·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
黔南布依族苗族自治州都匀市人民法院(本级) 2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

黔南布依族苗族自治州都匀市人民法院(本级)

2020年部门预算及三公经费

1_都匀市法院.xlsx

预算公开说明

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

1.依法审理刑事案件,打击、惩治犯罪,维护社会稳定;

2.依法处理民商事案件,化解民间纠纷,促进社会和谐;

3.积极化解行政争议,促进官民沟通,缓解社会矛盾;

4.努力破解执行难题,最大限度地保障双方当事人的合法权益,实现法律效果与社会效果的统一;

5.调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议;

6.管理都匀市人民法院的有关经费和物资装备;

7.参与社会治安综合治理工作,在审判和执行工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德;

8.承办其他应由都匀市人民法院负责的工作。

2.部门预算单位构成:都匀市人民法院本级由机关15个内设机构,下辖8个乡镇人民庭,15个内设机构为:立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、法警大队、政工科、监察室、办公室、研究室、书记官室、审判管理办公室、外宣科;8个乡镇人民法庭为:迎恩人民法庭、小围寨人民法庭、墨冲人民法庭、平浪人民法庭、坝固人民法庭、王司人民法庭、大坪人民法庭、江洲人民法庭。都匀市人民法院本级是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成:

20201月院机关编制数为113人,在编在册在职人员为100人、离休人员1人、退休人员41

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

都匀市人民法院

113

142

100

42

合计

113

142

100

42

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表具体参考以下格式:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入21765872元,支出21765872元,收支平衡;2019年度部门预算收入21318270元,支出21318270元,比上年增加447602元,同比增长2.09%,其原因是:人员薪资调整增加预算资金。

2020年部门收支总体情况说明表

公开单位:都匀市人民法院单位:元

收入

支出

项目内容

2019

2020

增加

增长(%)

2019

2020

增加

增长(%)

变动原因

合计

21318267

21765872

447602

2.09

21318267

21765872

447602

2.09

人员薪资调整

人员经费

16141901

16585821

443920

2.07

16141901

16585821

443920

2.07

人员薪资调整

公用经费

5176366

5180051

3685

0.07

5176366

5180051

3685

0.07

人员薪资调整

项目经费

0

0

0

0

0

0

0

0

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

(二)部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为21765872元,2019年度部门预算收入为21318267 元,比上年增加447602元,同比增2.09%,其原因: 人员薪资调整增加预算资金。

注:我单位无非财政拨款收入。

(三)部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为21765872元,2019年度部门预算支出为21318267元,比上年增加447602元,同比增长2.09%,其原因是: 人员薪资调整增加预算资金。

按功能分类:一般公共服务支出18168941元,占总支出83.47%;社会保障预就业支出1198619元,占总支出5.5%;卫生健康支出1011285元,占总支出4.64%;住房保障支出支出1387026元,占总支出6.39%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出15584910元,占总支出71.6%;商品服务支出5180051元,占总支出23.79%;对个人和家庭补助支出1000911元,占总支出4.61%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出15584910元,占总支出的71.6%;机关商品服务支出5180051元,占总支出的23.79%;对个人和家庭补助支出1000911元,占总支出4.61%

(四)财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入21765872元,支出21765872元,收支平衡;2019年度部门预算财政拨款收入21318267元,支出21318267元,比上年增加447602元,同比增长2.09%。其原因是: 人员薪资调整增加预算资金。

单位:元

项目内容

2019

2020

增加

增长(%)

2020年占

总收入比(%)

变动原因

合计

21318267

21765872

447602

2.09

2.09

人员薪资调整变化

一般公共财政拨款收入

21318267

21765872

447602

2.09

2.09

人员薪资调整变化

非财政拨款

收入

0

0

0

0

0

其他

0

0

0

0

0

(五)一般公共预算支出情况

收入

支出

项目内容

2019

2020

增加

增长(%)

2019

2020

增加

增长(%)

变动原因

合计

21318267

21765872

447602

2.09

21318267

21765872

447602

2.09

人员薪资调整

人员经费

16141901

16585821

443920

2.07

16141901

16585821

443920

2.07

人员薪资调整

公用经费

5176366

5180051

3685

0.07

5176366

5180051

3685

0.07

人员薪资调整

2020年度部门预算一般公共预算支出21765872元,其中:2010101行政运行14048941元;2040599其他法院支出 4120000元;2080505机关事业单位基本养老保险1175115元;2082702财政对工伤保险的补助23503元;2101101行政单位医疗477393元; 2210201住房公积金1387026元。2019年度我部门预算一般公共预算支出21765872元,比上年增加447602元,同比增长2.09%,其原因是:人员薪资调整。其中:2010101行政运行14048941元,比上年增加338408元,同比增长2.46%2040599其他法院支出 4120000元,与上年持平;2080505机关事业单位基本养老保险1175115,比上年减少198997元,同比下降14.4%2082702财政对工伤保险的补助23503,比上年减少10850元,同比下降31.58%;;2101101行政单位医疗477393元,比上年增加65157元,同比增长15.8%2210201住房公积金1387026元,比上年增加97893,同比增长7.59%

(六)一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出21765872元,其中:人员经费支出16585821元,公用经费支出5180051元。2019年度部门预算基本支出21318267元,比上年增加447602元,同比增长2.09%,其原因是:人员薪资调整。其中:人员经费支出16585821元,比上年增加443920元,同比增长2.75%;公用经费支出5180051元,比上年增加3685元,同比增长0.07%

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位:都匀市人民法院单位:元

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门三公经费预算公开表

公开单位:都匀市人民法院单位:元

项目内容

2019年预算数

2020年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

636300

636300

0

0

与上年一致

因公出国(境)费用

0

0

0

0

与上年一致

公务接待费

150000

150000

0

0

与上年一致

公务用车购置费

0

0

0

0

与上年一致

公务用车运行维护费

486300

486300

0

0

与上年一致

注:我部门公务用车保有量共24辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

2020年政府性基金预算收支情况表

公开单位:都匀市人民法院单位:元

2020年政府性基金收入预算数

2019年政府性基金支出预算数

备注

0

0

说明:2020年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。2020年我院机关运行经费共计4120000元,与上年一致;其中:办公费140000元,占机关运行经费的3.4%;差旅费150000元,占机关运行经费的3.64%;电费100000元,占机关运行经费的2.43%;公务接待费150000元,占机关运行经费的3.64%;公务用车运行维护费486300元,占机关运行经费的11.8%;会议费50000元,占机关运行经费的1.21%;劳务费100000元,占机关运行经费的24.27%;培训费50000元,占机关运行经费的1.21%;水费30000元,占机关运行经费的0.73%;维护费150000元,占机关运行经费的3.64%;物管费230000元,占机关运行经费的5.58%;印刷费300000元,占机关运行经费的7.28%;邮电费170000元,占机关运行经费的4.13%;租赁费20000元,占机关运行经费的0.49%;其他商品和服务支出1093700元,占机关运行经费的26.55%

2.政府采购情况

2020年都匀市人民法院无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况

①本单位国有资产概况。截止20191231日,都匀市法院资产总额4639.07万元,其中流动资产2550.83万元,占资产总额的54.98%,固定资产1899.84万元,占资产总额的40.95%,在建工程131.58万元,占资产总额的2.83%,无形资产56.82万元,占资产总额的1.22%

2019年12月31日国有资产占有使用情况表

公开单位:都匀市人民法院   单位:万元

资产总额

流动资产

固定资产

在建工程

无形资产

房屋及构筑物

交通运输工具

通用设备

专用设备

办公家具等

4639.07

2550.83

151.95

363.51

1149.07

36.01

199.30

131.58

56.82

③本单位无国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况。

4.预算绩效管理情况。

部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称

都匀市人民法院

部门(单位)总体资金情况(万元):

资金总额(万元):

2176万元

基本支出

2176万元

项目支出

其他

部门(单位)职能概述

依法审理刑事案件,打击、惩治犯罪,维护社会稳定;依法处理民商事案件,化解民间纠纷,促进社会和谐;积极化解行政争议,促进官民沟通,缓解社会矛盾;努力破解执行难题,最大限度地保障双方当事人的合法权益,实现法律效果与社会效果的统一;参与社会治安综合治理工作,在审判和执行工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德;承办党委、政府交办的应由都匀市人民法院负责的工作。

部门(单位)绩效目标

切实履行审判职能,维护社会和谐稳定;依法审理各类案件,为全市经济发展社会稳定提供了强有力的司法保障;扎实推进司法改革,着力提升司法执行力;落实好各项司法为民工作,切实提高群众满意度;以提高为民服务标准为契机,努力造就高素质法官队伍。

绩          效                指                 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出

数量

受理案件数

受理案件数>10000件

审理案件数

审理案件数>9800件

审限内结案数

审理案件数件>10000件

上诉案件

<70

承办党委、政府交办的应由本院负责的工作

按时保质完成

质量

全局工作任务完成情况

优秀

年审结率

年审结率>98%

审限内结案率

审限内结案率=100%

调撤率

调撤率>50%

上诉率

上诉率<0.001%

时效

完成时间

2020年12月底完成

成本

工资福利支出

1558

商品和服务支出

518

对个人和家庭的补助

100

社会效益

推动法治社会建设

营造公平正义的法制环境

满意度

服务对象    满意度

诉讼双方对法院工作满意度

一审服判率>98%

人民群众对法院工作任务的满意度

人民群众满意度>99.99%

5.项目支出安排情况说明

2020都匀市法院无项目支出安排。

6.国有资本经营预算。

2020年都匀市法院无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

①、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③、机关运行经费:指为了保证机关正常运转的工作经费。

④、三公经费支出:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费;公务接待费是指单位按开支的各类公务接待(含外宾接待)支出经费。

扫一扫在手机打开当前页面