中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室概况
(一)主要职能
1. 负责政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作;组织实施政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定;负责州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作;承担在州省政协委员开展活动的秘书和服务工作;研究统一战线和人民政协工作的理论、政策,调查研究政协工作经验、共同性问题,提出解决方法,供领导参考;负责州政协重大活动的组织、协调和州政协委员的联络工作;负责政协工作的对内对外宣传,收集反映各界人士的意见、建议和社情民意。处理州政协委员和群众来信,接待来访;联系县市政协和州委、州政府有关部门,互相配合,协调工作;负责全国和省政协领导、全国和省政协委员、州外重要宾客和州内政协系统干部的接待工作;负责州政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理和安全保卫等工作;负责权限范围内的人事任免、干部职工教育管理和机构编制工作;承办省政协和州政协领导交办的其他事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
黔南州政协机关含州政协办公室、研究室、8个专门委员会办公室等工作机构。内设机构:州政协办公室(下设3个内设机构)、州政协研究室(下设1个内设机构)、8个专门委员会(分别下设1个办公室)。州政协办公室管理的事业单位有3个:州政协机关后期服务中心、州政协电子政务中心、州智力支边办公室。从预算单位构成看,中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室部门决算包括:本级决算。
二、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2017年度部门决算公开报表(见附表)
表1 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 |
|
金额单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
一、财政拨款收入 |
1 |
3,063.15 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
2,357.59 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
2.00 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
106.25 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
77.32 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
337.27 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
96.01 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
3,063.15 |
本年支出合计 |
52 |
2,976.43 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
82.63 |
年末结转和结余 |
54 |
169.35 |
27 |
55 |
||||
合计 |
28 |
3,145.78 |
合计 |
56 |
3,145.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2 收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
编制单位:中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 |
|
|
金额单位:万元 | |||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
3,063.15 |
3,063.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
2,443.30 |
2,443.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20102 |
政协事务 |
1,990.25 |
1,990.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010201 |
行政运行 |
948.25 |
948.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010204 |
政协会议 |
234.81 |
234.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010299 |
其他政协事务支出 |
807.19 |
807.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20123 |
民族事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012304 |
民族工作专项 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
67.86 |
67.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013101 |
行政运行 |
67.86 |
67.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
362.55 |
362.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
362.55 |
362.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
119.68 |
119.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
113.01 |
113.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
113.01 |
113.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.83 |
2.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.83 |
2.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
77.52 |
77.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
77.52 |
77.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
42.62 |
42.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
320.00 |
320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
320.00 |
320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
320.00 |
320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
102.66 |
102.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
102.66 |
102.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
102.66 |
102.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3 支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
编制单位:中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 |
|
|
金额单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
2,976.43 |
1,582.61 |
1,393.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
2,357.59 |
1,303.04 |
1,054.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20102 |
政协事务 |
1,973.33 |
937.85 |
1,035.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010201 |
行政运行 |
937.85 |
937.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010204 |
政协会议 |
234.81 |
0.00 |
234.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010299 |
其他政协事务支出 |
800.67 |
0.00 |
800.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20123 |
民族事务 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012304 |
民族工作专项 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
362.55 |
362.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
362.55 |
362.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20699 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
106.24 |
106.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
101.67 |
101.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
101.67 |
101.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.07 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
77.32 |
77.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
77.32 |
77.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
34.70 |
34.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
42.62 |
42.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
337.27 |
0.00 |
337.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
337.27 |
0.00 |
337.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
337.27 |
0.00 |
337.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
96.01 |
96.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
96.01 |
96.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
96.01 |
96.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 |
|
金额单位:万元 | |||||
收入 |
支出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,063.15 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2,357.59 |
2,357.59 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
2.00 |
2.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
106.25 |
106.25 |
0.00 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
77.32 |
77.32 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
337.27 |
337.27 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
96.01 |
96.01 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
3,063.15 |
本年支出合计 |
53 |
2,976.43 |
2,976.43 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
82.63 |
年末结转和结余 |
54 |
169.35 |
169.35 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
82.63 |
55 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
28 |
57 |
||||||
合计 |
29 |
3,145.78 |
合计 |
58 |
3,145.78 |
3,145.78 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
编制单位:中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 |
金额单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
2,976.43 |
1,582.61 |
1,393.81 | |
201 |
一般公共服务支出 |
2,357.59 |
1,303.04 |
1,054.55 |
20102 |
政协事务 |
1,973.33 |
937.85 |
1,035.48 |
2010201 |
行政运行 |
937.85 |
937.85 |
0.00 |
2010204 |
政协会议 |
234.81 |
0.00 |
234.81 |
2010299 |
其他政协事务支出 |
800.67 |
0.00 |
800.67 |
20123 |
民族事务 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
2012304 |
民族工作专项 |
19.07 |
0.00 |
19.07 |
20132 |
组织事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
362.55 |
362.55 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
362.55 |
362.55 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
20699 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
106.24 |
106.24 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
101.67 |
101.67 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
101.67 |
101.67 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.07 |
2.07 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
77.32 |
77.32 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
77.32 |
77.32 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
34.70 |
34.70 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
42.62 |
42.62 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
337.27 |
0.00 |
337.27 |
21305 |
扶贫 |
337.27 |
0.00 |
337.27 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
337.27 |
0.00 |
337.27 |
221 |
住房保障支出 |
96.01 |
96.01 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
96.01 |
96.01 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
96.01 |
96.01 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 |
|
|
金额单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,201.12 |
302 |
商品和服务支出 |
93.05 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
327.39 |
30201 |
办公费 |
0.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
315.33 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
368.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
85.39 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
101.67 |
30207 |
邮电费 |
6.12 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2.64 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
288.44 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
28.18 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
138.24 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
24.54 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.47 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
1.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
96.01 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
8.44 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
68.85 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
人员经费合计 |
1,489.56 |
公用经费合计 |
93.05 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 |
金额单位:万元 | ||||
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
一、“三公”经费支出 |
114.04 |
221.73 |
107.69 |
94.43 |
|
1.因公出国(境)费 |
15.32 |
0.00 |
-15.32 |
-100.00 |
本年度州委州政府未安排我单位出国(境)工作任务 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
68.00 |
182.92 |
114.92 |
168.98 |
|
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
67.96 |
67.96 |
0.00 |
因我单位3辆公务用车年限较长,车况不佳,维修成本高,无法保障工作需要和乘车安全,经州政府领导在《州政协办公室申请更换车辆的请示》上的批示,同意我单位更换3车辆公务用车。 |
(2)公务用车运行维护费 |
68.00 |
114.96 |
46.96 |
69.05 |
1.州政协加强联谊交往,增进对外交流,接待省内外政协到访来宾,导致公务用车运行维护费增加;2.各专委会组织的各项调研、视察、专委会议、委员活动日等大型活动较往年增加。今年各专委会的调研按照“筹备3个、做好2个、做精1个”的原则,调研活动较往年至少翻了一番。3.根据省政协的安排,从4月开始筹备开展了“大美黔菜黔南飘香”优秀菜品评选及品鉴活动,以及在省进行的集中展示推广活动,增加了公务用车的使用量。4.我单位有3辆公务用车使用年限较长,车况不佳,维修成本高,所以造成公务用车运行维护费比2016年度增加了46.96万元。 |
3.公务接待费 |
30.71 |
38.81 |
8.10 |
26.36 |
1.州政协加强联谊交往,增进对外交流,全年共接待广东、广西、海南、江苏、山东、山西、甘肃、云南、湖南、湖北、四川、陕西、辽宁、吉林、安徽、黑龙江、西藏、内蒙古等18省,安顺、毕节、铜仁、黔东南、六盘水等5市州兄弟友好地区政协到访来宾120批次,2500余人次。2.由于物价上涨等原因,接待标准比往年有所增加。 |
(1)国内接待费 |
30.71 |
38.81 |
8.10 |
26.36 |
1.州政协加强联谊交往,增进对外交流,全年共接待广东、广西、海南、江苏、山东、山西、甘肃、云南、湖南、湖北、四川、陕西、辽宁、吉林、安徽、黑龙江、西藏、内蒙古等18省,安顺、毕节、铜仁、黔东南、六盘水等5市州兄弟友好地区政协到访来宾120批次,2500余人次。2.由于物价上涨等原因,接待标准比往年有所增加。 |
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
1 |
0 |
-1 |
-100.00 |
本年度州委州政府未安排我单位出国(境)工作任务 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
8 |
0 |
-8 |
-100.00 |
本年度州委州政府未安排我单位出国(境)工作任务 |
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
3 |
3 |
0.00 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
13 |
-1 |
-7.14 |
根据黔南国资函〔2017〕172号文件核销了1辆长期挂账的货车 |
5.国内公务接待批次(个) |
900 |
120 |
-780 |
-86.67 |
本年度严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制接待批次。 |
其中:外事接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
6,800 |
2,500 |
-4,300 |
-63.24 |
本年度严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制接待人次。 |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
编制单位:中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 |
金额单位:万元 | ||||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
|||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
三、中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2017年度部门决算情况说明
(一)中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2017年度收支决算总计3,145.78万元,与2016年相比,增加795.87万元,增长33.87%。变动的主要原因是:一是2016年无机关事业单位养老保险收入拨款,此笔经费支出由州财政局代扣,不纳如本单位支出核算,2017年机关事业单位养老保险由财政拨款,单位自己缴纳,此笔经费收支纳入单位收支核算,增加财政拨款收入支出;二是2017年工资调标增加财政拨款收入支出;三是2017年单位新进9名人员,所以人员支出经费增加。
(二)中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2017年度收入决算情况说明
本年收入合计3,063.15万元,其中:财政拨款收入3,063.15万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2,976.43万元,其中:基本支出1,582.61万元,占53.17%;项目支出1,393.81万元,占46.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2017年度财政拨款收入决算总计3,145.78万元。与2016年相比,增加795.87万元,增长33.87%。变动的主要原因是:一是2016年无机关事业单位养老保险收入拨款,此笔经费支出由州财政局代扣,不纳如本单位支出核算,2017年机关事业单位养老保险由财政拨款,单位自己缴纳,此笔经费收支纳入单位收支核算,增加财政拨款收入支出;二是2017年工资调标增加财政拨款收入支出;三是2017年单位新进9名人员,所以人员支出经费增加。
(五)中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2,976.43万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,630.03万元,增长121.07%。变动的主要原因是:2017年单位新进9名人员,工资调标增资、机关养老保险缴费支出纳入单位支出核算引起人员经费基本支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2357.59万元,占79.21%;科学技术(类)支出2万元,占0.06%;社会保障和就业(类)支出106.24万元,占3.57%;医疗卫生与计划生育(类)支出77.32万元,占2.6%;农林水(类)支出337.27万元,占11.33%;住房保障(类)支出96.01万元,占3.23%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1643.51万元,支出决算为2976.43万元,完成当年预算的181.10%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年单位新进9名人员,工资调标增资、机关养老保险缴费支出纳入单位支出核算引起人员经费基本支出增加。
其中:
(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。当年预算为1268.51万元,支出决算为1582.62万元,完成当年预算的124.76%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年单位新进9名人员,工资调标增资、机关养老保险缴费支出纳入单位支出核算引起人员经费基本支出增加,所以决算数大于预算数。
(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。
当年预算为0万元,支出决算为234.81万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未列入预算,财政追加的政协十二届一次全体会议经费,所以决算数大于预算数。
(3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。当年预算为375万元,支出决算为1393.81万元,完成当年预算的371.68%。决算数大于预算数的主要原因是:追加的各类活动和专项调研的费用未列入年初预算,决算支出中包含追加的各类活动和专项调研的专项费用,所以决算数大于预算数。
(4)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。当年预算为20万元,支出决算为19.07万元,完成当年预算的95.35%。决算数小于预算数的主要原因是:州智力支边办公室工作经费,厉行节约,节省开支,所以决算数小于预算数。
(5)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为2.64万元。决算数大于预算数的主要原因是:追加的驻村干部生活补助,所以决算数大于预算数。
(6)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为362.55万元。决算数大于预算数的主要原因是:追加2016年目标奖补差、2017年目标基础奖、2017年工资调标补差经费。
(7)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是:追加的高层次人才住房(购房)补贴。
(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为95.76万元,支出决算为101.67万元,完成当年预算的106.17%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年单位新进9名人员,追加基本养老保险缴费支出,所以决算数大于预算数。
(9)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为 2.39万元,支出决算为2.07万元,完成当年预算的86.61%。决算数小于预算数的主要原因是:政策变动,费率降低,减少支出,所以决算数小于预算数。
(10)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。当年预算为2.39万元,支出决算为2.5万元,完成当年预算的1.05%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年单位新进9名人员,追加生育保险补助支出,所以决算数大于预算数。
(11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为28.73万元,支出决算为34.70万元,完成当年预算的120.78%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年单位新进9名人员,追加行政单位医疗支出,所以决算数大于预算数。
(12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为38.41万元,支出决算为42.62万元,完成当年预算的110.96%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年单位新进9名人员,追加公务员医疗补助支出,所以决算数大于预算数。
(13)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):当年预算为0万元,支出决算为337.27万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未列入预算,经费来源于上年经费结余和本年经费追加,所以决算数大于预算数。
(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为89.33万元,支出决算为96.01万元,完成当年预算的107.48%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年单位新进9名人员,追加住房公积金支出,所以决算数大于预算数。
(六)中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,582.61万元,其中:人员经费1,489.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费93.05万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算221.73万元,,比上年增加125.73万元,增长130.97%。
其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少15万元,降低100%,减少原因是:本年度州委州政府未安排我单位出国(境)工作任务;公务用车购置及运行维护费支出182.92万元,占82.5%,比上年增加138.92万元,增长315.72%,增加原因是:由于我单位3辆公务用车年限较长,车况不佳,维修成本高,无法保障工作需要和乘车安全,经州政府领导在《州政协办公室申请更换车辆的请示》上的批示,同意我单位更换3车辆公务用车;各专委会组织的各项调研、视察、专委会议、委员活动日等大型活动较往年增加。今年各专委会的调研按照“筹备3个、做好2个、做精1个”的原则,调研活动较往年至少翻了一番。根据省政协的安排,从4月开始筹备开展了“大美黔菜黔南飘香”优秀菜品评选及品鉴活动,以及在省进行的集中展示推广活动,增加了公务用车的使用量。我单位有3辆公务用车使用年限较长,车况不佳,维修成本高,所以造成公务用车运行维护费超预算。公务接待费支出38.81万元,占17.5%,比上年增加1.81万元,增长4.89%,增加原因是:今年,州政协加强联谊交往,增进对外交流,全年共接待广东、广西、海南、江苏、山东、山西、甘肃、云南、湖南、湖北、四川、陕西、辽宁、吉林、安徽、黑龙江、西藏、内蒙古等18省,安顺、毕节、铜仁、黔东南、六盘水等5市州兄弟友好地区政协到访来宾120批次,2500余人次。通过增进对外交流,吸纳外地政协优秀经验,既加强了互动,又有力推介了黔南,树立了黔南热情好客、友好开放的对外形象。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费182.92万元,其中,公务用车购置67.96万元,公务用车运行维护费114.96万元。主要用于:公务用车购置用于更换3辆公务用车;公务用车运行维护用于单位公务用车的维修保养费、燃油费、过桥过路费、停车费、保险费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
(3)公务接待费38.81万元。具体是:接待各省、州、市、县各级政协等来访人员。
国内公务接待支出38.81万元,主要是:接待各省、州、市、县各级政协等来访人员。
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2016年国内公务接待120批次,2,500人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
我单位2017年无政府性基金预算收入与支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室机关运行经费支出93.05万元,比2016年增加17.22万元,增长22.71%,变动的主要原因是:2017年在册在编人数比2016年有所增加,人员经费及公用经费相应增加。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额94.03万元,其中:政府采购货物支出94.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,我单位共有车辆13辆,其中,一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
2017年财政安排州级领导党建扶贫资金320万元,加上年结转20.40万元,总计340.40万元,全年支出337.27万元。用于贵定县、龙里县、惠水县、平塘县、罗甸县、都匀市、三都县的通组入户道路的建设、农村改厕改圈、路灯安装、特色种养殖等项目。
(2)绩效评价工作取得的成效
通过对贵定县、龙里县、惠水县、平塘县、罗甸县、都匀市、三都县的通组入户道路的建设、农村改厕改圈、路灯安装、特色种养殖等项目的资金投入有力促进了持贫工作,我单位积极发挥主观能动性,做了大量工作,发挥了积极作用,充分发挥了资金使用效益。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):反映政协行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。.
(十八)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
(十九)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
(二十)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出(黔南州智力支边办公室经费支出)。
(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映贵州省黔南州统计局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。
(二十三)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。
(二十四)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。
(二十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(二十七)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
(二十九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州
委员会办公室
2018年7月27日
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