目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2018年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室概况
(一)主要职能
根据黔南府办发〔2015〕26号文件规定,主要职责是:
增加对全州依法行政进行统筹规划、综合协调、督促指导的职责。
1、调查研究全州依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题;对全州依法行政工作进行统筹规划、综合协调、督促指导,负责相关政策研究和情况交流,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。
2、审查、修改州人民政府各工作部门报送州人民政府的行政规范性文件草案;组织起草重要的行政规范性文件草案,承办自治州人民政府行政规范性文件的解释工作。
3、办理州人民政府行政规范性文件上报备案工作;负责州人民政府及州人民政府办公室拟发的行政规范性文件合法性审查工作,负责州人民政府各工作部门、全州各县(市)人民政府行政规范性文件备案审查工作。
4、协调解决部门之间有关行政执法争议。
5、参与州人民政府重大项目决策论证,为州人民政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务;承办州人民政府作为民事主体涉及的有关法律事务。
6、组织、指导、协调全州行政执法监督工作,负责对行政执法人员持证执法情况进行监督管理;会同有关部门组织、指导开展相对集中行政许可权、行政处罚权和综合执法试点等行政执法体制改革工作。
7、办理州人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿事项,指导、监督全州行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。
8、研究行政处罚、行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政许可、行政收费、行政强制以及其他行政执法中带有普遍性的问题,向州人民政府提出解决问题的意见和建议。
9、组织对全州政府法制工作人员、行政复议工作人员、行政执法人员进行培训。
10、指导全州政府法制工作队伍建设,开展政府法制理论研究和交流。
11、承办州人民政府和省人民政府法制办公室交办的其他事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设4个科室(综合科、行政复议科、执法监督科、法规科),下属1个事业单位(黔南州人民政府法制研究所)。从预算单位构成看,贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室部门决算包括:本级决算、所属事业单位黔南州人民政府法制研究所决算(未独立核算)。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2018年度部门决算公开报表(见附表)
表1 收入支出决算总表
公开01表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室 金额单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
一、财政拨款收入 |
1 |
347.02 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
290.34 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
22.46 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
10.58 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
20.85 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
347.02 |
本年支出合计 |
52 |
344.23 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
2.70 |
年末结转和结余 |
54 |
5.48 |
27 |
55 |
||||
合计 |
28 |
349.72 |
合计 |
56 |
349.72 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2 收入决算表
公开02表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
347.02 |
347.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
292.83 |
292.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
292.83 |
292.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
213.83 |
213.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
79.00 |
79.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
22.77 |
22.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.41 |
21.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
21.41 |
21.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗★ |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
20.85 |
20.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
20.85 |
20.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
20.85 |
20.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3 支出决算表
公开03表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
344.23 |
344.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
290.34 |
290.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
290.34 |
290.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
211.34 |
211.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
79.00 |
79.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
22.47 |
22.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.41 |
21.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
21.41 |
21.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗★ |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
20.85 |
20.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
20.85 |
20.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
20.85 |
20.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4 财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室 金额单位:万元
收入 |
支出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
347.02 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
290.34 |
290.34 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
22.46 |
22.46 |
0.00 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
10.58 |
10.58 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
20.85 |
20.85 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
347.02 |
本年支出合计 |
53 |
344.23 |
344.23 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2.70 |
年末结转和结余 |
54 |
5.48 |
5.48 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
2.70 |
55 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
28 |
57 |
||||||
合计 |
29 |
349.72 |
合计 |
58 |
349.72 |
349.72 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
344.23 |
344.23 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
290.34 |
290.34 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
290.34 |
290.34 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
211.34 |
211.34 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
79.00 |
79.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
22.47 |
22.47 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.41 |
21.41 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
21.41 |
21.41 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗★ |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
20.85 |
20.85 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
20.85 |
20.85 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
20.85 |
20.85 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室 金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
204.23 |
302 |
商品和服务支出 |
79.49 |
310 |
其他资本性支出 |
2.95 |
30101 |
基本工资 |
137.05 |
30201 |
办公费 |
3.66 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.43 |
31002 |
办公设备购置 |
2.95 |
30103 |
奖金 |
5.02 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.22 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.41 |
30206 |
电费 |
1.74 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5.03 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.61 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.24 |
30209 |
物业管理费 |
2.70 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.54 |
30211 |
差旅费 |
8.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
20.85 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
4.52 |
30214 |
租赁费 |
2.49 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.57 |
30215 |
会议费 |
0.22 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
26.23 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
5.46 |
30217 |
公务接待费 |
0.24 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.35 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
51.99 |
30229 |
福利费 |
1.09 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.11 |
30239 |
其他交通费用 |
11.49 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.50 |
||||||
人员经费合计 |
261.80 |
公用经费合计 |
82.43 |
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室 金额单位:万元
项目内容 |
2017年决算数 |
2018年决算数 |
2018年比2017年变动额 |
2018年比2017年增长% |
增减变动原因 |
一、“三公”经费支出 |
0.48 |
0.24 |
-0.24 |
-49.31 |
认真执行八项规定,减少日常工作接待 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
0.48 |
0.24 |
-0.24 |
-49.31 |
认真执行八项规定,减少日常工作接待 |
(1)国内接待费 |
0.48 |
0.24 |
-0.24 |
-49.31 |
认真执行八项规定,减少日常工作接待 |
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
14 |
5 |
-9 |
-64.29 |
认真执行八项规定,减少日常工作接待 |
其中:外事接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
87 |
28 |
-59 |
-67.82 |
认真执行八项规定,减少日常工作接待 |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室 金额单位:万元
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
|||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2018年度收支决算总计349.72万元,与2017年相比,增加55.11万元,增长18.71%。变动的主要原因是:①主要是发放调整人员工资及增加人员后增加了人员经费的支出;②黔南财行[2018]6号文件“黔南州州级党政机关培训费管理办法,培训费由主办单位承担,增加了2018年培训费支出。(公开01表合计数)
(二)贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2018年度收入决算情况说明
本年收入合计347.02万元,其中:财政拨款收入347.02万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2018年度支出决算情况说明
本年支出合计344.23万元,其中:基本支出344.23万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2018年度财政拨款收入决算总计349.72万元。与2017年相比,增加55.11万元,增长18.71%。变动的主要原因是:①主要是发放调整人员工资及增加人员后增加了人员经费的支出;②黔南财行[2018]6号文件“黔南州州级党政机关培训费管理办法,培训费由主办单位承担,增加了2018年培训费支出。(公开04表合计数)
(五)贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出344.23万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加56.92万元,增长19.81%。变动的主要原因是:①主要是发放调整人员工资及增加人员后增加了人员经费的支出;②黔南财行[2018]6号文件“黔南州州级党政机关培训费管理办法,培训费由主办单位承担,增加了2018年培训费支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出290.34万元,占84.34%;社会保障和就业支出科目(类)支出22.46万元,占6.53%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出10.58万元,占3.07%;住房保障支出科目(类)支出20.85万元,占6.06%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为347.02万元,支出决算为344.23万元,完成当年预算的99.20%。决算数小于预算数的主要原因是:一是主要为追加2018年7月-2019年1月在职离休工资未发放;二是社会保障和就业支出由于人员调整剩余未缴的社会保障金。其中:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2010301。当年预算为160.44万元,支出决算为211.34万元,完成当年预算的131.73%。决算数大于预算数的主要原因是:新增工作人员经费、工资改革调整。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2010399。当年预算为64.50万元,支出决算为79.00万元,完成当年预算的122.48%。决算数大于预算数的主要原因是:由于2018年有文件规定培训费由主办单位承担,我单位举办了2期培训,增加了培训费支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505。当年预算为17.55万元,支出决算为21.41万元,完成当年预算的121.99%。决算数大于预算数的主要原因是:新增工作人员的养老保险。
(4)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2082701。当年预算为0.28万元,支出决算为0.00万元,完成当年预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是:我单位未缴纳失业保险。
(5)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2082702。当年预算为0.44万元,支出决算为0.52万元,完成当年预算的118.18%。决算数大于预算数的主要原因是:新增工作人员的工伤保险基金。
(6)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2082703。当年预算为0.44万元,支出决算为0.54万元,完成当年预算的122.73%。决算数大于预算数的主要原因是:新增工作人员的生育保险基金。
(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101。当年预算为2.86万元,支出决算为4.02万元,完成当年预算的140.56%。决算数大于预算数的主要原因是:新增工作人员的行政单位医疗。
(8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2101102。当年预算为2.40万元,支出决算为2.40万元,完成当年预算的100.00%。
(9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2101103。当年预算为3.20万元,支出决算为4.16万元,完成当年预算的130.00%。决算数大于预算数的主要原因是:新增工作人员的公务员医疗补助。
(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201。当年预算为17.23万元,支出决算为20.85万元,完成当年预算的121.01%。决算数大于预算数的主要原因是:新增工作人员的住房公积金。
(六)贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出344.23万元,其中:人员经费261.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费82.43万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.24万元,比上年减少0.24万元,降低49.31%,减少原因是:认真执行八项规定,减少日常工作接待,减少了公务接待费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:(差异原因);公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:(差异原因);公务接待费支出0.24万元,占100%,比上年减少0.24万元,降低11.76%,减少原因是:认真执行八项规定,减少日常工作接待,减少了公务接待费用。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费0.24万元。具体是:接待上级部门、县法制机关等支出。
国内公务接待支出0.24万元,主要是:接待上级部门、县法制机关等支出。
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2018年国内公务接待5批次,28人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:
XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出XX万元,主要是用于:(具体开支内容)。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室机关运行经费支出82.43万元,比2017年增加11.45万元,增长16.13%,变动的主要原因是:单位新增工作人员导致人员经费相应增加。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位无政府采购情况。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
①严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益。
②根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标。
③全面部署,积极建设法治政府。
④服务发展,深入推进简政放权。
⑤建章立制,提高制度建设质量。
⑥高效规范,加大执法监督力度。
⑦积极稳妥,有效防范和化解社会矛盾。
⑧积极主动,推进政府法律顾问工作。
(2)绩效评价工作取得的成效。
①绩效评价工作取得的成效:根据单位职能和年度工作计划完成预算支出。严格按照规定控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益。
②出台全省首个法治建设第一责任人职责清单。《黔南州政府系统主要负责人推进法治建设第一责任人职责清单》已由州政府于5月8日办印发实施。据了解,该《职责清单》为全省首创。
③首次规范执法部门入企检查备案制度,将“生产宁静日”具体化。由州政府法制办牵头起草了《黔南州规范行政执法优化营商环境十项措施》,经州委、州人民政府研究同意,于5月21日印发各地各部门施行。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府法制办公室行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
(十九)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):
(二十)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):
(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。
(二十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险基金缴费经费。
(二十三)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指财政部门集中安排的行政事业单位生育保险基金缴费经费。
(二十四)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政部门集中安排的事业单位失业保险基金缴费经费。
(二十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的行政事业单位补充医疗保险缴费经费。
(二十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
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