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中共黔南自治州纪律检查委员会2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

中共黔南自治州纪律检查委员会

2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

一、目录

(一)目录;

(二)部门概括;

(三)部门预算公开报表及预算安排情况说明。

二、部门概况

(一)部门主要职能1.主要职能。(1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。(2)负责全州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设;按照干部管理权限承办有关干部人事工作;负责全州纪检监察系统干部培训工作等。(3)组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉政文化建设工作;承担宣传教育职能的单位;负责机关的新闻事务和有关网络信息工作等。(4)综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查;综合协调党风廉政建设责任制、作风建设规定、廉洁自律规定等制度规定的落实,开展党风政风监督专项检查;履行国务院纠正行业不正之风办公室职能等。(5)受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告;按照管理权限受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉;处理群众来信来访和电话网络举报事项等。(6)集中管理干部问题线索;统一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告;归口管理查办案件工作中与有关部门的联系协调事项;监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况等。(7)监督检查全州领导干部遵守和执行党章以及其他党内法规,遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况;监督检查全州落实党风廉政建设主体责任、监督责任的情况;承办违纪违法案件和其他比较重要复杂案件的初核、审查;综合、协调、指导联系单位及其系统的纪检监察工作等。(8)监督检查全州纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规,遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况;按照管理权限受理有关纪检监察干部违纪违法问题的举报,负责问题线索初核及案件审查工作等。

2.机构情况。2016年末,根据“三定”方案规定,我单位内设机构为14个。即设办公室、组织部、宣传部、研法室、党风政风室、信访室、案管室、纪检监察一至五室、审理室、干部监督室。

二)部门预算单位构成:我部门纳入本部门预算范围的独立核算单位为1

(三)部门人员构成 

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

中共黔南自治州纪律检查委员会本级

73

84

54

5

25

合计

73

84

54

5

25

    三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2017年初部门预算公开共含6张报表

(一)部门预算收支总体情况说明

    2017年我部门预算收入11803702.60元,支出11803702.60元,收支平衡。其中:人员支出9240150.60元,占总支出78.28%;公用支出1113552.00元,占总支出9.43%;项目支出1450000.00元,占总支出12.29%

(二)部门收入总体情况说明

    2017年我部门收入11803702.60元,其中:公共预算财政预算收入10451257.00元,占总收入88.54%其他收入(退休人员养老金)1352445.60元,占总收入11.46%

    (三)部门支出总体情况说明

    2017年我部门预算支出11803702.60元。按功能分类:一般公共服务支出9862985.00元,占总支出83.56%;社会保障预就业支出762113.60元,占总支出6.45%;医疗卫生与计划生育支出466904.00元,占总支出3.96%;住房保障支出支出711700.00元,占总支出6.03%

    按经济科目分类:工资福利支出5868198.00元,占总支出49.71%;商品服务支出2563552.00元,占总支出21.72%;对个人和家庭补助支出3371952.60元,占总支出28.57%

(四)一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年部门三公经费预算公开表

公开单位:中共黔南自治州纪律检查委员会                                 单位:万元

项目内容

2016年预算数

2017年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

39

24

-15

-38.46

执行中央厉行节约,反对浪费规定

因公出国(境)费用

 

0

 

 

 

公务接待费

10

9

-1

-10

执行中央厉行节约,反对浪费规定

公务用车购置费

 

0

 

 

 

公务用车运行维护费

29

15

-14

-48.27

执行中央厉行节约,反对浪费规定,公车改革后公车运行费下降

说明:我部门公务用车保有量共8辆。

(五)政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金预算收支情况表

公开单位:中共黔南自治州纪律检查委员会               单位:万元

2017年政府性基金收入预算数

2017年政府性基金支出预算数

备注

                   0

0

 

 0

0

 

说明:2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

(六)预算收支增减变化情况说明

2017年度预算收支11803702.60元,与2016年10262830.00元相比增加了1540872.60元,同比增长15.01%。增加的主要原因是:本年度新进入本单位12人,相应增加了工资福利等支出。

  • 其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明(按2017年商品服务支出表填列)

项目

科目编码

科目名称

预算安排数(元)

占定额公用经费比%

定额公用经费

 

 

990000.00

100%

公务接待费

2011199

其他纪检监察事务支出

90000.00

9.09

  其他商品和服务支出

2011199

其他纪检监察事务支出

120,000.00

12.12

  培训费

2011199

其他纪检监察事务支出

200,000.00

20.20

  办公费

2011199

其他纪检监察事务支出

100,000.00

10.10

  公务用车运行维护费

2011199

其他纪检监察事务支出

150,000.00

15.15

  会议费

2011199

其他纪检监察事务支出

130,000.00

13.14

差旅费

2011199

其他纪检监察事务支出

200,000.00

20.20

   (二)政府采购情况

单位2017年办公设备更新政府采购计划10.30万元,资金来源为一般公共预算收入。

(三)国有资产占有使用情况

项  目

行次

数量

价值(元)

 

 

 

年初

年未

年初数

年未数

 

一、固定资产

1

3835723.70

3835723.70

 

  (一)房屋(平方米)

2

 

 

 

 

 

        1.办公用房

3

 

 

 

 

 

   2.业务用房

4

 

 

 

 

 

  3.其他(不含构筑物)

5

 

 

 

 

 

  (二)车辆(台、辆)

6

8

8

1760896.00

1760896.00

 

        1.轿车

7

8

8

1760896.00

1760896.00

 

        2.越野车

8

 

 

 

 

 

        3.小型载客汽车

9

 

 

 

 

 

        4.大中型载客汽车

10

 

 

 

 

 

        5.其他车型

11

 

 

 

 

 

  (三)单价在50万元以上的设备(台、套…)

12

 

 

 

 

 

        其中:单价50万元(含)以上的通用设备

13

 

 

 

 

 

              单价100万元(含)以上的专用设备

14

 

 

 

 

 

  (四)其他固定资产

15

1632028.70

2074827.70

 

说明:没有出租、出借等情况。

(四)预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号

事项

备注

一、

2017年预算绩效目标

预算绩效目标

1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标(描述预算部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果)

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔2016〕5号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)

相关绩效指标

相关绩效目标说明:
1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

(五)部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 中共黔南自治州纪律检查委员会2017年部门预算批复表.xls

 

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