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贵州省黔南州荔波县人民检察院2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、目录

1目录;

2、部门概况;

3、2017年度部门决算公开报表

4、2017年度部门决算情况说明

部门概况

(一)主要职能

人民检察院是国家法律监督机关,对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作;人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务,依法对公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕,提起公诉,对于公安机关、人民法院和监狱、看守所的刑事诉讼、刑事执行活动是否合法实行监督。

(二)机构设置及部门决算单位构成

我部门由荔波县人民检察院本级1家单位组成无下属单位。荔波县人民检察院本级是财政全额拨款行政单位。现有内设机构15,总编制人数43、在职实有人数42,其中,行政编制41、事业编制2,退休人员12人。

2017年度部门决算公开报表(见附表)

表1 收入支出决算总表
公开01表
编制单位:贵州省黔南州荔波县人民检察院   金额单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 648.69 一、一般公共服务支出 29 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 761.46
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、其他收入 6 341.77 六、科学技术支出 34 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 28.09
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 8.19
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 23.64
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 990.46 本年支出合计 52 821.38
         用事业基金弥补收支差额 25 0.00                 结余分配 53 0.00
         年初结转和结余 26 92.91                 年末结转和结余 54 261.99
  27     55  
合计 28 1,083.37 合计 56 1,083.37
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表2 收入决算表
公开02表
编制单位:贵州省黔南州荔波县人民检察院   金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 990.46 648.69 0.00 0.00 0.00 0.00 341.77
204 公共安全支出 930.46 588.69 0.00 0.00 0.00 0.00 341.77
20404 检察 930.46 588.69 0.00 0.00 0.00 0.00 341.77
2040401   行政运行 642.92 301.15 0.00 0.00 0.00 0.00 341.77
2040499   其他检察支出 287.54 287.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 28.17 28.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 26.94 26.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 26.94 26.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 1.23 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.57 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.66 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 8.19 8.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 8.19 8.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 8.19 8.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 23.64 23.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 23.64 23.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 23.64 23.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表3 支出决算表
公开03表
编制单位:贵州省黔南州荔波县人民检察院   金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 821.38 796.46 24.92 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 761.46 736.54 24.92 0.00 0.00 0.00
20404 检察 761.46 736.54 24.92 0.00 0.00 0.00
2040401   行政运行 606.16 606.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2040404   查办和预防职务犯罪 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2040499   其他检察支出 155.15 130.23 24.92 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 28.09 28.09 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 26.94 26.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 26.94 26.94 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 8.19 8.19 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 8.19 8.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 8.19 8.19 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 23.64 23.64 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 23.64 23.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 23.64 23.64 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表4 财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:贵州省黔南州荔波县人民检察院 金额单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 648.69 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 419.83 419.83 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 28.09 28.09 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 8.19 8.19 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 23.64 23.64 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 648.69 本年支出合计 53 479.76 479.76 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 92.91 年末结转和结余 54 261.85 261.85 0.00
      一般公共预算财政拨款 26 92.91   55      
        政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
合计 29 741.60 合计 58 741.60 741.60 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
  公开05表
编制单位:贵州省黔南州荔波县人民检察院   金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 479.76 454.83 24.92
204 公共安全支出 419.83 394.91 24.92
20404 检察 419.83 394.91 24.92
2040401   行政运行 264.53 264.53 0.00
2040404   查办和预防职务犯罪 0.15 0.15 0.00
2040499   其他检察支出 155.15 130.23 24.92
208 社会保障和就业支出 28.09 28.09 0.00
20805 行政事业单位离退休 26.94 26.94 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 26.94 26.94 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 1.15 1.15 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.51 0.51 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.64 0.64 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 8.19 8.19 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 8.19 8.19 0.00
2101101   行政单位医疗★ 8.19 8.19 0.00
221 住房保障支出 23.64 23.64 0.00
22102 住房改革支出 23.64 23.64 0.00
2210201   住房公积金 23.64 23.64 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:贵州省黔南州荔波县人民检察院   金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 271.05 302 商品和服务支出 112.92 310 其他资本性支出 15.86
30101   基本工资 82.72 30201   办公费 9.53 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 123.76 30202   印刷费 0.22 31002   办公设备购置 5.86
30103   奖金 13.76 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 10.00
30104   其他社会保障缴费 11.42 30204   手续费 0.18 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 3.35 30205   水费 1.45 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 4.65 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 26.95 30207   邮电费 3.50 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 9.09 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 55.00 30211   差旅费 23.04 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 13.31 30213   维修(护)费 12.81 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 6.17 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 16.68 30215   会议费 0.25 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 1.29 30216   培训费 2.59 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 7.23 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 2.76 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 23.72 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 6.18 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 9.58 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 15.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 7.78      
人员经费合计 326.05 公用经费合计 128.78
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:贵州省黔南州荔波县人民检察院 金额单位:万元
项目内容 2016年决算数 2017年决算数 2017年比2016年变动额 2017年比2016年增长% 增减变动原因
一、“三公”经费支出 26.62 18.89 -7.73 -29.03 我院严格控制三公经费使用,且由于监察体制改革,我院下半年职能、资产、人员都发生了变动。
  1.因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00  
  2.公务用车购置及运行维护费 17.71 11.66 -6.05 -34.17 我院严格控制公务车购置及运行维护费使用,且由于监察体制改革,我院下半年外出办案数量、车辆、人员都有所减少。
    (1)公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00  
    (2)公务用车运行维护费 17.71 11.66 -6.05 -34.17 我院严格控制公务车购置及运行维护费使用,且由于监察体制改革,我院下半年外出办案数量、车辆、人员都有所减少。
  3.公务接待费 8.91 7.23 -1.68 -18.82 我院严格控制公务接待费使用,且由于监察体制改革,我院下半年职能部门调整,业务范围、人员有所减少。
    (1)国内接待费 8.91 7.23 -1.68 -18.82 我院严格控制公务接待费使用,且由于监察体制改革,我院下半年职能部门调整,业务范围、人员有所减少。
      其中:外事接待费 0.00 0.00 0.00 0.00  
    (2)国(境)外接待费 0.00 0.00 0.00 0.00  
二、相关统计数 0 0 0 0.00  
  1.因公出国(境)团组数(个) 0 0 0 0.00  
  2.因公出国(境)人次数(人) 0 0 0 0.00  
  3.公务用车购置数(辆) 0 0 0 0.00  
  4.公务用车保有量(辆) 8 8 0 0.00  
  5.国内公务接待批次(个) 191 150 -41 -21.47 我院严格控制公务接待费使用,且由于监察体制改革,我院下半年职能部门调整,业务范围、人员有所减少。
     其中:外事接待批次(个) 0 0 0 0.00  
  6.国内公务接待人次(人) 1,145 904 -241 -21.05 我院严格控制公务接待费使用,且由于监察体制改革,我院下半年职能部门调整,业务范围、人员有所减少。
     其中:外事接待人次(人) 0 0 0 0.00  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0 0 0 0.00  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0 0 0 0.00  

 

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:贵州省黔南州荔波县人民检察院   金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

名词解释

1、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

2、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南州荔波县人民检察院2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南州荔波县人民检察院2017年度收支决算总计1,083.37万元,与2016年相比,增加30.84万元,增长2.93%。变动的主要原因是:2017年较2016年我院办案量增大导致办案收支有所增加,且按照检察工作要求利用大数据强化监督职能对相关设备及网络维护收支有所增加。
  (二)贵州省黔南州荔波县人民检察院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计990.46万元,其中:财政拨款收入648.69万元,占65.49%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入341.77万元,占34.51%。

名词解释:

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(三)贵州省黔南州荔波县人民检察院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计821.38万元,其中:基本支出796.46万元,占96.97%;项目支出24.92万元,占3.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

名词解释:

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(四)贵州省黔南州荔波县人民检察院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州荔波县人民检察院2017年度财政拨款收入决算总计741.6万元。与2016年相比,减少310.93万元,降低29.54%。变动的主要原因是:此项仅填列的是2017下半年我院划转至州级财政管理后由州级财政拨款的资金,2017上半年未划转前县级财政拨款资金填列到其他收入,仅便于区分资金来源,因办案数量上升与大数据检务网络工程的建设,2017年财政拨款资金总体收入为增加。

(五)贵州省黔南州荔波县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔南州荔波县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出479.76万元,占本年支出合计的58.41%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少479.86万元,降低50.01%。变动的主要原因是:此项仅填列的是2017下半年我院划转至州级财政管理后由州级财政拨款的资金支出情况,2017上半年未划转前县级财政拨款资金填列到其他收入的支出情况中,仅便于区分资金来源的支出情况,因办案数量上升与大数据检务网络工程的建设,2017年财政拨款资金总体收入为增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州荔波县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出科目(类)支出419.83万元,占87.50%;社会保障和就业支出科目(类)支出28.09万元,占5.86%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出8.19万元,占1.71%;住房保障支出科目(类)支出23.64万元,占4.93%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州荔波县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为738.70万元,支出决算为479.76万元,完成当年预算64.95%。决算数小于预算数的主要原因是:为适应司法体制改革工作要求,财政拨款资金年中进行调整,此项仅填列的是2017下半年我院划转至州级财政管理后由州级财政拨款的支出决算数与县级预算数,我院2017年无州级预算数据。其中:

(1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。当年预算为707.47万元,支出决算为264.53万元,完成当年预算37.39%。决算数小于预算数的主要原因是:为适应司法体制改革工作要求,财政拨款资金年中进行调整,此项仅填列的是2017下半年我院划转至州级财政管理后由州级财政拨款的支出决算数与县级预算数,我院2017年无州级预算数据。

(2)公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.15万元,超出当年预算数0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是:此项资金为上年结转资金,无本年预算。

(3)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为155.15万元,超出当年预算数155.15万元。决算数大于预算数的主要原因是:为适应司法体制改革工作要求,财政拨款资金年中进行调整,此项仅填列的是2017下半年我院划转至州级财政管理后由州级财政拨款的支出决算数与县级预算数,县级预算与州级预算科目要求有区别,此笔资金县级预算为行政运行科目州级为其他检察支出,我院2017年无州级预算数据,故出现此差异。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为26.94万元,超出当年预算数26.94万元。决算数大于预算数的主要原因是:为适应司法体制改革工作要求,财政拨款资金年中进行调整,此项仅填列的是2017下半年我院划转至州级财政管理后由州级财政拨款的支出决算数与县级预算数,县级预算与州级预算科目要求有区别,此笔资金县级预算为行政运行科目州级为机关事业单位基本养老保险缴费支出,我院2017年无州级预算数据,故出现此差异。

(5)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.51万元,超出当年预算数0.51万元。决算数大于预算数的主要原因是:为适应司法体制改革工作要求,财政拨款资金年中进行调整,此项仅填列的是2017下半年我院划转至州级财政管理后由州级财政拨款的支出决算数与县级预算数,县级预算与州级预算科目要求有区别,此笔资金县级预算为行政运行科目州级为财政对工伤保险基金的补助,我院2017年无州级预算数据,故出现此差异。

(6)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。当年预算为0万元,支出决算0.64万元,超出当年预算数0.64万元。决算数大于预算数的主要原因是:为适应司法体制改革工作要求,财政拨款资金年中进行调整,此项仅填列的是2017下半年我院划转至州级财政管理后由州级财政拨款的支出决算数与县级预算数,县级预算与州级预算科目要求有区别,此笔资金县级预算为行政运行科目州级为财政对生育保险基金的补助,我院2017年无州级预算数据,故出现此差异。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为0万元,支出决算为8.19万元,超出当年预算数8.19万元。为适应司法体制改革工作要求,财政拨款资金年中进行调整,此项仅填列的是2017下半年我院划转至州级财政管理后由州级财政拨款的支出决算数与县级预算数,县级预算与州级预算科目要求有区别,此笔资金县级预算为行政运行科目州级为行政单位医疗,我院2017年无州级预算数据,故出现此差异。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为31.23万元,支出决算为23.64万元,完成当年预算75.67%。决算数小于预算数的主要原因是:为适应司法体制改革工作要求,财政拨款资金年中进行调整,此项仅填列的是2017下半年我院划转至州级财政管理后由州级财政拨款的支出决算数与县级预算数,截至我院划转时县级公积金为财政统一支出项目,不在我院列支,我院2017年无州级预算数据,故出现此差异。

名词解释:

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映检察机关人员和日常工作运行的支出。

2、公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项):反映贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

3、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目外其他用于检察方面的支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于厅行政单位和所属事业单位在职人员缴纳基本养老保险。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指反映财政对生育保险基金的补助。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指反映财政对生育保险基金的补助。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 主要用于厅机关及参公单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(六)贵州省黔南州荔波县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州荔波县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出454.83万元,其中:人员经费326.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费128.78万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州荔波县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算18.89万元,比上年减少7.73万元,降低29.03%,减少原因是:我院严格控制三公经费使用,且由于监察体制改革,我院下半年职能、资产、人员都发生了变动。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:2017年我院无因公出国情况;公务用车购置及运行维护费支出11.66万元,占61.72%,比上年减少6.05万元,降低34.17 %,减少原因是:我院严格控制公务车购置及运行维护费使用,且由于监察体制改革,我院下半年外出办案数量、车辆、人员都有所减少;公务接待费支出7.23万元,占38.28%,比上年减少1.68万元,降低18.82%,减少原因是:我院严格控制公务接待费使用,且由于监察体制改革,我院下半年职能部门调整,业务范围、人员有所减少。

名词解释:

三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南州荔波县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费11.66万元,其中,公务用车购0万元,公务用车运行维护费11.66万元。主要用于:我院一般公务车辆及警车的运行、维修、保险等支出。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

(3)公务接待费7.23万元。具体是:我院接受其他单位业务工作指导、检查等工作任务所必须开支的接待就餐费用。国内公务接待支出7.23万元,主要是:我院接受其他单位业务工作指导、检查等工作任务所必须开支的接待就餐费用。贵州省黔南州荔波县人民检察院2016年国内公务接待150批次,904人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州荔波县人民检察院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

2017年我院无政府性基金预算财政拨款支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南州荔波县人民检察院机关运行经费支出128.78万元,比2016年降低272.51万元,67.91%,变动的主要原因是:此项仅填列的是2017下半年我院划转至州级财政管理后由州级财政拨款的资金,2017上半年未划转前县级财政拨款资金填列到其他收入支出中,仅便于区分资金来源,因办案数量上升与大数据检务网络工程的建设,2017年机关运行经费支出增加。

名词解释:

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、政府采购支出情况。

2017年我院政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我院共有车辆8辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

严格控制“三公”经费,2017年决算中“三公”经费均有下降;加大办案经费投入,积极开展打击刑事犯罪活动工作,加大扫黑除恶惩治力度,努力维护社会稳定。充分发挥装备资金效益,推动大数据信息化建设,加快电子检务工程建设,努力实现检务保障现代化,管理规范化。

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