黔南布依族苗族自治州贵定县人民法院(本级)
2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录;
2.部门概括;
3.部门预算公开报表;
4.部门预算安排情况说明;
5.其他重要事项说明;
二、部门概况
1.部门主要职能:
贵定县人民法院依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,其主要职责是:
依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
审理上级人民法院指令再审的案件;审理本院判决、裁定发生法律效力的提取再审案件;受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审,对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定认为需要再审的案件。
依法行使司法行政权和司法决定权。
依法决定受理国家赔偿案件。
对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
抓好本院干警的思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员;协同机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
在审判过程中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法、法律和社会公德。
承办其他应由基层人民法院负责的工作。
2.部门预算单位构成:贵定县人民法院是财政全额拨款行政单位;
内设机构18个:办公室、政工科、监察科、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行工作局、书记官室、法警大队、审判监督庭、研究室、机关党委办、信息技术科、交通事故审判庭、审判管理办公室、司法行政科。
派出法庭4个:新场人民法庭、沿山人民法庭、昌明人民法庭、云雾人民法庭。
3.部门人员构成:
2018年底,共有行政编制72人,实有人员70人,离休人员1人,退休人员23人。
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
贵定县人民法院 |
72 |
94 |
70 |
0 |
24 |
合计 |
72 |
94 |
70 |
0 |
24 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2019年初部门预算公开共含10张报表,具体参考以下格式:
(一)部门收支预算总表
(二)部门收入预算总表
(三)部门支出预算总表
(四)部门财政拨款收支预算总表
(五)部门一般公共预算支出预算表
(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
(七)部门政府性基金预算支出预算表
(八)单位运转经费明细表
(九)部门预算批复总表
(十)部门项目经费明细表
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
(一)部门收支预算总体情况说明
2019年度我部门预算收入13732810元,支出13732810元,收支平衡;2018年度部门预算收入13641752元,支出13641752元,比上年增加91058元,同比增长0.67%。其原因是:人员增资。
2019年部门收支总体情况说明表
公开单位: 贵定县人民法院 单位:元 | |||||||||
|
收入 |
支出 |
| ||||||
项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
合计 |
13641752 |
13732810 |
91058 |
0.67% |
13641752 |
13732810 |
91058 |
0.67% |
人员增资 |
人员经费 |
10185391 |
10277501 |
92110 |
0.9% |
10185391 |
10277501 |
92110 |
0.9% |
人员增资 |
公用经费 |
3456361 |
3455310 |
-1051 |
-0.03% |
3456361 |
3455310 |
-1051 |
-0.03% |
预算时实有人数比上一年少一人 |
项目经费 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
(二)部门收入总体情况说明
2019年度部门预算收入为13732810元,2018年度部门预算收入为13641752元,比上年增加91058元,同比增长0.67%,其原因是:人员增资。
注:我单位无非财政拨款收入。
(三)部门支出总体情况说明
2019年度部门预算支出为13732810元,2018年度部门预算支出为13641752元,比上年增加91058元,同比增长0.67%,其原因是:人员增资。
按功能分类:公共安全支出11487542元,占总支出83.7%;社会保障预就业支出925908元,占总支出6.7%;医疗卫生与计划生育支出484805元,占总支出3.5%;住房保障支出支出834556元,占总支出6.1%。
按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出9633576元,占总支出70.1%;商品服务支出3455310元,占总支出25.2%;对个人和家庭补助支出643925元,占总支出4.7%。
按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出9633576元,占总支出的70.1%;机关商品服务支出3455310元,占总支出的25.2%;对个人和家庭补助支出643925元,占总支出4.7%。
(四)财政拨款收支总体情况
2019年度我部门预算财政拨款收入13732810元,支出13732810元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入13641752元,支出13641752元,比上年增加91058元,同比增长0.67%。其原因是:人员增资。
单位:元
项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
2019年占总收入比(%) |
变动原因 |
合计 |
13641752 |
13732810 |
91058 |
0.67% |
100% |
人员增资 |
一般公共财政拨款收入 |
13641752 |
13732810 |
91058 |
0.67% |
100% |
人员增资 |
非财政拨款 收入 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0% |
|
(五)一般公共预算支出情况
2019年度部门预算一般公共预算支出13732810元,其中:2040501行政运行8767541.73元;2040599其他法院支出2720000元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费881461.68元;2082701财政对失业保险基金的补助373.68元;2082702财政对工伤保险基金的补助22036.32元;2082703财政对生育保险基金的补助22036.32元;2101101行政单位医疗264440.16元;2101103公务员医疗补助220365元;2210201住房公积金83455.98元,2018年度我部门预算一般公共预算支出13641752元,比上年增加91058元,同比增长0.67%,其原因是:人员增资。其中:2040501行政运行8549698元,比上年增加217843.73元,同比增长2.5%;2040599其他法院支出2760000元,比上年减少40000元,同比减少1.4%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费866302元,比上年增加15159.68元,同比增加1.7%;2082701财政对失业保险基金的补助0元,比上年增加373.68元,同比增加100%;2082702财政对工伤保险基金的补助21658元,比上年增加378.32元,同比增加1.7%;2082703财政对生育保险基金的补助21658元,比上年增加378.32元,同比增加1.7%;2101101行政单位医疗264893元,比上年增加452.84元,同比增加0.2%;2101103公务员医疗补助297081元,比上年增加76716元,同比增加25.8%;;2210201住房公积金860462元,比上年减少777006.02元,同比减少90.3%。
(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)
2019年度部门预算基本支出13732810元,其中:人员经费支出10277501元,公用经费支出3455310元。2018年度部门预算基本支出13641752元,比上年增加91058元,同比增长0.67%,其原因是:人员增资。其中:人员经费支出10277501元,比上年增加92110元,同比增长0.9%;公用经费支出3455310元,比上年减少1051元,同比减少0.03%。
2019年一般公共预算基本支出情况说明表
公开单位:贵定县人民法院 单位:元
收入 |
支出 |
| |||||||
项目内容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增长(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
合计 |
13641752 |
13732810 |
91058 |
0.67% |
13641752 |
13732810 |
91058 |
0.67% |
人员增资 |
人员经费 |
10185391 |
10277501 |
92110 |
0.9% |
10185391 |
10277501 |
92110 |
0.9% |
人员增资 |
公用经费 |
3456361 |
3455310 |
-1051 |
-0.03% |
3456361 |
3455310 |
-1051 |
-0.03% |
预算时实有人数比上一年少一人 |
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(填报增加变动情况,无变化也需填列与上年一致等字样)
2019年部门三公经费预算公开表 | |||||
公开单位:贵定县人民法院 单位:元 | |||||
项目内容 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
增加 |
增长(%) |
增减变动原因 |
合计 |
647000 |
647000 |
0 |
0% |
|
因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
0 |
0% |
根据上级法院培训及工作安排,严格按照相关审批手续使用经费。 |
公务接待费 |
247000 |
247000 |
0 |
0% |
认真贯彻落实国家相关规定,严控公务接待费开支 |
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0% |
无此项经费安排 |
公务用车运行维护费 |
400000 |
400000 |
0 |
0% |
严格按照相关审批手续使用经费。 |
注:我部门公务用车保有量共11辆。
(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)
2019年政府性基金预算收支情况表 | ||
公开单位:贵定县人民法院 单位:元 | ||
2019年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
0 |
0 |
|
说明:2019年我单位没有政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明。
按部门经济分类科目:2019年我院部门运转经费共计3455310元,其中:电费100000元,占部门运转经费2.89%;公务接待费247000元,占部门运转经费7.15%;邮电费186600元,占部门运转经费5.40%;办公费284400元,占部门运转经费8.23%;水费65000元,占部门运转经费1.88%;维修(护)费283000元,占部门运转经费8.19%;差旅费249000元,占部门运转经费7.21%;印刷费195000元,占部门运转经费5.64%;公务用车运行维护费400000元,占部门运转经费11.58%;会议费80000元,占部门运转经费2.32%;培训费160000元,占部门运转经费4.63%;劳务费380000元,占部门运转经费11.00%;其他商品和服务支出90000元,占部门运转经费2.60%;工会经费103775元,占部门运转经费3.00%;福利费58275元,占部门运转经费1.69%;取暖费60元,占部门运转经费0.002%;其他交通费用555600元,占部门运转经费16.08%。
按政府经济分类科目:2019年我院部门运转经费共计3455310元,其中:办公经费1797710元,占部门运转经费52.02%;公务接待费247000元,占部门运转经费7.15%;维修(护)费283000元,占部门运转经费8.19%;公务用车运行维护费400000元,占部门运转经费11.58%;会议费80000元,占部门运转经费2.32%;培训费160000元,占部门运转经费4.63%;委托业务费380000元,占部门运转经费11.00%;其他商品和服务支出107600元,占部门运转经费3.11%。
2.政府采购情况
本单位2019年无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
①本单位国有资产概况。截止2018年12月31日,贵定县人民法院资产总额69034892.29元,其中流动资产38815328.37元,占资产总额的56.22%,固定资产15734324.41元,占资产总额的22.79%,在建工程14485239.51元,占资产总额的20.98%。
②2018年,总资产增长26617786.08元,增长率为62.75%;固定资产增长326755.17元,增长率为2.12%;无形资产增长0.00万元,增长率为0.00%。从资产类别来看,车新增一台,原值1479955.17元;通用设备新增2台/件,原值167300元。
③本单位无国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况。
4.预算绩效管理情况。
2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
序号 |
事项 |
|
备注 |
一、 |
2019年预算绩效目标 | ||
|
预算绩效 目标 |
1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益 3.加强司法保障工作,夯实法院发展根基,坚持司法保障为审判服务的指导思想,紧紧围绕搞好司法保障、服务审判一线工作目标任务,积极做好司法保障服务工作,为审判、办案一线干警提供优质、舒适的办公办案环境。 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔2016〕5号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件) |
|
相关绩效 指标 |
1.严格执行厉行节约,反对浪费的政策。 2.深入推进司法体制改革,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标,确保2019年案件法定期限内结案率不低于2018年。 3.落实好各项司法为民工作,切实提高群众满意度,全力做好宣传工作,倾力服务群众,加大司法救助力度,依法为困难当事人缓、减、免交诉讼费,保障经济困难群众诉权。 4.为提高法院干警队伍素质,切实加强思想政治建设,搞好党风廉政建设,加强司法能力建设,加强法院文化建设,提升干警工作能力。 5.加大司法后勤保障,为提升案件质效和贵定县经济社会发展提高强有力的司法保障。 | |
相关绩效目标说明: |
5.项目支出安排情况说明(按财政部门批复项目分项填列)
2019年一般公共预算无项目支出。
6.国有资本经营预算。
本单位无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
机关运行经费:指为了保证机关正常运转的工作经费。
“三公”经费支出:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费;公务接待费是指单位按开支的各类公务接待(含外宾接待)支出经费。
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