目录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局(州体育局)单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局(州体育局)单位概况
一、部门职责
(一)研究拟订文化、广播、电视、旅游、体育政策措施;起草历史文化保护地方性法规、规章草案。
(二)统筹规划文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、体育业和拟订发展规划并组织实施;推进文化、体育与旅游融合发展;推进文化、广播、电视、旅游、体育体制机制改革。
(三)管理重大文化活动,指导重点文化设施建设;组织文化、旅游整体形象推广,促进文化产业、旅游产业对外合作和国际国内市场推广,推动地方文化走出去;制定旅游市场开发战略并组织实施,统筹推进全域旅游。
(四)指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产;扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务设施建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
(六)统筹推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
(七)负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及弘扬、振兴和利用。
(八)统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。
(九)统筹推进生态旅游、乡村旅游发展,推进文化、旅游扶贫开发工作,参与实施乡村振兴战略、“多彩贵州公园省”和“中国温泉省”建设工作。
(十)指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。
(十一)指导全州文化旅游市场综合执法,组织依法查处全州区域内文化、文物、广播、电视、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。
(十二)拟订文物和博物馆事业发展规划,协调和指导文物保护、博物馆和考古工作,推进文物和博物馆公共服务体系建设; 负责文物和博物馆监督管理;推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。
(十三)负责广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理,指导对从事广播电视制作民办机构的监管工作;组织推进广播电视领域的公共服务,组织实施广播电视重大工程,指导、监管广播电视重点基础设施建设。
(十四)指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作,指导分级建设和开发工作;编制全州广播电视专用频段的规划,指配广播电视频率和功率等技术参数;按照有关技术标准指导广播电视系统适用高新技术的科学研究和开发运用;负责监管广播电视节目传输、监测和安全播出。
(十五)制定全州性的体育竞赛制度和计划,统筹管理和指导全州竞技体育工作;负责全州承办的国际性、全国性、全省性重大竞技体育赛事活动和组队参加国内、国际竞技体育赛事活动相关工作;负责全州青少年体育事业发展;配合教育部门抓好校园体育活动的健康发展;负责运动员、裁判员资格等级的申报工作;负责组织筹备州运会比赛工作。
(十六)统筹全州群众体育工作,建立完善全民健身公共服务体系;组织和承办各级群众体育赛事;承担全州山地户外运动、老年人体育、体育总会和体育社团建设、体育彩票管理等工作;负责全州《国民体质监测》工作;负责国家社会体育指导员培训、审批、管理。
(十七)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
(十八)完成州委、州政府、省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
本部门内设9个科室:办公室(机关党委办公室)、产业发展与经济运行监测科、资源规划开发与乡村文化旅游科、公共服务与艺术管理科、市场管理与执法监督科(政策法规与行政审批科)、宣传推广与对外交流合作科、文化遗产保护科、广播电视管理科、体育业务管理科,下属7个二级事业单位。
从预算单位构成看,黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局(州体育局)部门决算包括:本级决算和所属黔南州文化市场综合行政执法支队、黔南州文化馆、黔南州体育运动服务中心、黔南州图书馆、黔南州博物馆、黔南州非物质文化遗产保护中心、黔南州旅游产业发展促进中心决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
(见附件)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计11,369.05万元,与2021年度相比,减少780.95万元,降低6.43%。主要原因是:因本年度实行以支定收,年度内已开展但暂未达到支付条件的项目,该项目资金在本年度不列收入,不做结转。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计9,143.03万元,其中:财政拨款收入9,143.03万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计11,369.05万元,其中:基本支出3,862.62万元,占33.97%;项目支出7,506.43万元,占66.03%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计11,369.05万元。与2021年相比,减少780.95万元,降低6.43%。主要原因是:因本年度实行以支定收,年度内已开展但暂未达到支付条件的项目,该项目资金在本年度不列收入,不做结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出8,012.82万元,占本年支出合计的70.48%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少435.37万元,降低5.15%。主要原因是:本年度存在已开展但暂未达到支付条件的项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出7,337.03万元,占91.57%;社会保障和就业支出316.84万元,占3.39%;卫生健康支出105.29万元,占1.31%;农林水支出8.6万元,占0.11%;住房保障支出245.05万元,占3.06%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为7311.43万元,支出决算为8,012.82万元,完成当年预算的109.59%。决算数大于预算数的主要原因是:以前年度结转项目资金在本年度使用。
(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。当年预算为3,238.76万元,支出决算为3,252.35万元,完成当年预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因是:2021年退休人员一次性补贴在本年度支付。
(2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。当年预算为115.18万元,支出决算为115.18万元,完成当年预算的100%。
(3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。当年预算为16.83万元,支出决算为16.83万元,完成当年预算的100%。
(4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。当年预算为45.79万元,支出决算为82.65万元,完成当年预算的180.50%。决算数大于预算数的主要原因是:2021年结转的非遗云展馆、非遗文化研究等项目在本年度支付。
(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。当年预算为371.88万元,支出决算为421.53万元,完成当年预算的113.35%。决算数大于预算数的主要原因是:2020年结转的“十四五”文化广电体育事业发展规划编制项目于本年度支付。
(6)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。当年预算为1,102.48万元,支出决算为1,677.86万元,完成当年预算的152.19%。决算数大于预算数的主要原因是:2021年结转的省级文旅发展专项资金在本年度使用。
(7)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。当年预算为10.01万元,支出决算为10.01万元,完成当年预算的100%。
(8)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。当年预算为97.55万元,支出决算为117.55万元,完成当年预算的120.50%。决算数大于预算数的主要原因是:2022年州博物馆展馆建设项目结转本年度使用。
(9)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。当年预算为116.63万元,支出决算为117.55万元,完成当年预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因是:2021年结转的黔南州博物馆LED屏建设项目尾款在本年度支付。
(10)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。当年预算为36.40万元,支出决算为36.40万元,完成当年预算的100%。
(11)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。当年预算为102.47万元,支出决算为102.47万元,完成当年预算的100%。
(12)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。当年预算为793.70万元,支出决算为793.70万元,完成当年预算的100%。
(13)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。当年预算为102.86万元,支出决算为102.86万元,完成当年预算的100%。
(14)文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)行政运行(项)。当年预算为10.01万元,支出决算为10.01万元,完成当年预算的100%。
(15)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。当年预算为1.02万元,支出决算为1.02万元,完成当年预算的100%。
(16)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出科目(项)。当年预算为479.07万元,支出决算为479.07万元,完成当年预算的100%。
(17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为213.96万元,支出决算为213.96万元,完成当年预算的100%。
(18)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为60.34万元,支出决算为60.34万元,完成当年预算的100%。
(19)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为25.01万元,支出决算为30.00万元,完成当年预算的119.95%。决算数大于预算数的主要原因是:2021年职工死亡抚恤金在本年度支付。
(20)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为7.20万元,支出决算为7.20万元,完成当年预算的100%。
(21)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为5.34万元,支出决算为5.34万元,完成当年预算的100%。
(22)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为22.67万元,支出决算为22.67万元,完成当年预算的100%。
(23)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为66.26万元,支出决算为66.26万元,完成当年预算的100%。
(24)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为16.37万元,支出决算为16.37万元,完成当年预算的100%。
(25)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为8.60万元,支出决算为8.60万元,完成当年预算的100%。
(26)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为245.05万元,支出决算为245.05万元,完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,862.62万元,其中:
人员经费3,603.84万元,主要包括基本工资902.33万元、津贴补贴256.61万元、离退休费532.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费212.12万元,住房公积金245.05万元等;
公用经费258.78万元,主要包括办公费5.54万元、水电费20.54万元、差旅费4.70万元、公务接待费2.34万元、劳务费4.94万元、工会经费42.65万元、福利费20.29万元、公务用车运行维护费22.40万元、其他交通费用44.26万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为55.43万元,支出决算为55.43万元,完成预算的100.00%,决算数等于预算数,主要原因:认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,从严控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算55.43万元,比上年增加23.53万元,增长73.76%,增加原因是:一是因疫情影响的工作安排,在本年度推进,任务增多,相关费用增多。二是,本年度处置老旧车辆一台,因此购置一台新车作为补充。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出总额的0.00%,比上年减少0.00万元,降低0.00%,原因是:因疫情影响,本年度因公出国(境)工作不做安排;公务用车购置及运行维护费支出53.05万元,占“三公”经费支出总额的95.70%,比上年增加22.52万元,增长73.75%,增加原因是:本年度处置老旧车辆一台,因此新购置一台车辆作为补充;公务接待费支出2.38万元,占“三公”经费支出总额的4.30%,比上年增加1.01万元,增长74.03%,增加原因是:因疫情影响的工作安排,在本年度推进,相关费用增多。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局(州体育局)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:2022年我部门无因公出国(境)工作安排。
(2)公务用车购置及运行维护费预算53.05万元,支出决算53.05万元,完成预算的100.00%。其中,公务用车购置15.18万元,购置1辆公务用车,公务用车运行维护费37.87万元。主要用于:一是本年度购置新车一辆,用于替换报废旧车,二是用于车辆的日常维护及外出的油费、过路费等。2022年,贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局(州体育局)单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
(3)公务接待费预算2.38万元,支出决算2.38万元,完成预算的100.00%。具体是:国内接待费2.38万元,国(境)外接待费0万元。国内公务接待支出2.38万元,主要是接待文旅部、省文旅厅来黔南开展综合检查工作、省文旅厅调研闲置低效旅游项目、省文旅厅对A级以上景区三权分置改革调研工作等。贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局(州体育局)2021年国内公务接待18批次,240人次。国(境)外接待费0万元,国(境)外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入1,831.60万元,本年支出3,356.23万元。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加2,146.19万元,增长177.37%。主要原因是:因疫情延期、待定的各类体育活动在本年度开展,相关收支增多。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)政府性基金预算财政拨款支出3,356.23万元,主要是用于贵州省第十一届运动会赛前备战、贵州省“美丽乡村”男子篮球赛黔南赛区、2022年贵州青少年锦标赛、2022年黔南体育旅游欢乐季系列活动、黔南州智慧驿站建设等体育工作。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元,降低0.00%,主要原因是:2022年我部门无国有资本经营预算安排。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年我部门无国有资本经营预算安排。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局(州体育局)2022年度机关运行经费支出258.78万元,比2021年度减少35.31万元,降低12.01%,主要原因是:认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制经费开支。
(二)政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额1,396.87万元,其中:政府采购货物支出929.22万元、政府采购工程支出24.78万元、政府采购服务支出442.87万元;授予中小企业合同金额1,396.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1,396.87万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆(其他用车主要是:业务用车);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作,根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标(含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务),结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况,对本单位整体情况做了自评。同时,根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标,结合项目实施情况,对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况,以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有84个,涉及资金7506.43万元(其中,州本级资金1808.88万元,上级资金5697.55万元)。
(二)预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。
(三)部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位对8个项目开展了重点绩效评价工作,重点绩效报告详见附件。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。
(十五)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
(十六)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
(十七)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等支出。
(十八)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
(十九)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项):反映文物保护和管理等方面的支出。
(二十)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
(二十一)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
(二十二)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二十三)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
(二十四)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
(二十五)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
(二十六)文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二十七)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。
(二十八)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
(二十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(三十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(三十一)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
(三十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。
(三十三)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。
(三十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(三十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
(三十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。
(三十七)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。
(三十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
第五部分 附件
附件2:黔南州文化广电和旅游局(州体育局)2022部门整体支出绩效自评表.xlsx
附件1:黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2022年部门决算公开表.xls
附件3:黔南州文化广电和旅游(州体育局)2022年项目绩效自评表.zip
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