30216 |
培训费 |
5.30 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
2.69 |
30217 |
公务接待费 |
2.23 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.74 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
114.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.61 |
30228 |
工会经费 |
35.24 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
30231 |
公务用车运行维护费 |
114.92 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
30240 |
税金及附加费用 |
35.24 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
人员经费合计 |
2,047.77 |
公用经费合计 |
476.29 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:贵州省黔南州都匀市人民法院 |
金额单位:万元 | ||||
项目内容 |
2017年决算数 |
2018年决算数 |
2018年比2017年变动额 |
2018年比2017年增长% |
增减变动原因 |
一、“三公”经费支出 |
60.74 |
72.24 |
11.50 |
18.93 |
案件数量大幅增加、因案用车增加,加之车况差、运维费高 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
46.92 |
70.00 |
23.08 |
49.19 |
案件数量大幅增加、因案用车增加,加之车况差、运维费高 |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
46.92 |
70.00 |
23.08 |
49.19 |
案件数量大幅增加、因案用车增加,加之车况差、运维费高 |
3.公务接待费 |
13.82 |
2.23 |
-11.58 |
-83.83 |
严格执行规定、控制支出 |
(1)国内接待费 |
13.82 |
2.23 |
-11.58 |
-83.83 |
严格执行规定、控制支出 |
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
24 |
24 |
0 |
0.00 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
146 |
41 |
-105 |
-71.92 |
严格执行规定、控制支出 |
其中:外事接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
1,371 |
372 |
-999 |
-72.87 |
严格执行规定、控制支出 |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:贵州省黔南州都匀市人民法院 |
金额单位:万元 | ||||||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合计 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
三、贵州省黔南州都匀市人民法院2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔南州都匀市人民法院2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州都匀市人民法院2018年度收支决算总计7,973.5万元,与2017年相比,增加4,388万元,增长122.38%。变动的主要原因是:增加新建审判业务楼中央和省级概算资金3,411万元;新建匀东法庭前期启动资金拨款150万元;审判业务楼建设信息化建设前期启动资金拨款200万元;人员增加及薪资调整变动627万元。
(二)贵州省黔南州都匀市人民法院2018年度收入决算情况说明
本年收入合计7,059.45万元,其中:财政拨款收入6,894.13万元,占97.66%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入165.31万元,占2.34%。
(三)贵州省黔南州都匀市人民法院2018年度支出决算情况说明
本年支出合计5,696.23万元,其中:基本支出2,689.38万元,占47.21%;项目支出3,006.86万元,占52.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔南州都匀市人民法院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州都匀市人民法院2018年度财政拨款收入决算总计7,808.19万元。与2017年相比,增加5,242.88万元,增长204.38%。变动的主要原因是:为统一推进司法体制改革,实现法院人财物州级统管,2017年7月经费由都匀市上划至黔南州财政本级,2017年1-6月在都匀市财政拨款,2017年决算时2017年1-6月经费未列入黔南州财政本级拨款;同时2018年增加新建审判业务综合楼中央和省级概算资金拨款3,411万元。
(五)贵州省黔南州都匀市人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州都匀市人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出5,530.92万元,占本年支出合计的97.1%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,879.66万元,增长234.95%。变动的主要原因是:为统一推进司法体制改革,实现法院人财物州级统管,2017年7月经费由都匀市上划至黔南州财政本级,2017年1-6月在都匀市财政拨款,2017年决算时2017年1-6月经费支出未列入黔南州财政本级拨款支出,同时2018年增加新建审判业务综合楼中央和省级概算资金拨款支出2513万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州都匀市人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出科目(类)支出5514.74万元,占99.71%;社会保障和就业支出科目(类)支出6.25万元,占0.11%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出3.77万元,占0.07%;住房保障支出科目(类)支出6.17万元,占0.11%;。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州都匀市人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5,530.92万元,支出决算为5,530.92万元,完成当年预算的100%。其中:
(1)公共安全支出科目(类)法院科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为2507.88万元,支出决算为2507.88万元,完成当年预算的100%。
(2)公共安全支出科目(类)法院科目(款)两庭建设科目(项)。当年预算为2,513万元,支出决算为2,513万元,完成当年预算的100%。
(3)公共安全支出科目(类)法院科目(款)其他法院支出科目(项)。当年预算为493.86万元,支出决算为493.86万元,完成当年预算的100%。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为5.95万元,支出决算为5.95万元,完成当年预算的100%。
(5)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对工伤保险基金的补助科目(项)。当年预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成当年预算的100%。
(6)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对生育保险基金的补助科目(项)。当年预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成当年预算的100%。
(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗科目(项)。当年预算为2.28万元,支出决算为2.28万元,完成当年预算的100%。
(8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗科目(款)公务员医疗补助科目(项)。当年预算为1.49万元,支出决算为1.49万元,完成当年预算的100%。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为6.17万元,支出决算为6.17万元,完成当年预算的100%。
(六)贵州省黔南州都匀市人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州都匀市人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,524.06万元,其中:人员经费2,047.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费476.29万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、物业管理费、劳务费用、公务车运行维护费用等。
(七)贵州省黔南州都匀市人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算72.24万元,比上年增加11.5万元,增长18.93%,增加原因是:当年案件数量大幅增加、因案用车及为“基本解决执行难”开展“雷霆行动”等执行系列活动用车增加,同时办案业务车辆车况差、车龄长,为确保干警安全,及时审结案件,车运维费用有所增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出70万元,占96.91%,比上年增加23.08万元,增长48.09%,增加原因是:当年案件数量大幅增加、因案用车增加,加之车况差、车龄长,为确保干警安全,及时审结案件,车运维费有所增加;公务接待费支出2.23万元,占3.09%,比上年减少11.58万元,降低28.6%,减少原因是:厉行节约、严格按照要求控制经费支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南州都匀市人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费70万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费70万元。主要用于:办案业务车辆油费、年审费用、车辆运行维修维护费用。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。
(3)公务接待费2.23万元。具体是:接待因公到单位办理公务人员就餐费用。
国内公务接待支出2.23万元,主要是:接待因公到单位办理公务人员就餐费用。贵州省黔南州都匀市人民法院2018年国内公务接待41批次,372人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州都匀市人民法院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年贵州省黔南州都匀市人民法院机关运行经费支出476.29万元,比2017年增加391.53万元,增长461.95%,变动的主要原因是:为统一推进司法体制改革,实现法院人财物州级统管,2017年7月经费由都匀市上划至黔南州财政本级,2017年1-6月在都匀市财政拨款,2017年决算时2017年1-6月经费未列入黔南州财政本级拨款,同时2018年较2017年机关运行经费保障标准由2.5万元/人·年提高到4.0万元/人·年,保障标准提高。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购支出总额56.83万元,其中:政府采购货物支出56.83万元,授予中小企业合同金额56.83万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额56.83万元,占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,我单位共有车辆22辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。我单位在2018年预算执行中严格按照财政下达的预算指标支出经费,在保证人员经费支出下,财政及时足额核拨我院日常公用经费和办案业务装备经费及审判业务综合楼建设资金,确保了法院审执工作的顺利开展。特别是按照黔南委办[2017]33号文件,提高了定额公用经费保障标准,加大了经费保障的力度,推动审执工作顺利的开展取得较大成效。2018年我单位对政法经费的使用原则是厉行节约、降低办案成本、提高办案质量、依法履行审判职能、提高审判水平,更好地为构建社会主义和谐社会和法制公平社会环境,促进地方经济又好又快发展提供更加有力的司法保障,切实履行“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的职责,人民群众的安全感、幸福感、满意度得到大幅度提高,2018年群众满意度达96.2%。2018年,我单位在管理和使用中经费的过程中,集中学习了相关文件规定的开支标准和范围,确保了办案经费的专款专用,保证各庭室所需办案经费和各项审判、执行工作的正常运行。在使用过程中切实加强办案专款项目资金的管理,严格办案专款使用范围,确保办案业务经费仅使用于审判、执行工作,不用于机关经费、外事经费和其他业务费支出,也不用于基本建设支出。办案业务专项资金使用过程中不存在挤占、挪用和截留等现象。自觉接受财政审计等部门对办案专款管理使用的指导、检查和监督。确保办案专款使用管理规范化、合理化。
(2)绩效评价工作取得的成效。2018年我单位受理各类案件7717件,审结7260件,同比上升19.05%、17.06%,审结率94.08%,受理案件数和结案数位居全州法院第一,一审服判息诉率96.33%。随着司法体制改革的深入推进,法院经费的足额保障,案件办理质量得到大幅度的提升。2018年我院不断不断推进司法体制改革各项工作,通过加强刑事审判,依法惩治犯罪,维护社会稳定;加强民商事审判,积极化解矛盾,促进社会和谐;加强行政审判,化解行政争议,优化法治环境;开展“雷霆行动”,极力破解“执行难”,为“基本解决执行难”作出应有的努力;突出“为民”理念,做好立案信访和审判监督工作;同时强化队伍建设,深化审判权运行机制改革,引入第三方评查等办案措施,案件质效明显提升。法院工作效率及社会和谐稳定等取得明显社会效果,人民群众对法院工作满意度提升,人民群众安全感、幸福感得到提高,为“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”和都匀市经济发展、社会稳定做出了贡献。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)公共安全(类)法院(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。
(十八)公共安全(类)法院(款)“两庭”建设(项):指反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修及设备购置,以及审判安全监控设备购置及运行管理等支出。
(十九)公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项):反映除用于“两庭”建设、机关行政运行、机关服务等以外其他用于法院方面的支出。
(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
(二十一)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。
(二十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。
(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。
(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
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