一、目录
1、目录;
2、部门概况;
3、部门决算公开报表及资金使用情况说明;
4、其他重要事项说明;
二、部门概况
1、部门主要职能:1.加强党务政务联系工作。围绕州委、州政府中心工作,加强与中央国家机关各部委、上海市有关部门的联系联络,争取有关部委对我州经济社会发展的支持。2.发挥“窗口”作用。加强与中央国家机关各部委及社会各界的联系,加大对黔南的经济、政治、文化以及旅游资源、自然生态资源、民族民间文化资源等的宣传推介,提高黔南知名度。3.强化党组织建设、公共服务和社会管理,为我州基层组织、社会组织和群众在上海活动提供相关服务;协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。4.在州卫生和计划生育委员会指导下,加强与驻地卫计部门的联系,协调、配合驻地做好黔南籍在上海劳务人员的计划生育工作,及时提供相关政策咨询服务。5.参与经济协作和招商引资引智引才工作。配合为州内各县(市)、都匀经济开发区和州各部门在上海开展的重大经济技术合作、招商引资和引智引才活动牵线搭桥,并负责后续的追踪和信息反馈工作。6.加强联络与搞好接待服务工作。做好州领导及相关部门在沪办理业务、举办各类会议的组织、协调和后勤保障服务工作。7.信息收集报送工作。搞好专题调研,开展信息交流,建立信息网络、拓宽信息渠道,及时、准确地收集、整理和传递信息,为州委、州政府科学决策提供信息服务。8.办理州委、州政府、州投资促进局交办的其他招商引资有关事项。
2、部门预算单位构成:参公事业
3、部门人员构成:核定编制人数5人,现有主任1人(副县级),在职科员2名,退休干部5名,共计8名。
三、部门决算公开报表及决算安排说明(附8张决算公开表)
(一)部门收支决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入128.45万元,年初结转和结余0万元;2016年度支出148.34万元,其中一般公共服务支出139.08万元,社会保障和就业支出0.29万元,医疗卫生和计划生育支出4.21万元,住房保障支出4.76万元;年末财政拨款和结余0万元。
(二)部门收入总体情况说明
2016年度财政收入128.45万元,其中:公共预算财政预算收入128.45万元,占总收入100%。
(三)部门支出总体情况说明
2016年决算支出148.34万元。按功能分类:一般公共服务支出139.08万元,占总支出93.76%;社会保障与就业支出0.29万元,占总支出0.20%;医疗卫生与计划生育支出4.21万元,占总支出2.84%;住房保障支出4.76万元,占总支出3.20%、按经济科目分类:工资福利支出14.21万元,占总支出9.58%;商品服务支出80.91万元,占总支出54.54%;对个人和家庭补助支出53.22万元,占总支出35.88%。
(四)政府性基金预算财政拨款收支决算情况
2016年本单位没有政府性基金安排的支出。
(五)2016部门单位一般公共预算财政拨款 “三公”经费决算情况:
2016年通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费决算共17.13万元。1.因公出国(境)费决算0万元。3.差旅费决算7.11万元。2.公务用车购置及运行维护费决算11.14万元,其中:公务用车购置费决算0万元,公务用车运行维护费决算11.14万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费决算3.36万元。主要是各类招商推介活动在沪举办,车辆运行、接待人数增加。
四、其他重要事项说明
(一)机关运行经费说明
2016年我单位公用经费共计61.02万元,其中:办公费48.87万元,占公用经费支出80.09%; 差旅费7.11万元,占公用经费支出11.65%;公务接待费3.36万元,占公用经费支出5.51%;工会经费0.54万元,占公用经费支出0.88%;公务用车运行维护费1.14万元,占公用经费支出1.87%;
(二)政府采购情况
2016年无采购情况。
(三)资产管理
我单位制订有《资产管理制度》,按照制度及《黔南州州级行政事业单位国有资产管理暂行办法》对我局的资产进行配置、处置报废管理,固定资产实行实物建卡、责任到人的管理模式,每年末进行一次资产盘点,对符合处置条件的资产按照规定及程序进行处置,以确保我单位国有资产的安全性和利用率。2016年末,我局固定资产净值为34.19万元。
(四)职责履行和效果
2016年度我单位较好地完成了上级及相关部门交办或下达的任务,加强联络与搞好接待服务、招商引资、招才引智等工作,做好州领导及相关部门在沪办理业务、举办各类会议的组织、协调和后勤保障服务工作,取得了较高的满意度。
黔南州人民政府驻上海联络处
2017年8月2日
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