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黔南布依族苗族自治州中共黔南州委办公室2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

(一)负责办理州委日常工作事务,确保州委工作正常运转。

(二)围绕中央、省委、州委工作部署开展调查研究,为州委处理相关重大问题提供决策服务。

(三)负责中央、省委、州委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查,中央、省委及州委指示,中央、省委及州委领导同志批示的转办和督办落实。

(四)围绕中央、省委和州委总体工作部署,收集处理信息、反映动态,为中央、省委和州委提供信息服务,负责向中央办公厅、省委办公厅、州委报送信息。承担州委总值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。

(五)负责州委财经委员会日常工作,为州委处理重大财经问题提供决策服务。

(六)负责州委文稿的起草、修改、审核和印发工作。 

(七)负责州委日常文电处理,州委党内规范性文件前置审核、制定、报备以及党内规范性文件的备案审查等相关工作。

(八)负责州委会议和州委领导同志公务活动的组织安排。

(九)负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

(十)负责全州密码管理、密码通信、信息化密码保障、党委系统信息化建设、电子政务内网建设和管理、电子文件管理、应急随行领导服务、机要密码干部管理。

(十一)负责指导、监督全州党政机关、涉密单位的保密工作,组织开展保密检查和保密宣传教育,依法调查或组织、督促查处泄密案件,承担保密资格(资质)审查和管理。

(十二)负责指导全州档案行政管理工作。

(十三)负责指导全州地方志编纂管理工作。

(十四)协调统筹州人大常委会办公室、州人民政府办公室、州政协办公室和州纪委州监委办公室有关事宜。

(十五)结合职能职责,做好军民融合、扶贫开发相关工作。

(十六)完成州委、州委财经委员会和省委办公厅交办的其他任务。

2.部门预算单位构成:中共黔南州委办公室属本级财政一级预算核算单位。州委办公室管理正科级公益一类事业单位共3个:州委办公室综合服务中心、州保密技术服务中心(州保密载体销毁中心、州涉密网络监管测评中心)、州电子政务内网技术服务中心以上3个单位属财政全额拨款行政事业单位。

3.部门人员构成: 

州委办公室现核定行政编制55名,实有人数49人。事业编制30名,实有人数18人(其中:州委办公室综合服务中心核定事业编制8名,现实有3人;州保密技术服务中心核定事业编制13名,现实有8人;州电子政务内网技术服务中心核定事业编制9名,现实有人7人)。在州委办公室的工勤人员共17人。现离退休人员其34人(其中:离休3人,退休31人)

单位名称 编制数 实有人数
小计 行政人数 事业人数 离退休人数
州委办公室 55 100 49 17 34
州委办公室综合服务中心 8 3
3
州保密技术服务中心 13 8
8
州电子政务内网技术服务中心 9 7
7
合计 85 118 49 35 34

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)单位项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入19283256.05元,支出19283256.05元,收支平衡;2019年度部门预算收入20471806元,支出20471806元,比上年减少1188549.95元,同比减少5.8%。

其原因是:机构改革划出人员。 

2020年部门收支总体情况说明表
公开单位:中共黔南州委办公室                                               单位:元

收入 支出
项目内容 2019年 2020年 增加 增加(%) 2019年 2020年 增加 增加(%) 变动原因
合计 20471806 19283256.05 -1188549.95 -5.8 20471806 19283256.05 -1188549.95 -5.8 人员调动
人员经费 14891806 14009256.05 -882549.95 -5.9 14891806 14009256.05 -882549.95 -5.9 人员调动
公用经费 1860000 1774000 -86000 -4.6 1860000 1774000 -86000 -4.6 人员调动
项目经费 3720000 3500000 -220000 -5.9 3720000 3500000 -220000 -5.9 人员调动
其他








(二)部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为19283256.05元,2019年度部门预算收入为20471806 元,比上年减少1188549.95元,同比减少5.8%,其原因是: 机构改革划出人员。

注:我单位无非财政拨款收入。

(三)部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为19283256.05元,2019年度部门预算支出为20471806元,比上年减少1188549.95元,同比减少5.8%,其原因是: 机构改革划出人员。

按功能分类:一般公共服务支出16499088.41元,占总支出85.56%;社会保障预就业支出950712元,占总支出4.93%;卫生健康支出758967.84元,占总支出3.93%;住房保障支出支出1074487.80元,占总支出5.58%。

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出11863929.77元,占总支出61.53%;商品服务支出6130835.28元,占总支出31.79%;对个人和家庭补助支出1288491元,占总支出6.68%。

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出11863929.77元,占总支出的61.53%;机关商品服务支出6130835.28元,占总支出的31.79%;对个人和家庭补助支出1288491元,占总支出6.68%。

(四)财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入19283256.05元,支出19283256.05元,收支平衡;2019年度部门预算财政拨款收入20471806元,支出20471806 元,比上年减少1188549.95元,同比减少5.8%。其原因是:机构改革划出人员。 

单位:元
项目内容 2019年 2020年 增加 增长(%) 2020年占总收入 变动原因
比(%)
合计 20471806 19283256.05 -1188549.95 -5.8

一般公共财政拨款收入 20471806 19283256.05 -1188549.95 -5.8 100% 人员划出
非财政拨款





收入
其他





(五)一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出19283256.05元,其中:2013101行政运行11225088元,比上年减少593967元,同比减少5.02%;2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出5274000元,比上年减少267700元,同比减少4.83%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出924177元,比上年减少263293元,同比减少22.17%; 2080701财政对失业保险基金的补助8051元,比上年减少4156元,同比减少34.05%;208702财政对工伤保险基金的补助18484元,比上年减少11203元,同比减少37.73%;2101101行政单位医疗300688元,比上年增加49073元,同比增加19.5%;2101102事业单位医疗74761元,比上年减少29869元,同比减少29.38%;2101103公务员医疗补助368518元,比上年增加24543元,同比增加7.1%;210119其他行政事业单位医疗支出15000元,与上年数相等;2210201住房公积金1074488元,比上年减少62292元,同比减少5.5%;

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2020年度部门预算基本支出15783256.05元,其中:人员经费支出13152420.77元,公用经费支出2630835.28元。2019年度部门预算基本支出16751806元,比上年减少968549.95元,同比减少5.7%,其原因是:(机构改革划出人员)。其中:人员经费支出14150273元,比上年减少997852.23元,同比减少7.05%;公用经费支出2601533元,比上年增加20302.28元,同比增长0.78%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(填报增加变动情况,无变化也需填列与上年一致等字样)

2020年一般公共预算基本支出情况说明表
公开单位:中共黔南州委办公室       单位:元
2020年部门三公经费预算公开表
公开单位:中共黔南州委办公室                                     单位:元
项目内容 2019年预算数 2020年预算数 增加 增长(%) 增减变动原因
合计 270000 27000 0 0
因公出国(境)费用 30000 30000 0 0 出国人员相对均衡
公务接待费 20000 20000 0 0 公务接待人员人次相对均衡
公务用车购置费 0 0 0 0
公务用车运行维护费 220000 220000 0 0 车辆相对稳定,支出比较平均

注:我部门公务用车保有量共11辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

2020年政府性基金预算收支情况表
公开单位:中共黔南州委办公室                                               单位:元
2020年政府性基金收入预算数 2019年政府性基金支出预算数 备注
0 0

说明:2020年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2020年我部门公用经费共计5274000元,其中:办公费1280000元,占公用经费支出24.27%;印刷费10000元,占公用经费支出0.01%;手续费10000元,占公用经费支出0.01%;邮电费130000元,占公用经费支出2.46%;差旅费860000元,占公用经费支出16.3%;租赁费60000元,占公用经费支出1.13%;会议费90000元,占公用经费支出1.7%;劳务费145000元,占公用经费支出2.7%;公务接待费20000元,占公用经费支出0.01%;因公出国(境)费用30000元,占公用经费支出0.01%;公务用车运行维护费420000元,占公用经费支出7.9%;维护费80000元,占公用经费支出0.02%;其他商品服务支出1722000元,占公用经费支出32.65%;其原因是: 为厉行节约开支,财政压缩6%行政经费开支,压约缩会议费、培训费业务支出及机构改革划出人员。

2.政府采购情况

2020年无政府采购预算.

3.国有资产占有使用情况(主要核查单位是否按要求说明)

2020年本部门期未占有资产15336522.6元,累计折旧11052404.04元,净值为4284118.56元;其中:通用设备为8366107.1元;专用设备为21790元;家具、用具、装具及动植物为777275.5元;无形资产6171350元; 

4.预算绩效管理情况。

(1)资金总额:19283256.05元

(2)部门(单位)绩效目标: 1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益.2.负责州委领导讲话、文稿的起草,参与州委、州委办公室重要文稿的起草;负责书记办公会和常委会干部人事议题的纪要起草和会务服务;负责州委领导的文件管理、公文办理及数据库的管理、维护、更新;负责州委领导到基层调研的安排和服务工作;负责州委领导参加的重要活动及州委重要会议的新闻报道把关工作;负责州委领导批示件、专题会议和交办事项的督查督办;参与州委召开的有关会议的服务工作;完成州委及州委办公室领导交办的有关工作。围绕省委、州委的总体工作部署,综合工作情况,开展调查研究; 3.州委和州委办公室各类文书(含机要通讯,中央和省委重要文件)的登记、办理、分发、传阅、印制、保管和清退、销毁;负责上级文件的翻印和州委、州委办公室文件的审核、制发和请示件的办理;负责中央和省委、州委指示和领导同志批示的登记、转办和批示处理情况报告的印制发送等;4.州委办公室党建、党风廉政建设、精神文明建设、目标考核管理和工、青、妇工作;人民群众来信来访的接处和社会管理综合治理工作;负责办公室机构编制管理;干部选调、选拔、任免的考察考核,公务员招录、工资调整,年度考核、人事档案收集管理等;5.负责省、州有关单位来文来函要求办公室落实和回复事项的办理;负责人大代表议案、政协委员提案登记、办理;加强州委、州委办公定门户网站建设,业务应用系统标准规范;负责省委、省委办公厅和州委、州委办公室门户网站的信息上报上载;做好计算机网络安全和保密工作,电、磁、光介质的登记建档、保密检查和统一销毁工作,协调服务全州党委系统电子政务工作等;6. 负责州委总值班、应急值班重大紧急信息接处和报送工作;负责网络舆情整合收集、研判及跟踪办理工作等;7.负责办公室内部财务管理,做好干部职工工资发放、医疗保险、公积金等的扣除和解缴工作;负责办公室运转经费预算、决算和开支的上报、核销、监督;负责办公用品的采购、保管、发放;负责州委办公室内部固定资产管理;确保正常经费的运转等。

(3)绩效指标:

①数量指标:按州委、州政府年度工作安排,深入基层,参加重要活动、督查督办,保基本民生;对黔南刊物、专报信息、内部资料整等工作进行编辑; 负责办理州委的日常工作事务,确保州委工作的正常运转; 提高全民的保密意识,到州直各单位开展技术检查服务工作; 召开全州工作会议,安排部署年度工作、开展业务指导。按计划完成工作任务; 承担州委、州政府及其工作部门秘密信息及普通文电的译传办理。负责全州密码的使用和管理,紧急重要电报的译传办理工作; 切实做好为各级党委政府及相关部门提供内网服务保障工作。保障24小值班畅通,对重大事故,保障民生运行。

②质量指标:优秀

③时效指标:2020年12月底

④成本指标:工资福利支出1186.39万元,商品和服务支出263.08万元;对个人和家庭的补助128.85万元;专项业务费350万元。

⑤社会效益:保社会稳定,对社会结构、社会进步的影响。确保州委工作正常运转,稳定有序。

⑥服务对象满意度:州委对州委办的满意度大于等于99%;州委对主要领导对州委办满意度大于等于99%。

5.项目支出安排情况说明

2020年单位预算批复项目经费为3500000元,其中:2020年党建支部开展活动300000元,占总预算的8.5%;保密技术、检查服务专项业务经费130000元,占总预算的3.7%;保密网络维护和监管专项业务经费 60000元,占总预算的1.7 %;保密宣传教育专项经费50000元,占总预算的1.4 %;党委信息化、电子文件管理和电子政务内网建设运行维护经费190000元,占总预算的5.4 %;档案工作经费100000元,占总预算的2.9 %;到各县市调研现场勘探专项工作费850000元,占总预算的24.28 %;服务领导后勤服务工作费210000元,占总预算的6 %;密码通信保障运维保障、安防系统维护、专业技术培训、设备抢修、密钥换装费300000元,占总预算的8.6 %;黔南刊物、专报信息、内部资料整理专项经费450000元,占总预算的12.85 %;全州办公室主任会议费200000元,占总预算的5.71%;全州保密工作会议专项经费60000元,占总预算的1.71 %;因公出国出境专项经费200000元,占总预算的5.71 %;应急通信值班保障运行费200000元,占总预算的5.71 %;应急信息处置业务费200000元,占总预算的5.71 %;

6.国有资本经营预算。

本部门无国有资本经营预算拨款

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

州委办公室2019年部门整体支出绩效目标表.xls

2020州委办.xls


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