黔南州安全生产监督管理局(本级)2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
1.概况
2.决算公开报表
3.部门决算情况说明
4. 名词解释
一、黔南州安全生产监督管理局(本级)概况
(一)主要职能
1、 承担全州安全生产综合监督管理职责,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查州人民政府有关部门和各县(市)人民政府的安全生产工作;考核并通报安全生产工作情况。
2、组织起草安全生产地方性规章,拟定安全生产政策和发展规划,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决涉及生产安全的重大问题。
3、 承担工矿商贸行业安全生产监督管理工作,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责监督管理州级管理的工矿商贸企业安全生产工作。
4、 按照有关法律法规规定或受省安全生产监督管理局委托承担全州非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入审核管理工作;负责危险化学品、非药品类易制毒化学品安全生产综合监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责,负责职业卫生安全许可证的审核管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
6、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查排除治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
7、根据州人民政府授权,依法组织管辖范围内的较大及一般事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
8、负责组织协调和监督检查全州安全生产应急救援工作,综合管理全州生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
9、负责全州煤矿安全监督管理工作。拟制煤炭行业管理中涉及安全生产的政策;制定全州煤矿安全投入、安全装备、安全科技创新的规划和措施并督促落实;检查督促煤矿企业落实安全生产技术标准;组织开展全州煤矿安全专项整治和煤炭企业安全标准化工作;对煤炭建设项目提出意见,会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目;对煤矿安全生产违法行为依法进行监督管理;配合和参与煤矿生产安全死亡事故的查处工作;监督煤矿企业对事故隐患进行整改并组织复查;督促煤矿企业对煤矿职工开展安全生产技能和安全生产知识培训;指导协调小煤矿整顿关闭工作。
10、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
11、组织、指导全州安全生产宣传教育工作,负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作;依法组织对煤矿和工矿商贸特种作业人员(特种设备作业人员除外)的培训考核工作和生产经营单位主要经营管理者(煤矿矿长除外)、安全生产管理人员的安全资格培训考核工作;指导和监督检查生产经营单位的安全培训工作;负责全州各类安全生产培训机构的监督管理工作。
12、指导协调全州安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师职业资格考试和注册管理工作。
13、组织指导协调和监督全州安全生产行政执法工作。
14、组织拟订全州安全生产科技规划,组织指导和协调相关部门开展安全生产科技研究和先进适用技术推广工作。
15、组织开展全州安全生产方面的对外交流与合作。
16、 履行州安全生产委员会办公室职责。
17、 承办州委、州人民政府和省安全生产委员会及省安全生产监督管理局交办的其他事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位内设5个科室,下属1个单位。从预算单位构成看,贵州省黔南州安全生产监督管理局(本级)部门决算包括:本级决算、所属黔南州煤炭安全生产监督管理局单位决算。
黔南州安全生产监督管理局(本级)2017年度部门决算公开报表(见附表)
表1 收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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编制单位:贵州省黔南州安全生产监督管理局(本级) |
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|
金额单位:万元 |
|
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收入 |
支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
1,063.92 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
158.87 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
45.43 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
25.51 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
817.45 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
45.38 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
1,063.92 |
本年支出合计 |
52 |
1,092.63 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
26 |
61.75 |
年末结转和结余 |
54 |
33.04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27 |
|
|
55 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
28 |
1,125.67 |
合计 |
56 |
1,125.67 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 收入决算表 |
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公开02表 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:贵州省黔南州安全生产监督管理局(本级) |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
1,063.92 |
1,063.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
158.87 |
158.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 |
组织事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
156.23 |
156.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
156.23 |
156.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
48.58 |
48.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.12 |
46.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
46.12 |
46.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25.53 |
25.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
25.53 |
25.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
11.69 |
11.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
785.36 |
785.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21506 |
安全生产监管 |
785.36 |
785.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150601 |
行政运行 |
349.13 |
349.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
436.23 |
436.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
45.57 |
45.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
45.57 |
45.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
45.57 |
45.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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表3 支出决算表 |
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公开03表 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:贵州省黔南州安全生产监督管理局(本级) |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
1,092.63 |
1,075.08 |
17.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
158.87 |
158.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 |
组织事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
156.23 |
156.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
156.23 |
156.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
45.42 |
45.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
43.46 |
43.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
43.46 |
43.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25.51 |
25.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
25.51 |
25.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
11.67 |
11.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
817.45 |
799.90 |
17.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21506 |
安全生产监管 |
817.45 |
799.90 |
17.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150601 |
行政运行 |
342.15 |
342.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
475.30 |
457.75 |
17.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
45.38 |
45.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
45.38 |
45.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
45.38 |
45.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 财政拨款收入支出决算总表 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
公开04表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:贵州省黔南州安全生产监督管理局(本级) |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,063.92 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
158.87 |
158.87 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
45.43 |
45.43 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
25.51 |
25.51 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
817.45 |
817.45 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
45.38 |
45.38 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
61.75 |
本年支出合计 |
53 |
1,092.63 |
1,092.63 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
61.75 |
年末结转和结余 |
54 |
33.03 |
33.03 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
29 |
1,125.67 |
合计 |
58 |
1,125.67 |
1,125.67 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:贵州省黔南州安全生产监督管理局(本级) |
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
1,092.63 |
1,075.08 |
17.56 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
158.87 |
158.87 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 |
组织事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
156.23 |
156.23 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
156.23 |
156.23 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
45.42 |
45.42 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
43.46 |
43.46 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
43.46 |
43.46 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25.51 |
25.51 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
25.51 |
25.51 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
11.67 |
11.67 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
817.45 |
799.90 |
17.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21506 |
安全生产监管 |
817.45 |
799.90 |
17.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150601 |
行政运行 |
342.15 |
342.15 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
475.30 |
457.75 |
17.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
45.38 |
45.38 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
45.38 |
45.38 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
45.38 |
45.38 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:贵州省黔南州安全生产监督管理局(本级) |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
755.30 |
302 |
商品和服务支出 |
204.65 |
310 |
其他资本性支出 |
58.98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
140.84 |
30201 |
办公费 |
6.70 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
154.51 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
372.01 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
26.59 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
4.64 |
30205 |
水费 |
0.09 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
4.12 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
21.83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.46 |
30207 |
邮电费 |
12.98 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
13.25 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.15 |
30211 |
差旅费 |
61.23 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
9.64 |
30213 |
维修(护)费 |
0.17 |
31013 |
公务用车购置 |
34.94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.89 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
8.96 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.56 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
1.12 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
45.38 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.31 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
34.69 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
26.75 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.26 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.95 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
811.45 |
公用经费合计 |
263.63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:贵州省黔南州安全生产监督管理局(本级) |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、“三公”经费支出 |
26.98 |
72.19 |
45.21 |
167.53 |
新增一辆车,严格控制接待标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 |
23.02 |
69.64 |
46.61 |
202.44 |
工作需要,新增一辆车 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
34.94 |
34.94 |
0.00 |
工作需要,新增一辆车 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车运行维护费 |
23.02 |
34.69 |
11.67 |
50.69 |
加强督查力度,用车频率增加 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务接待费 |
3.96 |
2.56 |
-1.40 |
-35.46 |
严格控制接待标准,厉行节约 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)国内接待费 |
3.96 |
2.56 |
-1.40 |
-35.46 |
严格控制接待标准,厉行节约 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
1 |
1 |
0.00 |
工作需要,新增一辆车 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公务用车保有量(辆) |
3 |
4 |
1 |
33.33 |
工作需要,新增一辆车 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.国内公务接待批次(个) |
51 |
37 |
-14 |
-27.45 |
缩减接待及陪同人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:外事接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.国内公务接待人次(人) |
396 |
256 |
-140 |
-35.35 |
缩减接待及陪同人员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:外事接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位:贵州省黔南州安全生产监督管理局(本级) |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
三、黔南州安全生产监督管理局(本级)2017年度部门决算情况说明
(一)黔南州安全生产监督管理局(本级)2017年度收入支出决算总体情况说明
黔南州安全生产监督管理局(本级)2017年度收支决算总计1,125.67万元,与2016年相比,增加67.66万元,增长6.4%。变动的主要原因是:因今年我局人员变动,追加人员经费;工作需要,报废一辆年久失修旧车,更换一辆公务用车;补发2016年度目标考核奖;驻村人员生活补贴。
(二)黔南州安全生产监督管理局(本级)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,063.92万元,其中:财政拨款收入1,063.92万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)黔南州安全生产监督管理局(本级)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,092.63万元,其中:基本支出1,075.08万元,占98.39%;项目支出17.56万元,占1.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)黔南州安全生产监督管理局(本级)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南州安全生产监督管理局(本级)2017年度财政拨款收入决算总计1,125.67万元。与2016年相比,增加67.66万元,增长6.4%。变动的主要原因是:由于我局今年人员变动幅度大,新增车辆,导致我局今年支出比上年增加;补发2016年度目标考核奖;驻村人员生活补贴。
(五)黔南州安全生产监督管理局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南州安全生产监督管理局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出1,092.63万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加670.66万元,增长158.93%。变动的主要原因是:因今年我局人员变动,追加人员经费;工作需要,报废一辆年久失修旧车,更换一辆公务用车;补发2016年度目标考核奖;驻村人员生活补贴。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南州安全生产监督管理局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目158.87万元,占14.54%;社会保障和就业支出科目支出45.42万元,占4.16%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出25.51万元,占2.33%;资源勘探信息等支出科目支出817.45万元,占74.81%;住房保障支出科目支出45.38万元,占4.16%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南州安全生产监督管理局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6423.45万元,支出决算为1092.63万元,完成当年预算的17.01%。决算数小于预算数的主要原因是:在预算安排中,一些款项属于社会保险基金统筹,未直接下达至单位。其中:
(1)一般公共服务支出科目(类)
组织事务科目(款)其他组织事务支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为2.64万元,完成当年预算的264%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年追拨2016年驻村干部生活补贴。
其他一般公共服务支出科目(款)其他一般公共服务支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为156.23万元,完成当年预算的156.23%。决算数大于预算数的主要原因是:追拨2017年补2016年目标考核奖、2017年目标考核奖及工资调标补差部分。
社会保障和就业支出科目(类)
行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为42.79万元,支出决算为43.46万元,完成当年预算的101.57%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年新进三人。
财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对失业保险基金的补助科目(项)。当年预算为0.15万元,支出决算数为0.07万元,完成当年预算的46.67%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年我局还未缴纳职工失业保险,误将工伤保险支出列入生育保险支出科目中。
财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对工伤保险基金的补助科目(项),当年预算为1.07万元,支出决算数为0.79万元,完成当年预算的73.83%。决算数小于预算数的主要原因的:财务做账时误将一个月工伤保险支出列入生育保险支出科目中;7月份一人退休,10月份一人调出。
财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对生育保险基金的补助科目(项),当年预算为1.07万元,支出决算数为1.1万元,完成当年预算的102.8%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年新进三人。
医疗卫生与计划生育支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),当年预算为12.84万元,支出决算数为13.84万元,完成当年预算的107.79%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年新进三人。
行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),当年预算为10.89万元,支出决算数为11.67万元,完成当年预算的107.16%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年新进三人。
资源勘探信息等支出(类)
安全生产监管(款)行政运行(项),当年预算为381.73万元,支出决算数为342.15万元,完成当年预算的89.63%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年7月退休一人,2017年10月调出一人;预算安排中,社会保险基金统筹,未下达至单位;退休电话费补助、退休定额公用经费、退休人员津贴补贴、独生子女保健费等均未支出。
安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项),当年预算为191.8万元,支出决算数为342.15万元,完成当年预算数的178.39%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,其相应的支出增加;工作需要,新购置一辆公务用车。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),当年预算为43.1万元,支出决算数为45.38万元,完成当年预算的105.29%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年新增三人。
(六)黔南州安全生产监督管理局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南州安全生产监督管理局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,075.08万元,其中:人员经费811.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费263.63万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)黔南州安全生产监督管理局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算72.19万元,,比上年增加45.21万元,增长167.53%,增加原因是:工作需要,报废一辆年久失修旧车,更换一辆公务用车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:没有人员因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出69.64万元,占96.46%,比上年增加46.61万元,增长202.44%,增加原因是:工作需要,报废一辆年久失修旧车,更换一辆公务用车;公务接待费支出2.56万元,占3.54%,比上年减少1.4万元,降低35.46%,减少原因是:严格控制接待标准,厉行节约。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。黔南州安全生产监督管理局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费69.64万元,其中,公务用车购置34.94万元,公务用车运行维护费34.94万元。主要用于:购置车辆、车辆维修、车辆燃油等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
(3)公务接待费2.56万元。具体是:接待国务院巡查组、省巡视组、省安监局日常检查组、县市安监局等。
国内公务接待支出2.56万元,主要是:接待国务院巡查组、省巡视组、省安监局日常检查组、县市安监局等。黔南州安全生产监督管理局(本级)2016年国内公务接待37批次,256人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
黔南州安全生产监督管理局(本级)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年黔南州安全生产监督管理局(本级)机关运行经费支出263.63万元,比2016年减少20.73万元,减少7.86%,变动的主要原因是:认真执行各项规定,严格控制相关支出。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额8.7万元,其中:政府采购货物支出8.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,我单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
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