·
  • 无障碍浏览
  • 适老化
  • 长者服务
  • 个人中心
黔南州人民防空办公室2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算公开表
黔南州人防办2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算公开表 
          公开07表
编制单位:州人防办         单位:万元
项目内容 2014年决算数 2015年 决算数 2015年比2014年增加额 2015年比2014年增长% 增减变动原因
一、“三公”经费支出 10.37  8.66  -1.71  -16.49   
  1.因公出国(境)费     0.00  0 无人员进行外出。
  2.公务用车购置及运行维护费 7.17  6.38  -0.79  -11.02  严格控制车使用次数,加强车辆管理制度。
    (1)公务用车购置费 0 0 0.00  0  
    (2)公务用车运行维护费 7.17  6.38  -0.79  -11.02  严格控制车使用次数,加强车辆管理制度
  3.公务接待费 3.20  2.28  -0.92  -28.75  加强接待管理,减少接待陪同人员,严格控制接待用酒,降低接待标准。
    (1)国内接待费 3.20  2.28  -0.92  -28.75  加强接待管理,减少接待陪同人员,严格控制接待用酒,降低接待标准。
    (2)国(境)外接待费 0.00  0.00  0.00 0    
二、相关统计数          
  1.因公出国(境)团组数(个)     0.00  0  
  2.因公出国(境)人次数(人) 0.00  0.00  0.00  0  
  3.公务用车购置数(辆) 0.00  0.00  0.00  0  
  4.公务用车保有量(辆) 3.00  4.00  1.00  33.33  2015年比2014年多一台人防应急指挥车
  5.国内公务接待批次(个) 53.00  42.00  -11.00  -20.75  加强接待管理,减少接待陪同人员,严格控制接待用酒,降低接待标准。
  6.国内公务接待人次(人) 192.00  190.00  -2.00  -1.04  加强接待管理,减少接待陪同人员,严格控制接待用酒,降低接待标准。
  7.国(境)外公务接待批次(个)     0.00  0  
  8.国(境)外公务接待人次(人)     0.00  0  
注:决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

扫一扫在手机打开当前页面