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中共黔南州委讲师团 (本级)2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

中共黔南州委讲师团 (本级)

2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录;

2、部门概括;

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明;

4、其他重要事项说明;

二、部门概况

1、部门主要职能:

组织实施重大宣讲活动;为党委中心组学习提供服务;对广大基层干部群众进行经常性的形势政策教育;推进在职干部业余学习教育;承办州委交办工作任务和省委讲师团交办的其他事项。

2、部门预算单位构成:我部门为中共黔南州委讲师团本级。州委讲师团是财政全额拨款参公单位。

3、部门人员构成:

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

参公人数

离退休人数

州委讲师团

15

16

0

13

3

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门预算收入2,286,190.04元,支出2,286,190.04元,收支平衡。其中:人员支出1,791,817.04元,占总支出78.38%;公用支出194,373.00元,占总支出8.50%;项目支出300,000.00元,占总支出13.12%。

(二)部门收入总体情况说明

    2017年我部门收入2,286,190.04元,其中:公共财政预算收入2,099,783元,占总收入91.85%;其他收入186,407.04元,占总收入8.15%。

    (三)部门支出总体情况说明

    2017年我部门预算支出2,286,190.04元。按功能分类:一般公共服务支出1,869,077.00元,占总支出81.76%;社会保障与就业支出167,341.04元,占总支出7.32%;医疗卫生与计划生育支出94,855.00元,占总支出4.14%;住房保障支出154,917.00元,占总支出6.78%。

    按经济科目分类:工资福利支出1,254,479.00元,占总支出54.87%;商品服务支出494,373.00元,占总支出21.62%;对个人和家庭补助支出XX元,占总支出23.51%。

(四)一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年部门三公经费预算公开表

公开单位:中共黔南州委讲师团                                           单位:万元

项目内容

2016年预算数

2017年预算数

增加

增长(%)

增减变动原因

合计

4

5

1

25

 

因公出国(境)费用

0

2

2

200

参加省委讲师团组织的赴台湾考察学习

公务接待费

1

1

0

0

 

公务用车购置费

0

0

0

0

 

公务用车运行维护费

3

2

-1

-33.3

严格控制公务用车,减少公务用车费用

注:我部门公务用车保有量共0辆。

(五)政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金预算收支情况表

公开单位:中共黔南州委讲师团                                            单位:万元

2017年政府性基金收入预算数

2017年政府性基金支出预算数

备注

0

0

 

0

0

 

说明:2017年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明(按2017年商品服务支出表填列)

    2017年我部门公用经费共计194,373.00元,其中:邮电费10,000.00元,占公用经费支出5.14%;办公费20,000.00元,占公用经费支出10.28%;劳务费15,000.00元,占公用经费支出7.72%;公务接待费10,000元,占公用经费支出5.14%;培训费20,000.00元,占公用经费支出10.28%;公务用车运行维护费20,000.00元,占公用经费支出10.28%;因公出国(境)20,000.00元,占公用经费支出10.28%;会议费10,000.00元,占公用经费支出5.14%;其他商品服务费4,000.00元,占公用经费支出2.06%;差旅费40,000.00元,占公用经费支出20.56%;工会经费15,349.00元,占公用经费支出7.90%;福利费10,024.00元,占公用经费支出5.16%。

2政府采购情况

2017年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2015年固定资产原值580,448元,2016年增加额为6,300元,2016年共计资产原值586,748元。无资产报废、报损。

4.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号

事项

备注

一、

2017年预算绩效目标

预算绩效目标

1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标(描述预算部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果)

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔2016〕5号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)

相关绩效指标

牢牢把握迎接、宣传和贯彻党的十九大、省第十二次党代会、州第十一次党代会这条主线,以深化拓展百姓宣讲百千万工程为重点,围绕中心、服务大局,为全州打造民族地区创新发展先行示范区、开启基本现代化建设新征程提供精神动力和智力支持。

相关绩效目标说明:
1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

中共黔南州委讲师团2017年部门预算批复表.xls

 

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