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一、目录
(一)目录
(二)黔南州文化广电新闻出版局概况
(三)黔南州文化广电新闻出版局2017年度部门决算公开报表(见附件)
(四)黔南州文化广电新闻出版局2017年度部门决算情况说明
(五)名词解释
二、黔南州文化广电新闻出版局概况
(一)主要职能
1. 州文化广电新闻出版局(本级):主要管理全州文学艺术事业及艺术团体,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,推动各门类艺术发展;归口管理全州性重大文化活动,组织管理文化艺术对外交流;组织推进广播电影电视领域的公共服务,组织实施广播电影电视重大工程,指导全州特别是扶助老少边地区广播电影电视建设和发展,指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。
2. 州非物质文化遗产保护中心:主要以加强非物质文化遗产 文物保护 弘扬民族文化为宗旨 制定全州文化遗产保护规划 保护的分级分类标准和工作规范 完成州文广局布置的文化遗产相关工作 承担全州文化遗产保护的管理 业务指导 普查 申报 培训 等相关工作 组织各类文化遗产宣传活动 进行理论研究 推广保护出版科研成果 申报科研课题 做好文化保护数据库建设 举办学术展览(演) 非遗项目传承人培训等服务工作。
3.州图书馆:主要贯彻执行国家对于图书馆工作的政策方针;组织、指导和检查全州图书馆工作;宣传教育和培训工作,负责全州图书馆专业技术职称评审有关工作;收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的文献、图书等,承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作;整理、保管图书及资料,承担州图书馆馆藏档案及资料的安全责任;为社会利用图书资源提供服务;配合有关部门开展社会教育服务工作;规划,管理图书资料信息资源库和数据库。
4.州文化馆:主要制定全州群众文化活动发展规划、年度计划;承担全州民族民间文化的挖掘和整理工作;负责指导全州县(市、区)文化馆群众文化艺术工作;承担全州文化艺术骨干业务培训,开展各类型、各层次文化艺术活动;承担全州非物质文化遗产的普查、传承、保护和建档工作;指导全州县(市)文化馆评估达标和创建工作;指导民间文艺团体开展文化艺术活动。
5.黔南广播电视台:主要是贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕州委、州政府的中心工作开展新闻宣传;根据广播电视的发展战略规划,负责拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划,促进广播电视事业和产业发展;严格执行广播电视行业法规,按照广播电视章程,抓好内部管理。推进单位播出机构职能转变,按规定完整转播中央、省广播电视节目;负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作;负责广播电视节目的制作、播出,新技术科研应用及无线传输网络的建设、维护等工作;承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的其他任务和经批准的相关业务。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设 6 个科室,下属 4个单位。从预算单位构成看,黔南州文化广电新闻出版局部门决算包括:本级决算、所属州非物质文化遗产保护中心单位、州图书馆单位、州文化馆单位和黔南广播电视台五家单位决算。
二、黔南州文化广电新闻出版局2017年度部门决算公开报表(见附表)
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
编制单位:贵州省黔南州文化广电新闻出版局 |
|
|
|
金额单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
5,017.88 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
557.62 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
1,474.08 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
845.95 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
6,010.21 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
274.17 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
100.29 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
38.01 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
251.98 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
7,337.91 |
本年支出合计 |
52 |
7,232.28 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
1,732.17 |
年末结转和结余 |
54 |
1,837.80 |
|
27 |
|
|
55 |
|
合计 |
28 |
9,070.08 |
合计 |
56 |
9,070.08 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2 收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位:贵州省黔南州文化广电新闻出版局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
7,337.91 |
5,017.88 |
0.00 |
1,474.08 |
0.00 |
0.00 |
845.95 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
557.62 |
557.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
557.62 |
557.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
557.62 |
557.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
6,094.93 |
3,774.90 |
0.00 |
1,474.08 |
0.00 |
0.00 |
845.95 |
|||
20701 |
文化 |
2,254.74 |
2,104.28 |
0.00 |
143.30 |
0.00 |
0.00 |
7.16 |
|||
2070101 |
行政运行 |
509.46 |
502.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.16 |
|||
2070104 |
图书馆 |
229.50 |
229.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070109 |
群众文化 |
674.97 |
531.67 |
0.00 |
143.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070111 |
文化创作与保护 |
165.17 |
165.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070199 |
其他文化支出 |
675.64 |
675.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20704 |
新闻出版广播影视 |
3,548.08 |
1,378.51 |
0.00 |
1,330.78 |
0.00 |
0.00 |
838.79 |
|||
2070402 |
一般行政管理事务 |
31.88 |
31.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070405 |
电视 |
1,316.19 |
1,316.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070406 |
电影 |
24.44 |
24.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
2,175.57 |
6.00 |
0.00 |
1,330.78 |
0.00 |
0.00 |
838.79 |
|||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
292.11 |
292.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
292.11 |
292.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
286.43 |
286.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
260.18 |
260.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
260.18 |
260.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
11.24 |
11.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
6.71 |
6.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
6.71 |
6.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
104.89 |
104.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
104.89 |
104.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗★ |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗★ |
67.58 |
67.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
23.87 |
23.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
220 |
国土海洋气象等支出 |
38.01 |
38.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22001 |
国土资源事务 |
38.01 |
38.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2200111 |
地质灾害防治 |
38.01 |
38.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
256.04 |
256.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
256.04 |
256.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
256.04 |
256.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
表3 支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位:贵州省黔南州文化广电新闻出版局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
7,232.28 |
6,638.35 |
593.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
557.62 |
557.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
557.62 |
557.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
557.62 |
557.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
6,010.22 |
5,416.29 |
593.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20701 |
文化 |
1,984.61 |
1,900.08 |
84.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070101 |
行政运行 |
459.59 |
459.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070104 |
图书馆 |
223.90 |
223.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070109 |
群众文化 |
612.15 |
612.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070111 |
文化创作与保护 |
121.39 |
121.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070199 |
其他文化支出 |
567.58 |
483.05 |
84.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20702 |
文物 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070205 |
博物馆 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20704 |
新闻出版广播影视 |
3,658.33 |
3,516.04 |
142.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070402 |
一般行政管理事务 |
31.88 |
0.00 |
31.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070405 |
电视 |
1,316.19 |
1,316.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070406 |
电影 |
24.44 |
24.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
2,285.82 |
2,175.41 |
110.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
367.11 |
0.00 |
367.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
367.11 |
0.00 |
367.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
274.17 |
274.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
251.55 |
251.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
251.55 |
251.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
10.26 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
5.87 |
5.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
100.30 |
100.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
100.30 |
100.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗★ |
12.51 |
12.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗★ |
67.58 |
67.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
20.21 |
20.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
220 |
国土海洋气象等支出 |
38.01 |
38.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22001 |
国土资源事务 |
38.01 |
38.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2200111 |
地质灾害防治 |
38.01 |
38.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
251.98 |
251.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
251.98 |
251.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
251.98 |
251.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
编制单位:贵州省黔南州文化广电新闻出版局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,017.88 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
557.62 |
557.62 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
3,606.13 |
3,606.13 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
274.17 |
274.17 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
100.29 |
100.29 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
38.01 |
38.01 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
251.98 |
251.98 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
451.47 |
本年支出合计 |
53 |
4,828.20 |
4,828.20 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
451.47 |
年末结转和结余 |
54 |
641.15 |
641.15 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
合计 |
29 |
5,469.36 |
合计 |
58 |
5,469.36 |
5,469.36 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位:贵州省黔南州文化广电新闻出版局 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
4,828.20 |
4,344.68 |
483.52 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
557.62 |
557.62 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
557.62 |
557.62 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
557.62 |
557.62 |
0.00 |
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
3,606.13 |
3,122.61 |
483.52 |
|||
20701 |
文化 |
1,860.50 |
1,775.97 |
84.53 |
|||
2070101 |
行政运行 |
456.50 |
456.50 |
0.00 |
|||
2070104 |
图书馆 |
223.90 |
223.90 |
0.00 |
|||
2070109 |
群众文化 |
491.13 |
491.13 |
0.00 |
|||
2070111 |
文化创作与保护 |
121.39 |
121.39 |
0.00 |
|||
2070199 |
其他文化支出 |
567.58 |
483.05 |
84.53 |
|||
20702 |
文物 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
|||
2070205 |
博物馆 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
|||
20704 |
新闻出版广播影视 |
1,378.35 |
1,346.47 |
31.88 |
|||
2070402 |
一般行政管理事务 |
31.88 |
0.00 |
31.88 |
|||
2070405 |
电视 |
1,316.19 |
1,316.19 |
0.00 |
|||
2070406 |
电影 |
24.44 |
24.44 |
0.00 |
|||
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
|||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
367.11 |
0.00 |
367.11 |
|||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
367.11 |
0.00 |
367.11 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
274.17 |
274.17 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
251.55 |
251.55 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
251.55 |
251.55 |
0.00 |
|||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
|||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
10.26 |
10.26 |
0.00 |
|||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
5.87 |
5.87 |
0.00 |
|||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
100.30 |
100.30 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
100.30 |
100.30 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗★ |
12.51 |
12.51 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗★ |
67.58 |
67.58 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
20.21 |
20.21 |
0.00 |
|||
220 |
国土海洋气象等支出 |
38.01 |
38.01 |
0.00 |
|||
22001 |
国土资源事务 |
38.01 |
38.01 |
0.00 |
|||
2200111 |
地质灾害防治 |
38.01 |
38.01 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
251.98 |
251.98 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
251.98 |
251.98 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
251.98 |
251.98 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:贵州省黔南州文化广电新闻出版局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,529.23 |
302 |
商品和服务支出 |
701.42 |
310 |
其他资本性支出 |
256.25 |
|
30101 |
基本工资 |
763.24 |
30201 |
办公费 |
13.67 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
516.17 |
30202 |
印刷费 |
6.97 |
31002 |
办公设备购置 |
3.85 |
|
30103 |
奖金 |
296.39 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
250.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
124.99 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.83 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
353.11 |
30206 |
电费 |
19.30 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
261.31 |
30207 |
邮电费 |
13.83 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.54 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
214.03 |
30209 |
物业管理费 |
39.04 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
857.77 |
30211 |
差旅费 |
35.23 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
11.87 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
269.05 |
30213 |
维修(护)费 |
44.04 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.43 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
40.24 |
30215 |
会议费 |
4.23 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
7.46 |
30216 |
培训费 |
10.73 |
31099 |
其他资本性支出 |
2.40 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.46 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.50 |
30218 |
专用材料费 |
8.47 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
270.99 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.06 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
251.98 |
30227 |
委托业务费 |
82.35 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
24.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
15.10 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.91 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
31.38 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.69 |
30240 |
税金及附加费用 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
319.94 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,387.01 |
公用经费合计 |
957.67 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
公开07表 |
编制单位:贵州省黔南州文化广电新闻出版局 |
|
|
金额单位:万元 | ||
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
一、“三公”经费支出 |
63.56 |
17.39 |
-46.17 |
-72.64 |
本级单位2016年周庆60周年增加专项特殊业务,2017年没有此业务故减小此经费;没有汽车大修理费。 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
22.18 |
13.93 |
-8.25 |
-37.21 |
本级单位2016年周庆60周年增加专项特殊业务,2017年没有此业务故减小此经费;没有汽车大修理费。 |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
22.18 |
13.93 |
-8.25 |
-37.21 |
本级单位2016年周庆60周年增加专项特殊业务,2017年没有此业务故减小此经费;没有汽车大修理费。 |
3.公务接待费 |
41.38 |
3.46 |
-37.92 |
-91.63 |
本级单位2016年周庆60周年增加专项特殊业务,2017年没有此业务故减小此经费; |
(1)国内接待费 |
41.38 |
3.46 |
-37.92 |
-91.63 |
本级单位2016年周庆60周年增加专项特殊业务,2017年没有此业务故减小此经费; |
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
7 |
7 |
0 |
0.00 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
2,107 |
33 |
-2,074 |
-98.43 |
本级单位2016年周庆60周年增加专项特殊业务,2017年没有此业务故减小此经费; |
其中:外事接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
4,199 |
355 |
-3,844 |
-91.55 |
本级单位2016年周庆60周年增加专项特殊业务,2017年没有此业务故减小此经费; |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位:贵州省黔南州文化广电新闻出版局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
注:本单位无政府性基金预算财政拨款
三、黔南州文化广电新闻出版局2017年度部门决算情况说明
(一)黔南州文化广电新闻出版局2017年度收入支出决算总体情况说明
黔南州文化广电新闻出版局2017年度收支决算总计9,070.08万元,与2016年相比,减少10,962.04万元,降低54.72%。变动的主要原因是:本级单位减少11,079.02万元,下降77.82%,主要是2017年没有了2016年周庆60周年专项资金及没有州博物馆基建资金;州图书馆增长6.07%,主要是2017年新进人员两名,所以相关人员经费有所上涨;州文化馆增加225.76万元,增长22.3%,变动的主要原因是:上级部门拨付好花红系列文艺活动经费;(公开01表合计数)
(二)黔南州文化广电新闻出版局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计7,337.91万元,其中:财政拨款收入5,017.88万元,占68.38%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1,474.08万元,占20.09%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入845.95万元,占11.53%。
(三)黔南州文化广电新闻出版局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计7,232.28万元,其中:基本支出6,638.35万元,占91.79%;项目支出593.93万元,占8.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)黔南州文化广电新闻出版局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:
黔南州文化广电新闻出版局:2017年度财政拨款收入决算总计5,469.36万元。与2016年相比,减少3,950.9万元,降低41.94%。变动的主要原因是:州文化广电新闻出版局(本级)单位下降68.09%主要是2017年没有了2016年周庆60周年专项资金及没有州博物馆基本建设资金;黔南州图书馆增长6.08%,主要是2017年新进人员两名,所以相关人员经费有所上涨;黔南州文化馆增长16.49%,主要是包含上级部门拨付好花红系列文艺活动经费;黔南广播电视台降低1.14%,主要一是无线发射台塌方维修费增加,二是新媒体建设设备购置款减少等等。(公开04表合计数)
(五)黔南州文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南州文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款支出4,828.2万元,占本年支出合计的66.76%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,856.66万元,增长62.48%。变动的主要原因是:州文化广电新闻出版局(本级)下降73.75%,是2017年没有了2016年周庆60周年专项资金及州博物馆基建拨款;州图书馆增长22.54%,主要是属于以前年度的项目(2015年公共文化服务体系建设)资金49万元在本年度使用,因此加大了本年度开支;黔南广播电视台降低1.14%,主要是无线发射台塌方维修费增加、新媒体建设设备购置款为减少193万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南州文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出557.62万元,占 11.55%;文化体育与传媒支出科目(类)支出3606.13万元,占74.69%;社会保障和就业支出科目(类)支出274.17万元,占5.68%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出100.3万元,占2.07%;国土海洋气象等支出科目(类)支出38.01万元,占0.79%;住房保障支出科目(类)支出251.98万元,占5.22%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南州文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5294.58万元,支出决算为4828.20万元,完成当年预算的91.19%,决算数小于预算数的主要原因是:
(1)州文化广电新闻出版局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2032.69万元,支出决算为1566.31万元,完成当年预算的77.06%。决算数小于预算数的主要原因是:往年结转的部分业务尚未完成。其中:一般公共服务支出科目(类)当年预算为 178.46万元,支出决算为178.46万元,完成当年预算的100%;文化体育与传媒支出科目(类)当年预算为1729.10万元,支出决算为1276.99万元,完成当年预算的73.85%,决算数小于预算数的主要原因是:往年结转的部分业务尚未完成;社会保障和就业支出科目(类)当年预算为46.87万元,支出决算为40.45万元,完成当年预算的86.30%,决算数小于预算数的主要原因是:12月的社保要跨年交;医疗卫生与计划生育支出科目(类)当年预算为37.19万元,支出决算为32.60万元,完成当年预算的87.66%,决算数小于预算数的主要原因是:12月的医保要跨年交;住房保障支出科目科目(类)当年预算为41.06万元,支出决算为37.81万元,完成当年预算的92.08%,决算数小于预算数的主要原因是:12月公积金要跨年交。
(2) 黔南州非物质文化遗产保护中心2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为203.47万元,支出决算为209.69万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:本年主要是增加了人员等。其中:201999科目(类)2070111科目(款)2070199科目(项)。
(3) 黔南州图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为284.5万元,支出决算为478.15万元,完成当年预算的168%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年在职人员新增两人,预算收支增加部分主要为人员经费和未列入预算的工资统发。其中:一般公共服务支出当年预算为0万元,支出决算为88.69万元,决算数大于预算数的主要原因是:一般公共服务支出为财政统发工资,未在本单位预算内体现;文化体育与传媒支出:当年预算为228.94万元,支出决算为332.08万元,完成当年预算的145%,决算数大于预算数的主要原因是:2018年在职人员新增两人,预算收支增加部分主要为人员经费。
(4) 黔南州文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为625.77万元,支出决算为917.14万元,完成当年预算的212%,决算数大于预算数的主要原因是:一般公共服务支出,当年预算为0万元,支出决算为225.84万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初无安排此项;社会保障和就业支出:当年预算为0万元,支出决算为65.67万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初无安排此项;医疗卫生与计划生育支出:当年预算为84.57万元,支出决算为19.29万元,完成当年预算的77.19%。决算数小于预算数的主要原因是:帐务没有调整到社会保障和就业支出;住房保障支出:当年预算为57.88万元,支出决算为59.86万元,完成当年预算的3.42%,决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是公积金基数增加。
(5) 黔南广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1280.37万元,支出决算为1656.9万元,完成当年预算的129.41%,决算数大于预算数的主要原因是文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒支出(项),当年预算为1013.37 万元,支出决算为1316.19万元,完成当年预算的129.88%,决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是新媒体建设设备支出250万元;社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款),当年预算为118.37万元,支出决算为126.36万元,完成当年预算的106.75%,决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是追加业务。
(六)黔南州文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南州文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,344.68万元,其中:人员经费3,387.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费957.67万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)黔南州文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.39万元,,比上年减少16.61万元,降低48.85%,减少原因是:州文化广电新闻出版局(本级)单位2016年周庆60周年增加专项特殊业务,2017年没有此业务故减此经费、没有汽车大修理费、按照政策减少“三公经费”。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:(无);公务用车购置及运行维护费支出13.93万元,占80.09%,比上年减少3.07万元,降低18.07%,减少原因是:州文化广电新闻出版局(本级)单位2016年周庆60周年增加专项特殊业务,2017年没有此业务故减此经费、没有汽车大修理费、其他部门按照政策减少“三公经费”;公务接待费支出3.46万元,占19.91%,比上年减少13.54万元,降低79.63%,减少原因是:州文化广电新闻出版局(本级)单位2016年周庆60周年增加专项特殊业务,2017年没有此业务故减此经费、其他部门按照政策减少“三公经费”。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。黔南州文化广电新闻出版局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无此内容(具体开支内容)。
(2)公务用车购置及运行维护费13.93万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13.93万元。主要用于:车油费、过路费、停车费、修理费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
(3)公务接待费3.46万元。具体是:。
国内公务接待支出3.46万元,主要是全省、州系统业务交流工作公务接待。黔南州文化广电新闻出版局2016年国内公务接待33批次,355人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
黔南州文化广电新闻出版局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:
注:本部门无政府性基金预算资金。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年黔南州文化广电新闻出版局机关运行经费支出553.71万元,主要是州文化广电新闻出版局(本级)机关运行经费支出,比2016年4519.74万元减少3966.03万元,下降87.75%,变动的主要原因是:2017年没有了2016年周庆60周年专项资金及没有州博物馆基本建设资金支出。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额407.92万元,其中:政府采购货物支出407.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,我单位共有车辆16辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆(其他用车主要用途是:实际公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
我单位各部门按照各自职能严格执行财政下达预算指标,2017年局各项绩效目标均已达标,执行情况良好。
预算绩效目标制定全州群众文化活动发展规划、年度计划;承担全州民族民间文化的挖掘和整理工作;负责指导全州县(市、区)文化馆群众文化艺术工作;承担全州文化艺术骨干业务培训,开展各类型、各层次文化艺术活动;承担全州非物质文化遗产的普查、传承、保护和建档工作;指导全州县(市)文化馆评估达标和创建工作;指导民间文艺团体开展文化艺术活动等
相关绩效指标:完成上级下达的各项群众文化活动的组织、策划与实施;承办各类群众文化艺术活动(包括演出、比赛、庆典、美术、书画、摄影展览宣传等);完成上级部门布置的文化下乡、对外文化交流、政府会议接待、招商引资、节日庆典等演出任务等。
(2)绩效评价工作取得的成效
2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5294.58万元,支出决算为4828.20万元,完成当年预算的91.19%,计划资金进度与时间进度保持一致。
各部门按要求完成了各项工作指标任务、业务部门的正常运转。并配合社区及消防等部门完成多彩贵州、防毒禁毒、防火防灾等综治工作。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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