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黔南州文化广电新闻出版局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

  

一、目录

(一)目录

(二)黔南州文化广电新闻出版局概况

(三)黔南州文化广电新闻出版局2017年度部门决算公开报表(见附件)

(四)黔南州文化广电新闻出版局2017年度部门决算情况说明

(五)名词解释

二、黔南州文化广电新闻出版局概况

  (一)主要职能

  1. 州文化广电新闻出版局(本级):主要管理全州文学艺术事业及艺术团体,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,推动各门类艺术发展;归口管理全州性重大文化活动,组织管理文化艺术对外交流;组织推进广播电影电视领域的公共服务,组织实施广播电影电视重大工程,指导全州特别是扶助老少边地区广播电影电视建设和发展,指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。

  2. 州非物质文化遗产保护中心:主要以加强非物质文化遗产  文物保护 弘扬民族文化为宗旨  制定全州文化遗产保护规划  保护的分级分类标准和工作规范  完成州文广局布置的文化遗产相关工作  承担全州文化遗产保护的管理  业务指导 普查 申报 培训 等相关工作 组织各类文化遗产宣传活动 进行理论研究 推广保护出版科研成果  申报科研课题 做好文化保护数据库建设  举办学术展览(演) 非遗项目传承人培训等服务工作。

  3.州图书馆:主要贯彻执行国家对于图书馆工作的政策方针;组织、指导和检查全州图书馆工作;宣传教育和培训工作,负责全州图书馆专业技术职称评审有关工作;收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的文献、图书等,承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作;整理、保管图书及资料,承担州图书馆馆藏档案及资料的安全责任;为社会利用图书资源提供服务;配合有关部门开展社会教育服务工作;规划,管理图书资料信息资源库和数据库。

  4.州文化馆:主要制定全州群众文化活动发展规划、年度计划;承担全州民族民间文化的挖掘和整理工作;负责指导全州县(市、区)文化馆群众文化艺术工作;承担全州文化艺术骨干业务培训,开展各类型、各层次文化艺术活动;承担全州非物质文化遗产的普查、传承、保护和建档工作;指导全州县(市)文化馆评估达标和创建工作;指导民间文艺团体开展文化艺术活动。

  5.黔南广播电视台:主要是贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕州委、州政府的中心工作开展新闻宣传;根据广播电视的发展战略规划,负责拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划,促进广播电视事业和产业发展;严格执行广播电视行业法规,按照广播电视章程,抓好内部管理。推进单位播出机构职能转变,按规定完整转播中央、省广播电视节目;负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作;负责广播电视节目的制作、播出,新技术科研应用及无线传输网络的建设、维护等工作;承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的其他任务和经批准的相关业务。

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  本单位(部门)内设 6 个科室,下属 4个单位。从预算单位构成看,黔南州文化广电新闻出版局部门决算包括:本级决算、所属州非物质文化遗产保护中心单位、州图书馆单位、州文化馆单位和黔南广播电视台五家单位决算。

  

二、黔南州文化广电新闻出版局2017年度部门决算公开报表(见附表)

  

表1 收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:贵州省黔南州文化广电新闻出版局

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

5,017.88

一、一般公共服务支出

29

557.62

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

1,474.08

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

845.95

六、科学技术支出

34

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

6,010.21

8

八、社会保障和就业支出

36

274.17

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

100.29

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

38.01

19

十九、住房保障支出

47

251.98

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

7,337.91

本年支出合计

52

7,232.28

        用事业基金弥补收支差额

25

0.00

               结余分配

53

0.00

        年初结转和结余

26

1,732.17

               年末结转和结余

54

1,837.80

27

55

合计

28

9,070.08

合计

56

9,070.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

  

表2 收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

编制单位:贵州省黔南州文化广电新闻出版局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

7,337.91

5,017.88

0.00

1,474.08

0.00

0.00

845.95

 

201

一般公共服务支出

557.62

557.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

557.62

557.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

 其他一般公共服务支出

557.62

557.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

6,094.93

3,774.90

0.00

1,474.08

0.00

0.00

845.95

 

20701

文化

2,254.74

2,104.28

0.00

143.30

0.00

0.00

7.16

 

2070101

 行政运行

509.46

502.30

0.00

0.00

0.00

0.00

7.16

 

2070104

 图书馆

229.50

229.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070109

 群众文化

674.97

531.67

0.00

143.30

0.00

0.00

0.00

 

2070111

 文化创作与保护

165.17

165.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

 其他文化支出

675.64

675.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20704

新闻出版广播影视

3,548.08

1,378.51

0.00

1,330.78

0.00

0.00

838.79

 

2070402

 一般行政管理事务

31.88

31.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070405

 电视

1,316.19

1,316.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070406

 电影

24.44

24.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

2,175.57

6.00

0.00

1,330.78

0.00

0.00

838.79

 

20799

其他文化体育与传媒支出

292.11

292.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2079999

 其他文化体育与传媒支出

292.11

292.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

286.43

286.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

260.18

260.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

260.18

260.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

24.66

24.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082701

 财政对失业保险基金的补助★

11.24

11.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082702

 财政对工伤保险基金的补助★

6.71

6.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082703

 财政对生育保险基金的补助★

6.71

6.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

 其他社会保障和就业支出

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

104.89

104.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

104.89

104.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

 行政单位医疗★

13.44

13.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

 事业单位医疗★

67.58

67.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

 公务员医疗补助★

23.87

23.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

220

国土海洋气象等支出

38.01

38.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22001

国土资源事务

38.01

38.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200111

 地质灾害防治

38.01

38.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

256.04

256.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

256.04

256.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

 住房公积金

256.04

256.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

表3 支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

编制单位:贵州省黔南州文化广电新闻出版局

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

7,232.28

6,638.35

593.93

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

557.62

557.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

557.62

557.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

 其他一般公共服务支出

557.62

557.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

6,010.22

5,416.29

593.93

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

1,984.61

1,900.08

84.53

0.00

0.00

0.00

 

2070101

 行政运行

459.59

459.59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070104

 图书馆

223.90

223.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070109

 群众文化

612.15

612.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070111

 文化创作与保护

121.39

121.39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

 其他文化支出

567.58

483.05

84.53

0.00

0.00

0.00

 

20702

文物

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070205

 博物馆

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20704

新闻出版广播影视

3,658.33

3,516.04

142.29

0.00

0.00

0.00

 

2070402

 一般行政管理事务

31.88

0.00

31.88

0.00

0.00

0.00

 

2070405

 电视

1,316.19

1,316.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070406

 电影

24.44

24.44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

2,285.82

2,175.41

110.41

0.00

0.00

0.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

367.11

0.00

367.11

0.00

0.00

0.00

 

2079999

 其他文化体育与传媒支出

367.11

0.00

367.11

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

274.17

274.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

251.55

251.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

251.55

251.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

22.62

22.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082701

 财政对失业保险基金的补助★

10.26

10.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082702

 财政对工伤保险基金的补助★

5.87

5.87

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082703

 财政对生育保险基金的补助★

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

100.30

100.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

100.30

100.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

 行政单位医疗★

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

 事业单位医疗★

67.58

67.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

 公务员医疗补助★

20.21

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

220

国土海洋气象等支出

38.01

38.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22001

国土资源事务

38.01

38.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200111

 地质灾害防治

38.01

38.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

251.98

251.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

251.98

251.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

 住房公积金

251.98

251.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

  

 

 

 

表4 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:贵州省黔南州文化广电新闻出版局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,017.88

一、一般公共服务支出

30

557.62

557.62

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

3,606.13

3,606.13

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

274.17

274.17

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

100.29

100.29

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

38.01

38.01

0.00

19

十九、住房保障支出

48

251.98

251.98

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

451.47

本年支出合计

53

4,828.20

4,828.20

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

451.47

年末结转和结余

54

641.15

641.15

0.00

     一般公共预算财政拨款

26

0.00

55

       政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

合计

29

5,469.36

合计

58

5,469.36

5,469.36

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

  

 

  

 

 

 

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

编制单位:贵州省黔南州文化广电新闻出版局

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

4,828.20

4,344.68

483.52

 

201

一般公共服务支出

557.62

557.62

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

557.62

557.62

0.00

 

2019999

 其他一般公共服务支出

557.62

557.62

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

3,606.13

3,122.61

483.52

 

20701

文化

1,860.50

1,775.97

84.53

 

2070101

 行政运行

456.50

456.50

0.00

 

2070104

 图书馆

223.90

223.90

0.00

 

2070109

 群众文化

491.13

491.13

0.00

 

2070111

 文化创作与保护

121.39

121.39

0.00

 

2070199

 其他文化支出

567.58

483.05

84.53

 

20702

文物

0.17

0.17

0.00

 

2070205

 博物馆

0.17

0.17

0.00

 

20704

新闻出版广播影视

1,378.35

1,346.47

31.88

 

2070402

 一般行政管理事务

31.88

0.00

31.88

 

2070405

 电视

1,316.19

1,316.19

0.00

 

2070406

 电影

24.44

24.44

0.00

 

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

5.84

5.84

0.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

367.11

0.00

367.11

 

2079999

 其他文化体育与传媒支出

367.11

0.00

367.11

 

208

社会保障和就业支出

274.17

274.17

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

251.55

251.55

0.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

251.55

251.55

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

22.62

22.62

0.00

 

2082701

 财政对失业保险基金的补助★

10.26

10.26

0.00

 

2082702

 财政对工伤保险基金的补助★

5.87

5.87

0.00

 

2082703

 财政对生育保险基金的补助★

6.49

6.49

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

100.30

100.30

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

100.30

100.30

0.00

 

2101101

 行政单位医疗★

12.51

12.51

0.00

 

2101102

 事业单位医疗★

67.58

67.58

0.00

 

2101103

 公务员医疗补助★

20.21

20.21

0.00

 

220

国土海洋气象等支出

38.01

38.01

0.00

 

22001

国土资源事务

38.01

38.01

0.00

 

2200111

 地质灾害防治

38.01

38.01

0.00

 

221

住房保障支出

251.98

251.98

0.00

 

22102

住房改革支出

251.98

251.98

0.00

 

2210201

 住房公积金

251.98

251.98

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

  

 

 

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:贵州省黔南州文化广电新闻出版局

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

2,529.23

302

商品和服务支出

701.42

310

其他资本性支出

256.25

 

30101

 基本工资

763.24

30201

 办公费

13.67

31001

 房屋建筑物购建

0.00

 

30102

 津贴补贴

516.17

30202

 印刷费

6.97

31002

 办公设备购置

3.85

 

30103

 奖金

296.39

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

250.00

 

30104

 其他社会保障缴费

124.99

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

 

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

2.83

31006

 大型修缮

0.00

 

30107

 绩效工资

353.11

30206

 电费

19.30

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

261.31

30207

 邮电费

13.83

31008

 物资储备

0.00

 

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.54

31009

 土地补偿

0.00

 

30199

 其他工资福利支出

214.03

30209

 物业管理费

39.04

31010

 安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

857.77

30211

 差旅费

35.23

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

 离休费

11.87

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

 

30302

 退休费

269.05

30213

 维修(护)费

44.04

31013

 公务用车购置

0.00

 

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.43

31019

 其他交通工具购置

0.00

 

30304

 抚恤金

40.24

30215

 会议费

4.23

31020

 产权参股

0.00

 

30305

 生活补助

7.46

30216

 培训费

10.73

31099

 其他资本性支出

2.40

 

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

3.46

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

 医疗费

0.50

30218

 专用材料费

8.47

30401

 企业政策性补贴

0.00

 

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

 

30309

 奖励金

270.99

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

 

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

11.06

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

 住房公积金

251.98

30227

 委托业务费

82.35

307

债务利息支出

0.00

 

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

24.39

30701

 国内债务付息

0.00

 

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

15.10

30707

 国外债务付息

0.00

 

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

11.91

399

其他支出

0.00

 

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

31.38

39906

 赠与

0.00

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

5.69

30240

 税金及附加费用

2.50

 

30299

 其他商品和服务支出

319.94

 

人员经费合计

3,387.01

公用经费合计

957.67

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

  

 

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:贵州省黔南州文化广电新闻出版局

 

 

金额单位:万元

项目内容

2016年决算数

2017年决算数

2017年比2016年变动额

2017年比2016年增长%

增减变动原因

一、三公经费支出

63.56

17.39

-46.17

-72.64

本级单位2016年周庆60周年增加专项特殊业务,2017年没有此业务故减小此经费;没有汽车大修理费。

  1.因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

22.18

13.93

-8.25

-37.21

本级单位2016年周庆60周年增加专项特殊业务,2017年没有此业务故减小此经费;没有汽车大修理费。

   1)公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00

   2)公务用车运行维护费

22.18

13.93

-8.25

-37.21

本级单位2016年周庆60周年增加专项特殊业务,2017年没有此业务故减小此经费;没有汽车大修理费。

  3.公务接待费

41.38

3.46

-37.92

-91.63

本级单位2016年周庆60周年增加专项特殊业务,2017年没有此业务故减小此经费;

   1)国内接待费

41.38

3.46

-37.92

-91.63

本级单位2016年周庆60周年增加专项特殊业务,2017年没有此业务故减小此经费;

     其中:外事接待费

0.00

0.00

0.00

0.00

   2)国(境)外接待费

0.00

0.00

0.00

0.00

 

二、相关统计数

0

0

0

0.00

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

0

0

0.00

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

0

0

0.00

 

  3.公务用车购置数(辆)

0

0

0

0.00

 

  4.公务用车保有量(辆)

7

7

0

0.00

 

  5.国内公务接待批次(个)

2,107

33

-2,074

-98.43

本级单位2016年周庆60周年增加专项特殊业务,2017年没有此业务故减小此经费;

    其中:外事接待批次(个)

0

0

0

0.00

 

  6.国内公务接待人次(人)

4,199

355

-3,844

-91.55

本级单位2016年周庆60周年增加专项特殊业务,2017年没有此业务故减小此经费;

    其中:外事接待人次(人)

0

0

0

0.00

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

0

0

0.00

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

0

0

0.00

 

  

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

编制单位:贵州省黔南州文化广电新闻出版局

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

注:本单位无政府性基金预算财政拨款

    三、黔南州文化广电新闻出版局2017年度部门决算情况说明

  (一)黔南州文化广电新闻出版局2017年度收入支出决算总体情况说明

  黔南州文化广电新闻出版局2017年度收支决算总计9,070.08万元,与2016年相比,减少10,962.04万元,降低54.72%。变动的主要原因是:本级单位减少11,079.02万元,下降77.82%,主要是2017年没有了2016年周庆60周年专项资金及没有州博物馆基建资金;州图书馆增长6.07%,主要是2017年新进人员两名,所以相关人员经费有所上涨;州文化馆增加225.76万元,增长22.3%,变动的主要原因是:上级部门拨付好花红系列文艺活动经费;(公开01表合计数)

  (二)黔南州文化广电新闻出版局2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计7,337.91万元,其中:财政拨款收入5,017.88万元,占68.38%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1,474.08万元,占20.09%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入845.95万元,占11.53%。

  (三)黔南州文化广电新闻出版局2017年度支出决算情况说明

  本年支出合计7,232.28万元,其中:基本支出6,638.35万元,占91.79%;项目支出593.93万元,占8.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)黔南州文化广电新闻出版局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:

  黔南州文化广电新闻出版局:2017年度财政拨款收入决算总计5,469.36万元。与2016年相比,减少3,950.9万元,降低41.94%。变动的主要原因是:州文化广电新闻出版局(本级)单位下降68.09%主要是2017年没有了2016年周庆60周年专项资金及没有州博物馆基本建设资金;黔南州图书馆增长6.08%,主要是2017年新进人员两名,所以相关人员经费有所上涨;黔南州文化馆增长16.49%,主要是包含上级部门拨付好花红系列文艺活动经费;黔南广播电视台降低1.14%,主要一是无线发射台塌方维修费增加,二是新媒体建设设备购置款减少等等。(公开04表合计数)

  (五)黔南州文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  黔南州文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款支出4,828.2万元,占本年支出合计的66.76%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,856.66万元,增长62.48%。变动的主要原因是:州文化广电新闻出版局(本级)下降73.75%,是2017年没有了2016年周庆60周年专项资金及州博物馆基建拨款;州图书馆增长22.54%,主要是属于以前年度的项目(2015年公共文化服务体系建设)资金49万元在本年度使用,因此加大了本年度开支;黔南广播电视台降低1.14%,主要是无线发射台塌方维修费增加、新媒体建设设备购置款为减少193万元。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  黔南州文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出557.62万元,占 11.55%;文化体育与传媒支出科目(类)支出3606.13万元,占74.69%;社会保障和就业支出科目(类)支出274.17万元,占5.68%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出100.3万元,占2.07%;国土海洋气象等支出科目(类)支出38.01万元,占0.79%;住房保障支出科目(类)支出251.98万元,占5.22%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  黔南州文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5294.58万元,支出决算为4828.20万元,完成当年预算的91.19%,决算数小于预算数的主要原因是:                  

  (1)州文化广电新闻出版局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2032.69万元,支出决算为1566.31万元,完成当年预算的77.06%。决算数小于预算数的主要原因是:往年结转的部分业务尚未完成。其中:一般公共服务支出科目(类)当年预算为 178.46万元,支出决算为178.46万元,完成当年预算的100%;文化体育与传媒支出科目(类)当年预算为1729.10万元,支出决算为1276.99万元,完成当年预算的73.85%,决算数小于预算数的主要原因是:往年结转的部分业务尚未完成;社会保障和就业支出科目(类)当年预算为46.87万元,支出决算为40.45万元,完成当年预算的86.30%,决算数小于预算数的主要原因是:12月的社保要跨年交;医疗卫生与计划生育支出科目(类)当年预算为37.19万元,支出决算为32.60万元,完成当年预算的87.66%,决算数小于预算数的主要原因是:12月的医保要跨年交;住房保障支出科目科目(类)当年预算为41.06万元,支出决算为37.81万元,完成当年预算的92.08%,决算数小于预算数的主要原因是:12月公积金要跨年交。

   (2) 黔南州非物质文化遗产保护中心2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为203.47万元,支出决算为209.69万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:本年主要是增加了人员等。其中:201999科目(类)2070111科目(款)2070199科目(项)。

  (3) 黔南州图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为284.5万元,支出决算为478.15万元,完成当年预算的168%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年在职人员新增两人,预算收支增加部分主要为人员经费和未列入预算的工资统发。其中:一般公共服务支出当年预算为0万元,支出决算为88.69万元,决算数大于预算数的主要原因是:一般公共服务支出为财政统发工资,未在本单位预算内体现;文化体育与传媒支出:当年预算为228.94万元,支出决算为332.08万元,完成当年预算的145%,决算数大于预算数的主要原因是:2018年在职人员新增两人,预算收支增加部分主要为人员经费。

  (4) 黔南州文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为625.77万元,支出决算为917.14万元,完成当年预算的212%,决算数大于预算数的主要原因是:一般公共服务支出,当年预算为0万元,支出决算为225.84万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初无安排此项;社会保障和就业支出:当年预算为0万元,支出决算为65.67万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初无安排此项;医疗卫生与计划生育支出:当年预算为84.57万元,支出决算为19.29万元,完成当年预算的77.19%。决算数小于预算数的主要原因是:帐务没有调整到社会保障和就业支出;住房保障支出:当年预算为57.88万元,支出决算为59.86万元,完成当年预算的3.42%,决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是公积金基数增加。

  (5) 黔南广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1280.37万元,支出决算为1656.9万元,完成当年预算的129.41%,决算数大于预算数的主要原因是文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒支出(项),当年预算为1013.37 万元,支出决算为1316.19万元,完成当年预算的129.88%,决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是新媒体建设设备支出250万元;社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款),当年预算为118.37万元,支出决算为126.36万元,完成当年预算的106.75%,决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是追加业务。

  (六)黔南州文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  黔南州文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,344.68万元,其中:人员经费3,387.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费957.67万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)黔南州文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.39万元,,比上年减少16.61万元,降低48.85%,减少原因是:州文化广电新闻出版局(本级)单位2016年周庆60周年增加专项特殊业务,2017年没有此业务故减此经费、没有汽车大修理费、按照政策减少“三公经费”。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:(无);公务用车购置及运行维护费支出13.93万元,占80.09%,比上年减少3.07万元,降低18.07%,减少原因是:州文化广电新闻出版局(本级)单位2016年周庆60周年增加专项特殊业务,2017年没有此业务故减此经费、没有汽车大修理费、其他部门按照政策减少“三公经费”;公务接待费支出3.46万元,占19.91%,比上年减少13.54万元,降低79.63%,减少原因是:州文化广电新闻出版局(本级)单位2016年周庆60周年增加专项特殊业务,2017年没有此业务故减此经费、其他部门按照政策减少“三公经费”。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。黔南州文化广电新闻出版局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无此内容(具体开支内容)。

  (2)公务用车购置及运行维护费13.93万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13.93万元。主要用于:车油费、过路费、停车费、修理费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

  (3)公务接待费3.46万元。具体是:。

  国内公务接待支出3.46万元,主要是全省、州系统业务交流工作公务接待。黔南州文化广电新闻出版局2016年国内公务接待33批次,355人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  黔南州文化广电新闻出版局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

  注:本部门无政府性基金预算资金。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2017年黔南州文化广电新闻出版局机关运行经费支出553.71万元,主要是州文化广电新闻出版局(本级)机关运行经费支出,比2016年4519.74万元减少3966.03万元,下降87.75%,变动的主要原因是:2017年没有了2016年周庆60周年专项资金及没有州博物馆基本建设资金支出。

  2、政府采购支出情况。

  2017年我单位政府采购支出总额407.92万元,其中:政府采购货物支出407.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3、国有资产占用情况。

  截至2017年12月31日,我单位共有车辆16辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆(其他用车主要用途是:实际公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

  4、预算绩效管理工作开展情况

  (1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

  我单位各部门按照各自职能严格执行财政下达预算指标,2017年局各项绩效目标均已达标,执行情况良好。

  预算绩效目标制定全州群众文化活动发展规划、年度计划;承担全州民族民间文化的挖掘和整理工作;负责指导全州县(市、区)文化馆群众文化艺术工作;承担全州文化艺术骨干业务培训,开展各类型、各层次文化艺术活动;承担全州非物质文化遗产的普查、传承、保护和建档工作;指导全州县(市)文化馆评估达标和创建工作;指导民间文艺团体开展文化艺术活动等

  相关绩效指标:完成上级下达的各项群众文化活动的组织、策划与实施;承办各类群众文化艺术活动(包括演出、比赛、庆典、美术、书画、摄影展览宣传等);完成上级部门布置的文化下乡、对外文化交流、政府会议接待、招商引资、节日庆典等演出任务等。

  (2)绩效评价工作取得的成效

  2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5294.58万元,支出决算为4828.20万元,完成当年预算的91.19%,计划资金进度与时间进度保持一致。

  各部门按要求完成了各项工作指标任务、业务部门的正常运转。并配合社区及消防等部门完成多彩贵州、防毒禁毒、防火防灾等综治工作。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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