龙里县人民检察院2018年度部门决算及"三公"经费决算
公开说明
目录
一、黔南州龙里县人民检察院概况
二、黔南州龙里县人民检察院2018年度部门决算公开报表(见附表)
三、黔南州龙里县人民检察院2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、黔南州龙里县人民检察院概况
(一)主要职能
根据《中华人民共和国人民检察院组织法》规定,龙里县人民检察院依法履行下列职能职责。
1、依法向龙里县人大常委会报告工作并提出议案。
2、执行国家法律法规,贯彻落实上级人民检察、同级党委工作部署,制定检察工作目标,完成各项检察工作任务。
3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
4、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。
5、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请抗诉。
(二)机构设置及部门决算单位构成
龙里县人民检察院是检察机关,内设办公室等5个职能部门。从预算单位构成看,龙里县人民检察院决算包括:本级收支决算。
二、黔南州龙里县人民检察院2018年度部门决算公开报表(见附表)
<
表1 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:龙里县人民检察院 |
金额单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
一、财政拨款收入 |
1 |
1,248.92 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
1,134.56 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
118.53 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.17 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
5.89 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
1,367.45 |
本年支出合计 |
52 |
1,140.62 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
278.33 |
年末结转和结余 |
54 |
505.16 |
27 |
55 |
||||
合计 |
28 |
1,645.78 |
合计 |
56 |
1,645.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
<
表2 收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
编制单位:龙里县人民检察院 |
金额单位:万元 | |||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
1,367.45 |
1,248.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118.53 | |
204 |
公共安全支出 |
1,361.39 |
1,248.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.46 |
20404 |
检察 |
1,361.39 |
1,248.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.46 |
2040401 |
行政运行 |
1,080.30 |
1,021.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.37 |
2040403 |
机关服务 |
53.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.09 |
2040499 |
其他检察支出 |
228.00 |
227.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
221 |
住房保障支出 |
5.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.89 |
22102 |
住房改革支出 |
5.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.89 |
2210201 |
住房公积金 |
5.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.89 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
<
表3 支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
编制单位:龙里县人民检察院 |
金额单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
1,140.62 |
1,043.12 |
97.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
204 |
公共安全支出 |
1,134.56 |
1,037.06 |
97.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20404 |
检察 |
1,134.56 |
1,037.06 |
97.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040401 |
行政运行 |
984.00 |
984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040403 |
机关服务 |
52.06 |
52.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
98.50 |
1.00 |
97.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
5.89 |
5.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
5.89 |
5.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
5.89 |
5.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
<
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:龙里县人民检察院 |
金额单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合 计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,248.92 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
1,035.05 |
1,035.05 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
1,248.92 |
本年支出合计 |
53 |
1,035.05 |
1,035.05 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
278.33 |
年末结转和结余 |
54 |
492.20 |
492.20 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
278.33 |
55 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
28 |
57 |
||||||
合计 |
29 |
1,527.25 |
合计 |
58 |
1,527.25 |
1,527.25 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
<
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
编制单位:龙里县人民检察院 |
金额单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
1,035.05 |
937.55 |
97.50 | |
204 |
公共安全支出 |
1,035.05 |
937.55 |
97.50 |
20404 |
检察 |
1,035.05 |
937.55 |
97.50 |
2040401 |
行政运行 |
937.55 |
937.55 |
0.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
97.50 |
0.00 |
97.50 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
<
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:龙里县人民检察院 |
金额单位:万元 | |||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
662.43 |
302 |
商品和服务支出 |
227.02 |
310 |
其他资本性支出 |
95.96 |
30101 |
基本工资 |
157.31 |
30201 |
办公费 |
13.56 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
223.14 |
30202 |
印刷费 |
0.35 |
31002 |
办公设备购置 |
53.3 |
30103 |
奖金 |
133.18 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0.18 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
1.07 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.04 |
30206 |
电费 |
10.55 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
1.71 |
31008 |
物资储备 |
0 |
301110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.9 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
30113 |
住房公积金 |
55.51 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
1.35 |
30211 |
差旅费 |
10.26 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.63 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
30301 |
离休费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
14.81 |
31013 |
公务用车购置 |
42.66 |
30302 |
退休费 |
32.23 |
30214 |
租赁费 |
20.11 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
30304 |
抚恤金 |
16.05 |
30216 |
培训费 |
11.39 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
30305 |
生活补助 |
1.34 |
30217 |
公务接待费 |
0.6 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
30306 |
救济费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0.89 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
30308 |
助学金 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
30309 |
奖励金 |
0 |
30226 |
劳务费 |
24.67 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
30228 |
工会经费 |
29.79 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
30707 |
国外债务付息 |
0 | |||
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.05 |
399 |
其他支出 |
0 | |||
30239 |
其他交通费用 |
34.68 |
39906 |
赠与 |
0 | |||
30240 |
税金及附加费用 |
39999 |
其他支出 |
0 | ||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
42.35 |
||||||
人员经费合计 |
712.06 |
公用经费合计 |
322.98 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
<
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:龙里县人民检察院 |
金额单位:万元 | ||||
项目内容 |
2017年决算数 |
2018年决算数 |
2018年比2017年变动额 |
2018年比2017年增长% |
增减变动原因 |
一、“三公”经费支出 |
4.39 |
53.32 |
48.93 |
1,113.94 |
增加原因:2017年决算数是我院上划后7-12月数据。 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.39 |
52.72 |
48.33 |
1,100.26 |
增加原因:2017年决算数是我院上划后7-12月数据,又因车辆使用年限长,维修费增加,新购两台执法用车。 |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
42.66 |
42.66 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
4.39 |
10.05 |
5.66 |
128.89 |
增加原因:2017年决算数是我院上划后7-12月数据,又因车辆使用年限长,维修费增加。 |
3.公务接待费 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
(1)国内接待费 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
0 |
0 |
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2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
0 |
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0.00 |
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3.公务用车购置数(辆) |
0 |
2 |
2 |
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4.公务用车保有量(辆) |
10 |
10 |
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5.国内公务接待批次(个) |
0 |
22 |
22 |
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其中:外事接待批次(个) |
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6.国内公务接待人次(人) |
0 |
61 |
61 |
0.00 |
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其中:外事接待人次(人) |
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0 |
0 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
0 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:龙里县人民检察院 |
金额单位:万元 | ||||||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
三、黔南州龙里县人民检察院2018年度部门决算情况说明
(一)黔南州龙里县人民检察院2018年度收入支出决算总体情况说明
黔南州龙里县人民检察院2018年度收支决算总计1645.78万元,与2017年相比,增加280.27万元,增长20.52%。变动的主要原因是:人员经费增加,调整津补贴,上划州管后定额公用经费提高。
(二)黔南州龙里县人民检察院2018年度收入决算情况说明
本年收入合计1367.45万元,其中:财政拨款收入1248.92万元,占91.33%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入118.53万元,占8.67%。
(三)黔南州龙里县人民检察院2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1140.62万元,其中:基本支出1043.12万元,占91.45%;项目支出97.5万元,占8.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)黔南州龙里县人民检察院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南州龙里县人民检察院2018年度财政拨款收入决算总计1248.92万元。与2017年相比,增加558.39万元,增长80.86%。变动的主要原因是:2017年财政拨款收入决算是上划州级财政统管7-12月收入。
(五)黔南州龙里县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南州龙里县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出1035.05万元,占本年支出合计的90.74%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加672.35万元,增长185.37%。变动的主要原因是:2017年度一般公共预算财政拨款支出是上划州级财政管理7-12月支出,2018年度一般公共预算财政拨款支出是全年支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南州龙里县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出1035.05万元,占100 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南州龙里县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1281.88万元,支出决算为1035.05万元,完成当年预算的80.74%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年中央政法转移支付资金未支出。其中:
(1)公共安全(类)检察(款)行政运行(项)。当年预算为1281.88 万元,支出决算为1035.05万元,完成当年预算的80.74%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年中央政法转移支付资金未支出。
(六)黔南州龙里县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南州龙里县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出937.55万元,其中:人员经费712.06万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费225.4万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)黔南州龙里县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算53.32万元,比上年增加48.93万元,增长1114.57%,增长原因是:本年我单位报废两台执法执勤车辆,为工作需要购置两台。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,增加原因是:无此项开支;公务用车购置及运行维护费支出52.72万元,占98.87%,比上年增加48.33万元,增长1100.26%,变动原因是:本年我单位报废两台执法执勤车辆,为工作需要购置两台;公务接待费支出0.6万元,占1.13%,比上年增加0万元,增长0%,变动原因是:上年度公务接待在经费差额表中体现。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。黔南州龙里县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费52.72万元,其中,公务用车购置42.66万元,公务用车运行维护费10.05万元。主要用于:购置两台执法执勤用车、公车保险、维修等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
(3)公务接待费0.6万元。具体是:上级院来我院指导调研工作接待。
国内公务接待支出0.6万元,主要是:上级院来我院指导调研工作接待。黔南州龙里县人民检察院2018年国内公务接待22批次,61人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位今年无政府性基金收入、支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年黔南州龙里县人民检察院机关运行经费支出225.49万元,比2017年增加221.1万元,增长5036.44%,变动的主要原因是:上年度机关运行经费支出是7-12月支出,本年度机关运行经费支出是全年支出。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,我单位共有车辆10辆,其中,一般公务用车3辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
2018年我单位没有纳入州本级部门预算重点评价的项目,不属于州本级部门整体支出绩效评价试点单位,因此未开展预算绩效评价工作。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
龙里县人民检察院
2019年7月22日
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