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黔南州人民政府驻重庆办事处2016年度部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

一、部门(单位)情况

(一)主要职责。

1.围绕州委、州政府的工作部署和我州经济发展中心工作,加强与负责区域党委、政府的沟通,开展所在区域经贸合作与交流,及时准确向州委、州政府及州有关部门提供负责区域经济建设、科技发展、商务活动、人才交流等方向的信息。

2.负责州领导和州有关部门领导到驻地开展公务活动的联络和服务工作。协调做好州重要组团以及县(市)、都匀经济开发区领导到驻地开展公务活动的联络接洽工作。

3.强化党组织建设、公共服务和社会管理,为我州基层组织、社会组织和群众在驻地活动提供相关服务;协调流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。

4.负责我州在成渝及周边地区的驻点招商工作,完成州下达的招商引资目标任务。组织和配合我州在成渝及周边地区的投资促进重大活动,参与活动的组织协调、联络服务、客商邀请等有关工作,为州级部门、县(市)和都匀经济开发区在成渝及周边地区开展投资促进活动提供服务、搭建专业化合作平台。

5.抓好所在区域招商引资各项基础工作。

6.负责对县(市)、都匀经济开发区在成渝及周边地区的驻点招商工作进行指导和协调。

7.加强与成渝及周边地区有关部门、企业和人士的联系,积极为黔南引进资金、技术、人才、管理经验等提供相关服务。

8.充分发挥“窗口”作用,做好对外宣传工作,向驻地社会各界宣传黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、气候生态、投资环境、优惠政策等情况,扩大黔南影响力,提高黔南知名度。

9.受州有关部门委托,协调做好我州劳务输出工作。负责所属国有资产管理。

10.在州卫生和计划生育委员会指导下,加强与驻地卫生计生部门的联系,协调、配合驻地做好黔南籍劳务人员的卫生和计划生育工作。

11.负责协调、指导县(市)政府、都匀经济开发区管委会在所在区域内设立办事机构工作,帮助疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系,负责对驻地及联系区域黔南商会的政治引导和业务指导。

12.办理州委、州政府交办的其他事项,承担州投资促进局交办的其他招商引资有关工作。

(二)人员情况。

本年编制数3人,年末实有在职人员3人,与上年持平。

(三)当年取得的主要事业成就。

1.积极组织协调我州各县(市)优势资源、优势项目、优势产品带来重庆,积极参加“渝洽会“等活动,加大宣传力度,寻求合作伙伴,注重招商引资后劲的培植。

2.积极组织成渝地区的客商参加我州60周年庆。州庆前和与会期间,带领客商到都匀、福泉、惠水、长顺、三都等县市考察项目;带领四川美术学院教授、北碚区委政研室领导到惠水、都匀、平塘、荔波等县调研,收到了令人满意的成效。

3.围绕我州招商项目,积极联系客商在惠水县、福泉县投资开发。引荐广东客商在惠水投资3个亿建设“惠水汽贸汽配物流城”项目;引荐广州客商在惠水投资9.3亿“建设淼谷农旅一体化示范”项目;引荐重庆客商在惠水投资0.1亿建设“惠水县贵州财经大学商务学院污水处理”项目;引荐重庆客商在福泉投资10亿建设“循环经济产业园”项目。超额完成州委、州政府下达的20亿招商引资任务。

4.继续做好信息反馈、接待服务工作,紧紧围绕州委、州政府中心工作,搜集并整理重庆与我们相近地区适于我州经济发展的新思路、新政策、新举措等信息反馈到州委、州政府及各县(市),截止2016年12月20日,上报信息200余条,编辑简报6期;接待州四大班子、县(市)、州直部门领导到渝开会、学习、考察、调研 100 余人次,为州有关人员到重庆学习、就医等提供服务50余人次,为重庆客商和在重庆发展的黔南籍客商提供咨询和服务110余次;积极为重庆的贵州商会副会长单位在我州独山县遇到的棘手困难解决问题。我们在不具备接待能力的艰苦条件下,尽力展现重办作为州委、州政府窗口单位的良好形象,为客商坚定投资信心起了重要作用。

5.与重庆大学、西南大学多渠道联系,与之探讨人才引进途径,争取建立黔南籍学生档案库,为我州在重庆储备和招聘人才作充分准备。

6.与重庆市机关事务管理局及重庆有关党、政部门联系,积极参与重庆机关事务管理局组织的活动3次,各地驻渝办的交流活动3次,主动与我州各县(市)保持联络20余次,积极扩大工作面,宣传、推介黔南,努力提高招商引资成功率。

二、机关(行政)运行经费说明(收入支出预算执行情况分析)

(一)收入支出预算安排情况。

年初预算安排收入65.50万元,决算数100.49万元,差异率   53.42%。其中:财政拨款收入97.73  万元,差异率49.21%。非财政拨款2.75万元。

(二)收入支出预算执行情况及行政运行经费说明。

本年收入100.49万元,同比增长11.24%,其中:财政拨款收入97.73元,同比增长22.82%。其他收入2.75万元,同比下降74.13%。行政运行经费:50.36万元,(其中:工资福利支出:4.05万元,商品和服务支出:41.43万元,对个人和家庭的补助:3.40万元,其他资本性支出1.48万元)。

机关运行经费:本年支出100.49万元,同比增长11.25%。按支出性质分类,基本支出99.01万元,同比增长9.61%;项目支出1.48万元。按经济分类,其中:工资福利支出37.22万元,同比增长42.85%;商品和服务支出44.91万元,同比增长10.49%;对个人和家庭的补助16.88万元,同比下降    11.61%。基本建设支出及其他资本性支出1.48万元,同比下降67.32%。

(三)三公经费支出情况。

当年一般公共预算财政拨款开支“三公”经费支出4.59万元,同比下降45.58%。其中:公务用车运行维护费2.39万元,同比下降27.97%;公务接待费2.20万元,同比下降56.98%。

(四)年末结转和结余情况。

本年末无结转和结余。

(五)资产负债情况分析

年末资产总计37.73万元,同比下降   11.56 %。其中:固定资产34.64万元,同比增长4.46 %,占资产总量的91.80 %。负债3.09万元,同比增长372.98%。其中:应付类往来款3.09 万元,同比增长372.98%。

(六)政府采购及资产情况

我单位根据工作需要进行政府采购,按照相关采购文件要求报财政采购办及相关部门进行政府采购。

我单位国有资产配置合理并要求各部门规范使用,废旧固定资产报废按相关文件及州国资局要求进行报废处置,并按照国资局要求登记固定资产管理系统,2016年度决算报表中固定资产数据与国资局固定资产管理系统数据一致。

四、决算编制中存在的问题及改进建议

对决算编制的口径理解不足,财务规范化水平有限,以及决算软件实际操作中遇到困难等,迫切希望得到财政部门系统性培训。在部门决算实际工作,很多单位将部门决算分析及填报说明写成一篇,但财政部门在审核决算时,硬性要求单位拆分成决算分析、填报说明、量化分析三篇,建议这种改进形式主义的工作作风,只要部门提交的报告内容涵盖财政要求的内容即可。

2016年度部门决算公开表(驻重办).xls

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