贵州省中共黔南州委统一战线工作部2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省中共黔南州委统一战线工作部概况
二、贵州省中共黔南州委统一战线工作部2019年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省中共黔南州委统一战线工作部2019年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省中共黔南州委统一战线工作部概况
(一)主要职能
1、调查研究统一战线的理论和方针政策,组织贯彻执行中央、省委关于统一战线的方针、政策;贯彻落实州委关于加强我州统一战线工作各项决定意见;向州委和省委统战部反映情况,提出我州开展统一战线工作的意见和建议。
2、贯彻落实中央、省委、州委关于发挥民主党派及党外人士参政议政和民主监督作用的工作;负责联系我州民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议。指导做好民主党派基层组织建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派加强自身建设,改善工作条件。
3、负责党外代表人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作;负责各级政协委员、工商联会员代表的推荐工作;归口管理我州对台工作,协同有关部门做好侨务工作。
4、负责调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题,向州委和省委统战部反映情况,提出建议;协调、指导相关部门和单位的工作;联系少数民族和宗教界代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。
5、做好经济统一战线工作,发挥统一战线的优势为经济建设和改革开放服务,负责我州“光彩事业”推动委员会和海外联谊会工作,发挥这两个组织在经济建设中引进资金、技术、人才的作用;组织州内民营企业开展扶贫开发活动;做好国有企业等各方面的统战工作。
6、联系海内外工商界社团和代表人士;调查研究并反映我州非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性意见和建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,会同有关部门积极开展思想政治工作。
7、调查研究我州党外知识分子情况,反映他们的意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。
8、负责开展统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作。
9、指导下级党委统战工作和统战部门负责人培训工作;协调各有关部门的统战工作;受州委委托,领导州工商联党组,指导州工商联工作;联系指导州民族宗教委员会工作;代管州侨联、州黄埔同学会联络组的工作。
10、完成州委和省委统战部交办的其他任务。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位内设4个科室,下属1个单位。从预算单位构成看,中共黔南州委统一战线工作部部门决算包括:本级决算。
二、贵州省中共黔南州委统一战线工作部2019年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省中共黔南州委统一战线工作部2019年度部门决算情况说明
(一)贵州省中共黔南州委统一战线工作部2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔南州委统一战线工作部2019年度收支决算总计1,341.93万元,与2018年相比,增加360.4万元,增长36.72%。变动的主要原因是:根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,所以人员支出经费、业务工作支出经费增加。
(二)贵州省中共黔南州委统一战线工作部2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1,308.04万元,其中:财政拨款收入1,300.92万元,占99.46%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)贵州省中共黔南州委统一战线工作部2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1,317.06万元,其中:基本支出1,200.88万元,占91.18%;项目支出116.18万元,占8.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省中共黔南州委统一战线工作部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔南州委统一战线工作部2019年度财政拨款收入决算总计1,334.81万元。与2018年相比,增加353.28万元,增长35.99%。变动的主要原因是:根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,所以人员支出经费、业务工作支出经费增加。
(五)贵州省中共黔南州委统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省中共黔南州委统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出1,313.34万元,占本年支出合计的99.72%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加352.33万元,增长36.66%。变动的主要原因是:根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,所以人员支出经费、业务工作支出经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省中共黔南州委统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行科目(类)支出856.33万元,占65.02%;华侨事务科目(类)支出0.4万元,占0.03%;其他港澳台侨事务支出科目(类)支出22.82万元,占1.73%;其他统战事务支出科目(类)支出279.37万元,占21.21%;机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(类)支出49.10万元,占3.73%;财政对失业保险基金的补助科目(类)支出0.20万元,占0.02%;财政对工伤保险基金的补助科目(类)支出1.38万元,占0.10%;财政对生育保险基金的补助科目(类)支出1.42万元,占0.11%;其他社会保障和就业支出科目(类)支出15.00万元,占1.14%;行政单位医疗科目(类)支出15.32万元,占1.16%;事业单位医疗科目(类)支出1.84万元,占0.14%;公务员医疗补助科目(类)支出20.17万元,占1.53%;其他行政事业单位医疗支出科目(类)支出0.5万元,占0.04%;住房公积金科目(类)支出53.19万元,占4.04%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省中共黔南州委统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为666.92万元,支出决算为1300.92万元,完成当年预算的195.06%。决算数大于预算数的主要原因是:一是根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,所以人员支出经费、业务工作支出经费增加。二是人员增加,经费增加。三是部门预算不包含六家民主党派业务费。其中:
(1)一般公共服务支出(类)
①统战事务(款)行政运行(项)。当年预算为461.28万元,支出决算为655.58万元,完成当年预算的142.12%。决算数大于预算数的主要原因是:根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,所以人员支出经费、业务工作支出经费增加。
②统战事务(款)其他统战事务支出(项)。当年预算为96万元,支出决算为279.37万元,完成当年预算的291.01%。决算数大于预算数的主要原因是:一是根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,所以人员支出经费、业务工作支出经费增加。二是六家民主党派业务经费不包括在部门预算内。
③港澳台侨事务(款)行政运行(项)。当年预算为0万元,支出决算为200.75万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,所以人员增加,人员支出等经费增加。
④港澳台侨事务(款)华侨事务(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.4万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:省侨办补助专项经费。
⑤港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为22.82万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,所以业务工作增加,业务经费增加。
(2)社会保障和就业支出(类)
①行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为40.41万元,支出决算为49.10万元,完成当年预算的121.50%。决算数大于预算数的主要原因是:根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,所以人员增加,经费增加。
②财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为0.04万元,支出决算为0.20万元,完成当年预算的500%。决算数大于预算数的主要原因是:根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,所以人员增加,经费增加。
③财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为1.01万元,支出决算为1.38万元,完成当年预算的136.63%。决算数小于预算数的主要原因是:根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,所以人员增加,经费增加。
④财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。当年预算为1.01万元,支出决算为1.42万元,完成当年预算的140.59%。决算数大于预算数的主要原因是:根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,所以人员增加,经费增加。
⑤财政对其他社会保险基金的补助(款) 其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为15万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:开展2019年春节走访慰问统战联谊交友慰问工作费用。
(3)医疗卫生与计划生育支出科目(类)
①行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。当年预算为11.78万元,支出决算为15.32万元,完成当年预算的130.05%。决算数小于预算数的主要原因是:根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,所以人员增加,经费增加。
②行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。当年预算为0.34万元,支出决算为1.84万元,完成当年预算的541.18%。决算数小于预算数的主要原因是:根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,所以人员增加,经费增加。
③行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为16.28万元,支出决算为20.17万元,完成当年预算的123.89%。决算数大于预算数的主要原因是:根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,所以人员增加,经费增加。
④行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。当年预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
(4)住房保障支出(类)
住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为38.28万元,支出决算为53.19万元,完成当年预算的138.95%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。
4、贵州省中共黔南州委统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,197.15万元,其中:人员经费949.91万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费0万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省中共黔南州委统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算30.79万元,,比上年增加4.93万元,增长19.05%,增加原因是:根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,所以人员经费、业务经费增加。其中,因公出国(境)费支出14.69万元,占47.72%,比上年增加10.69万元,增长267.36%,增加原因是:根据业务需要,因公出国(境)开展工作;公务用车购置及运行维护费支出11.05万元,占35.88%,比上年减少6.78万元,降低37.69%,减少原因是:按照八项规定等精神厉行节约;公务接待费支出5.05万元,占16.4%,比上年增加1.02万元,增长4.24%,增加原因是:根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,所以业务工作增加,公务接待费增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出14.69万元。贵州省中共黔南州委统一战线工作部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计8人次。开支内容包括:赴台开展调研工作。
(2)公务用车购置及运行维护费11.05万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费11.05万元。主要用于:公务用车维护费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
(3)公务接待费5.05万元。具体是:用于接待省、来访人员接待工作。
国内公务接待支出5.05万元,主要是:用于接待省、来访人员接待工作。贵州省中共黔南州委统一战线工作部2019年国内公务接待55批次,350人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委统一战线工作部2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省中共黔南州委统一战线工作部机关运行经费支出247.25万元,比2018年增加42.19万元,增长20.58%,变动的主要原因是:根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,所以人员支出经费、业务工作支出经费增加。
2、政府采购支出情况。
2019年我单位政府采购支出总额8.91万元,其中:政府采购货物支出8.91万元,占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,我单位共有车辆8辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆(其他用车主要用途是:公务接待、老干用车等);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
⑴整体支出绩效自评情况
①年初工作任务:开展主题教育。完成情况:按时完成。取得的成绩:一是部领导班子把开展“不忘初心、牢记使命”主题教育作为重大政治任务来抓,紧紧围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求,精心组织中心组学习研讨4次,专题学习研讨交流3次,开展革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育、警示教育,提高党员干部思想政治素质;组成四个调研组开展专题调研,围绕基层统战、脱贫攻坚等问题,深入基层一线摸实情、找症结、破难题,对照党章党规找差距,聚焦查摆问题召开专题民主生活会,推动主题教育走深走实走心;按照即知即改、立行立改的要求,制定整改的措施,从严从实抓好专项整治工作。班子成员及全体党员在理论学习上有收获、思想政治上受到洗礼、干事创业上敢于担当、为民服务上解决难题、清正廉洁上作出表率等方面取得了阶段性成果。二是以庆祝新中国成立70周年系列纪念活动为契机,深入推进以民主党派和无党派人士为重点的“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育实践活动,传承弘扬老一辈民主人士的政治信念和高尚情操;在非公有制经济人士中持续开展以“守法诚信经营、坚定信心发展”为主题的理想信念教育实践活动,教育和引导广大非公人士树立诚信、守法、创新、责任理念,引导非公经济人士听党话、跟党走;组织开展“弘扬爱国精神,加力脱贫攻坚”主题活动,动员党外知识分子和新的社会阶层人士积极投身于脱贫攻坚,在贵定县云雾镇茶山村打造“同心”脱贫攻坚实践基地。
②年初工作任务:紧紧围绕州委、州政府工作的中心,把决战脱贫攻坚、决胜同步小康作为一年工作的重中之重抓好落实。。完成情况:按时完成。取得的成绩:1>广泛号召,扎实推进“百企帮百村”扶贫行动。截至2019年底,动员参与“百企帮百村”精准扶贫行动的州内民营企业(商会)达770家,比上年增加138家,在全省名列第三位。共实施项目数2026个(其中产业帮扶364个、就业帮扶405个、公益帮扶1131个、技能帮扶68个、其他帮扶58个),共投入帮扶资金(含物资)累计近18.6亿元,累计帮扶647个村,受帮扶群众人数达28.49万人次。2>多方联动,积极联系统战力量参与脱贫攻坚。一是积极支持民主党派成员积极投身精准扶贫工作,州各民主党派成员开展定点扶贫、“一对一”帮扶、社会服务等帮扶各类资金近1000万元;聚焦全州12县市脱贫攻坚开展民主监督、考察调研、提出意见建议。同时,积极做好黔南州与民革中央产业招商工作。共签约引进五个项目,资金65.14亿元。二是做好泛海助学缺口资金筹集和争取工作,共获资金625万元,支持全州1250名贫困大学新生每人5000元。三是动员港澳台侨企业助力脱贫攻坚。我州港澳台海外企业助力脱贫攻坚有15家企业,就业人数达4992人,解决贫困户就业429人,产业带动群众增收致富1771人,捐资助学、捐款捐物达360余万元。3>借助外力,推动广州统一战线帮扶倾斜黔南。加强与广州市委统战部、市工商联协调对接,共有广州市9家民营企业帮扶的8个县(市)12个贫困村12个帮扶项目,投入帮扶资金近184.38万元,解决“两不愁三保障”和产业帮扶。4>做好服务,协助做好中央统战部帮扶三都工作。中央统战部全年共组织开展各类职业、技术、教育培训1510人次;全县组织各类学习考察团外出考察学习26次830人次;帮扶项目共计150个,建成121个,总帮扶资金达10783.47万元,到位资金(含物资)7038.39万元。
③年初工作任务:做好党派工作。完成情况:按时完成。取得的成绩:一是支持民主党派无党派人士继续深入开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动,通过学习教育、履职尽责、查找不足、整改提高,不断巩固政治共识、强化责任担当、推进自身建设。二是做好州政协委员增免工作。牵头对十二届州政协委员进行调研摸底,综合分析研判,研究提出调整充实意见。增补政协黔南州第十二届州政协委员8名,调整十二届州政协委员11名、常务委员会委员6名,优化州政协委员结构。三是支持加强民主党派自身建设。认真贯彻落实中发22号等三个文件精神,从完善保障机制、加强联谊交友等六个方面12条措施抓好中国特色社会主义参政党建设工作落实。加强与州委组织部等相关部门沟通,调整和补充民主党派领导班子力量,积极支持各民主党派抓好领导班子合理配备。提拔晋升11名党外干部,充实各民主党派州(工)委机关。四是创新工作机制,继续支持州6家民主党派对全州12县(市)开展脱贫攻坚民主监督工作,为全州脱贫攻坚工作提出意见建议。五是做好党外干部培训工作。与州委组织部、州委党校(州社会主义学院)联合举办全州党外中青年干部培训班,培训党外干部90人次。协助完成2期中央统战部举办定点扶贫县基层干部培训班80余人。完成全省学习贯彻《社会主义学院工作条例》培训班、全省统战干部民族宗教工作业务培训等30余人调训工作。
④年初工作任务:抓好民族宗教工作。完成情况:按时完成。取得的成绩:一是积极推动民族团结进步向纵深发展。巩固提升“全国民族团结进步示范州”创建,继续开展好“五个认同”进校园活动,实施民族企业创新发展工程,全州民贸民品企业办理流动资金优惠贷款累计323亿元,今年争取财政贴息资金1.13亿元,优惠贷款总额和贴息总额连续多年居全省首位;实施加强民族特色村寨三年行动保护与发展行动计划,与相关部门合作,向省推荐少数民族村寨162个,批复55个。目前,全州共有中国少数民族特色村寨20个,省级少数民族特色村寨158个,位居全省前列。落实《黔南州“互联网+民族团结”云平台建设方案》,开展“九进”和“五个认同”进校园活动等加强宣传引导、推动纵深发展,努力将全州民族团结进步工作由创建示范州向创建模范州转变。二是坚决维护宗教领域和谐稳定。以问题为导向,抓好中央宗教工作督查反馈意见3个方面15项内容的共性问题和个性问题,彻底整改三都猴场乱塑宗教造像,福泉、贵定、长顺佛道教商业化治理工作取得实效。通过制定《黔南州宗教工作责任制》《黔南州推进创建宗教关系和谐示范区工作方案》、《中共黔南州委黔南州人民政府关于全面深入持久开展民族团结进步创建铸牢中华民族共同体意识的工作方案》等,建立“四员”联动体系,着力构建“主体在县、延伸到乡、落实到村、规范到点”的县乡村三级宗教工作网络。目前,全州组建“四员”队伍共1933人;深入推进宗教关系和谐示范区创建活动;加强基层宗教工作力量,进一步提升了宗教工作能力与水平,为维护全州宗教和谐稳定局面进一步夯实了工作基础。
⑤年初工作任务:加强非公经济工作。完成情况:按时完成。取得的成绩:一是牢牢把握“两个健康”主题,继续深入开展非公经济人士理想信念教育活动,出台《开展“八大专项服务行动”助推民营经济高质量发展的意见》,以“八大专项服务行动”为主抓手,团结带领全州非公有制经济人士,凝心聚力、真抓实干、奋力拼搏,推动非公经济领域工作取得新成绩;二是以创“四好五型”商会为抓手,全面实施商会建设提质增效。全州17家商会顺利通过2018年度州级“四好五型”商会实地检查验收,全州商会建设取得阶段性成效。三是以产业扶贫为抓手,在全州开展“民营企业参与产业扶贫”专题调研,深入开展民营企业“百企帮百村”精准扶贫行动,推进民营企业助力脱贫攻坚工作向纵深发展。
⑥年初工作任务:探索新社阶层工作。完成情况:按时完成。取得的成绩:一是以基地建设为载体推动新社会阶层代表人士开展活动。积极动员新社会阶层代表人士围绕脱贫攻坚战和乡村振兴建设,积极开展“新社会阶层助力脱贫攻坚主题活动”,全州新社会阶层代表人士积极响应号召,捐款捐物2万余元,到贵定县茶山村“黔南州新社会阶层同心脱贫攻坚实践基地”开展主题活动。二是开展走访调研增进团结。为了解新的社会阶层人士的思想和工作情况,通过到会员单位开展走访调研和交流谈心,进一步了解新社会阶层代表人士工作生活情况,为他们工作创业排忧解难,增进团结。三是加强培训学习增进共识。组织州新联分会会员、州直属商会代表参加“全省新的社会阶层人士培训班”“助力减税降费政策落实、促进贵州经济高质量发展”公益讲座等,激发新的社会阶层人士为黔南经济社会发展贡献“新能量”。
⑦年初工作任务:加强港澳台侨统战。完成情况:按时完成。取得的成绩:一是坚持争取人心和壮大力量相统一。进一步推动两岸文教交流合作,增进两岸同胞共有的文化认同和民族认同,举办黔南·台湾两地文化教育交流活动和“观天眼、品毛尖、看绿博”台湾媒体黔南行活动,建立了黔南台湾文化教育交流合作常态机制,举办以“农业产业链交流 促进黔台融合发展”为主题的“贵州•台湾经贸交流合作恳谈会”黔南专场活动—黔台两地农业全产业链系列活动。全州开展因公赴台交流15批84人(其中,自组团5批67人,参团10批17人)。接待赴黔南交流考察台商台胞12批200余人次。二是强化宣传提高黔南对外知名度。为加大对台宣传工作力度,全面展示我州对外开放的良好形象,提升黔南在台知名度。充分利用台胞、台商来家乡探亲时机,面对面宣传黔南经济社会等家乡的巨大发展变化,鼓励他们回乡交流、投资。积极发挥贵州同乡会、台湾贵州经贸文教交流协会作用,全方位、多角度地广泛宣传黔南对台工作。2019年,共撰写宣传稿件50余篇(幅),其中《中国台湾网》采用13篇(幅),《贵州与台湾网》采用44篇(幅)。三是强化服务促进对台经济工作。以开展“2019年黔台经济社会融合发展推进年活动”为契机,今年以来共走访调研台资企业10余人次,帮助台资企业协调解决困难。优化服务,引进星华·龙里县商旅特色小镇、罗甸县双果(百香果、火龙果)产业项目,拟投资总额达10亿元。截止目前,全州在册台资企业36家,总投资50多亿,实际利用台资20多亿。四是发挥联系广泛作用,捐资助学。浙江新华爱心基金会、德国华商“一带一路”公益基金会、香港慈恩基金会、波兰爱心侨胞、美国阿肯色州(西北)华人协会等慈善组织捐款捐物达200余万元,共资助473名品学兼优的贫困学生。做好海外华文教师选派,管理和服务工作,2019年我州已选派4名海外华文教师赴印度尼西亚、菲律宾、泰国等地开展华文教育。五是以问题为导向,做好侨务和海外统战工作调查研究。深入开展新侨资源和侨情调研,建立和完善海外华人华侨、归侨、侨眷、港澳台眷属等基础信息档案。做好重要海外关系登记工作。开展“一权益两办法”等相关侨务政策及知识宣传。做好涉侨、涉台权益保护工作,维护稳定团结,防范化解风险。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十八)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务(项):反映除机关服务、宗教事务,华侨事务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
(十九)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于港澳台侨事务方面的支出。
(二十)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
(二十一)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
(二十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二十三)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。
(二十四)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。
(二十五)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。
(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
(二十七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(二十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
表1 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:贵州省中共黔南州委统一战线工作部 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,300.92 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,158.93 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 7.12 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 67.11 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 37.83 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 53.19 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,308.04 | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 53 | 1,317.06 |
年初结转和结余 | 26 | 33.89 | 结余分配 | 54 | 0.00 |
27 | 年末结转和结余 | 55 | 24.87 | ||
合计 | 28 | 1,341.93 | 合计 | 56 | 1,341.93 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2 收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位:贵州省中共黔南州委统一战线工作部 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | 1,308.04 | 1,300.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,149.90 | 1,142.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | ||
20125 | 港澳台侨事务 | 203.69 | 203.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012501 | 行政运行 | 183.59 | 183.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 946.21 | 939.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | ||
2013401 | 行政运行 | 653.40 | 653.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013405 | 2013405 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 282.31 | 275.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 67.10 | 67.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 49.10 | 49.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 49.10 | 49.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.83 | 37.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 37.83 | 37.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3 支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:贵州省中共黔南州委统一战线工作部 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,317.06 | 1,200.88 | 116.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,158.92 | 1,042.74 | 116.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20125 | 港澳台侨事务 | 223.57 | 223.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012501 | 行政运行 | 200.75 | 200.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 22.82 | 22.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 935.35 | 819.17 | 116.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 655.58 | 655.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013405 | 2013405 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 279.37 | 163.19 | 116.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 67.10 | 67.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 49.10 | 49.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 49.10 | 49.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.83 | 37.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 37.83 | 37.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:贵州省中共黔南州委统一战线工作部 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,300.92 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,155.21 | 1,155.21 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 67.11 | 67.11 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 37.83 | 37.83 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,300.92 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 33.89 | 本年支出合计 | 54 | 1,313.34 | 1,313.34 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 33.89 | 年末结转和结余 | 55 | 21.48 | 21.48 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 1,334.81 | 合计 | 58 | 1,334.81 | 1,334.81 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:贵州省中共黔南州委统一战线工作部 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,313.34 | 1,197.15 | 116.18 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,155.20 | 1,039.01 | 116.18 | ||
20125 | 港澳台侨事务 | 223.57 | 223.57 | 0.00 | ||
2012501 | 行政运行 | 200.75 | 200.75 | 0.00 | ||
2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 22.82 | 22.82 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 931.63 | 815.44 | 116.18 | ||
2013401 | 行政运行 | 655.58 | 655.58 | 0.00 | ||
2013405 | 2013405 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 275.65 | 159.46 | 116.18 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 67.10 | 67.10 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 49.10 | 49.10 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 49.10 | 49.10 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1.38 | 1.38 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1.42 | 1.42 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.83 | 37.83 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 37.83 | 37.83 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 15.32 | 15.32 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 1.84 | 1.84 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 20.17 | 20.17 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:贵州省中共黔南州委统一战线工作部 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 811.76 | 302 | 商品和服务支出 | 241.24 | 310 | 其他资本性支出 | 6.01 |
30101 | 基本工资 | 437.68 | 30201 | 办公费 | 26.35 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6.01 |
30103 | 奖金 | 201.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.18 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 2.15 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.10 | 30206 | 电费 | 6.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 8.73 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 12.39 | 30211 | 差旅费 | 15.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 58.79 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 14.69 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.50 | 30213 | 维修(护)费 | 0.51 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.64 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 138.14 | 30215 | 会议费 | 25.56 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 22.09 | 30216 | 培训费 | 8.89 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 93.97 | 30217 | 公务接待费 | 2.31 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 15.75 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.91 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.86 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.54 | 30229 | 福利费 | 6.73 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.80 | 30239 | 其他交通费用 | 37.77 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 55.08 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 949.91 | 公用经费合计 | 247.25 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
编制单位:贵州省中共黔南州委统一战线工作部 | 公开07表 | ||||
金额单位:万元 | |||||
项目内容 | 2018年决算数 | 2019年决算数 | 2019年比2018年变动额 | 2019年比2018年增长% | 增减变动原因 |
一、“三公”经费支出 | 25.87 | 30.79 | 4.93 | 19.05 | 根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,业务工作增加,经费增加。 |
1.因公出国(境)费 | 4.00 | 14.69 | 10.69 | 267.36 | 一是根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,业务工作增加,经费增加。二是根据工作需要开展工作 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 17.83 | 11.05 | -6.78 | -38.05 | 按照八项规定等要求,严格控制公车使用。 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(2)公务用车运行维护费 | 17.83 | 11.05 | -6.78 | -38.05 | 按照八项规定等要求,严格控制公车使用。 |
3.公务接待费 | 4.03 | 5.05 | 1.02 | 25.21 | 根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,业务工作增加,经费增加。 |
(1)国内接待费 | 4.03 | 5.05 | 1.02 | 25.21 | 根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,业务工作增加,经费增加。 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、相关统计数 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 1 | 8 | 7 | 700.00 | 一是根据机构改革方案,原中共黔南州委外事侨务和台港澳工作办公室合并到我单位,业务工作增加,经费增加。二是根据工作需要开展工作 |
3.公务用车购置数(辆) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4.公务用车保有量(辆) | 7 | 3 | -4 | -57.14 | 车辆使用年限过长,进行报废。 |
5.国内公务接待批次(个) | 202 | 55 | -147 | -72.77 | 按照八项规定等要求,严格控制公务接待费用。 |
其中:外事接待批次(个) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6.国内公务接待人次(人) | 807 | 350 | -457 | -56.63 | 按照八项规定等要求,严格控制公务接待费用。 |
其中:外事接待人次(人) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:贵州省中共黔南州委统一战线工作部 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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