一、目录
1、目录;
2、部门概括;
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明;
4、其他重要事项说明;
二、部门概况
1、部门主要职能: 以加强非物质文化遗产 文物保护 弘扬民族文化为宗旨 制定全州文化遗产保护规划 保护的分级分类标准和工作规范 完成州文广局布置的文化遗产相关工作 承担全州文化遗产保护的管理 业务指导 普查 申报 培训 等相关工作 组织各类文化遗产宣传活动 进行理论研究 推广保护出版科研成果 申报科研课题 做好文化保护数据库建设 举办学术展(演) 非遗项目传承人培训等服务工作。(阐述部门主要职能,建议从部门“三定”方案摘录。)
2、部门预算单位构成:黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局是本单位的主管局。是财政全额拨款行政(事业、)单位;
3、部门人员构成:
阐述总编制人数、在职实有人数,可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况;也可以表格形式列示。(表格示例如下)
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
黔南州非物质文化遗产保护中心 |
10 |
13 |
10 |
3 | |
合计 |
10 |
13 |
10 |
3 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共含7张报表(要求将财政部门公开所有表格全部公开,涉密单位除外),各部门在公开时如无相关预算收入支出,须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式:
(一)部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入1872590元,支出1571731元,收支平衡;2017年度部门预算收入1395388元,支出1484418元,比上年增加(或减少)477202元,同比增长(或减少)40%。其原因是:(根据实际情况填写原因)。
(二)部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为1872590元,2017年度部门预算收入为1395388元,比上年增加477202元,同比增长(或减少)40%,其原因是:事业基本工资增加,五险一金增加。
其中:公共预算财政预算收入1701731元,占总收入90%;非财政拨款收入(社会保险基金统筹收入)0元,占总收入0%。
表1 财政拨款收支总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:贵州省黔南州非物质文化遗产保护中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 203.47 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 43.44 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 134.39 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 14.97 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 4.08 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 12.81 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 203.47 | 本年支出合计 | 52 | 209.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 26.67 | 年末结转和结余 | 54 | 20.44 |
27 | 55 | ||||
合计 | 28 | 230.14 | 合计 | 56 | 230.14 |
(三)部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为1701731元,2017年度部门预算支出为1614418元,比上年增加(或减少)87313元,同比增长(或减少)15%,其原因是:(根据实际情况填写原因)。
按功能分类:一般公共服务支出1376661元,占总支出25%;社会保障预就业支出152299元,占总支出5%;医疗卫生与计划生育支出42110元,占总支出2%;住房保障支出支出130661元,占总支出4%。(单位根据自己情况增减功能分类)
按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出1424111元,占总支出80%;商品服务支出205775元,占总支出15%;对个人和家庭补助支出71845元,占总支出5%。(单位根据自己情况增减经济科目分类)
按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出32823元,占总支出的3%;机关商品服务支出130000元,占总支出的13%;(单位根据自己情况增减经济科目分类)
表3 一般公共预算支出表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:贵州省黔南州非物质文化遗产保护中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 209.69 | 209.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 43.44 | 43.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 43.44 | 43.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 43.44 | 43.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 134.39 | 134.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 134.39 | 134.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 121.39 | 121.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.97 | 14.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 20803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080302 | 2080302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 2080304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 2080305 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 21005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 2100502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4 一般公共预算基本支出表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:贵州省黔南州非物质文化遗产保护中心 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 203.47 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 43.44 | 43.44 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 134.39 | 134.39 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 14.97 | 14.97 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 25.00 | 本年支出合计 | 53 | 209.69 | 209.69 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 25.00 | 年末结转和结余 | 54 | 18.78 | 18.78 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 228.47 | 合计 | 58 | 228.47 | 228.47 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
(四)“三公”经费预算情况
2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
公开单位:黔南州非物质文化遗产保护中心单位:万元 | |||||
项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长(%) |
增减变动原因 |
合计 |
|||||
因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
0.09 |
0.02 |
-0.7 |
-0.7 |
减少外来人员 |
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:我部门公务用车保有量共0辆。
(五)政府性基金预算支出情况
2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
公开单位:xxx 单位:万元 | ||
2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
说明:2018年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2018年我部门公用经费共计50000元,其中:印刷费0元,占公用经费支出0%;
2政府采购情况
各部门应公开政府采购情况,2018年本单位无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2018年购买了台式电脑3台,笔记本电脑1部,打印机复印件2台。共计:22720元。
4.项目支出安排情况说明(按财政部门批复项目分项填列)
黔南州非物质文化遗产保护中心的项目经费共计130000元。其中,水书珍贵的典籍30000元,非遗宣传20000元,非物质文化遗产保护培训50000元,非物质文化遗产保护普查30000元。
2018年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明,特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出,须列明支出项目占相应预算总额的比重,并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。
5.预算绩效管理信息
2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
序号 |
事项 |
备注 | |
一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔2016〕5号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件) | |
相关绩效指标 |
344000 | ||
相关绩效目标说明: 附件: |
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