一、贵州省黔南州农业委员会(本级)概况
1、部门主要职能:
(一)负责全州农业和农村工作的组织领导及综合协调。贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规,拟订全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期规划,并组织实施;承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作,组织起草农业农村工作、农村经济与社会发展综合性文件;提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施的建议;参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策拟订;组织起草农业和农村经济的规范性文件;承担州委农村工作领导小组日常工作。
(二)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理工作;拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
(三)指导全州农业生产。组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,指导农业标准化、规模化生产,引导农业产业结构调整和农产品品质改善;提出农业固定资产投资规模和方向、州级发展农业的财政性资金安排建议;编报部门预算并组织执行;提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建设;配合有关部门组织实施农业综合开发和基本农田建设项目。
(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施;提出农业产业保护政策建议;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进出口的建议;研究制定农业生产资料、主要农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌。
(五)承担提升农产品质量安全水平的责任。开展农产品质量安全风险评估,组织农产品质量安全监测,发布有关农产品质量安全信息;拟订有关农产品质量安全的地方标准,并会同有关部门组织实施;指导农业检验检测体系建设;依法实施符合安全标准的农产品产地认定和产品认证;组织农产品质量安全的监督管理。
(六)组织农牧渔业行政执法工作。依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。实施农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理;负责渔船、渔机、网具的监督管理;拟订有关农业生产资料的地方标准,并会同有关部门监督实施;开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;指导农业机械化发展和农机安全监理。
(七)负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督州内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;承担州外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作;负责兽医医改、兽药药政监督管理工作。
(八)负责畜禽屠宰行业统计;负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理,组织开展监督检查、技术鉴定等活动。
(九)承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情;组织开展种子、化肥等救灾物资储备和调拨工作;提出农业生产救灾资金安排建议;指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。
(十)管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息;开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,组织开展农业信息服务。
(十一)指导农业科技创新和技术推广。拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织州农业科技创新和农业产业技术体系建设;组织实施农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广;负责产业科技成果管理,组织引进农业先进技术;负责农业动植物新品种保护、农业转基因生物的生产加工许可和安全监督管理;指导农技推广体系改革与建设。
(十二)负责农业农村人才队伍建设。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业职业教育和职业技能开发,组织农村实用人才和农村劳动力转移培训等工作;组织和指导农业专业技术职务任职资格、农业行业技术工人等级考核与评审工作,会同有关部门组织农业管理干部和技术人员的教育培训;会同有关部门实施农业农村专业人员从业资格管理,负责农民技术职称评定工作。
(十三)负责农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生产物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作;拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施,依法管理耕地质量;运用工程、农艺、农机、生物等措施,发展资源节约型环境友好型农业;会同有关部门处理重大渔事纠纷,维护淡水管辖水域渔业权益;行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。
(十四)负责农业生态和农村能源有关工作。制定并实施农业生态建设规划;指导农村可用再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排;指导农业面源污染治理;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业发展;负责保护渔业水域生态环境;牵头管理外来物种。
(十五)协调农业各产业和农村经济发展;指导乡镇企业和农村二、三产业发展,扶持发展农产品加工流通业、乡村旅游业等服务业。
(十六)组织和指导全州社会主义新农村建设。提出农村社会事业发展政策建议,并协调相关事项;组织开展新农村建设试点工作;参与农村社会发展、基层组织建设、精神文明建设和民主法治建设相关工作。
(十七)承办农业涉外事务。参与农业贸易谈判和农业贸易规则拟订;组织开展对外农业贸易和经济、技术交流与合作;参与农业对外援助政策和规划拟订,协助有关部门组织实施农业外援项目。
(十八)负责指导农村土地(含耕地、草原、水域、滩涂)承包经营权流转及有关合同管理,负责调处合同纠纷,协同调处权属纠纷。在农村土地承包经营权纳入不动产的过渡期内,会同国土资源负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。
(十九)承办州委、州政府和省农业委员会交办的其他事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
委机关及下属19个二级事业单位,具体是:行政单位1个,即州农委机关;参照公务员法管理的事业单位1个,为州农业行政执法支队 ;财政全额补助事业单位18个,为州动物卫生监督所、州渔政管理站(州水产工作站、贵州船舶检验局黔南检验处)、黔南州农机安全监理所、黔南州种子管理站、州农产品质量安全监督综合检测中心、黔南州农村经营管理站、州饲草饲料工作站(州草原监督站)、黔南州植物保护植物检疫站、黔南州农业技术推广站、黔南州土壤肥料站、州畜禽品种改良工作站、黔南州农村能源环保办公室、州动物疫病预防控制中心、黔南州农业广播学校、州蔬菜果树中心、州农业区划办公室、州农业机械化研究所、州独山兽医卫生检疫站组成。均为是财政全额拨款单位。
二、贵州省黔南州农业委员会(本级)2017年度部门决算公开报表(见附表)
表1 收入支出决算总表
公开01表
编制单位:贵州省黔南州农业委员会(本级) 金额单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
7,036.58 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
896.68 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
104.27 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
235.07 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
117.05 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
4,168.88 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
212.78 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
7,036.58 |
本年支出合计 |
52 |
5,734.74 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
1,263.26 |
年末结转和结余 |
54 |
2,565.11 |
|
27 |
|
|
55 |
|
合计 |
28 |
8,299.84 |
合计 |
56 |
8,299.84 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2 收入决算表
公开02表
编制单位:贵州省黔南州农业委员会(本级) 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
7,036.58 |
7,036.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
896.68 |
896.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
896.68 |
896.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
896.68 |
896.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20603 |
应用研究 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060301 |
机构运行 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
261.25 |
261.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
238.94 |
238.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
238.94 |
238.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
7.73 |
7.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
119.45 |
119.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
119.45 |
119.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
63.49 |
63.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
46.26 |
46.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
5,429.47 |
5,429.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
5,429.47 |
5,429.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
2,148.22 |
2,148.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
151.29 |
151.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
723.00 |
723.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
896.00 |
896.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
346.00 |
346.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,070.46 |
1,070.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
225.47 |
225.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
225.47 |
225.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
225.47 |
225.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3 支出决算表
公开03表
编制单位:贵州省黔南州农业委员会(本级) 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
5,734.74 |
3,675.07 |
2,059.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
896.68 |
896.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
896.68 |
896.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
896.68 |
896.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20603 |
应用研究 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060301 |
机构运行 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
235.08 |
235.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
219.58 |
219.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
219.58 |
219.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
15.50 |
15.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
117.05 |
117.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
117.05 |
117.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
63.49 |
63.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
8.61 |
8.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4,168.87 |
2,109.21 |
2,059.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
4,168.67 |
2,109.21 |
2,059.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
1,958.56 |
1,958.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
150.65 |
150.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
542.98 |
0.00 |
542.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
168.93 |
0.00 |
168.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
86.02 |
0.00 |
86.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130110 |
执法监管 |
3.72 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
6.56 |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
96.50 |
0.00 |
96.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
2.12 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
28.49 |
0.00 |
28.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,119.94 |
0.00 |
1,119.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
212.78 |
212.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
212.78 |
212.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
212.78 |
212.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4 财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:贵州省黔南州农业委员会(本级) 金额单位:万元
收入 |
支出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,036.58 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
896.68 |
896.68 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
235.07 |
235.07 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
117.05 |
117.05 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
4,062.84 |
4,062.84 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
212.78 |
212.78 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
7,036.58 |
本年支出合计 |
53 |
5,628.70 |
5,628.70 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
964.12 |
年末结转和结余 |
54 |
2,372.00 |
2,372.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
964.12 |
|
55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
合计 |
29 |
8,000.70 |
合计 |
58 |
8,000.70 |
8,000.70 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:贵州省黔南州农业委员会(本级) 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
5,628.70 |
3,675.07 |
1,953.63 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
896.68 |
896.68 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
896.68 |
896.68 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
896.68 |
896.68 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
|
20603 |
应用研究 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
|
2060301 |
机构运行 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
235.08 |
235.08 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
219.58 |
219.58 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
219.58 |
219.58 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
15.50 |
15.50 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
117.05 |
117.05 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
117.05 |
117.05 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
63.49 |
63.49 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
8.61 |
8.61 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4,062.83 |
2,109.21 |
1,953.62 |
|
21301 |
农业 |
4,062.63 |
2,109.21 |
1,953.42 |
|
2130101 |
行政运行 |
1,958.56 |
1,958.56 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
150.65 |
150.65 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
542.98 |
0.00 |
542.98 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
168.93 |
0.00 |
168.93 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
86.02 |
0.00 |
86.02 |
|
2130110 |
执法监管 |
3.72 |
0.00 |
3.72 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
6.56 |
0.00 |
6.56 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
96.50 |
0.00 |
96.50 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
2.12 |
0.00 |
2.12 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
28.49 |
0.00 |
28.49 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,013.90 |
0.00 |
1,013.90 |
|
21305 |
扶贫 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
2130505 |
生产发展 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
212.78 |
212.78 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
212.78 |
212.78 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
212.78 |
212.78 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:贵州省黔南州农业委员会(本级) 金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,013.81 |
302 |
商品和服务支出 |
274.57 |
310 |
其他资本性支出 |
7.08 |
|
30101 |
基本工资 |
1,180.29 |
30201 |
办公费 |
16.18 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
381.22 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
7.08 |
|
30103 |
奖金 |
56.67 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
156.78 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.62 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
5.65 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
184.59 |
30207 |
邮电费 |
14.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.99 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.27 |
30209 |
物业管理费 |
0.47 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,379.61 |
30211 |
差旅费 |
32.16 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
11.19 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
11.04 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
242.66 |
30213 |
维修(护)费 |
23.52 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.98 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
37.98 |
30215 |
会议费 |
4.85 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
19.48 |
30216 |
培训费 |
9.92 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
12.86 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
855.15 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.73 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
212.78 |
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
21.72 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
23.20 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
27.94 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
56.90 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.37 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.93 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,393.42 |
公用经费合计 |
281.65 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:贵州省黔南州农业委员会(本级) 金额单位:万元
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
一、“三公”经费支出 |
113.62 |
103.02 |
-10.60 |
-9.33 |
由于单位严格控制“三公“经费开支”。 |
1.因公出国(境)费 |
2.63 |
11.04 |
8.40 |
319.28 |
根据州政府安排增加了出国境人数。 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
92.04 |
71.21 |
-20.83 |
-22.63 |
由于单位严格控制公务车运转费开支。 |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
92.04 |
71.21 |
-20.83 |
-22.63 |
由于单位严格控制公务车运转费开支。 |
3.公务接待费 |
18.95 |
20.78 |
1.82 |
9.62 |
由于单位州区划办、州蔬果中心等5个单位合并,所以接待费增加。 |
(1)国内接待费 |
18.95 |
20.78 |
1.82 |
9.62 |
由于单位州区划办、州蔬果中心等5个单位合并,所以接待费增加。 |
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
1 |
2 |
1 |
100.00 |
根据州政府安排增加了出国境人数。 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
1 |
2 |
1 |
100.00 |
根据州政府安排增加了出国境人数。 |
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
11 |
15 |
4 |
36.36 |
由于单位州区划办、州蔬果中心等5个单位合并,所以单位车辆增加。 |
5.国内公务接待批次(个) |
185 |
230 |
45 |
24.32 |
由于单位州区划办、州蔬果中心等5个单位合并,所以接待费增加。 |
其中:外事接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
1,915 |
2,078 |
163 |
8.51 |
由于单位州区划办、州蔬果中心等5个单位合并,所以接待费增加。 |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:贵州省黔南州农业委员会(本级) 金额单位:万元
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
三、贵州省黔南州农业委员会(本级)2017年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔南州农业委员会(本级)2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州农业委员会(本级)2017年度收支决算总计8,299.84万元,与2016年相比,增加2,932.53万元,增长54.64%。变动的主要原因是:1、区划办、蔬果中心等5个单位合并到农委;2、土地确权增加预算;3、农业产业化发展资金增加。4、省级下达项目资金比往年度增加。
(二)贵州省黔南州农业委员会(本级)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计7,036.58万元,其中:财政拨款收入7,036.58万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)贵州省黔南州农业委员会(本级)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计5,734.74万元,其中:基本支出3,675.07万元,占64.08%;项目支出2,059.67万元,占35.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔南州农业委员会(本级)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州农业委员会(本级)2017年度财政拨款收入决算总计8,000.7万元。与2016年相比,增加2,903.09万元,增长56.95%。变动的主要原因是:1、区划办、蔬果中心等5个单位合并到农委;2、土地确权增加预算;3、农业产业化发展资金增加。4、省级下达项目资金比往年度增加。
(五)贵州省黔南州农业委员会(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州农业委员会(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出5,628.7万元,占本年支出合计的98.15%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,833.19万元,增长101.35%。变动的主要原因是:1、区划办、蔬果中心等5个单位合并到农委;2、土地确权增加预算;3、农业产业化发展资金增加。4、省级下达项目资金比往年度增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州农业委员会(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(201类)支出896.7万元,占15.9%;科学技术科目(类)支出104.3万元,占1.9%;社会保障和就业支出科目(208类)支出235.1万元,占4.2%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出117万元,占2.1%;农林水支出科目(类)支出4062.8万元,占72.2%;住房保障支出科目(类)支出212.8万元,占3.7%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州农业委员会(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3728.9万元,支出决算为5734.7万元,完成当年预算的153.8%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:1、区划办、蔬果中心等5个单位合并到农委支出增加;2、土地确权增加支出;3、农业产业化发展资金增加支出。4、省级下达项目资金比往年度支出增加。其中:
(1)一般公共服务支出科目(201类)其他一般公共服务支出科目(99款)其他一般公共服务支出科目(99项)。当年预算为 0万元,支出决算为896.7万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:是增加考核奖。
(2)206科学技术支出科目(206类)应用研究科目(03款)机构运行科目(01项)。当年预算为101万元,支出决算为104.3万元,完成当年预算的103.3%。决算数大于预算数的主要原因是:区划办、蔬果中心等5个单位合并到农委支出增加。
(3)社会保障与就业支出科目(208类)科目(款)科目(项)。当年预算为243.7万元,支出决算为235.1万元,完成当年预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因是:由于政策变动减少了各项保险缴费支出。
(4)医疗卫生与计划生育支出科目(210类)行政事业单位医疗科目(11款)科目(项)。当年预算为106.1万元,支出决算为117万元,完成当年预算的110.2%。决算数大于预算数的主要原因是:由于保险基数变动增加了保险费支出。
(5) 农林水支出科目(213类)科目(款)科目(项)。当年预算为3061万元,支出决算为4168.9万元,完成当年预算的136.2%。决算数大于预算数的主要原因是:1、区划办、蔬果中心等5个单位合并到农委支出增加;2、土地确权增加支出;3、农业产业化发展资金增加支出。
4、省级下达项目资金比往年度支出增加。
(6)住房保障支出科目(221类)住房改革支出科目(02款)住房公积金科目(01项)。当年预算为217.2万元,支出决算为212.8万元,完成当年预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是:由于人员调出及退休支出减少。
(六)贵州省黔南州农业委员会(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州农业委员会(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,675.07万元,其中:人员经费3,393.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费281.65万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省黔南州农业委员会(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算103.02万元,,比上年减少25.78万元,降低20.01%,减少原因是:制定三公经费控制制度严格控制三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出11.04万元,占10.71%,比上年增加8.41万元,增加320%,增加原因是:今年由于州政府安排我单位因公出国人数及次数增加,所以因公出国费用大幅提高;公务用车购置及运行维护费支出71.21万元,占69.12%,比上年减少21.79万元,降低23.43%,减少原因是:严格控制公务车运费支出;公务接待费支出20.78万元,占20.17%,比上年增加1.82万元,增加9.62%,增加原因是:由于单位州区划办、州蔬果中心等5个单位合并,所以接待费增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出11.04万元。贵州省黔南州农业委员会(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计2人次。开支内容包括:办理签证费及出国(境)发生的差旅费等费用。
(2)公务用车购置及运行维护费71.21万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费71.21万元。主要用于:燃油费、保险费、修理费、过路费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。
(3)公务接待费20.78万元。具体是:公务接待就餐费用。
国内公务接待支出20.78万元,主要是:公务接待就餐费用。贵州省黔南州农业委员会(本级)2016年国内公务接待230批次,2,078人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州农业委员会(本级)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州农业委员会(本级)机关运行经费支出281.65万元,比2016年增加281.65万元,增长0%,变动的主要原因是:2016年预算无机关运行经费,2017年调整部分预算为机关运行经费。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额35.8万元,其中:政府采购货物支出35.8万元,占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,我单位共有车辆15辆,其中,一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况
项目绩效评价工作已开展,有一定的成效,但有待进一步完善。
(2)绩效评价工作取得的成效
(一)全面深化农业供给侧结构性改革,促进农业经济实现较快发展。深入贯彻落实中央、省、州文件精神及州委经济工作会议精神,积极推进现代农业建设,强化农村公共服务,深化农村综合改革,促进粮食稳定发展、农民持续增收、农村更加和谐,确保新农村建设取得新的进展,巩固和发展农业农村的好形势。以“五大理念”引领农业新发展,坚持以增加农民收入为核心,以结构调整为主线,以园区建设为主平台,以改革开放为主抓手,转变农业发展方式,提升农业质量效益,开创现代山地农业发展新局面,农业经济增长提速,农民增收渠道拓宽。2017年预计全州农业增加值累计预计完成202亿元,增长6.5%,农产品加工率达90%,非粮占比达90%,畜牧业占比达30.5%,预计农村常住居民人均可支配收入收入预计完成10050元,同比增12.2%。预计全州农业增加值、非粮占比、农民人均可支配收入等主要经济指标可望连续保持全省第一方阵。
(二)加大农业产业结构调整,绿色优质农产品“泉涌”发展。以市场需求为导向,调整完善农业生产结构和产品结构,大力优化各种生产要素组合方式,推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展,实现生产、加工、物流、营销一体化布局,形成资源有效利用、比较优势充分发挥、竞争力明显增强的现代农业产业体系,在确保粮食产量稳定的基础上,以茶叶、刺梨、绿壳蛋鸡、生态蔬菜(食用菌)、精品水果等作为我州农业发展的主导产业初步形成了以都匀毛尖茶、龙里豌豆尖、罗甸火龙果、长顺绿壳蛋鸡、荔波蜜柚、贵定食用菌、三都水晶葡萄、独山铁皮石斛、惠水金钱橘、福泉金谷福梨、平塘四月桃、瓮安肉兔等地理标志产品为代表的山地特色农业产业体系,进一步形成与市场需求相适应的现代农业产业结构,推动全州绿色农产品“泉涌”发展。
1、抓种植业结构调整,稳定粮食产量。在推进种植业结构的调整的同时,贯彻落实国家粮食安全战略,确保粮食安全,稳定全州粮食种植面积461.96万亩,总产量125.13万吨。
2.生态畜牧业稳步增长。全州推进畜牧养殖方式和经济增长方式的转变,促进畜牧渔业持续健康发展,在稳定生猪生产基础上,突出发展蛋禽产业,做大做强长顺绿壳蛋鸡品牌。
3.蔬果产业快速发展。加强城镇保供蔬菜基地建设,提高外销蔬菜比重,发展辣椒(包括加工椒)、番茄、茄子、豌豆尖等,建成全国重要的夏秋蔬菜基地、名特优蔬菜基地,调剂周边地区的冬春喜温蔬菜基地,全州蔬菜种植面积350万亩(次),同比增2.5%;全州共销售蔬菜540万吨,产值125亿元。精品水果重点发展火龙果、百香果、水晶葡萄、高钙苹果等产业,全州果园面积120万亩、挂果面积65万亩、产量60万吨、产值25亿元;全州商品水果标准化生产基地建设,水果种植面积120万亩;共销售各类水果55万吨,销售收入23.7亿元。大力发展食用菌产业,全州完成食用菌种植面积2300亩、产量3800吨、产值3700万元。
4.茶叶产业提质增效。在稳定现有茶园面积的基础上,重点抓好精品茶园建设、茶叶品质提升和品牌建设,积极推广都匀毛尖本地种源和“鸟王种”等地方优良品种,建设精品茶园。2017年预计完成种植面积180.1万亩,投产面积达81.31万亩,共销售茶叶2.11万吨,销售收入44.65亿元。都匀毛尖以25.67亿元的品牌价值位列2017中国茶叶区域公用品牌第11名,被授予“最具品牌传播力品牌”。
(三)狠抓春季和秋季攻势,农业产业脱贫初见成效。根据省、州对开展脱贫攻坚春季、秋季行动工作安排和部署,做到“户户有增收项目,人人有脱贫门路”,实现今年减贫对象增收脱贫,坚决打赢农业产业精准扶贫脱贫这场硬仗。紧紧围绕“春季攻势”、“秋季攻势”重点,结合州情实际,锁定泛珠三角市场,努力推动菜、菌、茶、家禽、中药材、一县一业六大重点扶贫产业全产业链发展,带动贫困群众增收脱贫。按照“龙头企业+贫困户”、“企业+合作社+贫困户”等多种经营模式,以龙头企业、农民专业合作社、生产大户等为依托,培养新型职业农民,充分发挥其示范带动作用,带动贫困户共同发展、共同致富。2017年 一是抓好扶贫专项资金和扶贫子基金申报,全州在农业产业扶贫上共投入扶贫专项资金4.44亿元;共申请扶贫项目子基金128亿元,项目102个,已获审批项目23个,涉及资金38亿元,已投放项目17个,总投资15.07亿元。二是扶贫产业明确,每个县市明确2个以上的优势扶贫产业、创办2个农业产业扶贫示范点,实现我州产业扶贫覆盖贫困人口22.5万人,其中种植业(蔬菜、水果、茶叶等)覆盖贫困人口17.6万人;养殖业(牲畜、家禽、渔)覆盖贫困户4.9万人。特色优势主导产业覆盖建档立卡贫困户比例达100%。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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