一、贵州省黔南州长顺县人民检察院概况
(一)主要职能
长顺县人民检察院是国家的法律监督机关,在黔南州人民检察院领导下,依据宪法和法律独立行使检察权,对长顺县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是:
1、执行国家法律法规,贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署,制定检察工作目标,完成各项检察工作任务。
2、依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利和公民民主权利的犯罪案件进行侦查,开展和参与重大事故责任调查;研究分析职务犯罪预防工作的特点、规律,提出贪污贿赂、渎职犯罪的预防措施和对策,开展职务犯罪预防法治宣传。
3、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件,实施立案侦查监督、侦查活动监督。
4、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件,对人民法院刑事审判活动实行监督工作。
5、对刑罚执行和监管活动实行监督,维护刑罚执行和监管活动的公平公正,维护监管秩序稳定。
6、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉,依法处理举报线索,办案刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
7、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。
8、开展设计生态环境保护的检察工作。
9、开展未成年人检察工作。
10、负责检察队伍建设和思想政治工作,对检察人员进行教育培训,负责检察机关党的思想、组织、作风建设。
11、按照干部管理权限,协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员,提请本级人民代表大会常委会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。
12、规划落实检察机关财务装备工作,开张检察机关信息化建设、检察技术工作。
13、负责其他应当有县级人民检察院承办的事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设八个科室,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省黔南州长顺县人民检察院部门决算只有本级决算。
二、贵州省黔南州长顺县人民检察院2017年度部门决算公开报表(见附表)
表一 收入支出决算总表
公开01表
编制单位:贵州省黔南州长顺县人民检察院 金额单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
一、财政拨款收入 |
1 |
571.19 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.40 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
869.86 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
433.68 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
47.12 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
16.57 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
20.44 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
1,004.87 |
本年支出合计 |
52 |
954.40 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
170.58 |
年末结转和结余 |
54 |
221.06 |
27 |
55 |
||||
合计 |
28 |
1,175.45 |
合计 |
56 |
1,175.45 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二 收入决算表
公开02表
编制单位:贵州省黔南州长顺县人民检察院 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
1,004.87 |
571.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
433.68 | |
201 |
一般公共服务支出 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
20110 |
人力资源事务 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
2011009 |
公务员考核 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
204 |
公共安全支出 |
920.34 |
524.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
395.83 |
20404 |
检察 |
920.34 |
524.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
395.83 |
2040401 |
行政运行 |
672.29 |
276.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
395.83 |
2040499 |
其他检察支出 |
248.05 |
248.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
47.12 |
22.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.89 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.10 |
21.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.89 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
46.10 |
21.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.89 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.57 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.94 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
16.57 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.94 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
16.57 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.94 |
221 |
住房保障支出 |
20.44 |
17.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.62 |
22102 |
住房改革支出 |
20.44 |
17.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.62 |
2210201 |
住房公积金 |
20.44 |
17.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.62 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3 支出决算表
公开03表
编制单位:贵州省黔南州长顺县人民检察院 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
954.40 |
790.63 |
163.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20110 |
人力资源事务 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011009 |
公务员考核 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
869.86 |
706.10 |
163.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20402 |
公安 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040201 |
行政运行 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20404 |
检察 |
857.66 |
693.90 |
163.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040401 |
行政运行 |
693.90 |
693.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
163.76 |
0.00 |
163.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
47.12 |
47.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.10 |
46.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
46.10 |
46.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.57 |
16.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
16.57 |
16.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
16.57 |
16.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
20.44 |
20.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
20.44 |
20.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
20.44 |
20.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四 财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:贵州省黔南州长顺县人民检察院 金额单位:万元
收入 |
支出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
571.19 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
555.97 |
555.97 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
22.23 |
22.23 |
0.00 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
6.63 |
6.63 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
17.82 |
17.82 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
170.58 |
本年支出合计 |
53 |
602.65 |
602.65 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
170.58 |
年末结转和结余 |
54 |
139.12 |
139.12 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
28 |
57 |
||||||
合计 |
29 |
741.77 |
合计 |
58 |
741.77 |
741.77 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:贵州省黔南州长顺县人民检察院 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
602.65 |
438.89 |
163.76 | |
204 |
公共安全支出 |
555.97 |
392.21 |
163.76 |
20402 |
公安 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
2040201 |
行政运行 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
20404 |
检察 |
543.77 |
380.01 |
163.76 |
2040401 |
行政运行 |
380.01 |
380.01 |
0.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
163.76 |
0.00 |
163.76 |
208 |
社会保障和就业支出 |
22.23 |
22.23 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.21 |
21.21 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
21.21 |
21.21 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
17.82 |
17.82 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
17.82 |
17.82 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
17.82 |
17.82 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表6 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表
编制单位:贵州省黔南州长顺县人民检察院 金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
329.45 |
302 |
商品和服务支出 |
71.37 |
310 |
其他资本性支出 |
4.13 |
30101 |
基本工资 |
175.39 |
30201 |
办公费 |
1.53 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
95.02 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
4.13 |
30103 |
奖金 |
17.99 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
7.65 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.83 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
3.03 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.41 |
30207 |
邮电费 |
1.39 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.95 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.94 |
30211 |
差旅费 |
1.71 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
15.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.52 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
1.12 |
30216 |
培训费 |
0.38 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.26 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.83 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
17.82 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.08 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
22.20 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.68 |
||||||
人员经费合计 |
363.39 |
公用经费合计 |
75.49 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表7 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
编制单位:贵州省黔南州长顺县人民检察院 金额单位:万元
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
一、“三公”经费支出 |
48.38 |
55.13 |
55.13 |
0.00 |
|
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
25.50 |
53.88 |
53.88 |
0.00 |
购买执法执勤车辆2辆 |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
49.71 |
49.71 |
0.00 |
购买执法执勤车辆2辆 |
(2)公务用车运行维护费 |
25.50 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
维修费的减少,报废车辆两辆 |
3.公务接待费 |
17.88 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
体制改革,反贪局反渎局等划出去后接待减少 |
(1)国内接待费 |
17.88 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
体制改革,反贪局反渎局等划出去后接待减少 |
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
2 |
2 |
0.00 |
购买执法执勤车辆2辆 |
4.公务用车保有量(辆) |
9 |
5 |
5 |
0.00 |
购买执法执勤车辆2辆,报废执法执勤用车两辆,车改上缴2辆 |
5.国内公务接待批次(个) |
256 |
56 |
56 |
0.00 |
体制改革,反贪局反渎局等划出去后接待减少 |
其中:外事接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
2,980 |
345 |
345 |
0.00 |
体制改革,反贪局反渎局等划出去后接待减少 |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:贵州省黔南州长顺县人民检察院 金额单位:万元
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
合计 |
||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
三、贵州省黔南州长顺县人民检察院2017年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔南州长顺县人民检察院2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州长顺县人民检察院2017年度收支决算总计1,175.45万元,与2016年相比,增加486.37万元,增长41.3%。变动的主要原因是:2017年我院上划到州级管理,资产经费上划,人头经费从1.6万元每人每年,增加为4万元每人每年,公用经费的增加;2017年预算中有其他经费,是县级财政上划前拨款结转结余数,导致2017年的决算数增长41.3%。(公开01表合计数)
(二)贵州省黔南州长顺县人民检察院2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,004.87万元,其中:财政拨款收入571.19万元,占56.84%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入433.68万元,占43.16%。
(三)贵州省黔南州长顺县人民检察院2017年度支出决算情况说明
本年支出合计954.4万元,其中:基本支出790.63万元,占82.84%;项目支出163.76万元,占17.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔南州长顺县人民检察院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州长顺县人民检察院2017年度财政拨款收入决算总计741.77万元。与2016年相比,增加52.69万元,增长7.1%。变动的主要原因是:2017年我院上划到州级管理,“五险一金”基数的上涨;2017年6月以后资产经费上划,人头经费从1.6万元每人每年,增加为4万元每人每年,公用经费的增加。(公开04表合计数)
(五)贵州省黔南州长顺县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州长顺县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出602.65万元,占本年支出合计的63.14%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少97.95万元,减少16.2%。变动的主要原因是:一般公共预算的减少主要是由于其他检察支出的减少,培训和案件数量的减少导致其他检察支出办案业务费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州长顺县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行科目(类)支出392.21万元,占65%;其他检察支出科目(类)支出163.76万元,占27%;社会保障和就业支出科目(类)支出22.23万元,占3.6%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.63万元,占1.1%;住房保障科目(类)支出17.82万元,占2.9%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州长顺县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为602.65万元,支出决算为602.65万元,完成当年预算的100%。其中:
(1)公共安全支出科目(类)检察科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为543.77万元,支出决算为543.77万元,完成当年预算的100%。
(2)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险费支出科目(项)。当年预算为21.21万元,支出决算为21.21万元,完成当年预算的100%。
(3)社会保障和就业支出科目(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为0.45万元,支出决算为0.45万元,完成当年预算的100%。。
(4)社会保障和就业支出科目(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。当年预算为0.57万元,支出决算为0.57万元,完成当年预算的100%。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为6.63万元,支出决算为6.63万元,完成当年预算的100%。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为17.82万元,支出决算为17.82万元,完成当年预算的100%。
(六)贵州省黔南州长顺县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州长顺县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出438.89万元,其中:人员经费363.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费75.49万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省黔南州长顺县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算55.13万元,,比上年增加6.75万元,增长12.2%,增加原因是:由于公务接待的减少,但是购置了2辆执法执勤用车。其中,公务用车购置及运行维护费支出53.88万元,占97.72%,比上年增加28.38万元,增长52.67%,增加原因是:我单位报废了两辆执法执勤用车后,新购进两辆执法执勤用车,主要增加在购进车辆部分;公务接待费支出1.26万元,占2.28%,比上年减少16.62万元,减少131.9%,减少原因是:2017年反贪局划出我单位后,我院公务接待减少很多。具体情况如下:
(1)2017年我单位无因公出国(境)费支出。
(2)公务用车购置及运行维护费53.88万元,其中,公务用车购置49.71万元,公务用车运行维护费4.17万元。主要用于:执法执勤用车的维修维护,燃料费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
(3)公务接待费1.26万元。具体是:公务接待费主要用于接待到我院协助办案、交流学习等人员。
国内公务接待支出1.26万元,主要是:省院、州院、瓮安院检察院等到我院公诉科、案管办,民事刑事检察等交流学习,办理案件。贵州省黔南州长顺县人民检察院2016年国内公务接待56批次,345人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州长顺县人民检察院2017年政府性基金预算财政拨款无本年收入,无本年支出。
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州长顺县人民检察院机关运行经费支出75.49万元,比2016年增加21.88万元,增长28.98%,变动的主要原因是:主要原因为资产上划后,工资和福利支出中“五险一金”的基数调整,基数上涨使得机关运行经费支出增加。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,我单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要用途是:用于单位县外开会、培训等有偿使用);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)公共安全支出科目(类)检察科目(款)行政运行科目(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十八)公共安全支出科目(类)检察科目(款)其他法院支出科目(项):指反映其他用于法院方面的支出。
(十九)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休费科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费科目(项):指反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
(二十)社会保障和就业支出科目(类)财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对工伤保险基金的补助科目(项):指反映单位按照规定为职工缴纳的工伤保险费。
(二十一)社会保障和就业支出科目(类)财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对生育保险基金的补助科目(项):指反映单位按照规定为职工缴纳的生育保险费。
(二十二)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗科目(项):指反映单位按照规定为职工缴纳的医疗保险费。
(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
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